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張家口市衛(wèi)計委工作報告公示篇一
根據(jù)中央全面深化改革領導小組《關于改進審計查出突出問題整改情況向xxx常委會報告機制的意見》以及《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》有關規(guī)定,現(xiàn)向區(qū)xxx會報告20xx年度績效審計和政府投資審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,請予審議。
一、總體情況
20xx年4月24日,區(qū)七屆xxx會第四次會議審議了區(qū)政府提交的《南山區(qū)20xx年度績效審計和政府投資審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》),通過了《對南山區(qū)20xx年度績效審計和政府投資審計工作報告的審議意見》(以下簡稱《審議意見》)?!秾徸h意見》認為審計機關著力對重點領域、重點項目進行審計監(jiān)督,在促進公共資金安全高效使用、規(guī)范政府投資項目建設管理方面發(fā)揮了積極作用,要求各相關單位高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,狠抓落實,確保整改不走過場。根據(jù)區(qū)xxx會的《審議意見》,區(qū)政府認真研究,召開政府常務會積極部署整改工作,要求各有關單位對照審計發(fā)現(xiàn)的問題,開展專題研究,提出行之有效的工作措施,按要求逐項、逐條落實,并將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入績效考核及督查督辦事項。王強區(qū)長也針對審議意見做出專門批示,要求區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局介入,區(qū)委(政府)督察室督辦。區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)委(政府)督察室按照政府常務會要求及王強區(qū)長批示精神,根據(jù)分工對有關單位和事項進行了約談和督辦。
20xx年度《審計工作報告》共反映519個問題。其中,績效審計發(fā)現(xiàn)問題39項,已經(jīng)完成整改31項,正在推進整改8項;政府投資審計發(fā)現(xiàn)問題480個,目前已完成整改468項,正在推進整改12項。從整改總體情況來看,《審計工作報告》反映的大部分問題完成了整改;對體制機制性問題,進一步完善了相關制度;對一些情況相對復雜、整改難度較大的問題,也落實了整改責任和進度安排。
二、整改責任落實情況
(一)被審計單位認真落實主體責任
根據(jù)《xxx關于加強審計工作的意見》(國發(fā)〔20xx〕48號),各被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人。從檢查情況來看,各被審計單位認真整改審計發(fā)現(xiàn)問題,及時執(zhí)行審計決定,積極采納審計意見和建議,著力查找制度性、根源性問題癥結,完善制度和理順機制,全面推動審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
(二)審計機關切實履行審計整改檢查職責
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,區(qū)審計局負責檢查被審計單位和其他有關單位的整改情況。根據(jù)區(qū)政府對審計整改工作的部署,區(qū)審計局切實將審計整改檢查貫穿于審計全過程,通過邊審計、邊指出問題、邊督促整改,堅持把以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為重要審計內(nèi)容,促進立查立改、立改立行;切實將所有審計項目納入檢查范圍,接受社會公眾監(jiān)督。
三、具體整改情況
20xx年度《審計工作報告》包括績效審計和政府投資審計兩方面的內(nèi)容,其中,績效審計方面共開展的4個審計項目,重點關注了區(qū)屬物業(yè)管理、民生微實事、國企對外投資、治水提質(zhì)四方面的內(nèi)容;政府投資方面共開展287個項目,重點關注了投資控制、合同管理、工程管理等方面的內(nèi)容。本次績效審計整改工作以著力促進完善政府公共資金監(jiān)管機制、加強政府投資項目管理、不斷提升城市管理水平為工作重點,進一步加大績效審計問責力度,切實將審計整改工作落到實處。
