報告的撰寫需要經過多次修改和潤色,以確保其質量和可讀性。報告的撰寫需要注意遵循相關行業(yè)或領域的規(guī)范和標準。下面是一些報告范文,供讀者參考,以便更好地了解報告的寫作風格和內容結構。
技術可行性分析報告篇一
1、主要業(yè)務。
本公司以農業(yè)產業(yè)化經營的思路,依托綠色食品市場,集綠色食品生產、加工、銷售為一體、集綠色食品科研、試驗、推廣為一體。
主營業(yè)務:綠色食品基地開發(fā)、綠色食品配送、綠色食品展示展銷、綠色食品網站建設。
兼營業(yè)務:綠色農業(yè)觀光旅游。
2、經營目標。
立足麗水,開拓滬杭。
以麗水市蓮都區(qū)為中心,建立浙江省綠色食品生產銷售中心、綠色食品生產力發(fā)展中心和山水旅游基地;以上海杭州為中心,建立麗水方穩(wěn)定的綠色農產品銷售市場和穩(wěn)定的觀光農業(yè)旅游客源網絡。
對促進麗水市蓮都區(qū)農業(yè)經濟的發(fā)展,提高麗水市蓮都區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營水平,增加麗水市蓮都區(qū)農民收入,擴大麗水市蓮都區(qū)在上海的知名度和市場占有率,促進上海、麗水兩地餐飲業(yè)、旅游業(yè)的發(fā)展,都將會發(fā)生重要作用。
實現(xiàn)這一經營目標,本公司也可獲得應有的利潤,成為蓮都區(qū)仍麗水市最大的農業(yè)龍頭企業(yè),并爭取成為浙江省農業(yè)產業(yè)化“重點農業(yè)龍頭企業(yè)”之一。
技術可行性分析報告篇二
1、項目開發(fā)計劃:
詳細描述項目各項研發(fā)工作、生產準備工作、市場開拓工作的進展計劃,以甘特圖(注)的形式列出,并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與“總論”中“階段目標”的描述相吻合。
2、技術方案:。
3、生產方案:
4、營銷方案:
5、其它問題的解決方案:
簡述生產過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案;如果是國家專賣或專控產品、醫(yī)藥產品、醫(yī)療器械、交通或安全產品、壓力容器產品、電信產品等特殊行業(yè),是否已獲得批準或許可,如果還沒有獲得,需描述目前申請、審批進展情況以及預計何時可以獲得。論述本項目將主要銷售的地區(qū)、領域、對象;是否已有相應的銷售和服務網絡,如果有,應加以描述,如果現(xiàn)在還沒有,需描述建立此網絡的計劃和所需的資源。論述生產設備及原輔材料的來源、供應渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應及工程方案、生產場地的選擇等;本項目在生產場地、公用工程、輔助設施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設內容。論述本項目需要進一步完善或新研發(fā)的技術內容,并說明在每項研發(fā)工作中將采取的具體技術方法、工藝流程和預計實現(xiàn)的技術參數。提出可以解決上述技術問題的備選方案。
技術可行性分析報告篇三
經過多年的發(fā)展和培育,我國gps定位系統(tǒng)市場現(xiàn)在已到了可以進入規(guī)?;l(fā)展時期?,F(xiàn)在gps的應用已越來越廣泛,差不多涉及到國民經濟的各個領域。而我國汽車數量的不斷增多必將形成對gps潛在的巨大需求。以某市區(qū)為例,共有租賃公司大小42家,租賃車輛500輛左右,出租車600輛左右,私家車500輛左右,其他單位車輛1000輛左右,合計為2600輛左右,巨大的市場存在著巨大的經濟效益。
以下我們對市場投入與收益做一個詳細的分析。
目前,我們終端利潤為幾百元不等(預設300元/臺),每月服務費是100元/月/臺,那么,每臺終端第一年的總收益扣除交付給移動的sim卡費50元/月/臺,純收益是300+5012=900元/臺/月。
第三年,再以20%的裝機率計,加上第一年和第二年所裝機車輛每月交納的服務費,第三年的純收益是78萬元+1040(100-50)12=138.24萬元。
通過以上分析,我們可以看到市場收益是十分的可觀的,相信通過良好的市場引導和廣告宣傳,以及終端采購成本的不斷降低和市場的不斷擴大,我們會得到更好的經濟回報!
技術可行性分析報告篇四
1、在項目批準后,我們擬先走出去,學習先進市、地公路標牌廣告工作的經驗和方法,盡快拿出具體的實施辦法。
2、參照有關行業(yè)廣告收費價格,制訂我市公路標牌廣告收費標準和營銷辦法,報有關部門。
3、合理制訂今年的'營銷計劃,并組織人員預以實施。
技術可行性分析報告篇五
(1)詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術內容,描述項目的技術或工藝路線、產品結構、基本算法原理等(可加圖示)。
(2)論述項目創(chuàng)新點,包括技術創(chuàng)新、產品結構創(chuàng)新、生產工藝創(chuàng)新、產品性能及使用效果的顯著變化等。申報企業(yè)應在不泄露商業(yè)秘密的前提下,盡可能詳細地說明本項目的創(chuàng)新點、創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度,并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料,已有產品或樣品的可附照片或樣本。
(3)詳細描述項目的技術來源、合作單位情況;說明項目知識產權的歸屬情況。其中合作開發(fā)、委托開發(fā)的項目,需附上相關的合作開發(fā)協(xié)議書和有關技術資料;購買技術再開發(fā)的項目,需說明再開發(fā)的主要內容并提供相應的技術資料;企業(yè)自主開發(fā)的項目,需提供相應的技術資料或技術鑒定報告。
(4)簡述本項目國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢,并將本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內、國外同類產品現(xiàn)行指標進行較詳細的比較(可以表格方式說明)。
2.項目的成熟性和可靠性論述。
詳細說明項目目前進展情況、技術成熟程度、有關部門對本項目技術成果的技術鑒定(或驗收)情況;本項目產品的技術檢測、分析化驗的情況;本項目在小試、中試或生產條件下進行試驗或小批量試生產的情況,包括項目質量的穩(wěn)定性、收率、成品率;本項目產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等(可提供用戶使用報告)。
技術可行性分析報告篇六
1、本項目產品的主要用途,目前主要使用領域的需求量,未來市場預測;項目產品的經濟壽命期,目前處于壽命期的階段。
2、本項目產品國內主要研制單位及主要生產廠家研制、開發(fā)情況;在建項目和已批準擬開工建設項目的生產能力,預計投產時間。
3、分析本項目產品的國內外市場競爭能力,替代進口或出口的可能性,預測本項目市場占有份額,以及近期內市場占有率的增長情況,并說明預測的根據。
技術可行性分析報告篇七
1、組建方案。詳細說明包括工程中心的總體設計和結構布局(獨立或者聯(lián)合組建),組建各方承擔的主要職責及任務。
2、中心組織形式。工程中心各個部門的任務、職能、作用以及具備的各項資質。專家指導委員會組建情況等。
3、組建進度計劃。詳細描述組建期各項準備工作、研究與實驗工作的進展計劃,明確各階段目標工作預計的時間,達到的階段目標。
