通過總結(jié),我們可以更好地發(fā)現(xiàn)自己在學習中的問題并加以解決。在寫總結(jié)時要注意語言的簡練和準確,避免使用模糊和抽象的詞匯。1.以下總結(jié)范文供大家參考,希望能給大家提供一些啟示
增值書退稅申請書篇一
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務機關(guān)申請誤征退稅。
申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
核準程序:
1、納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準。
2、稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
3、屬誤征稅款退稅的.,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4、征收、檢查分局主管科室應在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導審核。
5、分局分管領(lǐng)導在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。
6、計財科應在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7、稅收宣傳咨詢窗口應在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。
xx國稅局:
我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
xx公司(公章)。
增值書退稅申請書篇二
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xuexila。
__年__月__日。
增值書退稅申請書篇三
增值稅專用發(fā)票是由國家稅務總局監(jiān)制設(shè)計印制的,只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
實行增值稅專用發(fā)票是增值稅改革中很關(guān)鍵的一步,它與普通發(fā)票不同,不僅具有商事憑證的作用,由于實行憑發(fā)票注明稅款扣稅,購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是,增值稅專用發(fā)票將一個產(chǎn)品的最初生產(chǎn)到最終的消費之間各環(huán)節(jié)聯(lián)系起來,保持了稅賦的完整,體現(xiàn)了增值稅的作用。
對于增值稅專用發(fā)票通常有兩種稱呼,以“十萬元”為例,分為:“十萬元版”和“限十萬元版”。其中,“十萬元版”不含稅價款可超過人民幣十萬元,而“限十萬元版”不含稅價款不得超過人民幣十萬元。在日常工作中,要注意區(qū)分。
增值書退稅申請書篇四
_國稅局:
我公司是___(基本情況)。
根據(jù)_規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的`稅金應辦理退稅元。
根據(jù)_規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:xuexila。
__年__月__日。
增值書退稅申請書篇五
尊敬的稅局領(lǐng)導:
您好!
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xxx。
日期:20xx年x月xx日
增值書退稅申請書篇六
xx國稅局:
我公司是xx(基本情況)。
根據(jù)xx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
xx公司(公章)。
增值書退稅申請書篇七
增值稅專用發(fā)票是由國家稅務總局監(jiān)制設(shè)計印制的,只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明;是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
一般納稅人可以開具普通發(fā)票,普通發(fā)票的稅率與專用發(fā)票的稅率是相同的。大多數(shù)一般納稅人的稅率是17%,有少數(shù)的一般納稅人的稅率是13%,根據(jù)銷售的產(chǎn)品稅率而定,自來水公司可以開具稅率為6%的專用發(fā)票。
增值書退稅申請書篇八
某區(qū)稅務局:
xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某某公司。
20xx年x月x日。
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增值書退稅申請書篇九
xxx,男,漢族,1992年1月出生,xx預備x員,大學xx學歷,xxxx公司,現(xiàn)在財務管理部任職,負責xx崗位及成本核算工作。
我自負責xx崗位及成本核算工作以來,盡職盡責,能夠堅決貫徹落實公司x委的各項政策和上x導的決策部署;勤于學習,善于思考,作風嚴謹,方法靈活,工作干練,在與當?shù)豿x局溝通協(xié)調(diào)、稅收減免等方面做出了顯著成績,受到了x導和同志們的一致認可和好評。
一、思想素質(zhì)高,宗旨意識濃。我于2018年被公司確定為入x積分子以后,更加注重理論學習和自我修養(yǎng)。注重不斷提高自我,形成每天堅持學習的習慣,努力提高政治修養(yǎng)和業(yè)務工作能力。始終做到政治上、思想上、行動上與公司x委x導保持高度一致,顧大局、識大體,維護集體x導,并于2020年12月被公司x委接收為一名xx預備x員。
二、工作思路明,攻堅能力強。
在工作期間,我多措并舉做好xx及成本核算工作。,我加強和xx局x導的溝通,熟悉掌握稅收優(yōu)惠政策,比如:企業(yè)享受稅收優(yōu)惠退伍xxx人自主就業(yè)抵免增值稅萬元/年,個人所得稅代扣代繳手續(xù)費返還萬元,企業(yè)招用建檔立卡貧困人口抵免增值稅萬/年。
另一方面,我綜合利用退稅政策,每月月底前把退稅數(shù)據(jù)核對無誤后,做成報表及時提交當?shù)豿x局進行審核,由于我多方協(xié)調(diào),2020年資源綜合利用退稅萬元,比2019年相比增加萬元,為公司節(jié)省了大量資金。
三、自我要求嚴,形象口碑好。
我具有強烈的事業(yè)心和工作責任感,具有正確的世界觀、人生觀、價值觀。自覺遵守xxx的法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,自覺抵制歪風邪氣,待人誠懇,形象口碑好。
為了公司業(yè)績的蒸蒸日上,我無畏無懼地戰(zhàn)斗著,無怨無悔地奮斗著!
增值書退稅申請書篇十
______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
附:出口延期申報明細表
企業(yè)(公章)
年 月 日
以下由主管機關(guān)填列
經(jīng)辦人意見:
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
20xx年xx月xx日
領(lǐng)導審批意見:
20xx年xx月xx日
增值書退稅申請書篇十一
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
___________公司(公章)
____年____月____日
增值書退稅申請書篇十二
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請予核準。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2、申請退稅理由:_______________________________________________。
3、申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日。
增值書退稅申請書篇十三
______:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:______,納稅人識別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[______]52號)及(國家稅務總局公告______年49號)的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司______年______月和______月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納______年______月和______月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
______公司。
_____年_____月_____日。
增值書退稅申請書篇十四
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:
1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。
3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的.稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
增值書退稅申請書篇十五
xxx:。
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請。
公司。
增值書退稅申請書篇十六
國家稅務局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關(guān)應及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料。
1、____年度企業(yè)所得稅申報表。
2、____年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書。
江蘇__機械有限公司。
20__年__月__日。
增值書退稅申請書篇十七
國家稅務局:
我公司成立于***年**月,***年**月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:***,法定代表人:***財,注冊資本***萬元,地址:***,登記注冊類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)
公司于***年**月**日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:***,進出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:***.貴局于***年**月**日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。
我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額***美元,人民幣***元。***年累計出口***美元,人民幣***元。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
申請公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
增值書退稅申請書篇十八
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實詳細)
申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料
2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
4、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
6、購票人身份證復印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
10、稅務機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章
xxx
20xx年xx月xx日
增值書退稅申請書篇十九
國家稅務局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企申請書格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向申請書格式范文模板稅務機關(guān)報送申請書范文簡寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,申請書格式主管稅務機關(guān)應及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料。
1、____年度企業(yè)所得稅申報表。
2、____年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書。
江蘇__機械有限公司。
20__年__月__日。
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