財(cái)政預(yù)算工作總結(jié)(4篇)

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財(cái)政預(yù)算工作總結(jié)(4篇)
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總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,在今后工作中可以改進(jìn)提高,趨利避害,避免失誤。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢?而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢?那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,我們一起來看一看吧。

財(cái)政預(yù)算工作總結(jié)篇一

圍繞創(chuàng)新財(cái)政管理長(zhǎng)效機(jī)制,積極探索財(cái)政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向、集中財(cái)力辦大事、兼顧公平與效率”的原則,建立了有利于公共財(cái)政支持主體功能區(qū)建設(shè)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制,加快了基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程。深化部門預(yù)算管理改革,推行市直行政單位收支脫鉤管理模式,規(guī)范單位定額分類和支出定額體系,強(qiáng)化單位收入目標(biāo)責(zé)任考核力度,合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金供給水平均等化;規(guī)范部門預(yù)算、專項(xiàng)資金預(yù)算和政府重大投資項(xiàng)目資金預(yù)算審批行為,提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍,市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付17.6億元,占比達(dá)86.4%。全面開展政府采購(gòu)專項(xiàng)檢查,完善電子化政府采購(gòu)平臺(tái),強(qiáng)化對(duì)交通建設(shè)、城建拆遷等政府投資項(xiàng)目預(yù)算審核,加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行控制。強(qiáng)化工程投資源頭控制,通過調(diào)查詢價(jià)、分析比較確定合理的計(jì)價(jià)依據(jù)和嚴(yán)格審核制度,確保財(cái)政資金投放的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。20xx年,完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審98個(gè),涉及報(bào)審金額15.4億元,核減金額1.4億元,核減率9.1%。積極開展綜合和專項(xiàng)檢查,組織對(duì)重點(diǎn)企業(yè)開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅意識(shí)。健全公有資產(chǎn)使用、評(píng)估、處置等管理制度,實(shí)現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。

按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促調(diào)整”的要求,20xx年,我們將全面貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策,繼續(xù)加大居民收入、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排、民生建設(shè)等公共財(cái)政投入,完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,推進(jìn)區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策措施,支持農(nóng)村新七件實(shí)事和保障性安居工程建設(shè),財(cái)政支出預(yù)算的安排和適度負(fù)債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策走向,影響財(cái)政收支變化的不確定因素較多,20xx年財(cái)政收支矛盾將更為突出。

建議20xx年財(cái)政收支預(yù)算安排

(一)收入計(jì)劃

20xx年財(cái)政總收入預(yù)算建議為467000萬元,比上年增加61200萬元,增長(zhǎng)15.1%。其中,消費(fèi)稅和增值稅193500萬元,增加33300萬元,增長(zhǎng)20.8%;企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅72500萬元,增加12949萬元,增長(zhǎng)21.7%;地方固定工商稅和其他財(cái)政收入113700萬元,增加11351萬元,增長(zhǎng)11.1%;基金預(yù)算收入87300萬元,增加3600萬元,增長(zhǎng)4.3%。

20xx年地方一般預(yù)算收入預(yù)算建議為190200萬元,比上年增加24815萬元,增長(zhǎng)15%。其中稅收收入171400萬元,增長(zhǎng)17%;非稅收入18800萬元,下降0.5%。按種類劃分:

1、增值稅(25%部分)47500萬元,增加8284萬元,增長(zhǎng)21.1%。

2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅(40%部分)29000萬元,增加5180萬元,增長(zhǎng)21.7%。

3、地方固定工商稅89000萬元,增加14751萬元,增長(zhǎng)19.9%。

4、耕地占用稅、契稅5900萬元,減少3299萬元,下降35.9%,其中耕地占用稅900萬元,契稅5000萬元。

5、專項(xiàng)收入6880萬元,增加650萬元,增長(zhǎng)10.4%。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入11920萬元,減少751萬元,下降5.9%。

