最熱稽核崗位申請書表(案例15篇)

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最熱稽核崗位申請書表(案例15篇)
時間:2023-10-30 03:58:13     小編:琴心月

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稽核崗位申請書表篇一

1.負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5. 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

8.負責提交相關(guān)財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位申請書表篇二

2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善

3.發(fā)現(xiàn)問題,進行機動稽核,并出具報告及改善建議

4透過稽核過程,了解及改善內(nèi)控機制,提升經(jīng)營效率

5.透過稽核過程,提案建議改善作業(yè)流程及營運模式,以提升經(jīng)營績效

6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管

7.其他主管交辦事項

稽核崗位申請書表篇三

1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規(guī)定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。

2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。

3、轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符,有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。

5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。

6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過復核;銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。

2、現(xiàn)金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。

3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符,有無遺漏。

4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù),是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規(guī)定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關(guān)部門登記依法建賬。

6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺頁。

7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷,有無長期占用現(xiàn)象。

8、實行會計信息化的單位,賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。

1、檢查庫存現(xiàn)金時,是否存放庫內(nèi),如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。

2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。

3、是否日清月結(jié),進行賬款核對。

4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。

5、收入是否送存銀行,有無坐支現(xiàn)象。

1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。

2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送,有無遺漏。

3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

4、報表的數(shù)字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

1、有無票據(jù)管理制度,各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實,是否有專人負責并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據(jù)收回情景。

2、票據(jù)使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確;有無大頭小尾,轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)借,拆本使用,單聯(lián)填開,收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據(jù)存根保存是否完整得當,是否按規(guī)定的期限保存,銷毀手續(xù)是否完備。

1、有關(guān)財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

2、是否嚴格執(zhí)行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否專款專用,專項核算。

3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。

4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

稽核崗位申請書表篇四

工作職責:

1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

2)開展臨時調(diào)查任務,供給調(diào)查數(shù)據(jù);

3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

4)領(lǐng)導交付的其它工作。

任職資格:

知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。

技能1、熟悉office辦公軟件操作;

2、較好的語言表達溝通本事和學習本事;

3、能夠承受必須壓力,有較強的環(huán)境適應本事。

稽核崗位申請書表篇五

(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。

(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

(4)其他與業(yè)務稽核有關(guān)的事項。

2.財務稽核:

(l)審核各項支出憑證。

(2)審核各項收入賬項。

(3)審核各項攤提折舊。

(4)審核應收應付、預收預付賬項。

(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

(6)審核各廠廠務費用分攤方法。

(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。

(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。

稽核崗位申請書表篇六

1、負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

2、負責審核各項財務收支,嚴把財務關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3、負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5、按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7、協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

8、負責提交相關(guān)財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9、裝訂、管理本部門財務檔案。

10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

稽核崗位申請書表篇七

一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。

二、配合中介機構(gòu)開展對公司年度財務決算的審計工作,并對公司年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。

三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。

五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務外,積極開展內(nèi)

部審計調(diào)查和專項審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。

六、提高服務意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。

七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。

稽核崗位申請書表篇八

3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,協(xié)助擬寫相關(guān)的專項稽核報告;

4、參加行領(lǐng)導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈耍?/p>

5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進行持續(xù)追蹤;

6、適時對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

稽核崗位申請書表篇九

工作職責:

1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

2)開展臨時調(diào)查任務,供給調(diào)查數(shù)據(jù);

3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

4)領(lǐng)導交付的其它工作。

任職資格:

知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。

技能1、熟悉office辦公軟件操作;

2、較好的語言表達溝通本事和學習本事;

3、能夠承受必須壓力,有較強的環(huán)境適應本事。

經(jīng)驗無

其它本科應屆畢業(yè)生

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稽核崗位申請書表篇十

工作職責:

1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

2)開展臨時調(diào)查任務,供給調(diào)查數(shù)據(jù);

3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

4)領(lǐng)導交付的其它工作。

任職資格:

知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。

技能1、熟悉office辦公軟件操作;

2、較好的語言表達溝通本事和學習本事;

3、能夠承受必須壓力,有較強的環(huán)境適應本事。

經(jīng)驗無

其它本科應屆畢業(yè)生

稽核崗位申請書表篇十一

按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定,對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行:

1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求,有無違反財經(jīng)紀律和財務制度現(xiàn)象,及原始憑證本身是否合法等。

2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否是工作所需要的,是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。

3、真實性審核。

4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整,手續(xù)是否完備。

原始憑證審核后,應根據(jù)不同的審核結(jié)果,進行不同的處理。

(二)復核記賬憑證

對記賬憑證的審核,應從以下幾方面進行:

1、填制依據(jù)是否真實,所附原始憑證手續(xù)是否齊全,記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。

2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。

4、審核金額是否正確。

稽核崗位申請書表篇十二

2、負責稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;

3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);

6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;

7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改善,編制總結(jié)報告并向上級匯報;

8、參與公司風險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作;

9、參與公司新業(yè)務新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;

10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。

稽核崗位申請書表篇十三

2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;

3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;

4、負責公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;

6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;

7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改善;

9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;

10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;

11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位申請書表篇十四

2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結(jié)果的稽核跟進、檢查糾偏;

3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數(shù)據(jù);

4.負責各類賬務的稽查、核對工作,對各項費用進行準確分析和判定;

5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;

6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。

稽核崗位申請書表篇十五

1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

2、按照財務有關(guān)規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,附件、印章是否齊全。

3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況,帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項。

7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認真審核票據(jù)使用狀況,確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

9、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

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