(一)區(qū)屬物業(yè)管理審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關于物業(yè)產(chǎn)權管理存在缺陷的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府資產(chǎn)產(chǎn)權管理細則》,進一步完善政府物業(yè)產(chǎn)權管理機制;聘請第三方團隊對全區(qū)物業(yè)資產(chǎn)進行了初步清查,進一步完善健全物業(yè)資產(chǎn)登記賬目,在初步清查的基礎上對政府物業(yè)產(chǎn)權進行進一步梳理、確權和評估。
2.關于部分物業(yè)購置風險控制不嚴的問題。區(qū)物業(yè)辦牽頭制定了《南山區(qū)政府購置社會物業(yè)實施細則》,進一步完善了購置政府物業(yè)的有關程序,安排法律顧問全程參與風險防范,降低了物業(yè)購置風險。
3.關于物業(yè)出租違約執(zhí)行力度待提高的問題。區(qū)物業(yè)辦加大物業(yè)出租違約責任執(zhí)行力度,截至目前所有欠費已經(jīng)收繳完畢,以后將嚴格按合同約定,及時采用解約、訴訟等方式,委托專人對欠租租戶進行催收。
4.關于物業(yè)信息管理系統(tǒng)待完善的問題。區(qū)物業(yè)辦對清查結果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行了核準,在此基礎上,將物業(yè)地理信息、安全管理月報、物業(yè)檔案管理等模塊納入系統(tǒng),實現(xiàn)物業(yè)檔案管理信息化。
(二)民生微實事審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關于項目制度建設不完善問題。區(qū)民政局采取多種措施實施整改,一是著手修訂《南山區(qū)民生微實事項目實施指引》,規(guī)范項目實施程序;二是舉辦南山區(qū)第一屆“智惠民生”微實事創(chuàng)新大賽,拓寬民生服務項目來源;三是以招商街道為試點,通過結合“智慧南山”項目,搭建民生微實事應用管理平臺,為居民提供更精準服務;四是聘請會計師事務所對20xx年和20xx年已完成的449個民生微實事項目進行審計,針對審計發(fā)現(xiàn)的機制體制性問題進行專項整改。
2.關于項目遴選和審批不規(guī)范的問題。各有關單位根據(jù)《南山區(qū)民生微實事項目實施指引》的有關規(guī)定,均采取了措施規(guī)范民生微實事的項目遴選和審批工作。如沙河街道辦制定了《關于做好民生微實事項目公示的通知》,對項目遴選的公示內(nèi)容和宣傳渠道進行了明確;蛇口街道辦制定了《蛇口街道20xx年度推進民生微實事工作實施方案》,進一步完善了項目申報、公示、實施流程;南頭街道辦制訂了相應的制度規(guī)定,加強項目申報的遴選工作,確保項目資金真正用于民生等等。區(qū)政府將加大對上述事項的關注力度,督促相關單位加強項目遴選工作,嚴格執(zhí)行區(qū)民生微實事工作方案的各項要求,按流程規(guī)范開展工作。
3.關于部分工程類項目管理缺失的問題。區(qū)政府已經(jīng)要求各有關部門就有關問題加大關注力度,進一步規(guī)范工程類項目的管理流程和加強居民意見的收集等方面的工作。各有關單位在整改過程中已經(jīng)追回超付款項,并通過出臺制度規(guī)定、完善移交管養(yǎng)手續(xù)等多種方式加強工程類項目管理。其中,桃源街道辦追回多付工程款項萬元;粵海街道辦出臺了《粵海街道辦民生服務微實事項目實施指引》,沙河街道辦出臺了《音樂廣場管理規(guī)定》,對相關問題進一步加強管理;南頭街道辦加強對完工項目辦理驗收移交手續(xù)的監(jiān)控管理,進一步明確工程項目后續(xù)管理職責等。
4.關于部分項目資金支付、資產(chǎn)管理存在漏洞的問題。各相關單位已經(jīng)追回多付款項,并通過完善登記管理工作等方式加大項目資金支付管理力度。其中,粵海街道辦追回“誠信書屋”多付款項萬元;沙河街道辦追回多付“社區(qū)居民瑜伽培訓”和“快樂瑜伽,優(yōu)雅生活”項目多付款項萬元;招商街道辦完善了相關項目的領用歸還登記工作,進一步規(guī)范實物類項目的管理。區(qū)政府及其各有關部門在項目實施過程中加強動態(tài)監(jiān)督,避免財政資金的損失浪費。
(三)區(qū)屬國企對外投資審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關于部分投資項目現(xiàn)狀不佳的問題。深匯通公司為完成“僵尸企業(yè)”清理工作任務,成立了企業(yè)清算小組,目前已經(jīng)基本完成東帝進出口、東帝碼頭公司、源海工貿(mào)三家公司的清算工作,20xx年度已安排開展延新電子等七家公司的清算工作;科匯通已經(jīng)逐一梳理相關下屬企業(yè),分類制定了處理方案,力爭年底前完成兩家停業(yè)企業(yè)的公告清算工作。
