縣殘聯(lián)績效自評報告(匯總22篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-01 05:02:17
縣殘聯(lián)績效自評報告(匯總22篇)
時間:2023-12-01 05:02:17     小編:JQ文豪

報告需要根據不同的目的和讀者需求來靈活調整篇幅和內容。在完成報告的寫作后,要進行仔細的校對和修改,確保語法和拼寫的準確性。通過閱讀這些范文,我們可以學習到如何合理組織報告的結構和內容,以及如何有效地傳遞信息。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇一

為加強玉山縣殘疾人聯(lián)合會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)【20xx】34號)、《中共江西省委江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發(fā)〔20xx〕8號)、《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔20xx〕7號)等文件的要求,本單位于20xx年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,現將情況匯報如下:

(一)機構職能及組成。

玉山縣位于江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬,約有殘疾人3.8萬。20xx年,玉山縣殘聯(lián)根據殘疾人事業(yè)發(fā)展的特點、難點入手,充分利用社會資源,建立了分工協(xié)作的組織管理網絡,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數清、職責明,全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。

(二)人員結構和內控情況;

玉山縣殘疾人聯(lián)合會共有預算單位1個,包括玉山縣殘疾人聯(lián)合會。編制人數8人,其中:參公編制8人;實有人數18人,其中:在職人數8人,包括參公人員8人。

(三)部門整體收支情況。

1、20xx年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元。

2、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元。

(一)根據《玉山縣財政局關于印發(fā)玉山縣縣級預算績效目標管理暫行辦法的通知》(玉財績【20xx】4號)和《玉山縣財政局關于開展20xx年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【20xx】7號)對本單位20xx年度的整體支出進行了自評。在自評過程中,結合本單位的實際情況,核實數據、查閱資料歸納匯總等,最后形成績效評價自評報告。

(二)根據《20xx年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,玉山縣殘疾人聯(lián)合會得分97分,部門整體支出績效為“優(yōu)秀”。

從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,項目經費專款專用,無挪用濫用資金現象。

20xx年,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面,如政府采購不確定性,預算編制難以全面細致。

五、

通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收獲一定的經驗,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任人,強化責任意識,確保各項績效考核指標保質保量完成。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇二

1.項目概況。

為促進基本公共衛(wèi)生服務均等化,保障20xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目順利開展,根據《云南省衛(wèi)生廳云南省財政廳關于印發(fā)云南省加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理指導意見(試行)的通知》(云衛(wèi)發(fā)〔20xx〕26號)、《云南省衛(wèi)生健康委云南省財政廳關于轉發(fā)國家衛(wèi)生健康委財政部中醫(yī)藥管理局關于做好20xx基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》(云衛(wèi)基層發(fā)〔20xx〕8號)、《云南省財政廳云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會關于修訂印發(fā)云南省基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金管理與核算辦法的通知》(云財社〔20xx〕26號)要求,該項目資金本年總到位754.19萬元,使用594.46萬元。

2.項目績效目標。

免費向居民提供基本公共衛(wèi)生服務,促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。將0-6歲兒童、孕產婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結核病患者列為重點人群,按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案,開展針對性的健康管理服務;同時實施基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價,完成轄區(qū)內居民新冠疫苗接種,廣泛開展鄉(xiāng)村兩級醫(yī)務人員疫情防控培訓,加強基層醫(yī)療機構核酸采樣、疫苗接種和流行病學調查規(guī)范化培訓,持續(xù)加強疫情防控宣傳和開展健康教育等。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫(yī)醫(yī)院為使各專項資金能夠及時有效推進,成立專項預算績效管理工作小組,為專項資金制定專項工作方案,同時建立健全項目管理制度,并按工作方案及管理制度嚴格開展工作,同時建立相關監(jiān)督機制加強對項目資金的日常檢查監(jiān)督管理,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展。在工作開展方面,該項工作主要由本單位公管科負責,開展工作內容有:居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、老年人中醫(yī)藥健康管理、0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管、家庭醫(yī)生簽約服務及新冠疫苗接種等。

(二)新冠肺炎疫情防控項目。

1.項目概況。

為全面開展新冠疫苗接種,迅速提高疫苗接種能力,各疫苗接種單位投入了大量的人力物力,同時為進一步強化我市疫情防控各項措施,切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康,市疫情防控指揮部辦公室向市人民政府上報了《關于給予新冠病毒疫苗接種等疫情防控經費補助的請示》,市人民政府下達了相關工作經費。該筆資金本年總到位20.5674萬元,總支出20.5461萬元,主要用于新冠疫苗接種點設置,購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫(yī)用冰箱、冷藏箱、溫濕度監(jiān)測器、警戒線(樁)、桌椅等。

2.項目績效目標。

為更好開展疫苗接種工作,進一步強化我市疫情防控,切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康,保障于20xx年6月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達40%以上、9月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達85%以上。

3.項目組織管理情況。

疫苗接種工作由公管科協(xié)同醫(yī)院各臨床科室醫(yī)護人員及各村衛(wèi)生室醫(yī)生,組成工作組,進行疫苗接種,由后勤物資科承擔后勤物資采購,嚴格按照開遠市委市政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部辦公室有關文件要求,建立疫苗接種點,為開展疫苗接種工作購買相關設備,做好現場把控,使疫苗接種工作得以高效開展。該項目共涉及新冠疫苗接種點設置,購買電腦、打印機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫(yī)用冰箱、冷藏箱、溫濕度監(jiān)測器、警戒線(樁)、桌椅等新冠疫苗接種工作項目需要的物資采購。

(三)鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目。

1.項目概況。

根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)健委關于下達20xx年鄉(xiāng)村醫(yī)生報酬、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助、建檔立卡家庭醫(yī)生簽約服務個人繳納州級補助資金的通知》(紅財社發(fā)〔20xx〕93號)、《云南省衛(wèi)生健康委員會云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳關于建立完善鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障長效機制的實施意見》(云衛(wèi)基層發(fā)〔20xx〕3號)和《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金的通知》(紅財社發(fā)〔20xx〕128號)文件精神,支持我市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展,下達鄉(xiāng)村醫(yī)生報酬補助、定額補助,該項目資金實際到位21.50萬元,使用16.64萬元,按在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生人數及參保情況進行支出。

2.項目績效目標。

為保障鄉(xiāng)村醫(yī)生報酬、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補助,推進醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃,提升醫(yī)療衛(wèi)生服務能力,加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板,助推健康云南建設;對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫(yī)醫(yī)院依據對村衛(wèi)生室建設及保障相關工作順利開展的要求,該項工作由公管科協(xié)同人力資源、財務科共同保障鄉(xiāng)村醫(yī)生工作發(fā)放及養(yǎng)老保險購買,認真做好鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補助、國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施,進一步穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,統(tǒng)籌安排補助資金的使用,保障在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險,積極鼓勵鄉(xiāng)聘村用在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生參加養(yǎng)老保險、國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施等項目。

(四)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經費項目。

1.項目概況。

為了進一步促進我市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展,根據《開遠市基層能力提升工程實施方案》(開政辦發(fā)〔20xx〕94號)和《開遠市加快中醫(yī)藥發(fā)展行動計劃(20xx—20xx年)》(開政辦發(fā)〔20xx〕161號)》文件精神,結合20xx年創(chuàng)建全國基層中醫(yī)藥工作先進單位情況及20xx年中醫(yī)藥重點工作推進情況,由我院牽頭組建縣域內中醫(yī)醫(yī)聯(lián)體,定期到基層衛(wèi)生院開展中醫(yī)適宜技術培訓。安排中醫(yī)骨干醫(yī)師基層坐診。該項目資金總到位4萬元,使用4萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標。

打造中醫(yī)診療示范區(qū)、開展中醫(yī)適宜技術培訓、開展中醫(yī)藥法宣傳、提升基層中醫(yī)藥服務能力。

3.項目組織管理情況。

該項目由科教科負責,臨床科室配合,組織中醫(yī)適宜技術相關培訓,派職工到基層衛(wèi)生院坐診,確保完成中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展各項工作。

(五)公立醫(yī)院改革項目。

1.項目概況。

根據《開遠市公立醫(yī)院綜合改革實施方案》(開政辦發(fā)〔20xx〕152號)、《開遠市全面推進縣級公立醫(yī)綜合改革實施方案》(開政辦發(fā)〔20xx〕27號)、《開遠市財政局、衛(wèi)生局、發(fā)改局、人社局關于印發(fā)開遠市公立醫(yī)院綜合改革財政補償暫行辦法的通知》(開財字〔20xx〕206號)《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(紅財社發(fā)〔20xx〕40號)、《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)結算中央補助資金的通知》(紅財社〔20xx〕116號)、精神,結合20xx年度兩家公立醫(yī)院取消藥品加成情況、診療服務人次及20xx年度醫(yī)改暨業(yè)務工作綜合目標考核結果,該項目資金總到位66.75萬元,使用66.75萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標。

縣級醫(yī)院醫(yī)療服務與保障能力得到提升,疑難疾病診療水平不斷提高,縣域內就診率達90%以上,實現大病不出縣目標;同時繼續(xù)鞏固縣級公立醫(yī)院綜合改革成果,建立現代醫(yī)院管理新機制,支持縣級公立醫(yī)院晉升三級醫(yī)院;對公立醫(yī)院綜合改革進行補助。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫(yī)醫(yī)院為該項目成立專項預算績效管理工作小組,為推進公立醫(yī)院綜合改革,晉升三級醫(yī)院,高度重視人才培養(yǎng)、醫(yī)療設備及安防設備更新,制定專項工作方案,按工作方案及管理制度嚴格開展工作,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展。

(六)家庭醫(yī)生簽約服務經費項目。

1.項目概況。

為更好的推進家庭醫(yī)生簽約服務工作,確保我市家庭醫(yī)生簽約服務工作順利開展,根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目中央補助資金的通知》(紅財社發(fā)〔20xx〕48號)精神,該項目資金總到位30.5萬元,使用30.5萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標。

為進一步完善我市家庭醫(yī)生簽約服務工作,推進家庭醫(yī)生簽約服務信息化管理,完成建檔貧困戶和常規(guī)重點人群100%履約服務率,做實家簽服務提高居民主動參與率與滿意度。做到簽約一人,履約一人,服務一人。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫(yī)醫(yī)院為順利開展家庭醫(yī)生簽約工作,由公管科主負責,嚴格依據《云南省財政廳云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會關于修訂印發(fā)云南省基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金管理與核算辦法的通知》(云財社〔20xx〕26號),準確把握簽約服務費主要用于保障家庭醫(yī)生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務的要求,準確把握應簽盡簽內涵,開展相關工作,做好家庭醫(yī)生簽約服務。

(七)健康扶貧項目。

1.項目概況。

為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果,推動脫貧地區(qū)發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興,實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,鞏固提升衛(wèi)生室標準化建設,提升村衛(wèi)生室服務能力,根據《開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案》(開開組〔20xx〕1號)及《20xx年市級財政專項扶貧資金》(開財預字〔20xx〕1號)文件精神,該項目資金總到位40萬元,使用40.09萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標。

