工程項目可行性研究報告目錄范文(19篇)

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工程項目可行性研究報告目錄范文(19篇)
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工程項目可行性研究報告目錄篇一

【引言】。

給排水工程是用于水供給、廢水排放和水質(zhì)改善的工程,現(xiàn)代主要應用于控制水媒傳染病流行和環(huán)境水污染的基本設施,可分為給水工程和排水工程。

每項工程都有其重要的應用價值。

給水工程為居民和廠礦運輸企業(yè)供應生活生產(chǎn)用水的工程。

及消防用水、道路綠化用水等,由給水水源、取水構(gòu)筑物、原水管道、給水處理廠和給水管網(wǎng)組成,具有取集和輸送原水改善水質(zhì)的作用。

排水工程排除人類生活污水和生產(chǎn)中的各種廢水。

多余的地面水的工程由排水管系或溝道廢水處理廠和最終處理設施組成,通常還包括抽升設施,如排水泵站。

給排水工程工程技術(shù)是國家大力提倡的一項技術(shù),有助于市政開發(fā)政策和節(jié)能減排等對環(huán)境的保護,更能促進建筑行業(yè)的快速發(fā)展,而目前給排水工程工程技術(shù)專業(yè)的人才嚴重缺乏。

【目錄】。

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

(一)項目名稱。

(二)項目承辦單位。

1.《中華人民共和國公司法》;。

2.《中華人民共和國行政許可法》;。

3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。

4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄版》;。

5.《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。

6.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。

年審核批準施行;。

8.企業(yè)投資決議;。

9.……;。

10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。

(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標。

(六)項目建設地點。

在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結(jié)論,主要包括:

(一)項目產(chǎn)品市場前景。

(二)項目原料供應問題。

(三)項目政策保障問題。

(四)項目資金保障問題。

(五)項目組織保障問題。

(六)項目技術(shù)保障問題。

(七)項目人力保障問題。

(八)項目風險控制問題。

(九)項目財務效益結(jié)論。

(十)項目社會效益結(jié)論。

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

表1技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表。

序號。

名稱。

單位。

數(shù)值。

1項目投入總資金萬元26136.00。

1.1固定資產(chǎn)建設投資萬元18295.20。

1.2流動資金萬元7840.80。

2項目總投資萬元20647.44。

2.1固定資產(chǎn)建設投資萬元18295.20。

2.2鋪底流動資金萬元2352.24。

3年營業(yè)收入(正常年份)萬元36590.40。

4年總成本費用(正常年份)萬元23783.76。

5年經(jīng)營成本(正常年份)萬元21954.24。

6年增值稅(正常年份)萬元2783.61。

7年銷售稅金及附加(正常年份)萬元278.36。

8年利潤總額(正常年份)萬元12806.64。

9所得稅(正常年份)萬元3201.66。

10年稅后利潤(正常年份)萬元9604.98。

11投資利潤率%62.03。

12投資利稅率%71.33。

13資本金投資利潤率%80.63。

14資本金投資利稅率%93.04。

15銷售利潤率%46.52。

16稅后財務內(nèi)部收益率(全部投資)%29.32。

17稅前財務內(nèi)部收益率(全部投資)%43.98。

18稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元9147.60。

19稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)萬元11761.20。

20稅后投資回收期年4.66。

21稅前投資回收期年3.88。

22盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%42.05。

四、存在的問題及建議。

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

1.項目總投資來源及投入問題。

項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。

預計項目總投資資金到位時間在4月底。

整個項目建設期內(nèi),主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產(chǎn)、設備運行及驗收等工作。

項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。

對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。

2.項目原料供應及使用問題。

項目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。

項目本著生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產(chǎn)順利進行。

3.項目技術(shù)先進性問題。

項目生產(chǎn)本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術(shù)工藝設備,引進先進生產(chǎn)管理經(jīng)驗,對生產(chǎn)技術(shù)員工進行專業(yè)化培訓,保證生產(chǎn)高效、工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量達標。

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

(二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

我國非常中國給排水工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:

(1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;。

(2)提高自主創(chuàng)新能力;。

(3)加快實施技術(shù)改造;。

(4)淘汰落后產(chǎn)能;。

(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。

(6)完善服務體系;。

(7)加快自主品牌建設;。

(8)提升企業(yè)競爭實力。

(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

……。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經(jīng)濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術(shù)可行性。

本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內(nèi)廠商中優(yōu)選。

該公司始建于,改制為股份有限公司,經(jīng)過多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實踐,公司創(chuàng)造出一流的給排水工程工藝和先進的管理技術(shù),完全能夠按照行業(yè)標準進行生產(chǎn)和檢測,其新技術(shù)方案的引入,將有效保證本項目順利開展。

(四)模式可行性。

給排水工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產(chǎn)設備,土建工程由公司自主組織建設。

項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產(chǎn)品面向國內(nèi)、國際兩個市場。

目前,國內(nèi)外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產(chǎn)品有效銷售。

(五)組織和人力資源可行性。

第三部分給排水工程項目產(chǎn)品市場分析。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。

而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。

在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

(一)給排水工程項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查。

(二)給排水工程項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查。

(四)給排水工程項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查。

(五)給排水工程項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查。

(六)給排水工程項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查。

市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調(diào)查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論,對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。

在可行性研究工作中,市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。

(一)給排水工程項目產(chǎn)品國際市場預測。

(二)給排水工程項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預測。

(四)給排水工程項目產(chǎn)品上游原料市場預測。

(五)給排水工程項目產(chǎn)品下游消費市場預測。

第四部分給排水工程項目產(chǎn)品規(guī)劃方案。

一、給排水工程項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案。

二、給排水工程項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案。

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、給排水工程項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。

因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經(jīng)銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

近年來,項目所在地多元產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟迅速發(fā)展,第一產(chǎn)業(yè)基本穩(wěn)定,工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁;新興產(chǎn)業(yè)成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展新的帶動力量;餐飲娛樂、交通運輸?shù)鹊谌a(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展;一大批改制企業(yè)充滿活力,民營經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展步伐加快。

重點調(diào)產(chǎn)工程扎實推進,經(jīng)濟多元化支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成,綜合實力明顯增強……。

項目運作立當?shù)?,面向國?nèi)、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。

公路四通八達,境內(nèi)有3條國道、2條省道,高速給排水工程步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產(chǎn)品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產(chǎn)品能夠及時投放到銷售目標市場。

工程項目可行性研究報告目錄篇二

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

(一)項目名稱。

(二)項目承辦單位。

1.《中華人民共和國公司法》;。

2.《中華人民共和國行政許可法》;。

3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。

4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄2011版》;。

5.《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。

6.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。

年審核批準施行;。

8.企業(yè)投資決議;。

9.……;。

10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。

(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標。

(六)項目建設地點。

在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結(jié)論,主要包括:

