審計員工作職責(zé)(十二篇)

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審計員工作職責(zé)(十二篇)
時間:2023-02-27 14:53:03     小編:zdfb

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審計員工作職責(zé)篇一

2.對公司整體層面及各個業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風(fēng)險點等進行評估,持續(xù)優(yōu)化;

3.設(shè)計適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;

4.不定期組織關(guān)鍵崗位人員進行內(nèi)部控制培訓(xùn)與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風(fēng)險意識;

5.對公司整體以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門針對其存在的風(fēng)險所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計程序,形成審計工作底稿;

6.對評價中認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷與相關(guān)部門溝通采取應(yīng)對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內(nèi)部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

審計員工作職責(zé)篇二

1、處理審計案例,為客戶提供專業(yè)服務(wù),執(zhí)行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;

2、客戶資料的歸檔與整理;

3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;

4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;

5、積極參與部門的培訓(xùn)與討論,配合審計主管的工作;

6、完成上級交辦的其他工作任務(wù);

審計員工作職責(zé)篇三

1.每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;

2.核對房價,進行過房租操作;

3.稽核各營業(yè)點提交的賬單;

4.審核完單據(jù),做日報表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);

5.每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會計;

6.核對并登記每日收到的發(fā)票票號給稅務(wù)會計;

7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù);

9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù);

10、協(xié)助應(yīng)收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);

11.定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。

13.其他臨時工作 。

審計員工作職責(zé)篇四

1、參與執(zhí)行各類型it審計、內(nèi)控審計與咨詢項目;

2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;

3、分析測試結(jié)果,識別缺陷和風(fēng)險,并撰寫管理建議;

4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認(rèn);

5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

審計員工作職責(zé)篇五

1.制度流程建設(shè)

1.1協(xié)助部門經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)各部門,制定跨部門工作的流程和標(biāo)準(zhǔn),建立制度匯編和流程目錄,規(guī)范流程文件格式;

1.2監(jiān)控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執(zhí)行過程中的反饋,識別問題;

1.3針對制度流程不合理的方面進行持續(xù)改進,保障制度流程對各部門工作的支持;

2.管理審計

2.1制定月度、季度、年度審計計劃;

2.2按審計計劃稽核公司各制度執(zhí)行情況,并形成報告;

2.3基于制度執(zhí)行情況,協(xié)助組織相關(guān)部門優(yōu)化制度流程 ;

審計員工作職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

5、對公司業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

7、負(fù)責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計檔案;

8、按時完成公司交辦的其他工作。

審計員工作職責(zé)篇七

1、 對所有發(fā)票和報告歸檔。

2、 審計當(dāng)天收帳情況。

3、 審計工作餐賬單并做相應(yīng)的報告。

4、 審計餐飲收銀員的匯總報告。

5、 檢查所有折扣單據(jù),免費單據(jù)等,并審核相應(yīng)簽字是否符合酒店制度。

6、 協(xié)助信貸經(jīng)理清點現(xiàn)金數(shù)量。

7、 準(zhǔn)備其它隨時需要的報表和分析表。

8、 審核所有收銀員上交的報表及其憑證。

9、 審核前臺收銀員的報告。

10、審核前臺的每日收支情況。

11、根據(jù)酒店的規(guī)定檢查收銀員和客人的保險箱是否被合理地使用。

12、完成指派的其它任務(wù)。

審計員工作職責(zé)篇八

1、全面負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算方案的制定、培訓(xùn)及匯總統(tǒng)計工作;

2、根據(jù)公司物業(yè)收費系統(tǒng)核算項目部收費率情況,做好統(tǒng)計分析工作;

3、針對業(yè)務(wù)風(fēng)險和內(nèi)控缺陷,進行成因分析及對策研究,提出合理、有效的管理建議;

4、組織內(nèi)控改進相關(guān)會議,負(fù)責(zé)組織各業(yè)務(wù)部門建立相關(guān)業(yè)主流程并不斷優(yōu)化;

5、開展內(nèi)控、風(fēng)險管理等方面的專業(yè)培訓(xùn)、輔導(dǎo);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計員工作職責(zé)篇九

職責(zé):

1、協(xié)助外部機構(gòu)對公司本部工程的審計,并負(fù)責(zé)公司所投資建設(shè)項目的工程審計,做好工程的預(yù)結(jié)算,竣工工作;

2、負(fù)責(zé)下屬子公司工程概預(yù)算的審計;

3、負(fù)責(zé)公司的工程合同、大型設(shè)備及物資采購合同的審計檢查;對工程施工階段、結(jié)決算階段進行跟蹤審計;

4、對裝修設(shè)備及材料進行市場調(diào)查,熟悉市場價格;

5、組織開展公司日常工程審計工作和工程建設(shè)專項審計工作;

6、組織工程審計成果利用、整改檢查和跟蹤問責(zé)處理結(jié)果;

7、承擔(dān)反腐、違規(guī)的督查職責(zé)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,工程造價等相關(guān)專業(yè),3年以上工程監(jiān)理經(jīng)驗,有一定上裝修裝飾工作經(jīng)驗。

2、工作勤奮,公正廉潔,能吃苦耐勞,盡職盡責(zé),善于與人溝通;

3、具備較好的洞察力,了解工程市場行情;

4、熟練掌握office辦公軟件及工程預(yù)算軟件,具有較強的語言表達(dá)能力、文字寫作功底和組織管理水平;

5、接受各地項目出差。

審計員工作職責(zé)篇十

1.主要負(fù)責(zé)公司項目工程審計。

2.負(fù)責(zé)工程項目的委托審計工作,做好對工程進度協(xié)調(diào)及對審計報告的審核工作

3.參與工程招標(biāo)文件,工程材料,設(shè)備的招標(biāo)活動并對工程付款負(fù)責(zé)審核監(jiān)督

4.造價變更的審核

5.負(fù)責(zé)做好工程審計項目數(shù)據(jù)庫錄入工作,隨時對數(shù)據(jù)庫進行維護更新,保持?jǐn)?shù)據(jù)庫信息準(zhǔn)確性。

6.做好工程審計項目檔案管理工作

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

審計員工作職責(zé)篇十一

1. 核對電腦應(yīng)收賬,根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算

憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。

2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。

3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項轉(zhuǎn)到后臺。

4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;

5.及時催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴(yán)格控

制掛賬期限。

6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進行溝通。

7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。

審計員工作職責(zé)篇十二

1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體制優(yōu)化,建立健全公司的內(nèi)部控制體系。

2. 負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)合規(guī)性審核,評估各項業(yè)務(wù)實施全過程中的風(fēng)險,提出有效建議并督促改進。

3. 負(fù)責(zé)具體實施公司(及關(guān)聯(lián)公司)內(nèi)部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。

4. 參與公司內(nèi)部審計業(yè)務(wù)規(guī)范、工作指引的編制;協(xié)助財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護其運行。

5. 負(fù)責(zé)與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。

6. 協(xié)助財務(wù)部門進行運營項目后管理,了解投資目標(biāo)業(yè)績的真實性,關(guān)注財務(wù)業(yè)績指標(biāo)并進行有效分析與預(yù)測,提示財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險。

7. 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理工作,為公司經(jīng)營提供及時準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

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