為鞏固衛(wèi)生室標準化建設,提升村衛(wèi)生室服務能力,保障基層村衛(wèi)生室開展國家基本公共衛(wèi)生服務項目、健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約工作順利開展。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫(yī)醫(yī)院由后勤物資科主要負責,組織相關工程實施部門對老鄧耳、崩打衛(wèi)生室進行標準化建設,醫(yī)療設備更新,保障基本公共衛(wèi)生服務項目、健康扶貧、家庭醫(yī)生簽約工作順利開展。

(八)中醫(yī)藥發(fā)展經費項目。

1.項目概況。

為完成基層中醫(yī)藥能力提升、名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設,根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展(中醫(yī)藥發(fā)展類)省對下專項轉移支付資金的通知》(紅財社發(fā)〔20xx〕114號),該項目資金總到位6萬元,該筆經費于20xx年年底暫未支出。

2.項目績效目標。

為完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)綜合服務區(qū)(中醫(yī)館)建設。

3.項目組織管理情況。

該項目由科教科負責,為推進名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設,制定專項工作方案,按工作方案,高度重視工作室建設、師帶徒人才培養(yǎng)等方面,依據工作計劃,待工作室建設完成驗收后,于2022年上半年,完成相關經費支付。

(九)健康管理中心建設項目。

1.項目概況。

為完成健康管理中心建設,依據發(fā)改委《開遠市發(fā)展和改革局關于申報開遠市20xx年市級項目前期工作經費的請示》,該項目資金總到位15萬元,使用7萬。

2.項目績效目標。

為建設占地面積2400平方米,總建筑面積約19200平方米的中醫(yī)養(yǎng)生健康管理綜合樓,撥付資金用于綜合樓建設前提設計工作開展。

3.項目組織管理情況。

該項目由后勤管理科負責,為完成健康管理中心前期設計工作,聘請相關設計公司進行大樓設計。

(十)艾滋病項目。

1.項目概況。

開遠市委、市政府歷來高度重視艾滋病防治工作,為20xx年度順利完成防治艾滋病工作責任目標,根據《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(紅財社發(fā)〔20xx〕72號)的精神,該項目資金總到位71.52萬元,使用71.52萬元,已使用完畢。

2.項目績效目標。

為全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,實現《云南省第五輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實施方案》的總體目標“持續(xù)鞏固“三個90%”(感染者發(fā)現率、治療率及治療有效率)和“兩個消除”(消除輸血傳播和母嬰傳播)成果,進一步降低艾滋病新發(fā)感染率和病死率,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。

3.項目組織管理情況。

開遠市中醫(yī)醫(yī)院為使艾滋病專項資金能夠及時有效推進,成立專項預算績效管理工作小組,為專項資金制定專項工作方案,并按工作方案及管理制度嚴格開展工作,同時建立相關監(jiān)督機制加強對項目資金的日常檢查監(jiān)督管理,對項目進度及時跟進,推動專項工作高質量開展,有艾病辦主導,臨床科室、醫(yī)技科、財務科、信息科、后勤管理科等部門相配合,按省級防治艾滋病相關要求,嚴格開展日常艾滋病防治工作。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

依據本年專項資金工作進展情況,總結項目資金管理及使用經驗,為下一年能夠更好開展項目工作,完善及規(guī)范項目資金管理,優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

本次績效評價涉及項目10個,其中:市級財政支出項目10個,上級轉移支付項目0個。

本次績效評價涉及項目10個,其中:一般公共預算支出項目10個。

(二)績效評價工作過程。

為使績效再評價工作順利開展,由開遠市中醫(yī)醫(yī)院財務科牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

部門開展績效自評項目數量10個,評價結果為“優(yōu)”9個,“良”1個。

(二)績效目標實現情況。

1.項目1(基本公共衛(wèi)生服務項目)績效目標的實際實現情況。

為保障20xx年基本公共衛(wèi)生服務順利開展,市級補助資金及時撥付,使20xx年基本公衛(wèi)預算指標能夠在指定時間內順利開展并大部分超額完成。

2.項目2(新冠肺炎疫情防控項目)績效目標的實際實現情況。

為新冠肺炎疫苗接種順利按總指揮部要求完成,項目補助資金及時到位,完成疫苗接種點建設,電腦、身份證閱讀器等設施及時到位,保障疫苗接種順利開展。

3.項目3(鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目)績效目標的實際實現情況。

20xx年鄉(xiāng)村醫(yī)生各項補助資金及時撥付到位,鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險按月購買、定額補助按期發(fā)放,以保證國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。

4.項目4(中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經費項目)績效目標的實際實現情況。

通過各部門相互配合,有效實現了中醫(yī)藥適宜技術相關的各項工作。

5.項目5(公立醫(yī)院改革項目)績效目標的實際實現情況。

為了能夠更好的鞏固縣級公立醫(yī)院綜合改革成果,建立現代醫(yī)院管理新機制,支持縣級公立醫(yī)院晉升三級醫(yī)院,項目資金及時到位,通過人才培養(yǎng)、醫(yī)療設備購置等形式,提升醫(yī)療質量,使病人平均住院日降低、公立醫(yī)院人員支出占業(yè)務收入比例有所升高。

6.項目6(家庭醫(yī)生簽約服務經費項目)績效目標的實際實現情況。

項目資金及時到位,通過各部門相互配合,保證了相關工作順利開展,使20xx年家庭醫(yī)生簽約服務工作目標得以完成。

7.項目7(健康扶貧項目)績效目標的實際實現情況。

項目資金及時到位,村衛(wèi)生室標準化建設順利開展,工程項目已完成。

8項目8(中醫(yī)藥發(fā)展經費項目)績效目標的實際實現情況。

資金及時到位,按工作計劃逐步建成名老中醫(yī)專家示教室。

9項目9(健康管理中心建設項目)績效目標的實際實現情況。

依據發(fā)改委相關文件精神,已于20xx年聘請設計公司完成健康管理中心前期設計工作。

10項目10(艾滋病防治項目)績效目標的實際實現情況。

根據紅河州人民政府辦公室關于紅河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指標進展情況的通報,20xx年度我單位順利完成艾滋病防治各項指標。

無。

無。

無。

無。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇三

湘陰縣殘疾人聯(lián)合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。

(二)機構設置。

我會內設6個職能股室,分別為綜合室、業(yè)務室、財計股、就業(yè)服務所、維權服務中心和工會。

(一)基本支出。

我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。

(二)專項支出。

1.專項資金預算安排情況。

20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:

(1)社區(qū)殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。

(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。

(3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態(tài)更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。

(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。

2.專項資金投入和使用情況。

20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區(qū)殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態(tài)更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。

3.專項資金管理情況。

加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監(jiān)督、檢查制度,嚴格執(zhí)行國家各項規(guī)章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現問題及時糾正和處理。

在部門資金使用過程中,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:

(一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監(jiān)察、財政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

(二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業(yè)務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。

20xx年,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的實施,使部分殘疾人在教育、創(chuàng)業(yè)、托養(yǎng)方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。

社區(qū)康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業(yè)務知識熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務形式單一,對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。

加強社區(qū)康復人員的培訓,加大對社區(qū)康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度,鼓勵各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實用技術,實現殘疾人就業(yè)增收。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇四

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,現將自評情況報告如下:

(一)部門概況。

德江縣殘疾人聯(lián)合會成立于1991年,屬群團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業(yè)服務所、托養(yǎng)中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經費實行統(tǒng)一核算。

(二)部門績效目標的設立情況。

縣殘聯(lián)績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質量;實施鄉(xiāng)村產業(yè)扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實施無障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量。3.殘疾人就業(yè)工作目標:實施殘疾人培訓,穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè),保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務和職業(yè)培訓,提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。

(三)部門整體收支情況。

1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬元。

2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,其中,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元。

“三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,公務接待費支出0.08萬元,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。

(四)部門預算管理制度建設情況。

為規(guī)范本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規(guī)依程序,努力做到公開、公平、公正。在嚴格執(zhí)行國家、省、市、縣財政有關法律法規(guī)的同時,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督,開展公用經費使用監(jiān)督,相關制度規(guī)定執(zhí)行到位。

(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

(二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執(zhí)行有效;5.預算管理規(guī)范。

(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規(guī)程要求,我會財務室人員在自評的基礎上,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議后形成評價結論,出具績效評價報告。

20xx年,根據年初工作規(guī)劃和重點性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

(一)評價情況。

1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制說明》,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門預算。

預算績效目標編制方面,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,目標設置合理。

2.預算執(zhí)行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金分配有完整的審批程序和手續(xù),資金按規(guī)定程序進行撥付,且資金支出符合部門預算批復的用途,支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整,各種管理制度健全。

3.履職及效益。

(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績效項目的支出工作以及其他工作??冃繕藢嶋H完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均為100%。

(2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發(fā)揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創(chuàng)造更多就業(yè)崗位,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。社會公眾或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。

4.績效評價。我會對20xx年殘聯(lián)整體項目展開了績效自評,也對我會整體支出展開了績效自評,并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。

(二)綜合評價結論。

經過績效綜合分析,我會20xx年整體支出績效自評得分98分。

(一)存在的問題。

項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。

(二)整改情況。

1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

2.加強財務管理,嚴格財務審核。按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用。

3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

4.加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導,培養(yǎng)項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。

通過績效自評工作的開展,縣殘聯(lián)將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

20xx年,在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的正確指導下,通過全縣殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員和社會各界的共同努力,我縣的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃》目標任務。二是抓基礎,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業(yè)培訓工作邁出新步伐。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,殘聯(lián)機關履職服務能力明顯提升。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇五

建水縣殘疾人聯(lián)合會屬財政全額撥款的事業(yè)單位,實行公務員管理,內設辦公室、教育就業(yè)扶貧法制科、康復文體宣傳科3個科室。單位人員編制5名,其中:事業(yè)編制5名,20xx年末實有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業(yè)單位4個,即建水縣殘疾人服務總社、建水縣殘疾人就業(yè)服務所、建水縣殘疾人康復服務指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實行四塊牌子,一套班子,有事業(yè)編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實有在職人員6人。建水縣殘疾人聯(lián)合會機關與下屬事業(yè)單位實行五位一體合署辦公,統(tǒng)一進行會計核算,會計核算執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。

(二)部門整體支出年度總體目標。

1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發(fā)放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽器驗配100臺;做好全縣“助殘日”、“愛耳日”、“愛眼日”、“精神病日”、“麻風病日”等各類節(jié)日宣傳及走訪慰問;組織并落實好全縣“盲人協(xié)會”、“聾人協(xié)會”、”肢殘人協(xié)”、“智力和精神殘疾親友協(xié)會”工作經費;發(fā)放獲獎殘疾人運動員獎勵。2.殘疾人就業(yè)和扶貧:完成殘疾人殘保金征收工作,完成殘疾人實用技術培訓工作500人,完成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持點建設3戶,殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持20戶。實施重度居家托養(yǎng)工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動助學金700人發(fā)放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發(fā)放社區(qū)村委會聯(lián)絡員補助工作。完成托養(yǎng)中心室外附屬工程建設。

(三)年度部門預算批復及整體支出安排情況。

1.預算批復情況。

根據建水縣財政局關于批復20xx年度部門預算的通知,建財發(fā)[20xx]11號文件,批復建水縣殘疾人聯(lián)合會20xx年收入預算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。

2.整體收支情況。

截止20xx年12月31日,部門實際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結余343245.34元。

截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。

3.預算執(zhí)行情況。

20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結余142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結余0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.

