最新公司審計稽核崗位職責內(nèi)容(八篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-11 05:40:20
最新公司審計稽核崗位職責內(nèi)容(八篇)
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公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇一

二、負責組織本部門實施

二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。

三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當好金融醫(yī)士。

五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。

六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調工作。

七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

(二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務,積極完成各項工作任務。

二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。

四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導和解決工作中存在的問題。

五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。

六、協(xié)調與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。

七、完成領導交辦的其他工作。

(三)稽核審計部綜合崗位職責

一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務檔案。

二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

(四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責

第一條根據(jù)領導安排,按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行。

第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條完成領導交辦的其他工作。

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇二

1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領導匯報,積極采取措施進行處理。

2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

3、審核會計憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。

4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實情況。

6、會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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1.審計稽核制崗位職責

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇三

一、認真學習掌握財經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度,熟悉各項財務制度及會計核算內(nèi)容和各項目的開支范圍和標準;

二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報銷人簽字是否齊全;

三、原始憑證要嚴格審核票據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實、完備,各項報銷手續(xù)是否齊全,數(shù)字是否準確;

四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預算收支和手續(xù)不完備的憑證,拒絕支付或讓經(jīng)辦人補辦手續(xù),并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;

五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現(xiàn)象,銀行支票領用簽發(fā)是否符合規(guī)定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求,各種會計報表中的數(shù)據(jù)是否與會計帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接,勾稽關系是否正確;

七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規(guī)定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;

八、認真完成其他需要審核的工作,對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇四

一、負責稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。

二、負責所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務。做到時間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務。

三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質完成項目稽核工作任務。

四、對所屬稽核人員合理分工。

五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領導。

六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調溝通。

九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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1.審計稽核崗位職責

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇五

1、財務稽核:

(l)審核各項支出憑證。

(2)審核各項收入賬項。

(3)審核各項攤提折舊。

(4)審核應收應付、預收預付賬項。

(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

(6)審核各廠廠務費用分攤方法。

(7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。

(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

(9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

2、業(yè)務稽核:

(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。

(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

(4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。

3、財務稽核:

(l)審核有關財產(chǎn)的購置或處理。

(2)審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。

(3)審查有關對外訂立的財物契約。

(4)抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款等。

(5)抽查有關財產(chǎn)及原物料成品庫存。

(6)其他與財務稽核有關的事項。

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇六

一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;

3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議,合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇七

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

公司審計稽核崗位職責內(nèi)容篇八

1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領導匯報,積極采取措施進行處理。

2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

3、審核會計憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。

4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實情況。

6、會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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