技術可行性分析報告篇八
1、公司體制:雙方決定共同發(fā)起并吸收志同道合者參加,組建一家股份制的“浙江省綠色食品發(fā)展有限責任公司&rdquo承擔建設浙江省綠色食品展示展銷中心(浙江省綠色食品生產力促進中心)的重任,推動綠色食品事業(yè)的發(fā)展。
2、注冊資本:本公司注冊資本300萬元人民幣,林方籌措200萬元,陳方籌措100萬元人民幣。
3、駐地管理:本公司駐地:浙江省麗水市。
歸口蓮都區(qū)管理。
4、決策經營:本公司按《公司法》實行規(guī)范管理,決策與經營分離。
由投資各方選舉的董事組成董事會,組成決策層。
由經營者組成經理層。
林方出任董事長,陳方出任總經理。
技術可行性分析報告篇九
提出了在五年內讓公路經濟發(fā)展規(guī)模在全國地市級城市中進入前二十名的任務目標。
眾所周知,廣告已充滿了我們的現(xiàn)代生活,能否充分利用公路標牌發(fā)布廣告信息,最近我們組織人員進行了調查分析,認為:公路標牌廣告具有很大的發(fā)展空間,如果加大這方面的工作力度,致力于開拓市場,可獲得可觀的經濟效益。
仍就發(fā)揮著其巨大的作用,公路標牌廣告更是因其成本低、傳遞信息快、時效長、觀眾覆蓋面廣等特點,備受廣大客戶的青睞。
開展公路標牌廣告業(yè)務,具有廣大的資源優(yōu)勢和廣泛的觀眾,能使發(fā)布的廣告信息快速傳播到全國各地的千家萬戶。
第三產業(yè)的迅猛發(fā)展更是為廣告市場融入了新的活力;銀行、金融、建筑、保險業(yè)等,也積極利用廣告這種形式,樹立形象,迎接市場的挑戰(zhàn);公益廣告、政府廣告和教育廣告等,也在廣告市場上異軍突起。
這些都為我們做好公路標牌廣告提供了一個廣闊的市場空間。
制作發(fā)布業(yè)務,近期又進行了廣泛的市場調研和分析,已具備大力開發(fā)公路標牌廣告的基本條件。
1、按照市局統(tǒng)一規(guī)劃,與縣、市、區(qū)公路局聯(lián)合開發(fā)客戶市場,并實行統(tǒng)一管理,利潤上交市局有關部門后按比例分成,由xxxx公司具體負責廣告設計、制作和發(fā)布。
2、由廣告代理公司負責廣告代理和設計、制作、發(fā)布,但應由xxxx按照規(guī)劃,統(tǒng)一管理,利潤分成,時段一般不超過一年,到期續(xù)簽協(xié)議合同。
先期投資100萬元,由xx公司全額出資,用于標牌的制作和招商,待業(yè)務擴大后,再逐步增加投資。
我市有國、省道近2550km,按每縣、市、區(qū)平均設置4塊廣告標牌計劃,每年可創(chuàng)收300萬元,隨著廣告客戶的增加,效益是相當可觀的。
1、在項目批準后,我們擬先走出去,學習先進市、地公路標牌廣告工作的經驗和方法,盡快拿出具體的實施辦法。
2、參照有關行業(yè)廣告收費價格,制訂我市公路標牌廣告收費標準和營銷辦法,報有關部門。
3、合理制訂今年的'營銷計劃,并組織人員預以實施。
本項目利用xxxx公司現(xiàn)有條件,具有投資小、見效快、收益高等特點,既能規(guī)范現(xiàn)有公路標牌廣告的管理,又能充分利用公路產業(yè)資源,在政策上和經濟上是可行的。
為此,特提出以下請示和建議:
1、盡快對我市公路標牌廣告進行一次摸底調查,并重新規(guī)劃,報有關部門批準后,規(guī)范運作。
2、給予早期廣告工作起動的資金支持。
技術可行性分析報告篇十
省綠色食品辦公室與區(qū)人民政府農業(yè)產業(yè)化辦公室就合作組建浙江綠色食品發(fā)展有限公司、發(fā)展綠色食品事業(yè)進行了討論。
雙方認為:
1、建設省綠色食品展示展銷中心(省綠色食品生產力促進中心),是構建綠色食品展示展銷體系的當務之急。
綠色消費是世界性的潮流。
我國綠色食品產業(yè)發(fā)展形勢良好。
浙江是全國的資源小省,經濟大省。
浙江農業(yè)必須走綠色食品產業(yè)的道路,浙江完全有能力、有條件成為全國發(fā)展綠色食品的先進省份。
目前,浙江綠色食品產業(yè)發(fā)展尚處于相對滯后水平,迅速構建浙江省綠色食品展示展銷體系,盡快形成綠色食品消費交易中心,是浙江發(fā)展綠色食品產業(yè)、迅速達到全國領先水平的關鍵。
這一體系應該由綠色食品展示展銷中心、綠色食品生產力促進中心、綠色食品市場、綠色食品開發(fā)(或發(fā)展)有限公司四部分組成。
其中,全省大部分農產品市場都以發(fā)展綠色市場為已任,開業(yè)在即的麗水市浙西南農貿城更是高舉綠色市場大旗。
全省開發(fā)綠色食品的企業(yè)也不斷涌現(xiàn),唯綠色食品展示展銷中心與綠色食品生產力促進中心尚未問世。
從全國而言,目前只有青島等城市已建成綠色食品展示展銷中心。
可迅速促進綠色食品市場的發(fā)展壯大,從而帶動綠色食品生產基地的形成。
可以認為,加快建設浙江省綠色食品展示展銷中心(綠色食品生產力促進中心),仍是構建浙江省綠色食品展示展銷體系的當務之急。
2、建設浙江省綠色食品展示展銷中心(浙江省綠色食品生產力促進中心),麗水具有得天獨厚的條件。
從自然條件分析,麗水是國家級生態(tài)示范區(qū),是華東乃至全國少有的“生物基因庫&rdquo是浙閩六大水系之源(甌江、錢塘江、閩江、飛云江、靈江、交溪),是東南沿海發(fā)達地區(qū)的生態(tài)屏障。
綠色生態(tài)是麗水的后發(fā)優(yōu)勢。
從產業(yè)基礎分析,麗水是沿海發(fā)達省份中的欠發(fā)達地區(qū),是沿海發(fā)達地區(qū)與wto對接過程中產業(yè)梯級轉移的?級接受地帶。
在這一生態(tài)環(huán)境中生產的農產品,從廣義而言,均為綠色食品。
現(xiàn)代化特征明顯的“綠色產業(yè)集聚谷地&rdquo各種生產要素將向綠色產業(yè)集聚,產業(yè)結構朝著綠色經濟的方向調整,經濟戰(zhàn)略重點向綠色經濟傾斜。
在培育綠色食品產業(yè)的過程中,勢必會帶動綠色市場的形成,促進生態(tài)旅游業(yè)等相關的綠色產業(yè)的形成與發(fā)展。
技術可行性分析報告篇十一
1.申請項目的概述。應包括項目的主要內容、創(chuàng)新點、技術水平,項目的主要用途及應用范圍(限200字以內。如果企業(yè)同意“*”信息公開,此內容應屬可以公開部分)。
2.簡述項目的社會經濟意義、目前的進展情況、申請技術創(chuàng)新基金的必要性。
3.簡述本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢和風險。
4.項目計劃目標。
(此欄目各項指標是項目立項后,簽訂合同的主要內容,也是項目驗收的主要依據。)。
5.主要技術、經濟指標對比。列表對項目實施前后的相關指標進行詳細比較。
總體目標:包括項目執(zhí)行期間(從項目起始時間到計劃完成時間)計劃投資額;項目完成時達到的階段(中試或批量生產)、實現(xiàn)的年生產能力(或階段成果)、企業(yè)資產規(guī)模、企業(yè)人員總數和因項目實施而新增就業(yè)人數等,工作報告《技術可行性分析報告》。
經濟目標:(此目標不是指企業(yè)指標,也不是指本項目達到的生產能力,而是指本項目在執(zhí)行期內可實際累計實現(xiàn)的指標。)包括項目計劃完成時累計實現(xiàn)的工業(yè)增加值、銷售收入、繳稅總額、凈利潤、創(chuàng)匯額等。
技術、質量指標:包括項目計劃完成時達到的主要技術與性能指標。