(一)項目產(chǎn)品市場前景。

(二)項目原料供應問題。

(三)項目政策保障問題。

(四)項目資金保障問題。

(五)項目組織保障問題。

(六)項目技術(shù)保障問題。

(七)項目人力保障問題。

(七)項目風險控制問題。

(八)項目財務效益結(jié)論。

(九)項目社會效益結(jié)論。

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

表1技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表。

序號。

名稱。

單位。

數(shù)值。

1

項目投入總資金。

萬元。

27664.00。

1.1。

固定資產(chǎn)建設投資。

萬元。

19364.80。

1.2。

流動資金。

萬元。

8299.20。

2

項目總投資。

萬元。

21854.56。

2.1。

固定資產(chǎn)建設投資。

萬元。

19364.80。

2.2。

鋪底流動資金。

萬元。

2489.76。

3

年營業(yè)收入(正常年份)。

萬元。

38729.60。

4

年總成本費用(正常年份)。

萬元。

25174.24。

5

年經(jīng)營成本(正常年份)。

萬元。

23237.76。

6

年增值稅(正常年份)。

萬元。

2946.35。

7

年銷售稅金及附加(正常年份)。

萬元。

294.64。

8

年利潤總額(正常年份)。

萬元。

13555.36。

9

所得稅(正常年份)。

萬元。

3388.84。

10。

年稅后利潤(正常年份)。

萬元。

10166.52。

11。

投資利潤率。

%

62.03。

12。

投資利稅率。

%

71.33。

13。

資本金投資利潤率。

%

80.63。

14。

資本金投資利稅率。

%

93.04。

15。

銷售利潤率。

%

46.52。

16。

稅后財務內(nèi)部收益率(全部投資)。

%

27.18。

17。

稅前財務內(nèi)部收益率(全部投資)。

%

40.77。

18。

稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。

萬元。

9682.40。

19。

稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。

萬元。

12448.80。

20。

稅后投資回收期。

4.64。

21。

稅前投資回收期。

3.87。

22。

盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)。

%

38.09。

四、存在的問題及建議。

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

1.項目總投資來源及投入問題。

項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內(nèi),主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產(chǎn)、設備運行及驗收等工作。

項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。

2.項目原料供應及使用問題。

項目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產(chǎn)順利進行。

3.項目技術(shù)先進性問題。

項目生產(chǎn)本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術(shù)工藝設備,引進先進生產(chǎn)管理經(jīng)驗,對生產(chǎn)技術(shù)員工進行專業(yè)化培訓,保證生產(chǎn)高效、工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量達標。

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

(一)橋梁工程項目市場迅速發(fā)展。

(二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

我國非常中國橋梁工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:

(1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;。

(2)提高自主創(chuàng)新能力;。

(3)加快實施技術(shù)改造;。

(4)淘汰落后產(chǎn)能;。

(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。

(6)完善服務體系;。

(7)加快自主品牌建設;。

(8)提升企業(yè)競爭實力。

(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

……。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經(jīng)濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術(shù)可行性。

本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內(nèi)廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經(jīng)過多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實踐,公司創(chuàng)造出一流的橋梁工程工藝和先進的管理技術(shù),完全能夠按照行業(yè)標準進行生產(chǎn)和檢測,其新技術(shù)方案的引入,將有效保證本項目順利開展。

(四)模式可行性。

橋梁工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產(chǎn)設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產(chǎn)品面向國內(nèi)、國際兩個市場。目前,國內(nèi)外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產(chǎn)品有效銷售。

(五)組織和人力資源可行性。

第三部分橋梁工程項目產(chǎn)品市場分析。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

一、橋梁工程項目產(chǎn)品市場調(diào)查。

(一)橋梁工程項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查。

(二)橋梁工程項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查。

(三)橋梁工程項目產(chǎn)品價格調(diào)查。

(四)橋梁工程項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查。

(五)橋梁工程項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查。

(六)橋梁工程項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查。

二、橋梁工程項目產(chǎn)品市場預測。

市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調(diào)查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論,對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。

(一)橋梁工程項目產(chǎn)品國際市場預測。

(二)橋梁工程項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預測。

(三)橋梁工程項目產(chǎn)品價格預測。

(四)橋梁工程項目產(chǎn)品上游原料市場預測。

(五)橋梁工程項目產(chǎn)品下游消費市場預測。

(六)橋梁工程項目發(fā)展前景綜述。

第四部分橋梁工程項目產(chǎn)品規(guī)劃方案。

一、橋梁工程項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案。

二、橋梁工程項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案。

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、橋梁工程項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經(jīng)銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

(一)橋梁工程項目建設地地理位置。

本項目位于山西經(jīng)濟開發(fā)區(qū),下圖為該園區(qū)規(guī)劃:

(三)橋梁工程項目建設地資源情況。

(四)橋梁工程項目建設地經(jīng)濟情況。

(五)橋梁工程項目建設地人口情況。

(六)橋梁工程項目建設地交通運輸。

項目運作立當?shù)兀嫦驀鴥?nèi)、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。公路四通八達,境內(nèi)有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產(chǎn)品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產(chǎn)品能夠及時投放到銷售目標市場。

(一)項目廠址及廠房建設。

1、廠址。

2、廠房建設內(nèi)容。

3、廠房建設造價。

(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。

(三)場內(nèi)外運輸。

1、場外運輸量及運輸方式。

2、場內(nèi)運輸量及運輸方式。

3、場內(nèi)運輸設施及設備。

(四)項目土建及配套工程。

1、項目占地。

2、項目土建及配套工程內(nèi)容。

序號。

建設項目。

建筑結(jié)構(gòu)。

建筑方式。

施工面積(m2)。

1

辦公樓。

框架結(jié)構(gòu)。

多層建筑。

7613。

2

展廳。

磚混結(jié)構(gòu)。

單層建筑。

1523。

3

公寓。

磚混結(jié)構(gòu)。

多層建筑。

31973。

4

餐廳。

磚混結(jié)構(gòu)。

多層建筑。

2284。

5

1號車間。

輕鋼結(jié)構(gòu)。

單層建筑。

5329。

6

2號車間。

輕鋼結(jié)構(gòu)。

單層建筑。

6090。

7

3號車間。

輕鋼結(jié)構(gòu)。

單層建筑。

6851。

8

后序處理、庫房。

輕鋼磚混結(jié)構(gòu)。

單層建筑。

6090。

9

鍋爐房及其它輔助實施。

框架磚混結(jié)構(gòu)。

單層建筑。

1523。

10。

小計。

67753。

11。

綠化設施。

4568。

12。

廠區(qū)硬化周圍美化。

3806。

13。

總施工面積(m2)。

76127。

(五)項目土建及配套工程造價。

(六)項目其他輔助工程。

1、供水工程。

2、供電工程。

3、供暖工程。

4、通信工程。

5、其他。

工程項目可行性研究報告目錄篇三

《工程項目可行性研究報告》通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究,從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等角度對項目進行調(diào)查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的經(jīng)濟效益和社會環(huán)境影響進行科學預測,為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