2.關于投資收益整體偏低的問題。深匯通公司已經(jīng)通知下屬全資企業(yè)自20xx年度起按30%的比例上繳利潤,同時推動參資企業(yè)及時分紅,提高投資收益。科匯通公司承諾將通過加強物業(yè)管理、完善物業(yè)管理體系,提升物業(yè)租賃收益,并進一步加強參資企業(yè)股權管理,實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
3.關于對外投資監(jiān)管有待加強的問題??茀R通公司為完善企業(yè)制度,加強監(jiān)管,擬定了《參資企業(yè)產(chǎn)權代表管理辦法》;加大參資企業(yè)及時上報財務報表的督促力度,提高對有關投資企業(yè)財務狀況的掌控力度,減少管理風險。深匯通公司借力城市更新,加大對原無證物業(yè)進行確權力度,推動有關物業(yè)辦理不動產(chǎn)登記,在西麗中心區(qū)、蛇口海濱綜合樓的舊改過程中對有關物業(yè)逐步開展確權工作;在核算物業(yè)出租租金時,已經(jīng)開始按照“權責發(fā)生制”原則進行核算。
(四)區(qū)20xx年度治水提質(zhì)審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.關于實際項目支出與投資計劃安排存在較大偏差的問題。區(qū)環(huán)保水務局在今后工作中將嚴格按照相關規(guī)定進行工程進度款支付、及時開展工程結(決)算及工程余款支付等相關工作。
2.關于各類老舊住宅小區(qū)改造項目多次進場施工影響居民生活的問題。區(qū)環(huán)保水務局對20xx年排水改造及優(yōu)質(zhì)飲用水改造工程,將統(tǒng)一安排進場實施。
3.關于部分項目設計出現(xiàn)功能性漏項的問題。區(qū)環(huán)保水務局將加強對設計成果文件的質(zhì)量控制,在設計合同中強調(diào)設計成果文件質(zhì)量要求和缺陷責任追究,提高設計單位責任意識。
張家口市衛(wèi)計委工作報告公示篇二
公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成,其中主任委員由會計專業(yè)人士林雷先生擔任。
1、xx年1月18日,召開董事會審計委員會會議,對公司xx年度財務報告進行了審議,認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的xx年度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會進行審議表決。
2、xx年6月16日,召開董事會審計委員會會議,對公司xx年第一季度經(jīng)審計的財務會計報告進行了審議,認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的xx年第一季度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會進行審議表決。
3、xx年7月31日,召開董事會審計委員會會議,會議主要審議公司xx年上半年經(jīng)審計的財務會計報告進行了審議,認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的xx年上半年審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會進行審議表決。
4、xx年10月28日,召開董事會審計委員會會議,聽取會計師事務所關于xx年財務報告與內(nèi)部控制的總體審計策略,就審計范圍、審計計劃、審計方法等進行充分溝通,并對審計工作提出建議與要求。
1、監(jiān)督及評估外部審計機構工作情況
xx年度,我們審計委員會對公司聘請的財務報告審計機構江蘇公證天業(yè)會計師事務所執(zhí)行財務報表審計工作及內(nèi)控審計工作情況進行了監(jiān)督,認為江蘇公證天業(yè)會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,較好地完成了公司委托的各項工作,建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會計師事務所作為公司xx年度審計的審計機構。
2、對公司內(nèi)控制度建設的監(jiān)督及評估工作指導情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定的要求,建立了較為完善的公司治理結構和內(nèi)部控制制度。公司嚴格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層規(guī)范運作,切實保障了公司和股東的合法權益。因此我們審計委員會認為公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理規(guī)范的要求。
