內(nèi)部審計職責范圍(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-27 07:51:28
內(nèi)部審計職責范圍(10篇)
時間:2023-02-27 07:51:28     小編:zdfb

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內(nèi)部審計職責范圍篇一

2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

3. 能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

7. 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

8. 擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責范圍篇二

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設;及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見

對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告

對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)外部審計工作

完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責范圍篇三

1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施

2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

3、參與實施專項監(jiān)查任務,完成監(jiān)查報告和改善提案

4、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責

6、履行其它相關(guān)職責,完成委派的其它任務

內(nèi)部審計職責范圍篇四

1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質(zhì)量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責范圍篇五

1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務情況;

2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導企業(yè)會計調(diào)賬;

3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

8、完成領導交代的其他事務。

內(nèi)部審計職責范圍篇六

1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;

2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;

3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

4、 跟進香港公司報稅情況;

5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

6、 出具簡單的審計報告;

7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續(xù)工作。

內(nèi)部審計職責范圍篇七

1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤;

2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

7、 參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

內(nèi)部審計職責范圍篇八

1.完善、執(zhí)行財務相關(guān)制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。

3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順,有效進行結(jié)算管理和應收、應付賬款管理。

6.協(xié)調(diào)稅務、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

9.負責準備退稅單據(jù),進行退稅業(yè)務。

內(nèi)部審計職責范圍篇九

1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務報告等相關(guān)審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計職責范圍篇十

1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

3) 對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;

5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。

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