所得稅退稅申請(qǐng)書范文(13篇)

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所得稅退稅申請(qǐng)書范文(13篇)
時(shí)間:2023-11-28 04:34:10     小編:筆塵

總結(jié)是對(duì)某一事物或經(jīng)歷進(jìn)行透徹思考和整理的過程。一個(gè)好的總結(jié)應(yīng)該具備全面性和準(zhǔn)確性,不能忽略重要細(xì)節(jié)。"下面是小編為大家收集的一些總結(jié)范文,希望對(duì)你的寫作有所幫助。"

所得稅退稅申請(qǐng)書篇一

我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅x元。

特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

附送資料:

1、20xx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。

2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。

xxx有限公司。

20xx年xx月xx日。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇二

xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

企業(yè)(公章):xxx。

申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日

所得稅退稅申請(qǐng)書篇三

國家稅務(wù)局:

我公司成立于______年____月,______年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬元,地址:______,登記注冊(cè)類型:______公司,經(jīng)營范圍:______齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

公司于______年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):______,進(jìn)出口企業(yè)代碼:______,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:______。貴局于______年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

我公司______年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額______美元,人民幣_(tái)_____元。______年累計(jì)出口______美元,人民幣_(tái)_____元。(詳見附表)。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

_____________有限公司。

______年____月____日。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇四

1、年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-年度已預(yù)繳稅額。

2、計(jì)算結(jié)果大于0,稅務(wù)局會(huì)退稅,計(jì)算結(jié)果小于0,需要補(bǔ)稅給稅務(wù)局。

3、綜合所得收入額=2022年1月1日至12月31日取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(綜合所得)的收入額。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇五

_______稅務(wù)局:

我公司為_______(類型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補(bǔ)_______年度虧損_______元后,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

以上妥否,請(qǐng)批示。

申請(qǐng)人:_______單位。

_______年_______月_______日。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇六

致天津東疆保稅港區(qū)海關(guān):。

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):(1212)021320**1130018270-l01),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:。

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

3.申請(qǐng)退還金額:。

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

注:轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。說明:。

1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

2.[申請(qǐng)退還金額"中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

3.按照中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇七

xxx:。

公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

公司。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇八

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。

申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。

核準(zhǔn)程序:。

1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。

6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。

****國稅局:

我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

**********公司(公章)。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇九

_______海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1、已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

3、申請(qǐng)退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:

__年__月__日。

所得稅退稅申請(qǐng)書篇十

____國稅局:

我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

___________公司(公章)

____年____月____日

所得稅退稅申請(qǐng)書篇十一

國家稅務(wù)局:

我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

申請(qǐng)公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

所得稅退稅申請(qǐng)書篇十二

地稅局領(lǐng)導(dǎo):。

______年___月___日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于______經(jīng)開區(qū)國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

申請(qǐng)人:

日期:

所得稅退稅申請(qǐng)書篇十三

______:

公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:______,納稅人識(shí)別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[______]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告______年49號(hào))的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。

我公司______年______月和______月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納______年______月和______月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

______公司。

_____年_____月_____日。

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