3、指導內(nèi)部審計工作
xx年度我們審計委員會認真審閱了公司的內(nèi)部審計工作報告,同時督促公司內(nèi)部審計機構嚴格按照公司內(nèi)部審計工作要求履行職責,并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題。
我們審計委員會成員xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關規(guī)定,勤勉盡責,切實有效地監(jiān)督上市公司的外部審計,指導公司內(nèi)部審計工作,促進公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實、準確、完整的財務報告。
xx年,我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守,密切關注公司的內(nèi)部審計工作,以及公司內(nèi)外審計的溝通、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能,為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。
張家口市衛(wèi)計委工作報告公示篇三
一、落實企業(yè)信用信息公示及年度報告制度:
1.市局黨組召開了專題會議,成立了專項工作領導小組,并制定了《懷化市工商局落實企業(yè)信息公示暫行條例工作實施方案》,明確目標,強化責任,確保企業(yè)年報公示工作圓滿完成。
2.制定了《關于進一步加強懷化市工商系統(tǒng)市場主體年報工作意見》,進一步提高全市工商系統(tǒng)對年報公示工作的認識,安排部署下階段工作。
3.開展了一系列宣傳活動,采取舉辦電視講話、組織在線問答、手機短信、12315電話平臺等形式,印制10000余份宣傳資料、年報操作指南,積極與懷化移動、聯(lián)通、電信等運營商加強協(xié)調(diào),充分發(fā)揮其受眾面廣的優(yōu)勢,通過短信平臺向轄區(qū)內(nèi)所有市場主體群發(fā)告知短信100000余條等,多角度、全方位對年報公示進行宣傳,利用新聞媒體開展深入宣傳。
在《懷化日報》、《邊城晚報》連續(xù)刊登《條例》、公告等向社會介紹,還在市區(qū)內(nèi)主要街道的led電子顯示屏中滾動宣傳企業(yè)年報相關要求和方式。
在懷化電視臺、廣播電臺以及各縣市區(qū)電視臺連續(xù)發(fā)布企業(yè)信息公示公告,提高社會知曉率。
利用微信、qq平臺對年報工作進行宣傳推廣。
此外,我局開展企業(yè)信息公示提醒和指導服務,不斷擴大宣
傳面,提高宣傳覆蓋率。
4.舉辦培訓大會,集中宣傳。
為更好地開展企業(yè)信用信息監(jiān)管工作,我局先后三次舉辦了全市工商系統(tǒng)貫徹落實《條例》培訓大會。
參訓人員對《條例》及配套規(guī)章有了系統(tǒng)的了解和認識,初步掌握了企業(yè)信息公示系統(tǒng)操作技能。
5.開展全市系統(tǒng)總動員,市局和各縣市區(qū)局分別將未年報企業(yè)、個體戶名單按照每人100戶的任務分配到機關工作人員的頭上,通過電話、短信等方式對企業(yè)進行宣傳和告知,取得了較好效果。
6.每周一次例會,對年報公示情況進行分析比對,查找不足和商討對策,抓好時間節(jié)點,逐步提升年報率。
7. 要求全市工商部門積極向當?shù)攸h委、政府匯報工作情況,向相關部門宣傳企業(yè)信用信息公示平臺作用,并每半月發(fā)布一次年報率通報,抄送各縣市區(qū)人民政府。
8.開展對縣級局督查工作,市局組織各縣市區(qū)局的專項工作督查,根據(jù)具體問題研究分析解決對策,督促落后縣級局加快進度提高年報率。
9.在工商系統(tǒng)各駐當?shù)匦姓罩行拇翱谠O立年報公示信息綠色通道,并指定專人全程指導,設立三個年報公示全崗工作人員,專項處理聯(lián)絡員備案、年報及換照工作。
10.要求各縣市區(qū)局將未年報企業(yè)按照轄區(qū)管理原則分配到工商所,協(xié)助機關做好企業(yè)年報工作。
11.督促各縣市區(qū)局將專項工作及經(jīng)費與績效考核掛鉤,提高全員工作意識。
12.為落實企業(yè)信用信息公示后續(xù)的抽查及監(jiān)督管理工作,組織全市監(jiān)管系統(tǒng)工作人員積極參加省局組織的企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)監(jiān)督管理工作培訓。