第三部分工程項目產(chǎn)品市場分析。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

第四部分工程項目產(chǎn)品規(guī)劃方案。

第六部分工程項目環(huán)保與勞動安全方案。

在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

在可行性研究報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構(gòu),勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

第八部分工程項目實施進度安排。

項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產(chǎn)準備,試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

第九部分工程項目財務評價分析。

第十一部分工程項目風險分析及風險防控。

工程項目可行性研究報告目錄篇四

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

(一)項目名稱。

(二)項目承辦單位。

1.《中華人民共和國公司法》;。

2.《中華人民共和國行政許可法》;。

3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。

4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄版》;。

5.《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。

6.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。

年審核批準施行;。

8.企業(yè)投資決議;。

9.……;。

10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。

(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標。

(六)項目建設地點。

在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結(jié)論,主要包括:

(一)項目產(chǎn)品市場前景。

(二)項目原料供應問題。

(三)項目政策保障問題。

(四)項目資金保障問題。

(五)項目組織保障問題。

(六)項目技術(shù)保障問題。

(七)項目人力保障問題。

(八)項目風險控制問題。

(九)項目財務效益結(jié)論。

(十)項目社會效益結(jié)論。

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

四、存在的問題及建議。

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

1.項目總投資來源及投入問題。

項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在203月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在204月底。整個項目建設期內(nèi),主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產(chǎn)、設備運行及驗收等工作。

項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以海洋工程、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。

2.項目原料供應及使用問題。

項目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產(chǎn)順利進行。

3.項目技術(shù)先進性問題。

項目生產(chǎn)本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術(shù)工藝設備,引進先進生產(chǎn)管理經(jīng)驗,對生產(chǎn)技術(shù)員工進行專業(yè)化培訓,保證生產(chǎn)高效、工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量達標。

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

(一)海洋工程項目市場迅速發(fā)展。

(二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

我國非常中國海洋工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:

(1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;。

(2)提高自主創(chuàng)新能力;。

(3)加快實施技術(shù)改造;。

(4)淘汰落后產(chǎn)能;。

(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。

(6)完善服務體系;。

(7)加快自主品牌建設;。

(8)提升企業(yè)競爭實力。

(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

……。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經(jīng)濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術(shù)可行性。

本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內(nèi)廠商中優(yōu)選。該公司始建于19,20改制為股份有限公司,經(jīng)過多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實踐,公司創(chuàng)造出一流的海洋工程工藝和先進的管理技術(shù),完全能夠按照行業(yè)標準進行生產(chǎn)和檢測,其新技術(shù)方案的引入,將有效保證本項目順利開展。

(四)模式可行性。

海洋工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產(chǎn)設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產(chǎn)品面向國內(nèi)、國際兩個市場。目前,國內(nèi)外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產(chǎn)品有效銷售。

(五)組織和人力資源可行性。

第三部分海洋工程項目產(chǎn)品市場分析。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

一、海洋工程項目產(chǎn)品市場調(diào)查。

(一)海洋工程項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查。

(二)海洋工程項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查。

(三)海洋工程項目產(chǎn)品價格調(diào)查。

(四)海洋工程項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查。

(五)海洋工程項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查。

(六)海洋工程項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查。

二、海洋工程項目產(chǎn)品市場預測。

市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調(diào)查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論,對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。

(一)海洋工程項目產(chǎn)品國際市場預測。

(二)海洋工程項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預測。

(三)海洋工程項目產(chǎn)品價格預測。

(四)海洋工程項目產(chǎn)品上游原料市場預測。

(五)海洋工程項目產(chǎn)品下游消費市場預測。

(六)海洋工程項目發(fā)展前景綜述。

第四部分海洋工程項目產(chǎn)品規(guī)劃方案。

一、海洋工程項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案。

二、海洋工程項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案。

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、海洋工程項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經(jīng)銷人情況分析。

第五部分海洋工程項目建設地與土建總規(guī)。

(一)海洋工程項目建設地地理位置。

(三)海洋工程項目建設地資源情況。

(四)海洋工程項目建設地經(jīng)濟情況。

(五)海洋工程項目建設地人口情況。

(六)海洋工程項目建設地交通運輸。

項目運作立當?shù)?,面向國?nèi)、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。公路四通八達,境內(nèi)有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產(chǎn)品銷售海洋工程環(huán)節(jié)效率的提升,使得產(chǎn)品能夠及時投放到銷售目標市場。

(一)項目廠址及廠房建設。

1.廠址。

2.廠房建設內(nèi)容。

3.廠房建設造價。

(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。

(三)場內(nèi)外運輸。

1.場外運輸量及運輸方式。

2.場內(nèi)運輸量及運輸方式。

3.場內(nèi)運輸設施及設備。

(四)項目土建及配套工程。

1.項目占地。

2.項目土建及配套工程內(nèi)容。

(五)項目土建及配套工程造價。

(六)項目其他輔助工程。

1.供水工程。

2.供電工程。

3.供暖工程。

4.通信工程。

5.其他。

第六部分海洋工程項目海洋工程、節(jié)能與勞動安全方案。

在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

一、海洋工程項目環(huán)境保護方案。

(一)項目環(huán)境保護設計依據(jù)。

(二)項目環(huán)境保護措施。

(三)項目環(huán)境保護評價。

二、海洋工程項目資源利用及能耗分析。

(一)項目資源利用及能耗標準。

(二)項目資源利用及能耗分析。

三、海洋工程項目節(jié)能方案。

按照國家發(fā)改委的'規(guī)定,節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》,作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目,《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。