階段目標:(階段目標的完成情況是項目后續(xù)資金撥付的重要依據)在項目執(zhí)行期內,每一階段應達到的具體目標,包括進度指標、技術開發(fā)指標、資金落實額、生產建設情況、實現(xiàn)的銷售收入等。每一階段目標應是比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。階段目標的完成時指標應與“項目計劃目標”條款中的“經濟目標”、“技術、質量指標”一致。(計算機錄入時,每一階段目標請不要再分段錄入。)。
計劃新增投資來源。列表說明項目執(zhí)行期內由企業(yè)負責完成的新增投資資金來源、到位時間和金額。
(需用定量的數據描述)、執(zhí)行的質量標準、通過的國家相關行業(yè)許可認證及企業(yè)通過的質量認證體系等。
技術可行性分析報告篇十二
1.2背景。
飯店是為客人提供住宿、餐飲、購物、娛樂和其它服務的綜合性服務企業(yè),它所接待的客人可能來自世界各地,而且這些客人的生活習慣、消費水平、宗教信仰等各不相同。隨著社會生活水平的普遍提高,人們對于飯店消費不斷地提出更高、更多樣性的要求。如何以飯店企業(yè)所擁有的有限的人力、物力、財力和信息資源服務于住店客人,滿足客人的各種消費需求,在當今競爭日趨激烈的飯店行業(yè)中,是經營好飯店企業(yè)的重要問題。這就要求飯店經營管理人員不但要掌握科學的管理思想和管理方法來綜合的運用飯店資源,而其還應該采用先進的計算機管理手段處理日益復雜的信息資源,正確、及時地對客源市場信息作出反應和正確的指定經營決策,保證飯店企業(yè)的生存和發(fā)展。成功的應用先進的計算機管理手段輔助飯店企業(yè)的經營管理,不但要求飯店的日常操作模式要符合計算機信息處理的要求,而且需要有相應的管理體系和人員配合。作為飯店的經營管理人員只有充分的掌握飯店的各職能崗位的信息流程和計算機處理的要求,并善于結合兩者的要求和長處,才能使想進的計算信息處理技術有效的服務與飯店的經營管理。
2.1組織目標和戰(zhàn)略。
實現(xiàn)對酒店內部各種服務管理的電子化,自動化,提高各個模塊之間的辦公效率,為提高質量酒店服務提供保證。具體來說,該系統(tǒng)主要就是要實現(xiàn)以下幾個方面:。
1)建立內部通訊和信息發(fā)布平臺;。
2)實現(xiàn)工作流的自動化,以及流程的實時監(jiān)控與跟蹤;。
3)實現(xiàn)文檔管理的自動化,并可按權限進行查詢使用;。
4)隨時隨地安排業(yè)務。
5)實現(xiàn)信息集成,將各種業(yè)務系統(tǒng)的數據集成;可對客戶資源進行管理;可實現(xiàn)公司所有的信息和協(xié)同進行集中管理。
重大戰(zhàn)略有:。
1)建立國內領先的管理系統(tǒng),提高經濟效益;。
2)更新結算系統(tǒng);。
3)建立顧客信息系統(tǒng),全面提高管理水平和工作效率。
2.2業(yè)務概況。
該酒店為中等規(guī)模;地處市郊,交通方便、快捷,現(xiàn)有客房共計200間,餐位共計1000于個,主營淮揚菜,兼營川、粵菜。該店生意紅火,效益很好,是該市餐飲界的老字號品牌,聲名遠播。客房平常入住率高達百分之九十幾。
2.3存在的主要問題。
長期以來,該酒店業(yè)務一直采用手工管理。工作量大、服務質量差、工作效率低、耗費人員多,酒店的市場、聲譽、經濟效益大大折扣。
3.1系統(tǒng)簡要說明。
本系統(tǒng)采用vb做界面,access做數據庫.在vb中可以實現(xiàn)的功能有預定客戶管理,客戶日常事務登記,住房管理,綜合服務等。
access作為各種信息資料的后臺數據庫包括客人信息、房間信息等。
3.2系統(tǒng)主要主要功能。
飯店管理系統(tǒng)包括客房預定、銷售、前臺管理、財務管理等模塊。主要從客人的預訂、登記、查詢等,一直到結帳退房,進行自動管理,使飯店各部門隨時掌握房間使用狀況,以及管理所需要的各種信息。
3.2.1客房預定功能。
利用計算機進行預訂業(yè)務操作是指應用管理信息系統(tǒng)中的預定功能模塊接受和處理客人的訂房信息,并隨客房狀況實施有效控制。通常計算機處理預定信息的功能體現(xiàn)在以下具體內容。
1)受理在系統(tǒng)設定期限內任意一天的預定。
2)利用放好提前為客人排房。
3)每項預定紀錄都可通過姓名、帳號、抵離店日期、公司名稱等方式查詢。
4)設置預訂單特殊要求功能。
5)可更改或取消預定記錄,并對更改和取消進行存檔記錄。
6)對預定記錄進行修改、取消并作存檔記錄。
3.2.2總臺接待功能。
總臺接待員利用計算機為客人辦理入住登記手續(xù),可以盡量縮短客人滯留總臺的時間,為客人提供快捷高效的服務??偱_接待功能主要包括下列具體內容。
1)在預定客人抵店前,錄入入住登記資料,打印登記單,并提前排房。
2)預定客人抵店時,可按預訂號、姓名、國籍、公司名稱等查詢相關資料,進行接待。
3)在計算機中為客人辦理入住登記手續(xù),包括客人詳細資料、住宿時間、房間號,輸入或更改房價,自動為客人建立賬單。
4)預訂單生成入住登記表。
5)離店客人重新入住功能。
6)隨時顯示客房狀況,包括出租率、房態(tài)、可售房、住店人數、當日預抵離房數等。
3.2.3問訊功能。
該模塊主要對住客信息及歷史資料進行查詢。根據前廳部管理要求及對客服務的需要,系統(tǒng)中的問訊功能應做到快捷、準確和高效,同時應具有多種方式的查詢途徑。問訊員應能夠隨時快速地從計算機中查詢每位住店客人或以預定客人的資料。問訊功能集主要通過姓氏、日期、客人占用情況、客人賬單、公司名稱查詢等美容來提供相關信息。
1)按各種條件查詢打印現(xiàn)住及離店的客人信息。
2)按各種條件查詢,包括房間號、姓名、地區(qū)等。
3)可查本日抵離店客人,明日應到、應離客人等情況。
4)客房占用情況查詢。
3.2.4客房狀況控制功能。
客房是飯店的主要產品,要充分發(fā)揮客房的效益,建立有效的客房狀況控制系統(tǒng)是非常必要的。通過計算機可以快速、準確地掌握客房的使用情況,使得前廳部與客房部之間的信息溝通更快、更準確。另外也能使服務員及時掌握客飯狀況,做好銷售工作,更好的為客人服務,提高客房出租率。管理信息系統(tǒng)中的房態(tài)控制功能是客房管理和總臺接待工作能否成功的關鍵,其功能主要包括以下內容。
1)示可售房狀況,隨時實施動態(tài)查詢可用房情況。
2)反映和更改每一間房的狀況(包括空房、待修房、住客房、預定房等),并有維護修房、非出租房提示,客人信息等。
3)提供客房占用情況報告。
3.3對組織的意義。
1)提高工作效率。
2)提高服務質量。
3)是前廳管理嚴謹規(guī)范。
4)提高飯店的經濟效益。
4.1支出。
1)系統(tǒng)硬件開發(fā)費用。
2)系統(tǒng)所需購買軟件費用為:2.3萬,其中:。
access10000元。
windowsxp8000元。
java環(huán)境5000元。
3)其他費用共計:a.人員費用。b.耗材費:0.8萬。c.咨詢和評審費:1.2萬。d.調研和差旅費:1.0萬。e.不可預見費:按開發(fā)總費用的15%計算。
系統(tǒng)開發(fā)總費用:45.3萬。
4.2收益。
經濟收益:。
1)提高工作效率,減少工作人員。
2)擴大服務范圍,增加收入。
3)及時獲取信息,減少決策失誤。
社會效益:。
1)提高工作效率,減少顧客等待時間;。
2)提高工作效率,減輕工作人員的勞動;。
4.3支出/收益比較。
五年內,系統(tǒng)總投入:90萬,系統(tǒng)總收入:500萬,2年可以收回開發(fā)。從經濟上考慮,本系統(tǒng)完全有必要開發(fā)。
2)網絡和通信:本開組有專門的網絡人員,有一定的網組網經驗;。
3)數據庫:開發(fā)小組有豐富的應用數據庫開發(fā)經驗;。