(二)支出安排

根據(jù)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算,20xx年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為265781萬元(不包括上級(jí)追加補(bǔ)助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目),擬籌集預(yù)算外財(cái)力27795萬元,合計(jì)財(cái)力293576萬元。建議安排支出預(yù)算293576萬元,比上年預(yù)算(下同)增加26017萬元,增長(zhǎng)9.7%。其中,一般預(yù)算支出206600萬元,增加22418萬元,增長(zhǎng)12.2%;基金預(yù)算安排86976萬元,增加3599萬元,增長(zhǎng)4.3%。具體安排

1、一般公共服務(wù)支出44290萬元,增加4151萬元,增長(zhǎng)10.3%。

2、國(guó)防支出1020萬元,增加37萬元,增長(zhǎng)3.8%。

3、公共安全支出20400萬元,增加1941萬元,增長(zhǎng)10.5%。

4、教育支出64770萬元,增加7912萬元,增長(zhǎng)13.9%。

5、科技支出5360萬元,增加617萬元,增長(zhǎng)13.0%。

6、文化體育與傳媒支出1970萬元,減少751萬元,下降27.6%,剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元,實(shí)際際增長(zhǎng)10.1%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出16370萬元,增加1658萬元,增長(zhǎng)11.3%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元,增加1194萬元,增長(zhǎng)11.8%。

9、環(huán)境保護(hù)支出3070萬元,增加361萬元,增長(zhǎng)13.3%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8100萬元,增加68萬元,增長(zhǎng)0.8%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出20750萬元,增加4100萬元,增長(zhǎng)24.6%。

12、交通運(yùn)輸支出210萬元,增加21萬元,增長(zhǎng)11.1%。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬元,增加573萬元,增長(zhǎng)11.8%。

14、其他支出3565萬元,增加536萬元,增長(zhǎng)17.7%。其中總預(yù)備費(fèi)500萬元。

15、基金預(yù)算支出86976萬元,其中,社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50000萬元,教育附加及基金支出20xx萬元,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出72萬元,殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元,城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元,農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元,公路客貨運(yùn)附加費(fèi)支出250萬元,散裝水泥專項(xiàng)資金支出80萬元,墻體材料專項(xiàng)基金支出400萬元。

各位代表,20xx年,財(cái)政工作面臨著較大的減收增支壓力,實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)政工作,化危機(jī)為機(jī)遇,變壓力為動(dòng)力,開拓創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,真抓實(shí)干,奮勇爭(zhēng)先,為圓滿完成20xx年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗!

財(cái)政預(yù)算工作總結(jié)篇二

根據(jù)財(cái)政收入預(yù)算測(cè)算,20xx年預(yù)算內(nèi)可用財(cái)力為265781萬元(不包括上級(jí)追加補(bǔ)助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目),擬籌集預(yù)算外財(cái)力27795萬元,合計(jì)財(cái)力293576萬元。建議安排支出預(yù)算293576萬元,比上年預(yù)算(下同)增加26017萬元,增長(zhǎng)9.7%。其中,一般預(yù)算支出xx00萬元,增加22418萬元,增長(zhǎng)12.2%;基金預(yù)算安排86976萬元,增加3599萬元,增長(zhǎng)4.3%。具體安排

1、一般公共服務(wù)支出44290萬元,增加4151萬元,增長(zhǎng)10.3%。

2、國(guó)防支出1020萬元,增加37萬元,增長(zhǎng)3.8%。

3、公共安全支出xx0萬元,增加xx萬元,增長(zhǎng)10.5%。

4、教育支出64770萬元,增加7912萬元,增長(zhǎng)13.9%。

5、科技支出5360萬元,增加617萬元,增長(zhǎng)13.0%。

6、文化體育與傳媒支出xx萬元,減少751萬元,下降27.6%,剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元,實(shí)際際增長(zhǎng)10.1%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出16370萬元,增加1658萬元,增長(zhǎng)11.3%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元,增加1194萬元,增長(zhǎng)11.8%。

9、環(huán)境保護(hù)支出3070萬元,增加361萬元,增長(zhǎng)13.3%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8100萬元,增加68萬元,增長(zhǎng)0.8%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出xx0萬元,增加4100萬元,增長(zhǎng)24.6%。