(一)項目節(jié)能設計依據(jù)。

(二)項目節(jié)能分析。

(一)項目消防設計依據(jù)。

(二)項目消防措施。

(三)火災報警系統(tǒng)。

(四)滅火系統(tǒng)。

(五)消防知識教育。

五、海洋工程項目勞動安全衛(wèi)生方案。

(一)項目勞動安全設計依據(jù)。

(二)項目勞動安全保護措施。

工程項目可行性研究報告目錄篇五

三、綜合評價和論證結(jié)論。

第二章項目背景及必要性一、項目建設背景。

二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀。

三、項目建設的必要性及目的意義。

第三章建設條件。

一、項目區(qū)概況。

二、項目實施的'有利條件(環(huán)境,資源,勞動力,交通,教育等)。

三、主要障礙因素及解決方案。

第四章建設單位基本情況。

一、建設單位概況。

二、研發(fā)能力。

三、企業(yè)財務狀況。

第五章市場分析與銷售方案。

一、市場分析。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案。

三、銷售策略和營銷模式。

四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設。

第六章項目建設方案。

一、建設任務和規(guī)模。

二、項目規(guī)劃和布局。

三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程。

四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容。

五、項目實施進度安排。

第七章投資估算與資金籌措。

一、投資估算依據(jù)。

二、項目建設投資估算。

三、資金來源與籌措。

四、資金使用和管理。

第八章財務評價(黑體部分是必須有的)。

一、財務評價依據(jù)。

二、銷售收入和銷售稅金及附加估算。

三、總成本及經(jīng)營成本估算。

四、財務效益分析:。

(一)盈利能力分析;。

(二)清償能力分析。

五、不確定性分析:。

(一)盈虧平衡點分析;。

(二)敏感性分析。

六、財務評價結(jié)論。

第九章環(huán)境影響評價。

一、環(huán)境影響。

二、環(huán)境保護與治理措施。

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價。

一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

二、農(nóng)民增收。

三、其它社會影響(社會效益、環(huán)境效益)。

第十一章項目組織與管理。

一、組織機構(gòu)與職能劃分。

二、項目經(jīng)營管理模式。

三、經(jīng)營管理措施。

四、技術(shù)培訓。

五、勞動保護與安全衛(wèi)生。

一、結(jié)論。

二、建議。

工程項目可行性研究報告目錄篇六

本報告主要對市政工程項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術(shù)方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價,以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案。以下是小編整理的關于市政工程可行性研究報告目錄。歡迎大家參考!