4)java開發(fā):開發(fā)小組能夠熟練使用java編程;。
5)access:開發(fā)小組內有專家;。
綜上,本系統(tǒng)開發(fā)是完全可行的;。
社會上已有很多成功開發(fā)酒店信息系統(tǒng)的企業(yè),社會需要酒店管理的現(xiàn)代化和信息化。酒店信息系統(tǒng)開發(fā)和運行與國家的政策法規(guī)不存在任何沖突和抵觸之處。另外,酒店信息系統(tǒng)所采用的操作操作方便靈活。該操作系統(tǒng)容易學習,掌握。因此該系統(tǒng)具有可行性。
通過經濟、和社會等方面的可行性分析,可以確定本系統(tǒng)的開發(fā)完全必要,而且是可行的,可以立項開發(fā)。
技術可行性分析報告篇十三
1、項目來源。
2、適應癥。
3、注冊類別。
4、開發(fā)階段。
5、項目特點。
6、實施方案(計劃進度或項目目標)。
7、投資概算。
8、市場預測。
1、產品和技術開發(fā)論述。
關鍵技術的開發(fā)和作用、效果的論述,產品開發(fā)的技術性能水平與國內外先進水平的比較,包括技術依托單位或合作單位的研究開發(fā)論述,技術可行性分析報告。
2、技術的成熟性論述和產品可靠性論述。
本項目生產技術的成熟性,工藝流程與現(xiàn)有生產線的匹配分析;本項目產品的檢測方法,與現(xiàn)有質量控制系統(tǒng)的匹配分析;產品的穩(wěn)定性、安全性情況。
3、原、輔料來源分析。
原輔料可得性,主要原料廠家、價格。
4、環(huán)境保護和勞動安全。
項目投產后對環(huán)境的影響,三廢情況及治理方案;生產過程中有毒有害物質的分析,采取的保護措施。
5、產品注冊情況分析。
同品種注冊情況。
本項目的技術難點、注冊風險分析及對策。
1、國內外市場調查。
產品所針對適應癥的臨床用藥現(xiàn)狀及趨勢;產品的市場容量。
2、市場競爭狀況(近三年)。
主要競爭產品的廠家、價格、市場份額,主要區(qū)域市場。
3、產品優(yōu)、劣勢分析(swot分析)。
產品優(yōu)勢和劣勢(適應癥、療效、使用方便性、不良反應);外部機會和威脅分析;與競爭品種的比較(包括功能、特點、價格、包裝等)。
4、市場預測。
產品的壽命周期以及目前所處階段;產品的消費條件、對象,產品更新周期的特點;品種發(fā)展趨勢,可能產生情況分析;國內需求量分析。
5、產品方案和銷售收入預測。
與現(xiàn)有銷售網絡、模式的匹配性;確定產品的初步銷售方案,預測銷售價格、銷售規(guī)模,估算銷售收入。
數據來源可靠性;臨床試驗及注冊風險分析、市場分析、銷售預測的準確性。
7、同類市場或產品專家建議。
1、技術方案論述。
技術開發(fā)或合作方案。
2、項目實施進度計劃。
本項目的開發(fā)方式、計劃進度安排。
項目的費用估算、資金籌措、各階段費用支出計劃。
對項目的總體評價及意見。
技術可行性分析報告篇十四
1、申請項目的概述。應包括項目的主要內容、創(chuàng)新點、技術水平,項目的主要用途及應用范圍(限200字以內。如果企業(yè)同意“xx”信息公開,此內容應屬可以公開部分)。
2、簡述項目的社會經濟意義、目前的進展情況、申請技術創(chuàng)新基金的必要性。
3、簡述本企業(yè)實施項目的優(yōu)勢和風險。
4、項目計劃目標。
(此欄目各項指標是項目立項后,簽訂合同的主要內容,也是項目驗收的主要依據。)。
5、主要技術、經濟指標對比。列表對項目實施前后的相關指標進行詳細比較。
總體目標:包括項目執(zhí)行期間(從項目起始時間到計劃完成時間)計劃投資額;項目完成時達到的階段(中試或批量生產)、實現(xiàn)的年生產能力(或階段成果)、企業(yè)資產規(guī)模、企業(yè)人員總數和因項目實施而新增就業(yè)人數等。
經濟目標:(此目標不是指企業(yè)指標,也不是指本項目達到的生產能力,而是指本項目在執(zhí)行期內可實際累計實現(xiàn)的指標。)包括項目計劃完成時累計實現(xiàn)的工業(yè)增加值、銷售收入、繳稅總額、凈利潤、創(chuàng)匯額等。
6、技術、質量指標:包括項目計劃完成時達到的主要技術與性能指標。
階段目標:(階段目標的完成情況是項目后續(xù)資金撥付的重要依據)在項目執(zhí)行期內,每一階段應達到的具體目標,包括進度指標、技術開發(fā)指標、資金落實額、生產建設情況、實現(xiàn)的銷售收入等。每一階段目標應是比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。階段目標的完成時指標應與“項目計劃目標”條款中的“經濟目標”、“技術、質量指標”一致。(計算機錄入時,每一階段目標請不要再分段錄入。)。
7、計劃新增投資來源。列表說明項目執(zhí)行期內由企業(yè)負責完成的新增投資資金來源、到位時間和金額。
(需用定量的數據描述)、執(zhí)行的質量標準、通過的國家相關行業(yè)許可認證及企業(yè)通過的質量認證體系等。
1、申報企業(yè)基本情況。
包括企業(yè)名稱、通訊地址、注冊時間、注冊資金、企業(yè)登記注冊類型、主管單位(部門)名稱。
2、企業(yè)人員及開發(fā)能力論述。
企業(yè)法定代表人的基本情況,包括學歷、所學專業(yè)、主要經歷、技術專長、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績。
企業(yè)人員基本情況,包括企業(yè)人員總數、大專以上人員數;主要管理人員數、文化水平、年齡結構;技術開發(fā)、生產、銷售人員比例等。
新產品開發(fā)能力情況,包括企業(yè)上一年技術開發(fā)投入額、其中研究開發(fā)投入額、研究開發(fā)投入占企業(yè)年銷售收入比例;科研開發(fā)隊伍情況;與本項目相關的技術儲備情況等。
項目技術負責人的基本情況,包括學歷、所學專業(yè)、主要工作經歷、技術專長和工作業(yè)績;項目技術負責人與企業(yè)之間的任用關系。
3、企業(yè)財務經濟狀況。
上年末企業(yè)總資產、總負債、固定資產總額、總收入、產品銷售收入、凈利潤、上交稅費、流動比率、速動比率、總資產報酬率、凈資產收益率、應收賬款周轉率。今后三年企業(yè)的財務預測。
4、企業(yè)管理情況。
企業(yè)管理制度、質量保障體系的建設情況;產權明晰情況,其中有限責任公司、股份有限公司、股份合作企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)和外商投資企業(yè)需說明股東(聯(lián)營單位)的構成及各自所占的股份(合作關系);企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽、企業(yè)獲獎情況。
5、企業(yè)發(fā)展思路。
1、項目的技術創(chuàng)新性論述。
(1)詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術內容,描述項目的技術或工藝路線、產品結構、基本算法原理等(可加圖示)。
(2)論述項目創(chuàng)新點,包括技術創(chuàng)新、產品結構創(chuàng)新、生產工藝創(chuàng)新、產品性能及使用效果的顯著變化等。申報企業(yè)應在不泄露商業(yè)秘密的前提下,盡可能詳細地說明本項目的創(chuàng)新點、創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度,并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料,已有產品或樣品的可附照片或樣本。