關公示資料,并按照“由遠及近、梯次推進”的原則,分階段、分步驟、分批次對企業(yè)信息予以公開。
具體公開工作由企監(jiān)科、個監(jiān)科、法制科、信息中心、登記分局牽頭組織,其他各職能科室積極配合,確保該項工作保質(zhì)保量完成。
截至目前為止,我局已將共計21期3301件市場主體違法行為記錄公開案件向省局申報并公示,其中20xx年48件案件被評為全省市場主體違法行為記錄公開優(yōu)秀案例。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2015年6月30日,全市應報送并公示2013年度年報的企業(yè)為14000戶,已報送并公示的2013年度年報的企業(yè)為12060戶,公示率為86.14%,應報送并公示2013年度年報的.個體工商戶為95937戶,已報送并公示的2013年度年報的個體戶為84072戶,公示率為87.63%。
全市應報送并公示20xx年度年報的企業(yè)為17336戶,已報送并公示20xx年度年報的企業(yè)為14731戶,公示率為84.97%,應報送并公示20xx年度年報的個體工商戶為116370戶,已報送并公示的20xx年度年報的個體戶為101747戶,公示率為87.43%,應報送并公示20xx年度年報的農(nóng)民專業(yè)合作社為2958戶,已報送并公示的20xx年度年報的農(nóng)民專業(yè)合作社為2561戶,公示率為86.58%。
懷化市2013、20xx年企業(yè)年報率均列全省工商系統(tǒng)第三名,懷化市2013年個體年報率列全省第五名,懷化市20xx年個體年報率列全省第六名,懷化市20xx年農(nóng)專年報率列全省第六名。
二、落實企業(yè)信用信息公示抽查工作:
根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》、《企業(yè)公示信息抽查暫行辦法》規(guī)定和總局《關于開展2013和20xx年度企業(yè)年報抽查工作的通知》(工商企監(jiān)字〔2015〕93號)要求,2015年7月15日,全市正式開始了對已公示2013和20xx年度年報的企業(yè)的隨機抽查。
結合實際情況,我局認真貫徹落實,扎實推進各項工作,確保抽查工作見實效。
1.高度重視,認真部署工作分工
局黨組高度重視此次抽查工作,及時召開分工部署會議。
組織相關科室干部認真學習、解讀抽查方案及抽查工作的目的,并詳細講解抽查工作流程,合理組織調(diào)配監(jiān)管口抽查人員,安排具體抽查工作,確保抽查工作高效有序開展。
我局對省局隨機抽查的478戶企業(yè),按照要求由市本級和各縣局對抽查企業(yè)進行初審,企監(jiān)科(股)、個監(jiān)科負責審核,分管領導最后進行公示。
2.加強宣傳,擴大抽查工作影響力
及時向市委、市政府匯報抽查工作,積極爭取支持,加強同相關部門的溝通協(xié)調(diào),將此次抽查結果及時向相關部門通報,構建部門聯(lián)動響應的信用約束機制。
通過電視、網(wǎng)絡、電話等形式加強對企業(yè)即時信息抽查工作的宣傳,充分發(fā)揮抽查監(jiān)管的震懾意義,擴大抽查工作的社會影響力,促進企業(yè)樹立誠信意識。
3.嚴格執(zhí)行,確保抽查結果準確
按照抽查工作分工,各負其責,通過網(wǎng)絡監(jiān)測、書面檢查和實地核查相結合的方式,有針對性地對被抽查企業(yè)公示的2013年、20xx年的年報信息;以及企業(yè)是否按時公示即時信息。
對企業(yè)公示的公司股東及出資信息、股權變更信息、行政許可信息、行政處罰信息是否屬實等進行仔細核查。
我局根據(jù)企業(yè)實際情況,主要采取的抽查方式主要為書面檢查。
企業(yè)抽查過程中,要求企業(yè)提交營業(yè)執(zhí)照復印件、審計報告(沒有審計報告的提交會計報表)、行政許可文件復印件、公司章程以及場地使用證明等相關文件,做好抽查檔案規(guī)整,及時記錄抽查結果。
4.注重抽查結果公示,總結抽查經(jīng)驗
例》進行公示的企業(yè)依法作出處理,對檢查中發(fā)現(xiàn)的其他違法線索,依法移交有關部門處理。
收集抽查工作相關資料進行整理成冊,匯總抽查工作過程中所發(fā)現(xiàn)的問題和措施,總結抽查經(jīng)驗。