1.項目名稱。

2.承辦單位概況。

4.市政工程項目投入總資金及效益情況。

5.市政工程項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標。

三、項目可行性與必要性。

四、問題與建議。

一、市政工程產(chǎn)品市場供應預測。

1.國內(nèi)外市政工程市場供應現(xiàn)狀。

2.國內(nèi)外市政工程市場供應預測。

二、產(chǎn)品市場需求預測。

1.國內(nèi)外市政工程市場需求現(xiàn)狀。

2.國內(nèi)外市政工程市場需求預測。

三、產(chǎn)品目標市場分析。

2.市場占有份額分析。

四、價格現(xiàn)狀與預測。

1.市政工程產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格。

2.市政工程產(chǎn)品國際市場銷售價格。

五、市場競爭力分析。

1.主要競爭對手情況。

2.產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢。

3.營銷策略。

六、市場風險。

一、建設規(guī)模。

2.推薦方案及其理由。

二、產(chǎn)品方案。

3.推薦方案及其理由。

2.市政工程項目場址土地權(quán)所屬類別及占地面積。

3.土地利用現(xiàn)狀。

1.地形、地貌、地震情況。

2.工程地質(zhì)與水文地質(zhì)。

3.氣候條件。

4.城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件。

5.交通運輸條件。

6.公用設施社會依托條件(水、電、氣、生活福利)。

7.防洪、防潮、排澇設施條件。

8.環(huán)境保護條件。

9.法律支持條件。

10.征地、拆遷、移民安置條件。

11.施工條件。

1.市政工程項目生產(chǎn)方法(包括原料路線)。

4.推薦方案的主要工藝(生產(chǎn)裝置)流程圖、物料平衡圖,物料消耗定額表。

2.市政工程項目主要設備來源(進口設備應提出供應方式)。

3.市政工程項目推薦方案的主要設備清單。

1.市政工程項目主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案。

4.市政工程項目建筑安裝工程量及“三材”用量估算。

5.市政工程項目主要建、構(gòu)筑物工程一覽表。

一、主要原材料供應。

1.市政工程項目主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量。

2.市政工程項目主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量。

3.市政工程項目原材料、輔助材料來源與運輸方式。

二、燃料供應。

1.市政工程項目燃料品種、質(zhì)量與年需要量。

2.市政工程項目燃料供應來源與運輸方式。

三、主要原材料、燃料價格。

1.市政工程項目原材料、燃料價格現(xiàn)狀。

2.市政工程項目主要原材料、燃料價格預測。

四、編制主要原材料、燃料年需要量表。

1.平面布置。

2.豎向布置。

(1)場區(qū)地形條件。

(2)豎向布置方案。

(3)場地標高及土石方工程量。

3.總平面布置圖。

4.總平面布置主要指標表。

1.場外運輸量及運輸方式。

2.場內(nèi)運輸量及運輸方式。

3.場內(nèi)運輸設施及設備。

(1)給水工程。用水負荷、水質(zhì)要求、給水方案。

(2)排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設施。

(1)供電負荷(年用電量、最大用電負荷)。

(2)供電回路及電壓等級的確定。

(3)電源選擇。

(4)場內(nèi)供電輸變電方式及設備設施。

(1)通信方式。

(2)通信線路及設施。

一、節(jié)能措施。

二、能耗指標分析。

一、節(jié)水措施。

二、水耗指標分析。

一、場址環(huán)境條件。

二、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響。

2.市政工程項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響。

三、環(huán)境保護措施方案。

四、環(huán)境保護投資。

五、環(huán)境影響評價。

一、危害因素和危害程度。

1.有毒有害物品的危害。

2.危險性作業(yè)的危害。

二、安全措施方案。

1.采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設備。

2.對危害部位和危險作業(yè)的保護措施。

3.危險場所的防護措施。

4.職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施。

三、消防設施。

1.火災隱患分析。

2.防火等級。

3.消防設施。

2.市政工程項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖。

1.生產(chǎn)作業(yè)班次。

2.勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求。

3.職工工資福利。

4.勞動生產(chǎn)率水平分析。

5.員工來源及招聘方案。

6.員工培訓計劃。

1.市政工程項目投入總資金估算匯總表。

一、市政工程項目財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取。

1.財務價格。

2.計算期與生產(chǎn)負荷。

3.財務基準收益率設定。

4.其他計算參數(shù)。

二、市政工程項目銷售收入估算(編制銷售收入估算表)。

三、市政工程項目成本費用估算(編制總成本費用估算表和分項成本估算表)。

3.市政工程項目資金來源與運用表。

(1)項目財務內(nèi)部收益率。

(2)資本金收益率。

(3)投資各方收益率。

(4)財務凈現(xiàn)值。

(5)投資回收期。

(6)投資利潤率。

2.市政工程項目償債能力分析(借款償還期或利息備付率和償債備付率)。

1.市政工程項目敏感性分析(編制敏感性分析表,繪制敏感性分析圖)。

2.市政工程項目盈虧平衡分析(繪制盈虧平衡分析圖)。

一、市政工程項目影子價格及通用參數(shù)選取。

二、市政工程項目效益費用范圍調(diào)整。

2.市政工程項目間接效益和間接費用計算。

三、市政工程項目效益費用數(shù)值調(diào)整。

四、市政工程項目國民經(jīng)濟效益費用流量表。

2.市政工程項目國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表。

二、市政工程項目與所在地互適性分析。

1.市政工程項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度。

2.市政工程項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度。

3.市政工程項目地區(qū)文化狀況對項目的適應程度。

四、市政工程項目社會評價結(jié)論。

一、市政工程項目主要風險因素識別。

三、市政工程項目風險防范和降低風險對策。

一、市政工程項目推薦方案的總體描述。

二、市政工程項目推薦方案的優(yōu)缺點描述。

1.優(yōu)點。

2.存在問題。

3.主要爭論與分歧意見。

1.方案描述。

2.未被采納的理由。

四、結(jié)論與建議。

一、附圖。

二、附表。

(1)市政工程項目投入總資金估算匯總表。

(2)市政工程項目主要單項工程投資估算表。

(1)市政工程項目銷售收入、銷售稅金及附加估算表。

(2)市政工程項目總成本費用估算表。

(5)市政工程項目資金來源與運用表。

(2)市政工程項目國內(nèi)投資國民經(jīng)濟效益費用流量表。

工程項目可行性研究報告目錄篇七

可行性研究中,應根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量、品種要求及原材料等投人物特點,結(jié)合“三廢”的排放標準等生態(tài)和環(huán)境要求,根據(jù)先進性、可靠性及經(jīng)濟性的要求,對各種工藝技術(shù)路線進行設計和選擇、可行性研究階段的工藝技術(shù)方案設計,主要是概念設計,相當于我國目前的“初步設計”,提出工藝技術(shù)設計初步方案,并對工藝路線的`技術(shù)方案進行評價、設計及評價的原則為:

1)先進性原則:采用的技術(shù)在產(chǎn)品水平,工藝水平和裝備水平三方面都具有先進性;。

4)法規(guī)適應性原則:采用的技術(shù)應不違反當?shù)卣梢?guī)定和發(fā)展規(guī)劃及有關政策。技術(shù)評價的方法主要有:對比表格法、價值工程法、綜合費用效率法、盈虧平衡點法、設備壽命周期費用法、損益法等。

(2)工廠布置。

在確定工藝和生產(chǎn)過程,并最終確定了生產(chǎn)設備和投人物清單后,要根據(jù)工藝要求和廠址條件,合理布置各個生產(chǎn)車間和公用設施及服務設施,并繪制出以下圖表:

2)生產(chǎn)線示意圖:生產(chǎn)的流程、設備、幾何尺寸、位置和空間要求;。

4)運輸路線圖:公用設施管線、消耗、聯(lián)系通訊設施的最終實物分布圖。

參考資料。

工程項目可行性研究報告目錄篇八

綜合評價和論證結(jié)論。

第二章項目背景及必要性一、項目建設背景。

二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀。

三、項目建設的必要性及目的意義。

第三章建設條件。

一、項目區(qū)概況。

二、項目實施的'有利條件(環(huán)境,資源,勞動力,交通,教育等)。

三、主要障礙因素及解決方案。

第四章建設單位基本情況。

一、建設單位概況。

二、研發(fā)能力。

三、企業(yè)財務狀況。

第五章市場分析與銷售方案。

一、市場分析。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案。

三、銷售策略和營銷模式。

四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設。

第六章項目建設方案。

一、建設任務和規(guī)模。

二、項目規(guī)劃和布局。

三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程。

四、項目建設標準和具體建設內(nèi)容。

五、項目實施進度安排。

第七章投資估算與資金籌措。

一、投資估算依據(jù)。

二、項目建設投資估算。

三、資金來源與籌措。

四、資金使用和管理。

第八章財務評價(黑體部分是必須有的)。

一、財務評價依據(jù)。

二、銷售收入和銷售稅金及附加估算。

三、總成本及經(jīng)營成本估算。

四、財務效益分析:。

(一)盈利能力分析;。

(二)清償能力分析。

五、不確定性分析:。

(一)盈虧平衡點分析;。

(二)敏感性分析。

六、財務評價結(jié)論。

第九章環(huán)境影響評價。

一、環(huán)境影響。

二、環(huán)境保護與治理措施。

第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價。

一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

二、農(nóng)民增收。

三、其它社會影響(社會效益、環(huán)境效益)。

第十一章項目組織與管理。

一、組織機構(gòu)與職能劃分。

二、項目經(jīng)營管理模式。

三、經(jīng)營管理措施。

四、技術(shù)培訓。

五、勞動保護與安全衛(wèi)生。

一、結(jié)論。

二、建議。

工程項目可行性研究報告目錄篇九

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

(一)項目名稱。

(二)項目承辦單位。

1.《中華人民共和國公司法》;。

2.《中華人民共和國行政許可法》;。

3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)20號;。

4.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄版》;。

5.《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。

6.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會。

年審核批準施行;。

8.企業(yè)投資決議;。

9.……;。

10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。

(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標。

(六)項目建設地點。

在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結(jié)論,主要包括:

(一)項目產(chǎn)品市場前景。

(二)項目原料供應問題。

(三)項目政策保障問題。

(四)項目資金保障問題。

(五)項目組織保障問題。

(六)項目技術(shù)保障問題。

(七)項目人力保障問題。

(七)項目風險控制問題。

(八)項目財務效益結(jié)論。

(九)項目社會效益結(jié)論。

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

表1技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表。

序號。

名稱。

單位。

數(shù)值。

1

項目投入總資金。

萬元。

29024.00。

1.1。

固定資產(chǎn)建設投資。

萬元。

20316.80。

1.2。

流動資金。

萬元。

8707.20。

2

項目總投資。

萬元。

22928.96。

2.1。

固定資產(chǎn)建設投資。

萬元。

20316.80。

2.2。

鋪底流動資金。

萬元。

2612.16。

3

年營業(yè)收入(正常年份)。

萬元。

43536.00。

4

年總成本費用(正常年份)。

萬元。

28298.40。

5

年經(jīng)營成本(正常年份)。

萬元。

26121.60。

6

年增值稅(正常年份)。

萬元。

3312.00。

7

年銷售稅金及附加(正常年份)。

萬元。

331.20。

8

年利潤總額(正常年份)。

萬元。

15237.60。

9

所得稅(正常年份)。

萬元。

3809.40。

10。

年稅后利潤(正常年份)。

萬元。

11428.20。

11。

投資利潤率。

%

66.46。

12。

投資利稅率。

%

76.42。

13。

資本金投資利潤率。

%

86.39。

14。

資本金投資利稅率。

%

99.68。

15。

銷售利潤率。

%

49.84。

16。

稅后財務內(nèi)部收益率(全部投資)。

%

28.53。

17。

稅前財務內(nèi)部收益率(全部投資)。

%

42.80。

18。

稅后財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。

萬元。

10158.40。

19。

稅前財務凈現(xiàn)值fnpv(i=8%)。

萬元。

13060.80。

20。

稅后投資回收期。

4.76。

21。

稅前投資回收期。

3.97。

22。

盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)。

%

44.58。

四、存在的問題及建議。

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

1.項目總投資來源及投入問題。

項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在4月底。整個項目建設期內(nèi),主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產(chǎn)、設備運行及驗收等工作。