(3)詳細描述項目的技術來源、合作單位情況;說明項目知識產權的歸屬情況。其中合作開發(fā)、委托開發(fā)的項目,需附上相關的合作開發(fā)協(xié)議書和有關技術資料;購買技術再開發(fā)的`項目,需說明再開發(fā)的主要內容并提供相應的技術資料;企業(yè)自主開發(fā)的項目,需提供相應的技術資料或技術鑒定報告。
(4)簡述本項目國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢,并將本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內、國外同類產品現(xiàn)行指標進行較詳細的比較(可以表格方式說明)。
2、項目的成熟性和可靠性論述。
詳細說明項目目前進展情況、技術成熟程度、有關部門對本項目技術成果的技術鑒定(或驗收)情況;本項目產品的技術檢測、分析化驗的情況;本項目在小試、中試或生產條件下進行試驗或小批量試生產的情況,包括項目質量的穩(wěn)定性、收率、成品率;本項目產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等(可提供用戶使用報告)。
1、本項目產品的主要用途,目前主要使用領域的需求量,未來市場預測;項目產品的經濟壽命期,目前處于壽命期的階段。
2、本項目產品國內主要研制單位及主要生產廠家研制、開發(fā)情況;在建項目和已批準擬開工建設項目的生產能力,預計投產時間。
3、分析本項目產品的國內外市場競爭能力,替代進口或出口的可能性,預測本項目市場占有份額,以及近期內市場占有率的增長情況,并說明預測的根據。
1、項目開發(fā)計劃:
詳細描述項目各項研發(fā)工作、生產準備工作、市場開拓工作的進展計劃,以甘特圖(注)的形式列出,并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與“總論”中“階段目標”的描述相吻合。
2、技術方案:
3、生產方案:
4、營銷方案:
5、其它問題的解決方案:
簡述生產過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案;
如果是國家專賣或??禺a品、醫(yī)藥產品、醫(yī)療器械、交通或安全產品、壓力容器產品、電信產品等特殊行業(yè),是否已獲得批準或許可,如果還沒有獲得,需描述目前申請、審批進展情況以及預計何時可以獲得。
論述本項目將主要銷售的地區(qū)、領域、對象;是否已有相應的銷售和服務網絡,如果有,應加以描述,如果現(xiàn)在還沒有,需描述建立此網絡的計劃和所需的資源。
論述生產設備及原輔材料的來源、供應渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應及工程方案、生產場地的選擇等;本項目在生產場地、公用工程、輔助設施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設內容。
論述本項目需要進一步完善或新研發(fā)的技術內容,并說明在每項研發(fā)工作中將采取的具體技術方法、工藝流程和預計實現(xiàn)的技術參數。提出可以解決上述技術問題的備選方案。
略。
技術可行性分析報告篇十五
1.建筑主體為三層框架結構。一層是商業(yè)鋪面(和銀座協(xié)商,內設銀座便利店)酒店大堂和早餐餐廳。二層、三層為客房??筛脑炜头考s60間。主要通道為電梯和步行樓梯,配備有消防通道一個。門口配有20個左右車位的停車場。大堂配置有總臺;行李寄存室;大堂副理;公衛(wèi)等,面積200平左右;商業(yè)鋪面可辦理旅游票務和小型購物商場面積300m左右。二層配置配有會議室1個,面積80m左右,可容納60-80人。二層和三層配有客房60,內設電視、空調、光纖接口、淋浴房、開水器或飲水機等。
鞍山二路21號-3網點位于鞍山二路北段,周圍有四方區(qū)政府、農業(yè)銀行、樂購商廈、四方利群商廈及各類娛樂性經營性場所。據此網點500米有青島理工大學。20xx年四方區(qū)政府對該路段進行了大規(guī)模的綜合整治,進一步提升了周邊的環(huán)境,是集辦公、商務、文化的理想經營場所。
3.租賃期限及價格:產權預備購買,至20xx年7月19日。
跟山東魯商集團合作銀座家驛,定位為中高檔商務酒店。
1.二至三層每層改造客房25間。過道為中檔地毯。
2.房間內設置衛(wèi)生間。室內為強化木地板,房間內墻紙。
3.配制電視,空調,上網,照明燈功能。
一、項目投資。
二、投資建設方案。
項目總投資約750萬元,計劃20xx年11月開始辦理施工前期準備工作,20xx年1月能夠開工,20xx年4月底前完成改造工作,5月投入試營業(yè)。
1人員配置。
管理團隊:。
執(zhí)行店長一名(負責全面工作,經營策略的制定,對外聯(lián)絡溝通,對全年經營成果負責)。
財務總監(jiān)一名(負責財務監(jiān)督及管理,稅務的協(xié)調,報表的制作)保安隊長一名(負責酒店安全工作和保安的管理,協(xié)調相關部門)。
營銷總監(jiān)一名(負責酒店的營銷宣傳,前臺管理,vip接待,各項活動策劃組織,目標任務的完成)。
客房主管一名(負責酒店日常工作和管理)。
員工隊伍。
營銷經理二名(對外營銷宣傳,客戶維護,各種信息收集整理建檔)總臺服務員六名(總臺接待加收銀,目標任務的完成)保安四名(停車場樓層和各要害部位的巡視和管理)。
客房中心文員三名(接聽電話處理一般投訴和意見收集反饋)。
客房中心服務員一名(查房,衛(wèi)生檢查和臨時打掃,解決一般問題)萬能工一名(水電維護,設施設備故障處理,能源控制)衛(wèi)生班三名(客房清理,環(huán)境衛(wèi)生維護)。
收入主要包括客房收入與超市和票務中心出租收入,概算小計為每年4,327,000元。具體明細如下:。
1、客房收入。
為了便于測算,按照60間標準間進行概算:標準間均價為180.00元/日。
入住率85%(跟銀座協(xié)議,年入住率不低于百分之八十五,客源主要由魯商集團下屬各旅行社負責)。
客房年收入=標準間日價格×標準間數×85%×365。
=180×60×85%×365=3350700。
2、超市及票務中心收入。
總收入=3350700+1022000=4327000(廣告可能根據營銷策略來進行調整,因此廣告收入不進行計算)。
3、成本1、物料成本。
物料成本主要包括客房費用、低值易耗品、布草費用、維修費用、廣告公關費用以及其他費用(如寬帶、員工餐費等),物料成本概算小計為每年5,025,00如下:。
客房費用=客房低值易耗品×客房數×365。
=15×60×365=328500。
低值易耗品=低值易耗/月×12。
=5000×12=60000。
維修費用=維修費用/月×12=20xx×12=24000。
廣告公關費用=廣告公關/月×12=5000×12=60000。
其它費用=其它費用/月×12=10000×12=120000。
2、人工成本。
人工成本按照15數及員工平均工資計算,員工平均工資按3000月計算:。
540000。
3、水電費。
估算共計約為10萬元/年。
4、總成本。
物料成本592.500人工成本540.000水電費100.000。
總成本1.232.500。
5、營業(yè)稅。
營業(yè)收入的6%約259.620。
6年凈利潤。
六具體實施步驟。
7.人員配置及人員培訓。
8.設備配置及采購。
9.網絡宣傳和營銷。