12、交通運(yùn)輸支出210萬元,增加21萬元,增長(zhǎng)11.1%。

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬元,增加573萬元,增長(zhǎng)11.8%。

14、其他支出3565萬元,增加536萬元,增長(zhǎng)17.7%。其中總預(yù)備費(fèi)500萬元。

15、基金預(yù)算支出86976萬元,其中,社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50000萬元,教育附加及基金支出xx萬元,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出72萬元,殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元,城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元,農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元,公路客貨運(yùn)附加費(fèi)支出250萬元,散裝水泥專項(xiàng)資金支出80萬元,墻體材料專項(xiàng)基金支出400萬元。

各位代表,20xx年,財(cái)政工作面臨著較大的減收增支壓力,實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)政工作,化危機(jī)為機(jī)遇,變壓力為動(dòng)力,開拓創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,真抓實(shí)干,奮勇爭(zhēng)先,為圓滿完成20xx年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗!

財(cái)政預(yù)算工作總結(jié)篇三

年上半年,在的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在有關(guān)部門的支持幫助下,緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo),進(jìn)一步適應(yīng)形勢(shì)、調(diào)整方式,拓寬理財(cái)思路,積極培植新興財(cái)源,想盡千方百計(jì)增加財(cái)政收入。同時(shí),堅(jiān)持依法治稅,加強(qiáng)和改進(jìn)稅收征管,全面搞好社會(huì)綜合治稅,財(cái)政稅收工作取得了顯著成效,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)?,F(xiàn)將年上半年的財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下:

年上半年,財(cái)政一般預(yù)算收入完成萬元,完成全年任務(wù)目標(biāo)的%,比去年同期增長(zhǎng)%。其中:國(guó)稅收入萬元,完成全年任務(wù)的%,地稅收入萬元,完成全年任務(wù)的%。加上各類??钍杖肴f元,年上半年,財(cái)政收入是萬元。

年上半年,財(cái)政一般預(yù)算支出萬元,占全年預(yù)算的%,具體情況是:

1、一般公務(wù)服務(wù)支出268萬元,主要包括:辦事處機(jī)關(guān)人員的工資,辦事處機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi),人口與計(jì)劃生育支出和地稅所經(jīng)費(fèi)。

2、公共安全支出支出20萬元,主要是派出所經(jīng)費(fèi)及聯(lián)防隊(duì)員工資。

3、教育支出172萬元,主要是盈園中學(xué)的建設(shè)投入,寒龍山小學(xué)的建設(shè)投入。

4、社會(huì)保障支出95萬元,主要包括民政優(yōu)撫,農(nóng)村低保,社會(huì)救濟(jì),福利院經(jīng)費(fèi)、后期工程建設(shè)和前期工程欠款,寄思園投入。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元,主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)和新農(nóng)合支出。

6、農(nóng)林水事物支出35萬元,主要是大環(huán)境綠化支出。

7、轉(zhuǎn)移支付支出52萬元,主要用于有線電視補(bǔ)助、村級(jí)道路建設(shè)補(bǔ)助、村水利建設(shè)補(bǔ)助、吃水補(bǔ)助。

8、其他支出192萬元,主要是綜合治稅費(fèi)用。

財(cái)政稅收工作雖然實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)要求,但在財(cái)政稅收中仍然存在一些困難和問題:一是財(cái)源不穩(wěn)。今年以來,由于煤礦一直處于停產(chǎn)狀態(tài),稅源基礎(chǔ)十分薄弱,給財(cái)政稅收帶來困難;二是稅種結(jié)構(gòu)不合理。財(cái)政稅收不均衡,企業(yè)所得稅基數(shù)較低,增值稅額度較??;地稅收入超額完成任務(wù),國(guó)稅欠進(jìn)度;三是稅收質(zhì)量不高,多數(shù)稅收靠綜合治稅,成本較高;四是剛性支出較大。各類項(xiàng)目投入大,工資及遺留問題增支多。這些都給今年的財(cái)政收支增加了難度。

下半年,我們將緊緊圍繞任務(wù)目標(biāo),進(jìn)一步增強(qiáng)信心,攻堅(jiān)克難,多措并舉,開拓創(chuàng)新,確保超額完成全年萬元的任務(wù)目標(biāo)。

