工會經(jīng)費預算報告十 經(jīng)費預算報告(實用5篇)

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工會經(jīng)費預算報告十 經(jīng)費預算報告(實用5篇)
時間:2023-09-12 02:13:16     小編:字海

在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

工會經(jīng)費預算報告十篇一

全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。

1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(*年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、*年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加*年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!

工會經(jīng)費預算報告十篇二

本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關于經(jīng)費的使用相關要求范圍內(nèi)開支。

1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。

3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)

1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。

本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。

工會經(jīng)費預算報告十篇三

一、費用組成

項目工作經(jīng)費由環(huán)評報告書編制費、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費、評估費、會議費四部分構(gòu)成。

(1)報告書編制費

依據(jù)計價格[2002]125號文“

關于

規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知”規(guī)定,環(huán)境影響咨詢收費是以工程估算投資總額為計費基數(shù),根據(jù)建設項目不同的性質(zhì)和內(nèi)容,采取按估算投資額分檔定額方式計費。收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)間內(nèi)用插入法計算,以收費標準為基礎,按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調(diào)整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。收費標準及調(diào)整系數(shù)見下表。

2.估算投資額為項目建議書或可行性研究報告中的估算投資額;

3.咨詢服務項目收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)向內(nèi)用插入法計算;

4.以本費收費標準為基礎,按建設項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調(diào)整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。

5.評估環(huán)境影響報告書(含大綱)的'費用不含專家參加審查會議的差旅費,環(huán)境影響評價大綱的技術評估費用占環(huán)境影響報告書評估費用的40%。

6.本表所列編制環(huán)境影響報告表收費標準為不設評價專題的基準價,每增加一個專題加收50%。

7.本表中費用不包括遙感、遙測、風洞實驗,污染氣象觀測,示蹤實驗、地探、物探、衛(wèi)星圖片解讀、需要動用船、飛機等特殊監(jiān)測等費用。

(2)報告書環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費

根據(jù)項目規(guī)模大小,此部分費用由監(jiān)測站計算及收取。監(jiān)測工作由地區(qū)檢測站或自治區(qū)監(jiān)測站擔任完成。

(3)報告書評估費

涉及自治區(qū)審批的報告書,均需報送自治區(qū)環(huán)境評估中心進行技術評估,該費用由自治區(qū)環(huán)境評估中心收取,最終出具評估文。費用根據(jù)表1及表2估算。

(4)報告書會議費

自治區(qū)審批的環(huán)評報告書項目,除需自治區(qū)環(huán)境評估中心出具評估文外,評估中心還將組織專家進行會議評審,評審時建設方、評價單位、項目所在地縣級環(huán)保局領導、地級環(huán)保局領導均需到場。該費用主要包括到場專家專家費、以及會場租賃費、餐費等。

二、南山新區(qū)基礎設施配套(一期)項目環(huán)評報告書環(huán)評項目報價

三、南山新區(qū)排水管網(wǎng)9.3公里項目環(huán)評報告表項目環(huán)評報價

四、南山新區(qū)排水管網(wǎng)項目5.4公里環(huán)評報告表項目環(huán)評報價

1.

小學經(jīng)費預算報告

2.

經(jīng)費預算報告格式

3.

單位經(jīng)費預算報告

4.

社區(qū)經(jīng)費預算報告

5.

經(jīng)費預算報告的格式

6.

裝修經(jīng)費預算報告

7.

追加經(jīng)費預算報告

8.

課題經(jīng)費預算報告

工會經(jīng)費預算報告十篇四

我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質(zhì)教育打造品牌學校的進程中,信息化建設的相對滯后,成為我校進一步發(fā)展的瓶頸。

為了提升我校的辦學品位,實現(xiàn)教育教學的現(xiàn)代化,在地區(qū)內(nèi)形成品牌效應和示范作用,校領導從學校發(fā)展的戰(zhàn)略出發(fā),科學制定了分步實施校園網(wǎng)的建設規(guī)劃。根據(jù)雙高普九的`要求,我?,F(xiàn)急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網(wǎng)的有效鏈接,充分發(fā)揮其網(wǎng)上功能,還需組建中央機房。

經(jīng)有關施工單位和我校領導的預算論證,四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價為85000.00元,因?qū)W校資金緊張,無力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實。

xx市實驗小學

x年x月x日

工會經(jīng)費預算報告十篇五

為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出,節(jié)約成本費用,提高公司的經(jīng)營管理水平,特制作此預算說明。

一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍

(一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用。

(一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。

(二)宴請來訪客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。

(三)贈送客人、客戶的紀念品等費用。

二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算

合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。

注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用,將來會按照規(guī)模的不斷擴大,來增加適當?shù)谋壤?,正常業(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。

業(yè)務部

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