11.開業(yè)前的籌備及宣傳。
12.進入正常營業(yè),開展酬賓活動。
13.正常經營及后營銷。
1.與經營方簽訂前期合作協(xié)議。
2.辦理相關手續(xù)。
3.簽訂正式合同。
4.組建籌備小組(酒店管理公司負責人,工程項目負責人,投資方負責人)(三周時間。如果第三項辦理順利的'話時間可以縮短)。
5.確定改造方案。
(一周時間。方案可以與前三項同步進行)。
6.酒店管理公司進入。(管理層人員到位,各類《計劃方案》落實)。
7.人員配置及人員培訓。
8.設備配置及采購。
9.網絡宣傳和營銷。
(6-9項可以同步進行。三到四個月時間。人員培訓三個月酒店英語基本能滿足工作需要。計劃得當設備配置及采購不存在問題。網絡宣傳和營銷可以依附現(xiàn)有資源和人脈關系由專人負責計劃制定和實施。)。
10.竣工驗收。
11.開業(yè)前的籌備及宣傳(一周時間。)。
12.進入正常營業(yè),開展酬賓活動。(三個月時間)。
13.正常經營及后營銷。
本項目具有良好的經濟效益和社會效益,具有較好的收益預期,符合公司根本利益。
技術可行性分析報告篇十六
會展經濟與交通、通訊、住宿、餐飲、旅游、商業(yè)、電等行業(yè)有較強的關聯(lián)性,需要這些行業(yè)提供完善的服務,滿足參展客商的多樣化需求。產業(yè)發(fā)展水平和市場規(guī)模是會展經濟發(fā)展的基礎,也是構成會展城市的兩個要素。特色產業(yè)優(yōu)勢愈明顯,品牌效應愈強,展會愈容易吸引參展企業(yè)和客戶,從而贏得聲譽,擴大影響。因此,會展一般都會選擇在第三產業(yè)相對發(fā)達的城市舉辦。一個城市會展業(yè)的發(fā)展依托于城市經濟發(fā)展的總體水平。經濟發(fā)展水平越高的城市,基礎設施越完善,會展業(yè)發(fā)展的配套設施,如酒店、餐飲、購物、旅游等發(fā)展也更完備。
1、經濟回升向好的基礎進一步鞏固,但經濟增長的內生動力不足。
3、企業(yè)適應市場變化的能力和競爭力不斷提高,市場信心增強,但自主創(chuàng)新能力不足,部分行業(yè)產能過剩矛盾突出,結構調整難度加大。
4、金融危機引發(fā)的經濟蕭條,對國內的產業(yè)鏈條產生了極大沖擊。
5、面對大量跨國會展企業(yè)的大舉入侵,搶占我國會展業(yè)市場,對于我國大多數會展企業(yè)來說,正面交鋒可能是無謂的“犧牲”。
1、中國教育水平相對于發(fā)達國家還有一定差距,但從80年代中國開始重視人才的教育,大學入學率不斷提高,這對第三產業(yè)發(fā)展有重要意義。2、中國地域廣闊各地區(qū)人的價值觀念受個的教育水平以及個的經歷而有所不同,所以這對會展產業(yè)的戰(zhàn)略和決策也有重要意義3、中國人的消費習俗隨著西方文化的輸入和消費方式的變化,傳統(tǒng)的習俗受到猛烈沖擊,中國人在生活方式和日常消費等方面,盲目崇洋和講求虛榮的傾向日益明顯4、中國年輕一代對宗教信仰的看法已隨西方文化或當化人的思想改變而改變,對宗教信仰開始談化,這對會展營銷定位也有重要意義。
電子商務環(huán)境下的會展產業(yè)鏈呈現(xiàn)出不同于傳統(tǒng)會展產業(yè)鏈的特征,其產業(yè)鏈的構成更加復雜、運行效率更高、產業(yè)關聯(lián)度和產業(yè)帶動作用更強,會展產業(yè)鏈的這些新的特點為本文分析會展產業(yè)鏈的層次、構成因素及構建產業(yè)鏈奠定了基礎。電子商務的繁榮不斷地推進會展產業(yè)的升級和變革,正確而理性地分析會展產業(yè)鏈上各個節(jié)點的特點和層次、預測未來電子商務環(huán)境下會展產業(yè)鏈的構成,這些對了解會展業(yè)的發(fā)展規(guī)律、為政府正確地制定和實施相關的產業(yè)政策促進會展業(yè)的發(fā)展具有一定的理論借鑒意義。
中國是世界上最大的服裝消費國,同時也是世界上最大的服裝生產國。美國次貸危機引發(fā)的,國內服裝市場將越做越大,市場細分將越來越小,但今后國內服裝市場的消費趨勢將集中在精品化和個性化上。同時隨著國內消費者消費觀念的成熟和國內市場的不斷擴大,世界女裝大牌也紛紛進軍中國,國內市場越來越成為世界女裝的重要組成部分。國外女裝品牌紛紛進住國內的一線城市,或專店或專柜。雖說其目前渠道較少,價格定位較高,但其對女裝高檔市場的影響和對國內女裝時尚趨勢的影響卻是巨大的,基本占椐了高檔市場。同時國外品牌為了開拓更廣闊的內地市場和占椐中高檔女裝市場,與國內品牌合作的步伐越來越快,市場競爭也越來越激烈。二、服裝市場細分分為1、性別細分2、年齡段細分3、產品屬類細分、商務正裝系列、高級時裝系列、周末休閑系列。
辦展機構是指負責展會的組織、策劃、招展和招商等事宜的有關單位。辦展機構可以是企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、政府部門和新聞媒體等。1、根據各單位在舉辦展覽會中的不同作用,一個展覽會的辦展機構一般有以下幾種:主辦單位、承辦單位、協(xié)辦單位、支持單位等。2、主辦單位:擁有展會并對展會承擔主要法律責任的辦展單位。主辦單位在法律上擁有展會的所有權。3、承辦單位:直接負責展會的策劃、組織、操作與管理,并對展會承擔主要財務責任的辦展單位。4、協(xié)辦單位:協(xié)助主辦或承辦單位負責展會的策劃、組織、操作與管理,部分地承擔展會的招展、招商和宣傳推廣工作的辦展單位。5、支持單位:對展會主辦或承辦單位的展會策劃、組織、操作與管理,或者是招展、招商和宣傳推廣等工作起支持作用的辦展單位。
傳播產品信息、宣傳企業(yè)形象、找尋專業(yè)采購商、尋找合資合作伙伴等,是所有參展商想要實現(xiàn)的參展目的。
國際展覽巨頭紛紛登陸廣州搶占中國華南市場2、國內擁有眾多的服裝會展在惡性競爭。
1、品牌效應不大,廣告宣傳力度不大參展商對展覽會興趣不高難以形成規(guī)模2、國內每年都有來自國內外的服裝會展,競爭激烈。3、相對于國外服裝展,國內服裝水平還比較落后,人才科技、設施交通等還不完善。
國內服裝展發(fā)展歷和還不長,還有很大的發(fā)展空間市場潛力大。2我國服裝加工企業(yè)發(fā)達,國內已有眾多優(yōu)秀品牌,可借展會進行有效的推廣3國家對本地會展的政策優(yōu)惠,有助于加速服裝會展的發(fā)展。
人民幣會率上升不利于服裝的出口,原材料成本的.上升,致使國內服裝會競爭加劇或對外吸引力不大。
2、會展項目定位是時尚潮流、專業(yè)品牌的定位,這為國內服裝打造品牌時尚的形象提供機會,2、依托廣州的自然、經濟文化等因素,辦一次的國際服裝會展的的競爭力肯定巨大。3、辦展機構可邀請相關有影向力的大形公司合作辦展,提升會展的競爭力,4、參展商和觀眾可由國內外參展商和觀眾構成、5、因有政府有關政策優(yōu)惠展會價格可進一步降低、6、展會服務要做到細心、專業(yè)、快速。
:廣州國際服裝展,會展主題:演繹潮流精品風采,打造品牌時尚形象,展品范圍:休閑裝、男女西服、男女正裝、時裝、紡織服裝展:男裝、女裝、童裝、休閑服飾、牛仔、內衣、家紡、創(chuàng)意產品、成長型企業(yè)展示等。
:打造高端國際品牌的服裝展。
:展出及進出場時間。
廣州琵州會展中心。