(一)績效目標完成情況。

(一)切實加強康復服務。一是開展脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實地走訪。由班子成員分組帶領相應科室工作人員組成走訪組,有針對性地對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進行入戶了解實際情況,結合康復、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、兜底保障等進行一戶一策幫扶脫貧。通過摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實施精準康復、精準就業(yè)等政策,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展摸底調查工作,14鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成全縣殘疾人康復需求統(tǒng)計上報工作,為全縣殘疾人享受康復、就業(yè)等政策提供了基礎支撐。三是抓實助聽器驗配。為持證聽力殘疾人的79人,免費配備助聽器82臺,其中驗配成人助聽器74臺,為在校聽力殘疾學生驗配助聽器8臺,投入資金11.19萬元;四是開展殘疾兒童及成人康復救助項目實施。對康復項目實施的對象、補助金額、期限等進一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規(guī)范實施。完成肢體、智力、言語、自閉癥殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬元。實施工耳蝸手術2人;補助自費實施人工耳蝸手術1人,補助金額9萬元;實施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬元;免費發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進一步探索我縣殘疾人兒童康復創(chuàng)新發(fā)展,縣殘聯(lián)依托縣托養(yǎng)中心,與紅河州中醫(yī)醫(yī)院簽訂合作協(xié)議,將攜手州中醫(yī)醫(yī)院打造以中醫(yī)為特色殘疾人康復新亮點,建設州級“醫(yī)、康、養(yǎng)、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開展“全國第三十一次助殘日”便民服務活動??h殘聯(lián)牽頭組織縣婦聯(lián)、紅十字會、州二院、縣人民醫(yī)院、州中醫(yī)醫(yī)院,在縣城文安府廣場開展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質量”主題宣傳活動。助殘日活動主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發(fā)放輔助器材、義診服務、走訪慰問等活動,為殘疾群眾帶去節(jié)日的慰問及便民服務,走訪慰問殘疾貧困戶10戶、殘疾學生54名。

(二)切實加強就業(yè)培訓。一是實施建檔立卡殘疾人戶助學補助。整合上級助學項目及縣級資金,繼續(xù)對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學生及殘疾家庭子女開展助學補助,補助工作正在開展補助對象人數摸底統(tǒng)計前期工作,于9月份實施補助。二是殘疾人大學畢業(yè)生就業(yè)回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學畢業(yè)生5名,為及時了解掌握畢業(yè)就業(yè)的工作情況,縣殘聯(lián)積極聯(lián)系5名畢業(yè)生,并對他們提供省殘聯(lián)招聘網站的信息,指導和幫助他們注冊相關就業(yè)信息,對他們的生活學習情況作進行了追蹤回訪,為其提供事業(yè)單位招考的政策咨詢服務。其中,指導建檔立卡戶李慧考取建水實驗中學,孔若楠就業(yè)于云南星火教育校訓學校。三是開展建檔立卡殘疾人就業(yè)培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯(lián)合農業(yè)農村局、人社等部門,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有需求的殘疾群眾(含建檔立卡殘疾人)組織開展種養(yǎng)殖農村實用技術培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經驗的基礎上,利用下鄉(xiāng)宣傳、窗口服務等契機,主動了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象范圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業(yè)培訓對象,開展殘疾人紫陶技術培訓,并頒發(fā)相關證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創(chuàng)造就業(yè)機會,增強脫貧致富能力。

(三)切實加強其它工作。一是殘疾人托養(yǎng)中心建設。主體工程及附屬工程已經全體完工并驗收,經縣人民政府批準,與州中醫(yī)醫(yī)院合作,共同建設托養(yǎng)中心。項目竣工驗收并移交州中醫(yī)醫(yī)院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發(fā)放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬元,護理補貼6603人,金額48.81萬元,共計11034人,金額79.82萬元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下?lián)荞v村工作經費2萬元,保障扶貧工作經費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯(lián)關于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對托養(yǎng)項目合作機構建水百姓醫(yī)院,要求嚴格按照衛(wèi)生部門統(tǒng)一部署,組織全體醫(yī)務人員學習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動等方面的措施和規(guī)定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進出醫(yī)院,若有情況及時上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關異常情況。

(二)績效目標未完成原因分析。

秉持公開、公正、節(jié)約的原則,結合單位支出實際情況,本單位加大了殘疾人事業(yè)經費的投入,故項目類支出有所增加。

本次績效自評工作嚴格按照財政部門的有關要求,在收到通知后,第一時間將文件呈領導閱示,安排相關財務人員負責具體事宜,嚴格按照文件要求落實相關績效申報、審批、開展和事后跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開展部門工作,無其他超出預算的支出情況。

(一)投入情況分析。

從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。

(三)過程情況分析。

我單位已建立項目、部門和財政三個層級共性評價指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績效3個一級指標,8個2級指標,37個3級指標。將批復的年初部門預算全部納入預算績效監(jiān)管范圍,根據績效目標設立情況及時進行監(jiān)控,開展績效評價工作。根據年初制定的評價方案對上年績效管理工作開展評價,首先由部門進行自評,完成后縣財政局對部門自評情況開展核查。嚴格落實評價結果應用。將評價結果與下年預算編制相結合。

(四)產出情況分析。

本單位積極配合預算績效部門完成預算績效管理日常的工作,每季度末按時報送20xx年績效跟蹤材料,做到實時跟進。

(五)效果情況分析。

進一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平,建立科學、合理的財政資金績效評價管理體系,不斷提高了財政專項資金使用效益。

(一)主要問題及原因分析。

一是對績效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。

二是對績效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個季度上報材料外,平時沒有相關的指導。

(三)改進的方向和具體措施。

一是加大對績效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業(yè)務開展培訓。

二是強化在日常工作中的績效跟蹤問效工作,加強對預算單位的指導,使績效管理深入人心。

一是制定專項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績效管理工作水平,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,不斷加強過程監(jiān)控及時報送每季度績效跟蹤管理。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評,在此基礎上形成自評報告。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇六

根據《省民政民生工程績效評價辦法》,結合我縣實際,對全縣困難人員救助工程(包括農村居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)及機構運行維護、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼)、社會養(yǎng)老服務體系建設和智慧化養(yǎng)老2個項目進行了認真的自評,現將自評情況報告如下:

(一)項目立項情況。

1、規(guī)劃編制合理,審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》,縣政府辦出臺了《縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作暫行辦法(試點)》、《縣城鄉(xiāng)低保審批權限委托下放工作實施方案(試點)》、《縣農村特困失能半失能人員集中護理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養(yǎng)護工作試點實施方案》、《關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量和構建多層次養(yǎng)老服務體系行動計劃的通知》等文件,規(guī)范全縣各項民政民生工程實施,將養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展納入縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃及城鄉(xiāng)總體規(guī)劃。

2、機制建立及時,執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進全縣養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展,未成年人保護、低保專項治理、殘疾人“兩項”補貼等聯(lián)席會議制度。由民政、消防、衛(wèi)健、市場監(jiān)督、等部門參與的的聯(lián)席會議制度,在協(xié)調研究、問題解決、部署任務等方面發(fā)揮著重要的作用。

3、績效目標合理、指標明確。嚴格按照各項工作的績效目標,將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,20xx年已全部完成績效目標任務。

(二)資金落實情況。

高齡津貼,居家養(yǎng)老服務補貼、運營補貼,一次性建設補貼等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續(xù)及時撥付資金。

(三)項目管理情況。

1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策,提高政策知曉率。

2、程序規(guī)范到位。各類資金發(fā)放類工程,嚴格按照申報審批審批程序,社會養(yǎng)老服務體系建設嚴格按照招投標程序。

3、公示監(jiān)督到位。通過“縣人民政府”網及時向社會公示困難人員救助工程資金發(fā)放情況,主動接受社會監(jiān)督。

4、檔案管理到位。補助對象檔案規(guī)范、完整,檔案資料齊全。

5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。

6、責任落實到位。簽訂目標責任書,省、市、縣三級目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。

(四)財務管理情況。

資金使用合規(guī)??顚S?。各項資金實行了專賬核算,并做到專款專用,項目資金及時納入財政年初預算管理。發(fā)放類補貼全部通過財政涉農資金平臺直接打卡發(fā)放。

(五)項目產出。

1、目標完成率100%。

1).農村居民最低生活保障。我縣現有農村低保對象21090戶,30383人,占全縣農業(yè)人口3.7%,自7月1日始,全縣城鄉(xiāng)低保標準統(tǒng)籌,為585元/人.月,月人均補322.3元,年發(fā)放標準由4500元提高至7020元,確保低保標準高于扶貧標準,全面實現低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發(fā)放全年農村低保金12240萬元,分a、b、c三類進行管理,實行差額救助,定期復核,動態(tài)調整,做到應保盡保,應退盡退、按標施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。

2).特困人員供養(yǎng)和機構維護。我縣現有五保供養(yǎng)對象10280人,占全縣總人口1%。其中集中供養(yǎng)1283人,分散供養(yǎng)8997人。20xx年五保戶供養(yǎng)標準:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累計打卡發(fā)放五保供養(yǎng)資金7200萬元。失能特困人員422人,半失能人員574人,共計發(fā)放護理補貼403萬元。

散居孤兒1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同時在全縣開展孤兒走訪、調查和評估工作,切實保障了孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活權益。

通過優(yōu)化救助服務,充分利用救助管理機構現有設施開展照料服務。建立受助人員返鄉(xiāng)地域間聯(lián)動協(xié)作機制,年度提供返鄉(xiāng)救助88人次。

困難殘疾人生活補貼14347人,按月足額打卡發(fā)放護理補貼949.46萬元。,生活補貼871.89萬元。

6).城市社區(qū)養(yǎng)老服務設配建率達到85%以上,縣級居家養(yǎng)老服務指導中心1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務指導中心9個、社區(qū)和村級養(yǎng)老服務站95個,覆蓋率達到60%。

(六)項目效益。

社會效益影響較好。各項資金和工作經費納入了年度財政預算,按標準按時打卡發(fā)放到戶。各類津貼、補貼的發(fā)放提高了生活困難各類民政群體生活質量,推動了我縣的民政事業(yè)的發(fā)展。全縣養(yǎng)老服務設施均運行有序正常,城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務設施便于老年人開展休閑娛樂活動,發(fā)揮了全社會弘揚敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)的作用。

(一)養(yǎng)老機構提質增效。

150張床位以上的養(yǎng)老機構6家100%設立了醫(yī)務室;

利用社會力量運營養(yǎng)老機構床位占比達45%。自20xx年,我縣計劃利用三年時間,對全縣敬老院開展服務質量提升工程,計劃總投資1500萬元,每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務質量建設情況要求,健全完善各項規(guī)章制度、配備工作人員、設置配套用房、敬老院院內外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調和沙發(fā)等基礎設施,更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務質量改造提升任務。35所敬老院全部取得消防許可或備案。

質量提升工作領導小組,依據《縣社會辦養(yǎng)老院服務質量星級評分表》,對10所社會辦養(yǎng)老機構進行逐項檢查評分。根據得分情況,評定三星4家,二星4家,一星2家。全年發(fā)放獎勵資金44萬元.