全市工商系統(tǒng)2013年度共年報11965戶企業(yè),20xx年度共年報14671戶企業(yè),共抽查478戶企業(yè),其中外資企業(yè)11家,13年抽查比例3.9%,14年抽查比例3.1%,其中19戶為內(nèi)資企業(yè),有373戶抽查結果正常,未發(fā)現(xiàn)有異常情況,60戶企業(yè)公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假(但該類企業(yè)全部都是因第一次年報,聯(lián)絡員將萬元單位看錯、財務報表數(shù)據(jù)未精確以及從業(yè)人員數(shù)據(jù)無法準確填寫每月數(shù)據(jù)錯誤等原因填錯年報數(shù)據(jù)),7戶企業(yè)未按照規(guī)定公示即時信息,18戶企業(yè)通過登記的住所無法聯(lián)系,15家企業(yè)不予配合情節(jié)嚴重,5家企業(yè)已注銷,共有70戶企業(yè)列入異常名錄,其中7家未按規(guī)定報送和公示年報,51戶企業(yè)公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假,4戶企業(yè)未按規(guī)定公示即時信息,8戶企業(yè)通過登記的住所無法聯(lián)系,共有48戶企業(yè)移出異常名錄,其中45戶企業(yè)對公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假的問題進行改正并移出異常名錄,3戶企業(yè)公示了應當公示的即時信息。
下階段工作:我局將做好下一步年報后續(xù)工作,即企業(yè)列入經(jīng)營異常名錄管理工作,按照《湖南省工商行政管理局企業(yè)監(jiān)督管理處企業(yè)經(jīng)營異常名錄管理工作指引》相關要求進行操作企業(yè)經(jīng)營異常名錄的列入、移出以及抽查工作,及時匯總未年報企業(yè)、個體、農(nóng)專數(shù)據(jù),建立花名冊,以備2016年工作使用。
工作將按照市政府、市商貿(mào)辦的工作部署進行落實。
懷化市工商局
張家口市衛(wèi)計委工作報告公示篇四
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。xx年3月10日,經(jīng)第二屆董事會第一次會議審議,選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員,由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
(一)xx年2月7日,審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議,會議審議通過了xx年度公司財務會計報表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評價報告,并聽取了審計部xx年度審計工作總結和xx年度審計工作計劃的匯報。
(二)xx年6月5日,審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議,會議聽取并審議通過了關于續(xù)聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱"福建華興")為公司xx年度的財務審計機構的議案和公司xx年度財務決算報告的議案,并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。
(三)xx年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議,會議審議通過了公司xx年上半年度財務報告,并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。
福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業(yè)務資格,能遵守執(zhí)業(yè)準則,較好地完成了公司委托的各項工作,能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因,經(jīng)審計委員會審議,向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計機構的建議。報告期內(nèi),審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通,未發(fā)現(xiàn)在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責,遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則。
報告期內(nèi),公司審計部在審計委員會的督導下,合理編制xx年度的內(nèi)部審計計劃,并按審計規(guī)范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項進行了內(nèi)部審計監(jiān)督,并對公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督,有效防范經(jīng)營風險,確保公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。