項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。

2.項目原料供應及使用問題。

項目產(chǎn)品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產(chǎn)順利進行。

3.項目技術(shù)先進性問題。

項目生產(chǎn)本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術(shù)工藝設備,引進先進生產(chǎn)管理經(jīng)驗,對生產(chǎn)技術(shù)員工進行專業(yè)化培訓,保證生產(chǎn)高效、工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量達標。

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

(二)國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

我國非常中國隧道工程領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:

(1)穩(wěn)定國內(nèi)外市場;。

(2)提高自主創(chuàng)新能力;。

(3)加快實施技術(shù)改造;。

(4)淘汰落后產(chǎn)能;。

(5)優(yōu)化區(qū)域布局;。

(6)完善服務體系;。

(7)加快自主品牌建設;。

(8)提升企業(yè)競爭實力。

(三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

……。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經(jīng)濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術(shù)可行性。

本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內(nèi)廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經(jīng)過多年的技術(shù)改造和生產(chǎn)實踐,公司創(chuàng)造出一流的隧道工程工藝和先進的管理技術(shù),完全能夠按照行業(yè)標準進行生產(chǎn)和檢測,其新技術(shù)方案的引入,將有效保證本項目順利開展。

(四)模式可行性。

隧道工程項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產(chǎn)設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產(chǎn)品面向國內(nèi)、國際兩個市場。目前,國內(nèi)外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產(chǎn)品有效銷售。

(五)組織和人力資源可行性。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

工程項目可行性研究報告目錄篇十

總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。

一、冷藏點心項目背景。

(一)項目名稱。

(二)項目的承辦單位。

(四)項目的主管部門。

(五)項目建設內(nèi)容、規(guī)模、目標。

(六)項目建設地點。

在可行性研究中,對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結(jié)論,主要包括:

(一)項目產(chǎn)品市場前景。

(二)項目原料供應問題。

(三)項目政策保障問題。

(四)項目資金保障問題。

(五)項目組織保障問題。

(六)項目技術(shù)保障問題。

(七)項目人力保障問題。

(八)項目風險控制問題。

(九)項目財務效益結(jié)論。

(十)項目社會效益結(jié)論。

三、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。

在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總,列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。

四、存在問題及建議。

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分冷藏點心項目建設背景、必要性、可行性。

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、冷藏點心項目建設背景。

(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

(三)……。

二、冷藏點心項目建設必要性。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經(jīng)濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術(shù)可行性。

(四)模式可行性。

(五)組織和人力資源可行性。

第三部分冷藏點心項目產(chǎn)品市場分析。

市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果,還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。

一、冷藏點心項目產(chǎn)品市場調(diào)查。

(一)冷藏點心項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查。

(二)冷藏點心項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查。

(三)冷藏點心項目產(chǎn)品價格調(diào)查。

(四)冷藏點心項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查。

(五)冷藏點心項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查。

(六)冷藏點心項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查。

二、冷藏點心項目產(chǎn)品市場預測。

市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù),利用市場調(diào)查所得到的信息資料,對本項目產(chǎn)品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據(jù)。

(一)冷藏點心項目產(chǎn)品國際市場預測。

(二)冷藏點心項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預測。

(三)冷藏點心項目產(chǎn)品價格預測。

(四)冷藏點心項目產(chǎn)品上游原料市場預測。

(五)冷藏點心項目產(chǎn)品下游消費市場預測。

(六)冷藏點心項目發(fā)展前景綜述。

第四部分冷藏點心項目產(chǎn)品規(guī)劃方案。

一、冷藏點心項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案。

二、冷藏點心項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案。

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、冷藏點心項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

第五部分冷藏點心項目建設地與土建總規(guī)。

一、冷藏點心項目建設地。

(一)冷藏點心項目建設地地理位置。

(二)冷藏點心項目建設地自然情況。

(三)冷藏點心項目建設地資源情況。

(四)冷藏點心項目建設地經(jīng)濟情況。

(五)冷藏點心項目建設地人口情況。

二、冷藏點心項目土建總規(guī)。

(一)項目廠址及廠房建設。

1、廠址。

2、廠房建設內(nèi)容。

3、廠房建設造價。

(二)土建總圖布置。

1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置。

(1)場址地形條件。

(2)豎向布置方案。

(3)場地標高及土石方工程量。

3、技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況。

4、總平面布置圖(技術(shù)改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的.位置)。

5、總平面布置主要指標表。

(三)場內(nèi)外運輸。

1、場外運輸量及運輸方式。

2、場內(nèi)運輸量及運輸方式。

3、場內(nèi)運輸設施及設備。

(四)項目土建及配套工程。

1、項目占地。

2、項目土建及配套工程內(nèi)容。

(五)項目土建及配套工程造價。

(六)項目其他輔助工程。

1、供水工程。

2、供電工程。

3、供暖工程。

4、通信工程。

5、其他。

第六部分冷藏點心項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。

在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

一、冷藏點心項目環(huán)境保護。

(一)項目環(huán)境保護設計依據(jù)。

(二)項目環(huán)境保護措施。

(三)項目環(huán)境保護評價。

二、冷藏點心項目資源利用及能耗分析。

(一)項目資源利用及能耗標準。

(二)項目資源利用及能耗分析。

三、冷藏點心項目節(jié)能方案。

(一)項目節(jié)能設計依據(jù)。

(二)項目節(jié)能分析。

四、冷藏點心項目消防方案。

(一)項目消防設計依據(jù)。

(二)項目消防措施。

(三)火災報警系統(tǒng)。

(四)滅火系統(tǒng)。

(五)消防知識教育。

五、冷藏點心項目勞動安全衛(wèi)生方案。

(一)項目勞動安全設計依據(jù)。

(二)項目勞動安全保護措施。

第七部分冷藏點心項目組織和勞動定員。

在可行性研究報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構(gòu),勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、冷藏點心項目組織。

(一)組織形式。

(二)工作制度。

二、冷藏點心項目勞動定員和人員培訓。

(一)勞動定員。

(二)年總工資和職工年平均工資估算。

(三)人員培訓及費用估算。

第八部分冷藏點心項目實施進度安排。

項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產(chǎn)這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產(chǎn)準備,試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié),有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。