一是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),加大培植財(cái)源力度。按照向四個(gè)方面挖潛力、要發(fā)展的'要求,大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),鞏固提高現(xiàn)有企業(yè)。充分發(fā)揮得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì),通過政策扶持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、環(huán)境優(yōu)化等措施,積極支持新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,提高新興產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻(xiàn)能力。在上半年引進(jìn)限公司等9家新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,通過借助外力,激活內(nèi)力,啟動(dòng)民力,力爭(zhēng)全年引進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)15家以上。積極圍繞工業(yè)園區(qū)和工業(yè)園搞好服務(wù),大力發(fā)展新城經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì),為城服務(wù)、靠城致富。大力發(fā)展沿河、沿路經(jīng)濟(jì),鼓勵(lì)、吸引、扶持村集體和民間資本大力發(fā)展商貿(mào)、餐飲、物流、休閑娛樂等新興服務(wù)業(yè),積極打造中央商務(wù)區(qū)。積極加大招商引資力度,廣借外力促發(fā)展。在完善落實(shí)好招商引資優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策的同時(shí),加快、等民營(yíng)園項(xiàng)目建設(shè)步伐,對(duì)占而不建、占多建少的必須盡快收回,對(duì)投資強(qiáng)度不夠的,督促其增資擴(kuò)股,確保招商引資取得實(shí)實(shí)在在的效益。

三是全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,加大支出管理力度。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、節(jié)約型機(jī)關(guān)的要求,堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必“,加強(qiáng)機(jī)關(guān)車輛、燃油、維修、水、電、電話費(fèi)及日常開支的管理,加大監(jiān)管力度,要做到少花錢、多辦事,不花錢、能辦事,切實(shí)保證把有限的資金用在刀刃上。要進(jìn)一步完善制度,靠制度管理工作,靠機(jī)制推進(jìn)工作,建立健全政府采購(gòu)制度,對(duì)重大工程實(shí)行全過程審計(jì)、旁站式管理,增強(qiáng)財(cái)政投資的外部效應(yīng),切實(shí)提高資金的使用效益和效率。要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,切實(shí)做到聚財(cái)有方、管財(cái)有道、用財(cái)有效。

領(lǐng)導(dǎo)和同志們,完成今年的財(cái)稅征收任務(wù),事關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局。我們將以這次會(huì)議為契機(jī),進(jìn)一步拓寬財(cái)路,廣聚財(cái)源,厲行節(jié)約,勤儉辦事,確保實(shí)現(xiàn)既定的任務(wù)目標(biāo),為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

財(cái)政預(yù)算工作總結(jié)篇四

20xx年財(cái)政總收入預(yù)算建議為467000萬元,比上年增加61200萬元,增長(zhǎng)15.1%。其中,消費(fèi)稅和增值稅xx00萬元,增加33300萬元,增長(zhǎng)20.8%;企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅72500萬元,增加12949萬元,增長(zhǎng)21.7%;地方固定工商稅和其他財(cái)政收入113700萬元,增加11351萬元,增長(zhǎng)11.1%;基金預(yù)算收入87300萬元,增加3600萬元,增長(zhǎng)4.3%。

20xx年地方一般預(yù)算收入預(yù)算建議為xx00萬元,比上年增加24815萬元,增長(zhǎng)15%。其中稅收收入171400萬元,增長(zhǎng)17%;非稅收入18800萬元,下降0.5%。按種類劃分:

1、增值稅(25%部分)47500萬元,增加8284萬元,增長(zhǎng)21.1%。

2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅(40%部分)29000萬元,增加5180萬元,增長(zhǎng)21.7%。

3、地方固定工商稅89000萬元,增加14751萬元,增長(zhǎng)19.9%。

4、耕地占用稅、契稅5900萬元,減少3299萬元,下降35.9%,其中耕地占用稅900萬元,契稅5000萬元。

5、專項(xiàng)收入6880萬元,增加650萬元,增長(zhǎng)10.4%。

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒收入1xx萬元,減少751萬元,下降5.9%。

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