報告期內(nèi),審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露,認為:公司財務報告真實、完整和準確,不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項,也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
報告期內(nèi),審計委員會監(jiān)督促進公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關規(guī)定的要求,不斷完善并落實執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營風險,保證公司資產(chǎn)安全,確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整,并在所有重大方面保持有效的財務內(nèi)部控制。審計委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價報告,認為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制,不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。
報告期內(nèi),審計委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通,保障外部審計工作的順利開展。
報告期內(nèi),審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規(guī)定,恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
特此報告。
xx年4月9日
張家口市衛(wèi)計委工作報告公示篇五
1、監(jiān)督黨和*有關政策和居民會議或居民代表會議決議執(zhí)行情況;
2、對涉及社區(qū)居民切身利益的重大事項實行“一事一監(jiān)督”;
8、完成居民會議或居民代表會議授權的其他監(jiān)督事項。
居民監(jiān)督委員會及其成員權利
1、列席居民委員會會議,了解掌握居務決策、執(zhí)行過程;
7、依法依規(guī)可行使的其他監(jiān)督權利。
組織機構 :監(jiān)委會人員名單
居民監(jiān)督委員會在原有各項工作制度的基礎上,應進一步充實、規(guī)范和完善以下基本工作制度。
(一)民主管理制度。居民監(jiān)督委員會實行民主管理,監(jiān)督事項堅持集體研究,按照少數(shù)服從多數(shù)的原則討論通過后方可執(zhí)行。
張家口市衛(wèi)計委工作報告公示篇六
1、機構編制核查和事業(yè)單位清理規(guī)范。學習領會文件精神,召開專題會議研究.部署核查工作,明確分管領導抓落實;對事業(yè)單位清理情況進一步梳理,提出規(guī)范意見和建議報領導小組審定后行文明確和規(guī)范;對職能已消失、管理體制不順的事業(yè)單位進行重點調(diào)研并進行調(diào)整和理順。通過核查和清理,全面掌握了情況,為實名制管理和下步分類推進事業(yè)單位的改革奠定了基礎。
5、嚴肅機構編制審批程序。堅持不突破原則對全縣行政編制實行總量控制xx縣鄉(xiāng)層級管理,沒有新的文件規(guī)定,不突破省核定的總量;對新增機構的審批和市級下達的事業(yè)編制指標使用嚴格審批。今年縣編委召開了三次會議研究機構編制事項(副科級以上縣委研究)。根據(jù)會議研究意見和省、市有關文件要求,年內(nèi)共審批設立事業(yè)單位78個,撤銷機構28個;增加事業(yè)編制789名(計生特崗522名)、政法專項編制31名;堅持空編補員、嚴格增員審批和股級職數(shù)審核制度。年度內(nèi)沒有超編進人和超職數(shù)配備股級干部現(xiàn)象。
6、加強教職工編制管理。教職工編制占全縣總編制的1/2、人員近2/3。要加強這支龐大隊伍的建設和管理,首先要管好學校的機構編制。近年來,我辦對全縣中小學機構編制實行一年一核動態(tài)管理機制,每年實地核查學額情況后,按文件規(guī)定調(diào)整教職工編制。今年9至11月對各校、點(幼兒園)情況核實后核定了新一年度教職工編制,總編制較上年核減了110名。
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