(二)集中護理創(chuàng)新模式。

自20xx年元月8日,縣第一家通過公建民營轉型專供全縣特困供養(yǎng)五保老人護理的護理院試運營以來,已累計入住234位失能人員,逐步提高生活不能自理特困人員集中供養(yǎng)率。

依據《特困人員生活自理能力評估表》,聯(lián)合衛(wèi)生部門,對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人,鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護理點,或當地敬老院。集中供養(yǎng)460人,集中供養(yǎng)率46.2%。對不愿意集中供養(yǎng)的特困失能人員簽訂協(xié)議書,并責令鄉(xiāng)村加強監(jiān)護,確保分散供養(yǎng)特困失能人員生活安全。通過政府購買服務為特困供養(yǎng)人員開展居家養(yǎng)老服務,年服務達8600人次。

1.民生工作相關管理體制和運行機制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善,家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠,當前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養(yǎng)制度、醫(yī)療救助等,在實施中存在多頭管理,條塊分割的問題。

2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治療發(fā)生的巨額費用新農合報銷外尚有很大缺口,看病難仍是目前棘手的事情。

3.基層救助網絡信息化共享不夠,部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的情況下,如能充分發(fā)揮信息化將顯得尤為重要。

1.完善保民生的管理機制與運行機制。建立部門聯(lián)動、社會參與的多邊機制,加強相關部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作,定期交流信息,協(xié)調行動,建立統(tǒng)一的服務工作平臺,辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發(fā)放,避免多頭申報、多頭救助,缺失救助,實現救助項目互補和救助效能最大化。

2、目前我縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務服務中心覆蓋率已達60%,可在管理模式、管理人員選聘、經費等方面存在不足。建議出臺城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區(qū)養(yǎng)老服務機構發(fā)展的管理長效運營問題。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇七

為貫徹落實《中共河南省委河南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(豫發(fā)〔20xx〕10號)精神,按照《中共周口市委周口市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(周發(fā)〔20xx〕6號)、《中共太康縣委太康縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(太發(fā)〔20xx〕11號)等文件要求,縣財政局研究制定了《20xx年度績效自評結果抽查復核工作方案》(太財字〔20xx〕30號)》(以下簡稱“工作方案”),完善了“財政部門+業(yè)務部門+第三方評價機構”自評抽查復核聯(lián)動工作機制,對20個項目和2個部門整體支出進行自評抽查復核,目前已全部完成,現將抽查復核結果公示如下:

(一)復核范圍:20xx年度績效自評中抽取的20個項目支出和2個部門整體支出。

(二)復核內容:為績效目標編制、預算執(zhí)行、績效指標設置、運行成本控制、目標完成、可持續(xù)發(fā)展能力以及滿意度情況等方面,同時考量單位自評工作的及時性、規(guī)范性和自評報告工作質量。

此次共抽查復核20個項目支出和2個部門整體支出,涉及預算資金10215.46萬元。抽查復核依據上報資料和實地核查進行綜合評價。經評價,項目支出自評價復核評級為“優(yōu)”的19個,為“良”的1個;2個部門整體支出自評價復核評級均為“優(yōu)”。項目支出自評工作質量為“優(yōu)”的19個,為“中”的1個;2個部門整體支出自評工作質量均為“優(yōu)”??傮w來說,績效自評工作質量較好。

從抽查復核結果可以看出,抽查復核的部門和單位已按照要求對本部門和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績較多,項目存在問題分析較少。主要問題如下:

(一)預算執(zhí)行率低。

20個項目中,有2個項目預算未執(zhí)行完畢,2個部門中,有1個部門預算未執(zhí)行完畢。其主要原因是年初預算不夠精準、科學,申請資金超出實際需求,致使資金無法完全支出,造成資金閑置沉淀,資金效益低下。

一是預算單位對績效自評相關政策和工作要求的意識不夠,績效自評工作缺乏組織,工作草草了事,對項目的完成情況、指標的完成情況缺乏深入的分析。

二是被抽查部門(單位)業(yè)務科室工作人員對績效管理工作不重視,績效自評工作參與較少,目前自評工作主要由財務人員完成,但財務人員對項目實際完成情況不夠了解,評價打分容易出現偏差。

三是部分單位對評價打分依據未進行取證留檔。出現自評指標打分欠缺相關證據,例如部分項目對服務對象滿意度進行調查缺乏登記記錄,致使無法準確、全面、客觀地反映績效評價情況。

(三)自評報告提到的問題及原因分析流于形式。

通過抽查發(fā)現,預算單位提交的自評價報告過于模板化,報告內容主要針對項目立項背景和實施內容進行描述,對績效目標和指標的分析不夠詳細。自評報告中遇到的扣分點,未進行歸納分析挖掘存在的原因,提出的問題不夠深入,也沒有提出進一步改進措施。

(一)提高預算測算準確性。

建議預算單位充分考慮以往項目的實際支出和未來的支出計劃,科學合理的編報下年預算。在項目執(zhí)行過程中,做好預算執(zhí)行監(jiān)控工作,如發(fā)現資金閑置的情況,及時調減相應資金,上交財政統(tǒng)籌安排,提高資金使用效益。

(二)提高績效管理意識,完善自評工作質量。

建議預算單位重視自評工作,加強績效意識,按照政策要求自行成立自評工作組,明確責任分工,項目自評價時,必須要求項目負責人參與,在項目前期準備階段和實施過程中,注意項目績效設置和完成情況的相關佐證材料收集工作,注意歸納整理項目實施的數據統(tǒng)計、項目文件等材料,以便佐證相關績效目標的設置及實現程度。

(三)提升預算管理知識。

建議預算單位進一步加強對預算績效管理相關政策文件的學習和運用,轉變自身思想觀念,切實做到花錢必問效、無效必問責??陀^真實地進行自我評價,完善績效目標和指標的分析程度,主動發(fā)現并挖掘存在的問題,積極尋求解決辦法,提高工作質量。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇八

(一)項目概況。

主要用于病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛(wèi)生安全。保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和群眾食品消費安全。

(二)項目績效目標。

按照規(guī)定對生豬無害化進行日常監(jiān)管,做到全區(qū)病死畜禽統(tǒng)一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業(yè)健康發(fā)展,讓人民群眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

(三)項目實施情況分析。

1、項目資金管理情況:我區(qū)無害化處理經費實行申報制,由區(qū)畜牧水產事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現象。

2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。

3、項目資金使用情況:所有資金均按計劃使用,于20xx年12月前全部完成撥付,??顚S茫瑹o截留、擠占、挪用等現象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配制度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規(guī)范操作,會計核算真實、完整,用款程序規(guī)范,結算及時,符合相關規(guī)定。

4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用于該項目。嚴格按照相關政策對項目監(jiān)督、資金審核撥付等環(huán)節(jié)進行管理檢查,檢查過程中發(fā)現項目沒有違規(guī)情況。

(一)績效評價目的。

推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監(jiān)管,推動畜牧業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

(二)績效評價工作過程。

項目前期準備:一是與湘鄉(xiāng)市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區(qū)委托病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協(xié)議書;二是每月按時統(tǒng)計、報送無害化處理相關資料;三是由區(qū)畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。

項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環(huán)境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業(yè)健康發(fā)展,讓人民群眾吃上放心肉。

項目分析評價:項目績效完成率100%,群眾滿意度100%。保障畜牧業(yè)的健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全。

1.項目經濟性分析。

一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理范圍內。二是項目成本(預算)節(jié)約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。

2.項目效率性分析。

(1)項目的實施進度。

截止績效評價日,項目已全部完成。

(2)項目完成質量。

項目完成情況好。

3.項目效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

項目按預期時間完成。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業(yè)經濟健康發(fā)展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛(wèi)生安全、畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民群眾食品消費安全。生態(tài)效益:確保產品安全、環(huán)境安全,有效保護生態(tài)環(huán)境。

項目社會影響:預保護環(huán)境安全、公共衛(wèi)生安全、食品安全,保障畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。群眾滿意度100%。

項目評價結論:項目依照區(qū)級的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計劃進行。項目總體評分為99分。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇九

1、單位職責職能。

秉承救死扶傷、全心全意為人民服務的宗旨,運用中醫(yī)和中西醫(yī)結合的知識及現代科學技術開展內、婦、兒、外、骨傷、肛腸、心腦血管、糖尿病、針灸按摩、口腔、眼科、中醫(yī)美容及社區(qū)醫(yī)療服務。

2、機構設置及人員情況。

我院屬于差額撥款事業(yè)單位,核定編制數139名,在職在編人員133人,合同人員167人、臨時人員29人。

3.年度工作計劃及重點工作任務情況。

(1)進一步推進“清廉醫(yī)院”建設,鞏固行風專項整治成效。

(2)持續(xù)推進全國文明城市創(chuàng)建、愛國衛(wèi)生“7+3”專項行動。

(3)積極應對中醫(yī)醫(yī)院等級評審的改革,提升服務能力,強化日常指標數據上報和管理,做好現場迎檢準備,順利通過二級中醫(yī)醫(yī)院等級醫(yī)院復審。

(4)推動貫徹落實州、市《促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實施方案》,不斷發(fā)揮突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,做好專科建設,按照上級部門的統(tǒng)籌規(guī)劃,積極申報1-2個省級重點??疲ɡ夏瓴?、治未?。?-2個州級重點??疲▋榷?、婦科),申報至少一個州級中醫(yī)質控中心,以??平ㄔO為抓手推動醫(yī)院高質量發(fā)展。

(5)逐漸解決人才問題,加強人才梯隊建設,加大“內培外引”力度,爭取引入1-2名學科帶頭人解決高層次人才緊缺突出問題。圍繞學術經驗繼承、傳承團隊建設,狠抓名老中醫(yī)專家傳承工作室建設,培養(yǎng)延續(xù)好中醫(yī)藥人才團隊。

(6)全面啟動drg付費(病歷)系統(tǒng)運行,完善醫(yī)院互聯(lián)網+建設。以電子病歷4級-5級為目標,對醫(yī)院醫(yī)療信息系統(tǒng)進行重造,建設范圍包括了醫(yī)院his、lis、pacs、電子病歷、輔助決策、合理用藥、院內手麻系統(tǒng)、臨床路徑以及支撐硬件等。優(yōu)化便民服務及門診流程,基于國醫(yī)在線平臺,完善以掛、繳、查為主要功能,以自助機,公眾號為載體,打造為病人就診提供便利為主要目的互聯(lián)網醫(yī)院。

(7)針對業(yè)務用房嚴重不足,部分醫(yī)療服務功能無法實現,制約醫(yī)院發(fā)展并影響質量安全等問題,亟待加大基礎建設力度,積極爭取醫(yī)院擴建建設項目落地,申請、爭取政府支持醫(yī)院后面云龍社區(qū)土地,完成擴建。