一、冷藏點心項目實施的各階段。

(一)建立項目實施管理機構(gòu)。

(二)資金籌集安排。

(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓。

(四)勘察設計和設備訂貨。

(五)施工準備。

(六)施工和生產(chǎn)準備。

(七)竣工驗收。

二、冷藏點心項目實施進度表。

三、冷藏點心劑項目實施費用。

(一)建設單位管理費。

(二)生產(chǎn)籌備費。

(三)生產(chǎn)職工培訓費。

(四)辦公和生活家具購置費。

(五)其他應支出的費用。

第九部分冷藏點心項目財務評價分析。

一、冷藏點心項目總投資估算。

工程項目可行性研究報告目錄篇十一

三、項目總投資、生產(chǎn)規(guī)模和建成后能源消耗情況..........3。

二、主要工藝流程采取的節(jié)能工藝、技術(shù).................16。

三、主要耗能設備和換熱設備的熱效率和熱力指標.........20。

四、余熱、余壓和放散可燃氣體的回收利用...............24。

八、資源綜合利用及其他節(jié)約能源措施等.................32。

一、單位產(chǎn)值能耗、單位產(chǎn)品能耗、主要工藝設備能耗和重點工1。

二、供、變電系統(tǒng)的能效指標,泵類、風機和空氣壓縮機等通用。

三、生產(chǎn)、管理部門和公共附屬建筑結(jié)構(gòu)保溫隔熱水平和單位面。

一、項目用能總量及用能品種是否合理,項目能耗指標是否達到。

四、對節(jié)約能源措施進行綜合評價.......................48。

第一章總論。

一、項目基本情況。

項目名稱:重慶騰輝地維水泥有限公司4600tpd停濕改干節(jié)能技改工程。

項目簡稱:騰輝地維4600t/d技改工程。

項目申報單位:重慶騰輝地維水泥有限公司。

企業(yè)性質(zhì):中外合資。

企業(yè)法人:華顧思。

建設地址:重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)。

項目建設進度安排設想:初步擬定項目建設期(從開始土建施工到正式投產(chǎn))為15個月。

二、節(jié)能評估報告書編制的依據(jù)和原則。

1、節(jié)能評估報告書編制依據(jù)。

《中華人民共和國節(jié)約能源法》10月28日修訂。

國發(fā)[]15號《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》。

《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》發(fā)改工業(yè)[]2222號。

1

《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》(gb/t3485-)。

其他有關規(guī)范、標準。

《重慶市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)約能源評估和審查辦法》的通知(渝辦發(fā)[]64)。

成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司編制的《重慶騰輝地維水泥有限公司4600tpd停濕改干節(jié)能技改工程項目申請報告》(以下簡稱《報告》)。

2、節(jié)能評估報告書編制原則。

認真貫徹相關節(jié)能法律法規(guī)和方針政策,根據(jù)國家和行業(yè)有關節(jié)能標準、規(guī)范,業(yè)主提供的相關資料,對該《報告》的能源消耗、有關節(jié)能的內(nèi)容進行認真評估,以確認該項目用能總量及能源結(jié)構(gòu)是否合理,項目是否符合國家、地方和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范及標準,能效指標是否達到同行業(yè)國內(nèi)先進水平。從而達到節(jié)約能源,降低消耗,降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會綜合效益的目的。

在生產(chǎn)可靠的前提下,提倡技術(shù)先進。要盡可能采用先進的工藝技術(shù)方案,降低工廠的運行成本。

要特別重視節(jié)能,應采用節(jié)能的工藝技術(shù)和國家推薦的節(jié)能機電設備,以降低生產(chǎn)成本。采用純低溫余熱發(fā)電技術(shù),充分利用燒成系統(tǒng)產(chǎn)生的高溫廢氣進行余熱發(fā)電,以實現(xiàn)節(jié)能減排。

三、項目總投資、生產(chǎn)規(guī)模和建成后能源消耗情況。

1、項目總投資。

項目總投資69310.8萬元,其中建設投資60482.22萬元,建設期利息1828.58萬元,流動資金7000萬元,其中鋪底流動資金2970萬元。

項目資本金29280.8萬元,占項目總投資的42.25%,商請銀行建設投資貸款36000萬元,項目正常生產(chǎn)年份流動資金需用額為7000萬元,除2970萬元鋪底流動資金由自有資金解決外,其余4030萬元按申請銀行流動資金借款考慮。

2、生產(chǎn)規(guī)模。

項目建設規(guī)模為一條4600t/d新型干法熟料生產(chǎn)線,年產(chǎn)水泥365.46萬噸(含騰輝地維五分廠2500t/d生產(chǎn)線熟料)。

產(chǎn)品方案:

熟料:年產(chǎn)普通硅酸鹽水泥熟料159.62萬噸。

水泥:年產(chǎn)水泥365.46萬噸。

其中:p.o52.5普通硅酸鹽水泥14.62萬噸(占4%)。

3

p.o42.5普通(粉煤灰)硅酸鹽水泥45.68萬噸(占12.5%)。

p.o42.5普通(礦渣)硅酸鹽水泥131.57萬噸(占36%)。

p.c32.5復合硅酸鹽水泥120.6萬噸(占33%)。

p.f32.5粉煤灰硅酸鹽水泥52.99萬噸(占14.5%)。

水泥袋、散裝比例為30:70。

3、建成后能源消耗情況。

年實物煤耗:254716t/a(燃料低位熱值:21873.95kj/kg)年耗電量:23.4×107kwh(不含余熱發(fā)電)。

年外購電量:18×107kwh。

耗能工質(zhì)主要有:

廠區(qū)總用水量:107764m3/d項目從長江取水作為全廠生產(chǎn)生活使用。

壓縮空氣:由項目設置的`兩座空氣壓縮機站提供。

(水和壓縮空氣均為項目自產(chǎn),由項目耗電轉(zhuǎn)化而來,項目耗電已涵蓋了水和壓縮空氣的能源消耗,因此水和壓縮空氣不單獨作為能源消耗計算。)。

4、能源供應條件。

外購電:

能滿足本工程生產(chǎn)及輔助設施用電。

廠區(qū)內(nèi)新建一座110kv總降壓站,采用戶內(nèi)布置,建筑采用雙層結(jié)構(gòu)形式,10kv采用單母線接線方式,采用放射式給生料磨窯尾電氣室,窯頭電氣室,水泥磨電氣室,各電氣室采用放射式分別給車間變壓器和中壓電機供電。

廠用電系統(tǒng):

設置一臺1250kva10.5/0.4kv全密封油浸式變壓器。為提高廠用電供電可靠性,低壓開關柜進線為兩路:廠用電變壓器低壓出線和窯頭電氣室引來一回低壓電源,采用手動和自動切換。窯頭電氣室引來電源按照汽輪發(fā)電機正常運轉(zhuǎn)所需容量考慮。