項目經理:完成展會策劃案,負責本次展會項目的組織、實施、管理,對展會的資金、人工進行合理安排,完成項目運作。項目副經理:負責協(xié)助項目經理從事對外對內各種事物。財務預算科:負責預算展會的支出與收入狀況,并做好會計核算工作,將預算支出資金反饋到項目經理。市場營銷科:制定市場營銷戰(zhàn)略計劃,組織對動漫及游戲等產品在市場上銷售及受歡迎情況的調查,分析調查結果,綜合客戶反饋意見,并撰寫市場調查報告?,F(xiàn)場管理科:負責布撒展管理事務,展會期間的、服務等工作,維持現(xiàn)場秩序,協(xié)調解決展商遇到的問題。員接待科:主要負責接待,登記,發(fā)放觀眾卡及參展手冊,并為參展商預訂賓館、機票等工作。廣告宣傳科:收集媒體及市場信息,積累市場宣傳材料為展會的廣告宣傳提供參考并完成廣告宣傳策劃案。人事科:負責選定并實施展會人員的工作安排情況??头疲航邮芎吞幚眍櫩偷耐对V和意見并及時向相關部門反饋。
1.負責廣告制作。
2.廣告宣傳。
3.同時進行市場的營銷和推廣。
3/1。營銷(增加一名負責人)。
洽談業(yè)務。
3/2。推廣(增加一名負責人。
發(fā)放傳單和相關的廣告。
4.整合服裝展會的數據(服裝價格服裝尺寸服裝的廠商等):組織部門。
1.總經理:統(tǒng)籌整個項目規(guī)劃,具有最高領導權,決策權和任免權。
2.項目總經理:負責總體項目進度審批,對項目進度和質量負責。
3.項目副經理:協(xié)助總經理的工作,協(xié)調好下屬工作。
4.營銷部:負責市場營銷方案的策劃,及具體的項目銷售工作。
5.宣傳推廣部:負責市場推廣活動,通過聯(lián)系各大媒體,讓大眾了解本次活動。
6.財務部:負責整個項目的財務預算,籌算好整個項目的收入和支出。
7.客服部:安排參展人員的各項活動,負責其食宿住行和安全問題,給參展人員留下一個良好的印象。
8.運輸部:負責展覽中的展品運輸工作,及相關保險報關等工作。
9.人事部:負責項目活動中的人員調動,并安排好兼職人員的招聘培訓工作等。
1、交通費用。
交通費用可以細分為:(1)、出發(fā)地至會務地的交通費用——包括航班、鐵路、公路、客輪,以及目的地車站、機場、碼頭至住宿地的交通(2)、會議期間交通費用——主要是會務地交通費用,包括住宿地至會所的交通、會所到餐飲地點的交通、會所到商務交際場地的交通、商務考察交通以及其他與會人員可能使用的預定交通。
(3)、歡送交通及返程交通——包括航班、鐵路、公路、客輪及住宿地至機場、車站、港***通費用。
2、會議室/廳費用具體可細分為:(1)、會議場地租金——通常而言,場地的租賃已經包含某些常用設施,(2)、會議設施租賃費用——此部分費用主要是租賃一些特殊設備,如投影儀、筆記本電腦、移動式同聲翻譯系(3)、會場布置費用——如果不是特殊要求,通常而言此部分費用包含在會場租賃費用中。如果有特殊要求,可以與專業(yè)的會議服務商協(xié)商。
會議的餐飲費用可以很簡單,也可以很復雜,這取決于會議議程需要及會議目的。
(1)、早餐(2)、中餐及午餐3)、酒水及服務費(4)、會場茶歇。
一是多渠道開展宣傳工作。加大網絡宣傳力度,加強展會的網站的建設,增加宣傳專欄和網上招展、招商功能,通過電子郵件和網絡宣傳第十三屆展會招展、招商信息在各個合作網站的展會主頁上增加展會的招商招展信息;加大平面媒體宣傳密度。營造展會氛圍,已在廣州日報、南方都市報、中國民商報、國際商報及北京、天津、南就等周邊媒體為廣州服裝會展做了大量的宣傳推介;與移動、聯(lián)通、網通等通信運營商合作,利用短信息等方式進行宣傳,將會廣州服裝會展信息發(fā)送給北京、上海、天津、廣州、深圳、南京等地高端手機用戶,廣州服裝會展會的同時也邀請感興趣客商到會采購。二是做好邀請函印制發(fā)放等基礎性工作。
展會進度計劃是在時間上對展會的招展、招商、宣傳推廣和展位劃分等工作進行的統(tǒng)籌安排。它明確在展會的籌辦過程中,到什么階段就應該完成哪些工作,直到展會成功舉辦。展會進度計劃安排得好,展會籌備的各項準備工作就能有條不紊地進行。現(xiàn)場管理計劃是展會開幕后對展會現(xiàn)場進行有效管理的各種計劃安排,它一般包括展會開幕計劃、展會展場管理計劃、觀眾登記計劃和撤展計劃等。現(xiàn)場管理計劃安排得好,展會現(xiàn)場將井然有序,展會秩序良好。展會相關活動計劃是對準備在展會期間同期舉辦的各種相關活動作出的計劃安排。與展會同期舉辦的相關活動最常見的有技術交流會、研討會和各種表演等,它們是展會的有益補充。
(1)市場風險(2)經營風險(3)財務風險(4)合作風險。
包括通過以上可行性分析發(fā)現(xiàn)的展會項目立項存在的各種問題、研究人員在可行性分析以外發(fā)現(xiàn)的可能對展會產生影響的其他問題等。
針對上述問題,提出對展會項目立項策劃的改進建議,指出要成功舉辦該展會應該努力的方向等。
根據展會的辦展宗旨和辦展目標,在上述分析的基礎上,針對存在的問題,提出要辦好該展會所需要具備的其他條件和需要努力的方向。
技術可行性分析報告篇十七
為使本鎮(zhèn)擬成立的水務公司運營有可持續(xù)性,我鎮(zhèn)開展了現(xiàn)場調查,并與鎮(zhèn)村干部、工程運行管理員座談,分析了公司成立后的運營成本和運營收入。此次運營成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年,暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經營領域、提高水費標準等所增加的收入。
鎮(zhèn)水務公司的運營成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養(yǎng)護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產權問題,運營成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。
(一)工資及福利費。
公司聘用人員包括負責人、其他專職人員和臨時聘用人員等。
1.負責人工資及福利費。
公司負責人1人,工資及福利費根據供水規(guī)模暫定3000元/月保底工資(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為36000元/年。按企事業(yè)單位人員管理的有關規(guī)定,如負責人由鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有在編企、事業(yè)單位人員兼任,不另計工資及福利費。
2.其它專職人員工資及福利費(財務、倉管、消毒、檢測等1人,技術員1人,維修人員1人)。
其它專職人員工資及福利費3人,根據當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力市場行情,暫按20xx元/月保底工資估算(含國家法定需交納的社保、醫(yī)保等費用),年支出為72000元/年。
3.負責人和其他專職人員實行保底工資加提成工資,提成工資建議不超過所收水費總量的百分之五。
4.臨時聘用人員工資。
公司組建方案對水廠運行中需臨時聘用人員按20000元/年估算。
(二)電費。
電費主要包括廠區(qū)、辦公區(qū)生活用電和消毒、加藥設備生產用電。
1.生活用電。
廠區(qū)、辦公區(qū)照明等生活用電量約為1200度/年,電價為0.62元/度,則公司年生活用電費用為744元。
2.生產用電。
全鎮(zhèn)水廠生產的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發(fā)改委有關文件,為支持農村飲水安全工程建設和運行,對農村飲水安全工程供水用電執(zhí)行居民生活或農業(yè)排灌用電價格。目前,我縣基本執(zhí)行的是居民生活用電電價,為0.62元/度,則公司年生產用電費用為9920元。
(三)藥劑費。
藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠才使用,一般采用聚合氯化鋁作為藥劑,我鎮(zhèn)所有飲水工程未設置沉淀池,暫未用到混凝藥劑。
消毒藥劑根據所采用的消毒形式,分為精制工業(yè)鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下:
1.精制工業(yè)鹽成本為1.2元/kg,每千噸水日投加量為4.8kg,則每年需精制工業(yè)鹽約為20xx元。
2.漂白粉成本為2.8元/kg,每千噸水日投加量為5kg,則每年需漂白粉約為5000元。
3.漂粉精片成本為12元/kg,每千噸水日投加量為1kg,則每年需漂粉精片約為4000元。
合計需藥劑費為11000元。
(四)工程維修養(yǎng)護費。
工程維修養(yǎng)護費中的人工費已計入工資與福利費中,不另計,此次僅計材料費。工程維修養(yǎng)護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠和輸配水管網的維修養(yǎng)護材料。該項費用根據公司運營的工程處數、規(guī)模、現(xiàn)有年限、有關維修養(yǎng)護定額和農村供水工程實際情況計算確定。
(五)管理費用。
公司管理費用包括房租、辦公費用等,其中房租預計為10000元/年;公司辦公費用(包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等),此項費用按工資福利費總額的5%估算,預計為7500元/年。
(六)稅費。
鎮(zhèn)水務公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務總局20xx年67號公告,農飲工程暫免征增值稅,新建農飲項目一至三年免征企業(yè)所得稅,第四至六年減半征收企業(yè)所得稅。根據我省實際情況,鎮(zhèn)村農飲工程水資源費均未收取。
公司的運營收入主要包括水費收入、入戶安裝費收入、維修養(yǎng)護財政補助資金。
(一)水費收入。
水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業(yè)用水和特種行業(yè)用水收入。居民生活用水考慮圩鎮(zhèn)目前收取的水價,經征詢縣發(fā)改委意見,公司組建后初步執(zhí)行縣城供水水價的80%,即1.1元/噸。非居民生活用水、工業(yè)用水、特種行業(yè)用水按相應水價酌情確定。
(二)入戶安裝費收入。
考慮各水廠目前的發(fā)展趨勢,年新增入戶數按20xx年情況估算,安裝費收入含材料費、人工費,按750元/戶計算(管道超過12米以外的材料費用由用戶承擔)。
(三)維修養(yǎng)護財政補助資金。
此項收入暫不計。
公司運營風險主要在于公司運營贏利率很低,且各項支出相對固定,而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養(yǎng)護補助納入了中央水利發(fā)展資金內,但補助的標準尚未有明確規(guī)定,資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%,這一塊收入的變化對公司贏虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前,還有部分水廠尚未收取水費,一些水廠的水費收繳率也不高。公司運營后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。
鑒于公司運營存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點,建議下一步在公司組建和運營中采取以下措施:
(一)維持財政補助資金規(guī)模。建議縣財政對我鎮(zhèn)農飲工程在維持現(xiàn)有財政補助規(guī)模的基礎上,擴大維修養(yǎng)護的補助資金,確保公司正常持續(xù)運行。
(二)保障公司水費收繳到位。各村(居)委會、各單位要支持公司運營,特別是要支持公司開展水費收繳工作。對無正當理由拒不繳交水費的用水戶可依法依規(guī)采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進行處置,充分維護公司的合法權益。
(三)逐步拓展公司經營范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費,為增加公司收入來源、保障公司運營的可持續(xù)性,充分發(fā)揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專業(yè)化優(yōu)勢,建議進一步拓寬公司經營領域,同時將其它農村水利工程維修養(yǎng)護納入公司統(tǒng)一運營。
技術可行性分析報告篇十八
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
(一)項目名稱。
(二)項目的承辦單位。
(三)承擔可行性研究工作的單位情況。
(四)項目的主管部門。
(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
(六)項目建設地點。
財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景。
(二)項目原料供應問題。
(三)項目政策保障問題。
(四)項目資金保障問題。
(五)項目組織保障問題。
(六)項目技術保障問題。
(七)項目人力保障問題。
(八)項目風險控制問題。
(九)項目財務效益結論。
(十)項目社會效益結論。
(十一)項目可行性綜合評價。
審批和決策者對項目作全貌了解。
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分物聯(lián)網智能家居項目建設背景、必要性、可行性。
這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、物聯(lián)網智能家居項目建設背景。
(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
(三)……。
二、物聯(lián)網智能家居項目建設必要性。
(一)……。
(二)……。
(三)……。
(四)……。
(五)組織和人力資源可行性。
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據。
(一)物聯(lián)網智能家居項目產品國際市場調查。
(二)物聯(lián)網智能家居項目產品國內市場調查。
(三)物聯(lián)網智能家居項目產品價格調查。
(四)物聯(lián)網智能家居項目產品上游原料市場調查。
(五)物聯(lián)網智能家居項目產品下游消費市場調查。
(六)物聯(lián)網智能家居項目產品市場競爭調查。
告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據。
(一)物聯(lián)網智能家居項目產品國際市場預測。
(二)物聯(lián)網智能家居項目產品國內市場預測。
(三)物聯(lián)網智能家居項目產品價格預測。
(四)物聯(lián)網智能家居項目產品上游原料市場預測。
(五)物聯(lián)網智能家居項目產品下游消費市場預測。
(六)物聯(lián)網智能家居項目發(fā)展前景綜述。
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