(8)中醫(yī)藥文化傳播。高位推動,拓寬宣傳渠道,提升醫(yī)院“五名工程”品牌影響力,多方式、多舉措、多渠道做好中醫(yī)藥的文化宣傳。

(9)持續(xù)做好疫情防控及疫苗接種工作。根據上級的指導和安排,在現有有限的條件下,努力做好疫情防控和疫苗接種工作。

(10)加強經濟管理。穩(wěn)中求進,規(guī)范財務管理,做好財務預算、決算,內控管理,保障醫(yī)院運營平穩(wěn)、提質增效的良性發(fā)展。

(二)當年履職總體目標、工作任務。

1、在上級黨委的領導下,認真貫徹落實新時代黨的建設總體要求和新時代黨的組織路線,全面加強黨對公立醫(yī)院的領導,加強公立醫(yī)院黨的建設,充分發(fā)揮各黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用,確保了醫(yī)院黨建工作的順利開展。

2、深化公立醫(yī)院改革,堅持醫(yī)院公益性。

3、加強中醫(yī)藥建設,促進中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展。

4、加強質量與安全管理,提高中醫(yī)服務實力和競爭力。

5、提高行政后勤保障的精細化管理,加強服務意識和辦事效率。

6、加強醫(yī)院信息化管理。

7、規(guī)范防艾工作,強化監(jiān)督與管控。

8、健全機制,認真落實健康扶貧工作。

9、積極開展惠民便民活動,提高醫(yī)院的公益保障能力。

10、發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,使醫(yī)院公益性質更加明顯。

(三)當年整體支出績效目標。

1、深入推動黨建、業(yè)務雙融合雙促進,做到“規(guī)定動作不走樣”、“自選動作有創(chuàng)新”“黨建工作得實效”,全院呈現出團結協(xié)作、快速發(fā)展的良好態(tài)勢,各項工作均創(chuàng)同時期歷史最高水平。

2、進一步建立健全各項規(guī)章制度,使醫(yī)療管理水平得到提升。

3、執(zhí)行院科兩級質量管理責任制,嚴格落實醫(yī)療核心制度和各項診療常規(guī)。

4、提高中醫(yī)護理水平,發(fā)揮中醫(yī)護理特以和優(yōu)勢。

5、進一步強化醫(yī)務人員控感知識,提高醫(yī)務人員的控感行為,使我院的控感工作更規(guī)范化。

6、加強藥事管理,提升質量保障。、

7、加紳重點學科建設,提高服務能力。

8、全面落實醫(yī)改要求,推進醫(yī)院科學發(fā)展。

9、加大人才培養(yǎng),重視人才梯隊建設。

10、扎實推進醫(yī)保工作。

11、扎實推進公共醫(yī)療服務,提高醫(yī)院的公益保障能力。

12、中醫(yī)藥防治艾滋病工作穩(wěn)步推進。

13、加強完善健康扶貧工作和家庭醫(yī)生簽約服務工作。

14、提升醫(yī)院文化建設。

(四)預算績效管理開展情況。

1、績效目標方面:預算單位均按要求在編報項目預算時同步編報項目績效目標,按照專項轉移支付相關管理辦法要求,開展專項轉移支付的績效目標編報工作。結合功能科目與產出構成、經濟科目與成本費用的績效關系,進一步加強對績效目標編制質量的審核,提高績效目標與項目預算的匹配性。

2、績效跟蹤方面:重點推進以預算單位為主體開展績效跟蹤,加強項目預算執(zhí)行,優(yōu)化項目資金管理,促進績效目標實現。針對項目特點優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結合,把績效跟蹤與加強當年預算執(zhí)行、實施預算調整、使用結轉資金、優(yōu)化項目管理結合起來,提高績效跟蹤的及時性和效率性。

(五)當年部門預算批復及整體支出安排情況。

1、預算批復情況。

根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》(開財預字〔20xx〕1號)開遠市中醫(yī)醫(yī)院20xx年度部門預算支出批復情況如下(金額單位:萬元):

20xx年部門財務總收入1,326.26萬元,其中:一般公共預算1,326.26萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

20xx年部門預算總支出1,326.26萬元。財政撥款安排支出1,326.26萬元,其中:基本支出1,326.26萬元,與上年對比減少180.42萬元,主要原因分析上年預算總收入包含退休人員經費及績效考核資金;項目支出0萬元。

2、整體收支情況。

(1)整體收入情況。

20xx年醫(yī)院總收入17,698.14萬元,其中:一般公共預算財政撥款本年總收入2,389.41萬元,事業(yè)總收入9,251.47萬元,其他總收入6,057.26萬元。

(2)整體支出情況。

20xx年醫(yī)院總支出16,166.09萬元,其中:基本支出14,915.15萬元,項目支出1,250.94萬元,基本支出中,人員經費支出3,887.97萬元,公用經費11,027.18萬元。

3、預算執(zhí)行情況。

根據本單位工作實際,年初預算批復僅為本單位人員經費預算,本年實際收入數,除包含年初人員經費外,還包含財政項目補助收入及單位事業(yè)收入,本單位嚴格按照相關項目資金收支要求,圍繞業(yè)務開展情況實現收支,定期公布經費收支情況,確保資金及時支付,提高資金的使用率,保證了相關工作開展及時、高效。

(一)績效目標完成情況。

20xx年初的績效目標細化、量化為63個績效指標,截止20xx年12月31日,實際完成績效指標59個,未全部完成績效指標4個。

(二)績效目標未完成原因分析。

由于年初績效指標設置較高,疾病診斷分組(drgs)入組數、cmi值、績效考核方案執(zhí)行率、危重病人搶救成功率等4個績效指標對應工作任務未全部完成。

持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作、助力“健康中國”戰(zhàn)略實施,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點??疲鷮嵧七M內涵建設,持續(xù)提升核心競爭力,積極開展醫(yī)聯(lián)體建設,加快醫(yī)改向縱深推進,以二級甲等中醫(yī)醫(yī)院復審為契機,進一步提升服務質量,做好醫(yī)療、教學、科研、預防和康復任務。經過自評,最終得分97.6分,自評等級為優(yōu)。

(一)投入情況分析。

投入總分15分,得分15分,具體情況分析如下:

目標設定情況:部門制定了年度預算整體績效目標,制定依據是否充分,與部門履職、年度工作任務相符,整體績效目標清晰、細化、可衡量??茖W、合理設立了項目績效目標,目標明確、細化、量化。

預算配置情況:部門本年度預算編制完整,與履職目標相匹配,編制依據充分。重點支出保障率達100%。

(二)過程情況分析。

過程總分20分,得分19分,扣分原因:本年預算執(zhí)行率為87.06%,未達到95%。具體情況分析如下:

預算執(zhí)行情況:20xx年度結轉結余變動率為-23.45%,“三公”經費變動率為0%,“三公”經費控制率為0%,政府采購預算執(zhí)行率為100%。部門收入依據充分、來源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。

預算績效管理:具有預算績效管理辦法、財務管理制度、會計核算制度等,具有項目支出管理辦法或制度、規(guī)定,建立部門支出內控制度或相應措施,管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預算績效管理工作領導小組,開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。對近三年內人大、紀檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現的問題進行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預算決算公開。

資產管理:已具有資產管理制度,相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整,相關資產管理制度得到有效執(zhí)行。資產保存完整,資產配置合理,資產處置規(guī)范,資產賬務管理合規(guī)、帳實相符,資產有償使用及處置收入及時足額上繳。20xx年度固定資產使用率為100%。

(三)產出情況分析。

產出總分35分,得分32.1分,具體情況分析如下:

20xx年重點工作辦結率達100%。20xx年設定績效指標70條,截止20xx年12月31日,實際完成績效指標68條,實際完成率和完成及時率為97%,質量達標率為100%。

(四)效果情況分析。

效果總分30分,得分30分,具體情況分析如下:

社會效益:提升醫(yī)院管理服務水平,樹立良好的醫(yī)院形象。發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,使醫(yī)院公益性質更加明顯。

生態(tài)效益:醫(yī)療廢物回收率100%。

行政效能:部門履職過程中未發(fā)生廉政問題。

社會公眾或服務對象滿意度:患者和醫(yī)護人員對部門履職效果的滿意程度較高。

(一)主要問題及原因分析。

1、固定資產管理有待進一步規(guī)范。

報廢的固定資產有待及時核銷,進一步規(guī)范固定資產的監(jiān)管制度,及時核銷報廢資產。

2、單位預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高。

(二)改進的方向和具體措施。

1、報廢的固定資產及時報市財政局審批并按規(guī)定核銷。逐步規(guī)范全面預算。

2、預算編制明細化、合理化。

1、20xx年在市財政局的正確領導下,我單位堅持穩(wěn)中求進,積極作為,在各方面工作中嚴格要求。在今后的工作中嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和公務支出管理制度,控制“三公”經費,提高資金使用效率。

2、中醫(yī)醫(yī)院要謀求生存與發(fā)展,就要把握住政府對中醫(yī)藥大力支持的機遇,把中醫(yī)績效考核作為推動中醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展的動力源。從我院的當前實際情況出發(fā),從六個方面提出經營構想。

3、提高中醫(yī)服務實力和競爭力,建立在我市中醫(yī)藥服務中的“龍頭”地位。首先,必須加強培育和充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,堅持中醫(yī)院姓“中”的辦院方向,承擔起全區(qū)中醫(yī)藥技術服務的傳、幫、帶任務,以“簡、便、驗、廉”的中醫(yī)藥服務優(yōu)勢,贏得更廣泛的病人群。其次,中醫(yī)院提高綜合服務實力,又必須實現較高水平的中西醫(yī)有機結合,通過引進設備,加強人才培養(yǎng),吸收現代醫(yī)學的發(fā)展成果,實現傳統(tǒng)中醫(yī)與現代醫(yī)學的有機結合,這既符合中醫(yī)院的服務功能,滿足群眾不同層次的就醫(yī)需求,又給專科提供廣闊的發(fā)展空間,提高醫(yī)療安全水平,提高中醫(yī)院的市場競爭力,實現社會效益、經濟效益、醫(yī)院發(fā)展三者兼得。

無。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十

1.主要職能職責。

一是根據《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業(yè)技能培訓和殘疾人就業(yè)服務工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃,對有關業(yè)務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協(xié)調、組織和服務。九是負責監(jiān)督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業(yè)的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況。

縣殘聯(lián)20xx年繼續(xù)為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯(lián)絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業(yè)服務中心。

3.人員情況。

縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名??h殘疾人就業(yè)服務中心事業(yè)編制3名,其中主任1名。

20xx年,縣殘聯(lián)實有在職公務員10名,縣殘疾人就業(yè)服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

(二)部門績效目標的設立情況。

根據《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養(yǎng)服務。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓,對自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業(yè)。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養(yǎng)殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

(三)部門整體收支情況。

1.收入情況。

20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

2.支出情況。

20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。

3.部門預算管理制度建設情況。

制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規(guī)定嚴格執(zhí)行。

運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

(二)自評組織過程。

根據績效評價的要求,縣殘聯(lián)成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。

(一)預算執(zhí)行情況。

20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執(zhí)行率100%。

(二)產出情況。

20xx年,縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,扎實推進殘疾人康復、教育就業(yè)、技術技能培訓、陽光家園托養(yǎng)、康復中心及綜合服務設施建設項目。

(三)效益情況。

資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運轉和為殘疾人事業(yè)推進,為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創(chuàng)業(yè)和學習提供了有效幫助。

20xx年,縣殘聯(lián)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發(fā)放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業(yè)技能培訓。配合民政部門審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人,發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養(yǎng)服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優(yōu)異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節(jié)目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫(yī)院太平間及醫(yī)廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

(四)滿意度情況。

縣殘聯(lián)單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯(lián)工作滿意度90%以上。

對照年度績效目標,縣殘聯(lián)各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

四、存在的問題和整改方向。

一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協(xié)調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

二是由于殘聯(lián)人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務。

三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業(yè)的了解、關心、幫助和支持。

四是業(yè)務人員績效自評專業(yè)水平低,專業(yè)知識有待進一步提高。今后將加強業(yè)務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業(yè)知識水平。

績效自評結果將作為縣殘聯(lián)今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發(fā)現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執(zhí)行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執(zhí)行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業(yè)務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規(guī)和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、決算等各個環(huán)節(jié)。

無。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十一

根據《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件要求,我中心對20xx年縣城區(qū)路燈電費專項資金進行了自評,自評分95分。現將有關情況匯報如下:

(一)專項資金概況。

1、20xx年路燈用電度數279萬度,亮化設施用電度數14萬度。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。

2、項目實施依據:20xx年永興縣第十七屆人民政府第11次常務會議紀要。

3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。

(二)專項資金預期目標完成程度。

1.項目績效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。

2.項目績效階段性目標:本項目縣城區(qū)路燈電費200萬元,根據《永興縣城區(qū)路燈電費管理工作實施方案》實施考核,確保城區(qū)路燈、亮化設施安全合理用電,電費撥付正常,以保證路燈、亮化設施供電正常。

(三)專項資金使用管理情況。

本專項20xx年縣城區(qū)路燈電費項目經費為人民幣200萬元,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,余款20xx年到位。本專項按20xx年縣城區(qū)路燈電費實際需要開展相應工作,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S茫瑖栏癜殃P,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。

一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區(qū)路燈電費專項資金績效評價具體事項,明確了縣城區(qū)路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監(jiān)督考核職能,進行自評。三是通過政策文件、基礎數據、資金使用效益和問卷調查分析等多種信息進行分析評價,最后撰寫出績效評價報告。

20xx年縣城區(qū)路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關時間,充分節(jié)約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環(huán)境,進一步提升城市品位和市民幸福指數。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十二

按照你局《關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,縣殘聯(lián)對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評,總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規(guī),預算執(zhí)行嚴格有序,預算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預期?,F將具體自評報告如下:

(一)機構組成。

按照《關于縣殘聯(lián)與民政局分設通知》(瀘機編發(fā)[20xx]8號)通知,20xx年瀘定縣殘疾人聯(lián)合會機構正式單列,明確殘疾人聯(lián)合會機關為群眾團體機關,核定機關事業(yè)編制3名,正科級單位。

(二)機構職能。

貫徹執(zhí)行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規(guī),協(xié)助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規(guī)劃和措施,并組織實施;密切聯(lián)系全縣殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作;承擔鄉(xiāng)人民政府殘疾人協(xié)調委員會的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯(lián)合會交辦的其他事項。

(三)人員概況。

核定機關事業(yè)編制3名,實有參公人員3名,其中:理事長1名(正科級),二級主任科員1名,四級主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。

部門財政資金收入情況。

20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元,其中人員經費49.79萬元,商品和服務10.21萬元,對個人和家庭補助收入15.98萬元,項目收入210.51萬元。

部門財政支出情況。

20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元,其中基本支出75.98萬元(工資福利支出:49.79萬元,商品和服務支出10.21萬元,對個人和家庭補助支出15.98萬元),項目支出238.68萬元,主要用于開展殘疾人康復、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項目。

部門預算管理。

瀘定縣殘疾人聯(lián)合會預算管理遵循“勤儉節(jié)約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則,實行“集體決策、標準統(tǒng)一、分級執(zhí)行”的層級管理形式,優(yōu)先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,不以支定收編制預算,無違規(guī)情況。

專項預算管理。

單位項目預算以單位任務目標為依據,按照任務目標、工作任務、實施周期等據實預算。根據專項預算目標和績效考核原則,及時科學使用項目資金,年底完成預算支出的100%,無違規(guī)情況。

結果運用情況。

將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績效評價結果發(fā)揮不好的項目取消,切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。在以后項目執(zhí)行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。并將績效目標、自評報告等在一定范圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價,促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平,強化支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。

評價結論。

從評價情況來看,項目績效目標符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,與相應的財政支出范圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度得到有效運行,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績效目標。

存在的問題。

1、項目資金效益有待進一步提高,社會影響需要加大;

2、服務殘疾人工作能力和業(yè)務水平有待進一步提高。

改進措施和有關建議。

1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金,加大殘疾人康復、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

2、科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十三

春華秋實,花開花落,一轉眼,一個學期快過去了。我很樂意跟大家說一說在這一年中我的工作情況。

這一學年,在黨組織的.培養(yǎng)和領導的關懷下,我成了一名光榮的預備黨員。這對我意味著很多。在這學年里,我在思想上嚴于律己,熱愛教育事業(yè)。時時以一個團員的身份來約束自己,鞭策自己。對自己要求嚴格,力爭在思想上、工作上在同事、學生的心目中樹立起榜樣的作用。服從學校的工作安排,配合領導和老師們做好校內外的各項工作。在教育教學工作中,我始終堅持黨的教育方針,面向全體學生,教書育人,為人師表,確立“以學生為主體”,“以培養(yǎng)學生主動發(fā)展”為中心的教學思想,重視學生的個性發(fā)展,重視激發(fā)學生的創(chuàng)造能力,培養(yǎng)學生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。

20xx年上半年我擔任三(1)班語文兼班主任、兼三(1)班體育教學工作,下半年擔任四(1)班語文兼班主任、兼四(1)班、一(1)班體育教學工作,整學年的教學任務很重,一年來,我認真履行小學一級教師職責。但不管怎樣,為了把自己的教學水平提高,我堅持經常翻閱《小學語文教學》、《中國學校體育》等書籍。同時還經常在一些聽課網站學習記錄,從中學習別人的長處,教學手段,領悟其中的教學藝術。

平時還虛心請教有經驗的老師。項老師是我語文教學的師傅,對我的幫助非常大。當我對教材不明白的時候,她會告訴我答案,當我對處理一些班級事務感到疑惑的時候,她會給我思路,好幾個學期當我還沒開始復習的時候,她已經把資料找好遞給我了。點點滴滴非常溫暖。這學年我重新兼任了一、四年級的體育課,為了不辜負組織的信任,每上一節(jié)課,我都做好充分的準備,認真分析教材,根據學生年級特點設計教案,。當遇到教材不明白,專業(yè)動作不會做的地方,會虛心向周遠近、李旭明請教,李旭明老師總是會耐心講解并給我做示范動作,讓我進步很大。體育教學中,針對低段孩子活潑好動的特點,我在體育課中設計了豐富的游戲,激發(fā)孩子的興趣,讓孩子非常喜歡上體育課,體育課堂也井井有條。雖然每次上完體育課喉嚨很干,看著孩子這么開心,挺有成就感的。

作業(yè)盡量做到面批面改,當發(fā)現孩子的作業(yè)有錯誤時要及時指出以便改正。工作之余經常和家長溝通交流,使家長和老師共同配合把孩子教育好。

在班主任工作方面,我非常重視學生的思想教育工作。通過班會、晨會、思想品德課及結合各科教材對學生進行愛祖國、愛人民、愛集體、愛老動、愛學習等的思想教育。我還常給班干部定時開會,了解他們工作的情況,鼓勵他們大膽開展工作。使班干部能在同學中樹立起威信,成為同學學習的榜樣。

我在做好各項教育教學工作的同時,還嚴格遵守學校的各項規(guī)章制度。按時上、下班,不遲到,不早退,有事請假。工作積極、主動,任勞任怨。

一份耕耘,一份收獲;本學年自己也取得了一點成績,這一年,我在區(qū)小學語文教師朗誦比賽中獲得二等獎,區(qū)交通安全優(yōu)質課二等獎,區(qū)教學論文評比三等獎,市課改論文評比二等獎,申報的區(qū)級課題成功立項。本人輔導的兩名學生分別在區(qū)閱讀競賽中獲得一等獎、三等獎,在金華市信義征文中,本人指導的一名學生獲年級組二等獎。

愛在左,情在右,在生命的兩旁,隨時撒種,隨時開花,將這一徑長途點綴得花香彌漫,使得穿花拂葉的行人,踏著荊棘,不覺痛苦,有淚可揮,不覺悲涼!用自己的心去撥撒愛的種子。在以后的工作中,我將更嚴格要求自己,努力工作,發(fā)揚優(yōu)點,改正缺點,爭取在充滿希望的20xx年更上一層樓。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十四

為加強財政資金的管理,提高財政資金的使用效益,我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神,對本部門涉及項目進行績效自評,現報告如下:

(一)項目背景、內容。

為完成地方債券資金專項核查整改工作,支付污水處理廠費用437.15萬元。

(二)項目資金情況。

20xx年10月,已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

(三)績效目標。(設定預期目標情況)。

支付污水處理廠費用437.15萬元,用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

(四)部門(單位)職能職責。

一是負責編制園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

二是負責編制園區(qū)的開發(fā)建設規(guī)劃,負責園區(qū)固定投資項目的建設管理,負責園區(qū)基礎設施的建設管理。

三是負責園區(qū)的招商引資工作。

四是負責入園工業(yè)項目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務和人力資源服務工作。

五是負責園區(qū)市政設施建設、維護和管理,負責園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理,負責環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運處置。

六是協(xié)助相關鎮(zhèn)街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。

七是負責園區(qū)財政性資金管理,組織編制實施園區(qū)財政預決算,負責園區(qū)財政收支結算和國有資產監(jiān)管。

八是負責園區(qū)安全生產監(jiān)管工作。

九是承辦縣政府交辦的其他事項。

(一)總體績效目標完成情況分析。

已支付污水處理廠費用437.15萬元,及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

(二)績效指標完成情況分析。

數量目標:涉及項目1個。

時效目標:20xx年10月完成。

生態(tài)效益目標:環(huán)境保護率達100%。

服務對象滿意度目標:服務對象滿意度達98%。

(三)評價結果。

本項目自評得分96分,已達到預期績效目標。

(一)項目管理方面的問題。

債券資金使用不規(guī)范。

(二)資金使用方面的問題。

(三)項目績效方面的問題。

(四)其他方面的問題。

規(guī)范使用債券資金,確保合規(guī)用于對應項目,同時要嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定,補齊缺失的相關管理程序及資料,持續(xù)加強項目管理。

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,及時整改,按時提交整改資料。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十五

為進一步加快生豬良種升級換代工作,充分發(fā)揮良種增產增收潛力,促進農業(yè)增效,農民增收。以全面實施生豬養(yǎng)殖良種化為目標,創(chuàng)新體制機制,探索建立“農戶自主購買、企業(yè)集中繁育、財政適當補貼”的生豬良種升級換代新途徑。

(一)項目資金申報及批復情況。樂市財政農53號文件,下達我縣生豬良種升級換代1500頭,補助金額15萬元。每頭補助補助300元,其中:市財政補助100元/頭,區(qū)縣財政補助200元/頭。為確保我縣生豬良種升級換代工程順利實施,特向縣政府申請配套資金,財政年初預算補助資金30萬元。

(二)項目績效目標。逐步引進和更換現有能繁母豬,不斷提高生豬生產水平和養(yǎng)殖效益,不斷提高肉豬產品質量安全。

(三)項目資金申報相符性。按照《樂山市級財政生豬良種升級換代工程資金管理暫行辦法》(樂市財政農〔20xx〕113號)的有關規(guī)定執(zhí)行,落實縣級財政補助資金,組織實施全縣生豬良種升級換代工作。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。該項目20xx年開始實施,預計20xx年結束,市縣兩級財政扶持300元/頭,(市級財政100元/頭、縣級財政200元/頭)各級資金下達及時,確保準確兌現到農戶,切實用于該項目實施。

2、資金使用。市農業(yè)局下達我縣生豬良種升級換代1500頭補助資金15萬元,縣級配套資金30萬元,共計45萬元。我縣實際換種430頭,共使用補助資金12.9萬元(其中市級資金4.3萬元、縣級資金8.6萬元)。

(二)項目財務管理情況。

我單位在實施項目建設時,財務管理制度健全、嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

(三)項目組織實施情況。

要更換種豬的農戶(場)需到當地畜牧獸醫(yī)站領取《樂市生豬良種升級換代工作換種申請表》,種豬出場時須出具完整的《檢疫證》、《樂山市生豬良種工程種豬出場合格證》、出售種豬收據等憑證。農戶在種豬引進后報當地畜牧獸醫(yī)站派人(兩人以上)到場核定并在《出場合格證》上簽署意見,所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站公示無異議后,報縣級農業(yè)部門申請引種補貼。縣級部門按照供種企業(yè)提供的相關資料,確定補助金額并公示后報縣財政部門實施補貼,在每年的3月31日前將上年的引種資金發(fā)放到位。

(一)目標任務量完成情況。

我縣生豬換種目標任務是1500頭,實際完成430頭,沒有達到需要完成的目標任務。其主要原因:前兩年大面積換種工程后農戶換種步伐減緩,首先我縣養(yǎng)豬戶規(guī)模較小,外種母豬的養(yǎng)殖要求高、技術要求強,所以養(yǎng)殖戶對外種母豬養(yǎng)殖積極性不高;其次農戶大多數都喜歡本地的土二雜母豬耐粗飼、高產仔、抵抗力強、易飼養(yǎng)而市局規(guī)定的換種場只有外種母豬、所以養(yǎng)殖戶積極性不高;第三20xx年生豬市場疲軟,價格低迷,群眾養(yǎng)豬積極性差,許多老百姓不愿意換種。

(二)目標質量完成情況。

該項目認真按照相關文件規(guī)定實施,積極收集、核實對應資料,確保了項目質量標準,屬于按期、保質完成。

(三)目標進度完成情況。

全縣換種430頭,及時兌現補助資金12.9萬元。

生豬良種升級換代工程順應了現代生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展對優(yōu)良品種的實際需求,提高了生豬生產水平和養(yǎng)殖戶養(yǎng)豬效益,每頭商品豬增收減支100元以上。

(一)存在的問題。由于換種補貼需要的資料繁瑣、程序復雜、時間長、財政補助資金少,而農戶自由引種程序簡單、價格與享受財政補助的差距不大,前期加上生豬市場疲軟,價格低迷,農戶養(yǎng)豬積極性差,不愿意換種,導致完不成換種任務。

(二)相關建議。生豬產業(yè)市場波動大,農戶抗風險能力弱,養(yǎng)豬積極性差,換種步伐減緩,出現財政資金沉淀,沒有發(fā)揮應有的效益。結合我縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建議將剩余資金用于省級地方優(yōu)良品種--__烏骨黑雞的保護開發(fā),促進畜牧業(yè)向高產、優(yōu)質、高效目標發(fā)展,更有實際意義。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十六

三館廣場北部全部實行免費開放,積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動,群眾文化活動精彩紛呈,成為傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。

(一)項目資金情況。

1.項目資金到位情況。

20xx年,保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經費13.96萬元,由保山市文化和旅游局組織實施。

2.項目資金管理情況。

三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監(jiān)督檢查。保山市文化和旅游局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬核算專項資金,嚴格資金支出界限,對專項資金進行審核把關,確保資金??顚S?,無擠占挪用專項資金現象,切實提高資金使用績效。

(二)項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。

加強對廣場的管理,發(fā)放管理人員,清潔衛(wèi)生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理,服務到位,環(huán)境整潔優(yōu)美,每天都吸引不少游客到廣場參觀、休閑,受到社會各界好評。

2.效益指標完成情況。

維護三館廣場的正常秩序,滿足人民群眾的精神文化需求。

項目已完成。

進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序,滿足人民群眾的精神文化需求。

嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,在政府的網站公開本部門預算績效信息,接受監(jiān)督。下一步,以績效自評結果為指引,進一步推動保山旅游發(fā)展。

(一)績效自評工作存在的困難和問題。

績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法,但還不夠完善,還不能適應績效評價工作的需要??冃гu價工作作為市委、市政府的核心智庫之一,與市委市政府的要求還存在差距。

加強頂層設計,完善績效評價方式,提升績效評價質量和水平。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十七

收到《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》后,市美麗辦高度重視美麗鄉(xiāng)村建設績效評價工作,下發(fā)《20xx年度美麗鄉(xiāng)村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》,按照《宿州市美麗鄉(xiāng)村建設績效評價辦法》(宿美辦發(fā)〔20xx〕10號)和《20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村建設驗收辦法》(皖美辦發(fā)〔20xx〕3號)的要求,積極組織開展自評工作。在各縣區(qū)自評的基礎上,結合縣區(qū)自報20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設進度情況,市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉(xiāng)村建設績效自評情況報告如下:

根據安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室下發(fā)的《關于印發(fā)20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設名單的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕1號)文件精神,我市共有34個省級美麗鄉(xiāng)村中心村建設任務:碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區(qū)5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉(xiāng)村建設實施辦法》要求,本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%,目前已完成工程進度的89.1%。

省級中心村建設成效類指標(100分),自評99.1分。

按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風美”的要求,宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。

一是建設規(guī)劃編制及執(zhí)行。各縣區(qū)在規(guī)劃過程中圍繞省、市美麗鄉(xiāng)村建設的指導思想和規(guī)劃原則,聘請具有專業(yè)資質的`規(guī)劃團隊進行規(guī)劃,多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會,充分尊重群眾意愿,結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發(fā)展方向以及省規(guī)劃要求,對中心村的選址、人口規(guī)模、預留發(fā)展空間進行了充分的調研討論,調整完善規(guī)劃成果,規(guī)劃體現中心村特色和地域特點。

二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、污水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工,亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯,村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉(xiāng)一體化運行等途徑,配齊鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)保潔人員,完善長效管護機制,實現公共服務設施和衛(wèi)生保潔的長效運行、管護。

三是產業(yè)基礎不斷增強。通過整合項目,加大培育力度,20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元;通過新型經營主體培育和農業(yè)社會化服務水平提升,土地適度流轉、經濟效益增加,農民人均純收入明顯提高。

四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。

五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環(huán)境的優(yōu)化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設的積極性和主動性增強,對美麗鄉(xiāng)村建設的認可度和滿意度不斷提升。

省級中心村加分項(2分),自評2分。

1.各村均能尊重群眾意愿,突出農民主體,村莊建設與管理群眾參與度高。

2.各村均能優(yōu)先采用生態(tài)措施,充分利用當地資源,就地取材改善環(huán)境,農房與院落面貌較好,村莊與周圍環(huán)境自然和諧,村莊美化綠化,村容村貌整潔,建成鄉(xiāng)愁濃郁、生態(tài)宜居村莊。

3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閑等公共服務場所。

長效管護情況評估(1分),自評1分。

20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全,落實較好,村容村貌整潔,基礎設施運行維護正常,群眾滿意度高。

(一)加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求,加大調研力度,進一步加快工程施工進度,爭取年底工程類項目大頭著地,20xx年上半年進行亮點打造和特色提升,全面完成建設任務。

(二)及早謀劃啟動20xx年度省級中心村項目建設。為有效地進行工作銜接,更好地推進全市美麗鄉(xiāng)村建設,按照省美麗辦下發(fā)的《關于開展20xx年度美麗鄉(xiāng)村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》(皖美辦發(fā)〔20xx〕11號)要求,我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦,各縣區(qū)正實地考察,精心選點,爭取早定點、早規(guī)劃、早開工、早建設。

(三)持續(xù)抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉(xiāng)村省級中心村常態(tài)長效運行,健全、完善管護工作制度,落實鎮(zhèn)村管護主體責任,壓實管護人員的工作責任,實現制度管人。引導群眾投資投勞,鼓勵社會資金參與,財政資金予以支持,確保管護資金有保障。加大管護工作的監(jiān)管力度,嚴格考核獎懲,提高管護質量。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十八

為進一步加強縣級部門預算績效管理,提高財政資金使用效益和管理水平,根據《財政部〈關于貫徹落實中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》(財預[20xx]167號)、參照《青陽縣財政局關于印發(fā)青陽縣縣級預算支出績效單位自評和部門評價抽查復核工作規(guī)程的通知》(財績〔20xx〕85號)和《青陽縣財政局關于開展績效自評抽查復核工作的通知》等文件的有關規(guī)定,財政局成立了績效自評復核小組,對35個項目和15個整體支出進行復核,目前已全部完成,現將抽查情況報告如下:

(一)復核范圍:為20xx年度績效自評中抽取的35個項目支出和15個整體支出。

(二)復核內容:為績效目標編制、預算執(zhí)行、績效指標設置、運行成本控制情況、可持續(xù)發(fā)展能力以及滿意度情況等方面,同時考量單位自評工作的及時性、規(guī)范性和自評報告工作質量。

此次共抽查復核35個項目支出和15個整體支出,金額27177.289萬元。抽評分別從上報資料和實地核查進行綜合評價,經評價,其中評價等級為優(yōu)的項目27個,占全部自評項目的54%;評價等級為良的項目7個,占全部自評項目的14%;評價等級為中的項目16個,占全部自評項目的32%??傮w來說,績效自評報告質量還有待進一步改進。

從抽查分析結果可以看出,抽查復核的部門和單位已按照要求對本部門和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績較多,很少報告問題,且自評得分比較高。

(一)項目績效目標、指標設置不規(guī)范。

通過抽查復核可以看出,部分項目績效目標存在編制不規(guī)范、不細致,同時,存在指標值設置過低,個性指標設置不準確的問題,部分單位設置績效指標較為簡單、籠統(tǒng),未根據項目實際對數量、質量、進度、效益等指標具體細化,使得事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。

部分部門存在對績效評價工作重視不足的現象,一是部分單位未按時報送績效自評材料;二是部分單位績效自評工作開展不夠細致,績效指標不夠細化,只是籠統(tǒng)的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

(三)部門責任主體績效意識不強。

在績效評價工作中發(fā)現,部分部門績效理念和意識較為淡薄,將績效評價工作簡單理解為單純財務部門和財務科室的業(yè)務,部門內部相關業(yè)務科室尚未參與項目績效管理過程,未提供實際項目執(zhí)行情況數據,出現項目實施與績效管理相脫節(jié)的現象。

(一)強化主體責任意識,提升績效理念和意識。

一是采取集中培訓、多媒體宣傳等方式,強化財政部門、各部門、單位人員預算績效管理知識的學習,提升績效管理知識水平。二是加大預算績效管理基礎工作力度,通過績效目標編制、績效監(jiān)控、績效自評等來提升績效管理工作技能,達到“以評促管,以管促學”的目的,全面增強績效理念和責任意識。

(二)強化績效目標管理,規(guī)范績效目標編制。

績效目標是項目設立和實施的前提,是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要結合單位職責、項目實施實際,分解細化工作要求,科學設置績效目標和相關指標,規(guī)范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。

(三)強化評價結果應用,提升財政資金績效。

一是要加大對績效自評質量抽查復核工作的力度,采取資料審核的形式,主要復核各部門(單位)項目績效自評完成率及自評工作質量,通過發(fā)現問題來促進項目單位進行整改,達到強化對預算項目的管理;二是強化結果應用,進一步建立健全績效評價結果與預算安排掛鉤制度,將20xx年各部門績效自評抽查復核結果作為20xx年度預算編制的重要參考依據。三是進一步加強評價信息披露,建立健全評價結果報告制度以及公開制度。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇十九

攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

(一)主要職責。

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。

2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。

3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

4、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。

(二)人員及機構情況。

學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。

(三)資產情況。

本年年末總資產532.43萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元,財政應返還額度26.35萬元,固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。

(一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)。

1.基本支出安排及使用情況。

基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。萬元。具體情況如下:

(1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。

(2)日常公用經費1xx.14萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

(3)對個人和家庭的補助80.17萬元,主要用于退休人員經費。

(4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。

2.部門預算項目安排及支出情況。

項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

(1)教育事業(yè)發(fā)展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。

(2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業(yè)本費。

(3)“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元,主要用于支教教師生活補助支出。

(二)追加預算安排及支出情況。

20xx年度無追加一般公共預算收入。

(三)專項資金安排及支出情況。

20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐m椯Y金主要包括以下項目:

1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。

2.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。

3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)1.5萬元。

4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。

5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

其他資金收支及結轉結余使用情況。

無其他資金收支及結轉結余使用情況。

其他需要說明的情況。

無其他需要說明的情況。

(一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況。

1、年初部門預算績效目標完成情況。

(1)產出指標完成情況分析。

數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。

質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規(guī)范辦學行為。

時效指標:20xx年度1-12月。

成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)952.66萬元;社會保障和就業(yè)支出90.29萬元;衛(wèi)生健康支出59.45萬元;住房保障支出81.81萬元。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化,推動教育內涵發(fā)展。

(3)滿意度指標完成情況分析。

學生滿意度:滿意度95%以上。

家長滿意度:滿意度95%以上。

社會滿意度:滿意度95%以上。

2、區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況。

(1)產出指標完成情況分析。

數量指標:。

1、“精準幫扶支教行動”,派出支教教師2名,支援1所學校,受援學生280人左右;

2、“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

質量指標:

1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。

2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

時效指標:20xx年度1-12月。

成本指標:

1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經費4.16萬元;

2、免作業(yè)本費2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。

(2)效益指標完成情況分析。

社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。

生態(tài)效益:促進均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農村教育教學質量。

可持續(xù)影響指標達到以下目標:促進城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。

(3)滿意度指標完成情況分析。

學生滿意度:滿意度95%以上。

家長滿意度:滿意度95%以上。

受援學校滿意度:滿意度95%以上。

(二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況。

(三)無其他需要說明的情況。

(四)自評結論。

20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門整體目標績效完成情況良好。

質量指標達到以下目標:

1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。

2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。

3.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規(guī)范。

4.學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。

社會效益指標達到以下目標:

1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模。屆時根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。

2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。

生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化。

本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。

(一)存在的問題。

本年度績效目標未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:

1.學校財務人員身兼數職,專業(yè)知識水平低,對績效目標部分概念模糊。

2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。

(二)改進措施。

1.注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平,加強思想和業(yè)務培訓。

2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況。

績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網政務公開欄目下公開公示。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇二十

預算績效評價是從績效目標到反饋應用的關鍵環(huán)節(jié),是提高預算編制科學性、準確性,強化目標管理,加強預算約束的重要抓手。為切實抓好績效自評質量監(jiān)督,市財政局創(chuàng)新思路,開展“云評審(線上+現場)”,取得了一定的工作實效。

引智建庫制定方案。

市財政局于今年4月份面向社會公開征集預算績效專家,初步建立了涵蓋13個行業(yè)36人的績效管理專家?guī)欤瑸槿蓄A算績效管理提供智力支持,針對評價質量復核出臺了《巢湖市績效評價質量復核“云評審”工作方案(試行)》,詳細明確專家“云評審”組織形式和實施步驟,從確定評審對象到結果反饋應用都作了系統(tǒng)的規(guī)范,同時印發(fā)《巢湖市績效評價專家評審須知》,使專家在評審中有嚴謹的評審標準和尺度,并通過建立“云評審”工作流程圖,增強操作的程序性。

科學遴選復核對象。

按照“突出重點、兼顧一般、全面覆蓋、比例控制”的原則,從20xx年度已完成的自評報告中選取出62個項目支出單位自評、5個部門評價、2個部門整體自評及1個一級財政支出評價共70份報告作為質量“云評審”復核對象,涵蓋財政資金96831.42萬元,占年度項目預算總額16.4%。

精心組織專家評審。

本著“績效工作講績效”的宗旨,對抽取的70份報告按項目特征合理分組,按每組兩名專家要求,從專家?guī)熘谐槿?名專家,同一組別的兩名專家對自評報告質量開展線上“背靠背”評審,同步做好相應線上評審記錄;召開現場評審會,由同組專家針對初步評審分值差異較大的打分項現場進行交流論證,分析評審差異原因,形成共識后,以專家小組名義出具最終評審結論底稿,匯總所有組別的專家評審意見,形成整體報告。

嚴格反饋應用機制。

抽查的70份自評報告復核結果顯示:分值在90分及以上“優(yōu)”的1份,占比1.43%;80(含)-90分“良”的16份,占比22.86%;60(含)-80分“中”的48份,占比68.57%;60分以下“差”的5份,占比7.14%,總體自評質量有待進一步提升。為提高預算績效管理透明度,對所有自評質量復核結果進行公開,針對專家組指出自評報告質量問題和相關建議反饋給部門和單位,壓實整改責任,為以后的績效評價提供良好工作指引,總體結果納入年度績效管理考核,關聯(lián)到下年度財政預算資金安排,強化“誰支出、誰自評”的剛性意識,并注重提高自評質量,實現由“任務型自評”到“實效型自評”的根本轉變。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇二十一

實施方案依據:2021年市財政局以渝財社[2020]230號文件和渝財社[2021]39號文件,下達2021年醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金預算的通知。

(二)資金管理情況。

2021年我院實際收到公立醫(yī)院改革中央補助資金133萬,我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預檢分診棚、信息化建設用軟件、設備和美麗醫(yī)院建設等。

(一)、項目年度總目標:圍繞年度總體目標建立管理科學、運行高效、監(jiān)督有的現代醫(yī)院管理制和建立維護公益性、保障可持續(xù)運行機制,在支出過程中,遵守相關制度,從嚴管理??顚S?。

(二)、績效評價指標完成情況:

1.項目資金到位情況:2021年3月收到渝財社[2020]230號文件拔入項目資金110萬元,2021年7月渝財社[2021]39號文件拔入項目項目資金23萬元。

2.項目資金使用情況:撥付專用設備70萬元,疫情防控核酸采樣棚和預檢分診棚11.94分元(單位已墊付),美麗醫(yī)院建設41.56萬元(單位已墊付),信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元(單位已墊付)。

3.項目資金管理情況:該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持??顚S迷瓌t,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,所有支出均通過轉賬結算。

4.績效指標情況:

產出指標:按照績效指標完成。

效益指標:醫(yī)療服務水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升,借助信息化平臺完成電子簽名、遠程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機預算掛號和繳費等。

滿意度:群眾滿意度達到90%.。

對人才培養(yǎng)、醫(yī)術提高、環(huán)境改善、設備更新、信息化等投入不夠,不足以抑御行業(yè)風險。

加大對公立醫(yī)院的投入,是否考慮給予相對穩(wěn)定的財政補助。

縣殘聯(lián)績效自評報告篇二十二

根據《屏邊縣財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》要求,我辦嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》規(guī)定,及時開展20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金績效評價工作,現將大中型水庫移民后期扶持補助資金績效自評報告如下。

(一)項目概況。涉及中型水庫移民搬遷點1個,累計核定到我縣的后期扶持人口指標為362人,20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金發(fā)放已按年度核減人口后的移民人口兌付直補資金,上半年兌付301人9.03萬元,下半年兌付299人8.97萬元,累計兌付人口直補資金18萬元。

(二)項目績效目標。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。

(三)項目組織管理情況。直補資金的撥付嚴格按照《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》進行實施。由縣發(fā)改局撥入白河鎮(zhèn)政府,再由白河鎮(zhèn)通過農村信用社兌付到各移民卡中,項目資金撥付嚴格按照項目資金撥付管理程序開展。不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規(guī)問題的;不存在其他資金管理問題的。

(一)績效評價目的、對象和范圍??冃гu價對象和范圍是全縣水庫移民核定人口,對大中型水庫移民后期扶持補助資金整體支出情況進行評價。

按《財政部關于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)的規(guī)定,績效評價遵循以下基本原則:

(1)科學公正??冃гu價應當運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正地反映。

(2)統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。

(3)激勵約束??冃гu價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

《財政部關于印發(fā)項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)、《云南省財政廳關于印發(fā)〈云南省項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(云財績〔20xx〕11號)、《大中型水庫移民后期扶持資金管理辦法》。

3.評價指標體系。

(1)指標體系制定原則。

a.相關性原則??冃гu價指標與績效目標有直接聯(lián)系,正確反映項目目標的實現程度。

b.重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。

c.系統(tǒng)性原則。將定量指標與定價指標相結合,系統(tǒng)反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等。

d.可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標,以便于評價結果可以相互比較。

e.經濟性原則??冃гu價指標設計通俗易懂、簡便易行,考慮現實條件和可操作性,在合理的成本基礎上取得績效目標數據。

(2)評價指標表。

結合項目的特點,設計了三級指標體系框架,其中包括產出、效益和滿意度指標3個一級指標,在此基礎上分別提煉了9個二級指標和12個三級指標。同時我們對每個指標進行了清楚的解釋,制定了詳細的評分標準(具體指標表詳見附件)。

(三)績效評價工作過程。

1.前期準備。

根據《屏邊縣財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》文件確定評價對象,并填寫績效自評表。

2.分析評價。

根據制定的指標體系,對項目進行綜合打分評價,并撰寫項目績效評價報告。

(一)績效評價綜合結論。屏邊縣20xx年度大中型水庫移民后期扶持補助資金已按要求兌付完畢,兌付過程中對資金加強監(jiān)管,完成績效目標。自評分為95分,評價為優(yōu)。

(二)績效目標實現情況等。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/16826871.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