燃料:

該項目采用綜合煤作為煅燒水泥熟料的燃料,公司燃料來源有多處,高硫煤由南川區(qū)(135km)、涪陵區(qū)(160km)、萬盛區(qū)(105km)或由貴州桐梓縣(160km)提供,通過汽車和船運送,由船運的原煤到碼頭后再由汽車倒運入廠;低硫煤和洗選煤由重慶市永川區(qū)(110km)提供,通過汽車運送;白煤由貴州桐梓縣(160km)提供,由汽車運送。燃料資源充足,供應量完全能滿足該項目需求。

水源:

生活用水和居民用水。

四、業(yè)主簡介。

法國拉法基集團(lafarge)創(chuàng)建于1833年,是全世界水泥產(chǎn)量最大的建材集團,在全球75個國家擁有企業(yè),員工總數(shù)達8.3萬人,成為第一個與wwf(世界自然基金會)合作的工業(yè)集團。1994年以來,拉法基集團4大產(chǎn)品領域已進入中國,目前在中國9個城市和地區(qū)擁有20家工廠,員工人數(shù)超過11000人。

11月,拉法基集團又與香港瑞安集團在中國組建了新的合資企業(yè)拉法基瑞安水泥有限公司,年總生產(chǎn)能力達到2100萬t水泥,成為西南地區(qū)的市場領導者。

重慶騰輝地維水泥有限公司前身為江津水泥廠,始建于1971年,9月,經(jīng)過改制為重慶地維水泥有限責任公司。8月,與香港巴哈馬騰輝工業(yè)第二有限公司合資組建“重慶騰輝地維水泥有限公司”。月,隨著世界最大的建材供應商法國拉法基集團和香港瑞安集團宣告拉法基瑞安水泥有限公司的成立,公司正式成為拉法基瑞安水泥有限公司的一員。

的先河,該橋自8月通車以來,不但滿足了企業(yè)發(fā)展的需要,也徹底結(jié)束了長江貓兒峽南北兩岸長江天險阻隔的歷史,對兩岸經(jīng)濟的交流與發(fā)展起到了巨大的推動作用。

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有普通硅酸鹽32.5#(r)、42.5#(r)、52.5#(r)、礦渣硅酸鹽32.5#、42.5#、復合硅酸鹽水泥、中低熱水泥等四大水泥品種十余個等級的優(yōu)質(zhì)水泥。其中,32.5#(r)、42.5#(r)水泥雙獲重慶市名牌產(chǎn)品稱號,“地維”商標被評為“重慶市著名商標”,主要產(chǎn)品被評為國家免檢產(chǎn)品。

五、項目實施背景。

直轄以來重慶市水泥工業(yè)得到快速發(fā)展,20全市水泥產(chǎn)量為1511萬噸,為1750萬噸,為2037萬噸,20為2192萬噸,2005年為2350萬噸,20達到2534萬噸,年均增長10.26%。同時國內(nèi)外一些企業(yè)和投資商也看好重慶的水泥市場,紛紛在渝選點建設新型干法水泥生產(chǎn)線。一批新型干法水泥生產(chǎn)線相繼建成和開工建設,使全市水泥生產(chǎn)技術(shù)躍升到新的發(fā)展平臺。但是,全市水泥工業(yè)目前仍存在著一些突出問題,主要表現(xiàn)在:

南海水泥廠等少數(shù)幾家大中型水泥企業(yè)外,生產(chǎn)規(guī)模小的立窯企業(yè)占絕大多數(shù),年產(chǎn)10萬噸及以下的企業(yè)有82家,年產(chǎn)100萬噸及以上的企業(yè)僅9家。

(2)技術(shù)水平偏低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理。多數(shù)企業(yè)工藝裝備落后,技術(shù)含量低。全市生產(chǎn)能力3644萬噸,各種窯型280臺,其中新型干法水泥生產(chǎn)線僅17條,占總量的6.1%,設計生產(chǎn)能力1170萬噸,僅占全市水泥能力的三分之一;其他旋窯21臺,占總量的7.5%,多數(shù)是濕法窯和干法中空窯;機立窯242臺,占總量的86.4%,生產(chǎn)能力2200萬噸,約占總量的60%,多數(shù)是年產(chǎn)量低于5萬噸的小窯,質(zhì)量不夠穩(wěn)定,勞動生產(chǎn)率低,能耗高,粉塵污染嚴重。水泥品種單一,以32.5等級品種為主,高標號水泥、特種水泥生產(chǎn)能力嚴重不足,42.5及以上高標號水泥和中熱水泥、道路水泥等特種水泥少。代表目前先進水平的新型干法窯外分解窯水泥的發(fā)展嚴重滯后。

(3)資源浪費、污染環(huán)境問題嚴重。由于工藝技術(shù)和設備普遍落后,造成產(chǎn)品檔次低、質(zhì)量差、能耗高、資源浪費嚴重等一系列問題,目前石灰石礦產(chǎn)資源利用率僅為40%左右,而粉塵排放量等指標明顯超標。

(4)代表先進生產(chǎn)力的新型干法水泥發(fā)展速度緩慢,機立窯水泥快速擴張。雖然批準建設的新型干法水泥項目建成投產(chǎn)了一部分,但部分項目還處于前期工作階段或建設進度緩慢,新型干法水泥發(fā)展速度不夠快。

雖然年以來重慶市新型干法水泥生產(chǎn)線發(fā)展較快,水泥工8。

業(yè)產(chǎn)業(yè)升級取得進展,但新型干法水泥產(chǎn)量仍很低,水泥總量主體仍是落后的立窯水泥,具有規(guī)模經(jīng)濟的大型和特大型的新型干法生產(chǎn)線比例嚴重偏低??傮w來看,重慶市水泥工業(yè)仍面臨著企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、能耗高、環(huán)境污染嚴重的嚴峻局面。適應社會經(jīng)濟發(fā)展對水泥工業(yè)提出的更高要求,迫切需要加快淘汰機立窯和建設新型干法水泥生產(chǎn)線,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

經(jīng)過多年的發(fā)展,我國水泥工業(yè)發(fā)展取得了很大成績,產(chǎn)量已多年位居世界第一,保障了國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。但是當前,我國水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍十分突出,主要表現(xiàn)是經(jīng)營粗放,生產(chǎn)集中度和勞動生產(chǎn)率均比較低,資源和能源消耗高,環(huán)境污染比較嚴重,特別是立窯、濕法窯、干法中空窯等落后技術(shù)裝備還占相當比重,可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

針對我國水泥工業(yè)存在的“大而不強”、結(jié)構(gòu)不合理的問題,國家提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后”的發(fā)展戰(zhàn)略,按照科學發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路,明確要淘汰大批落后的地方小水泥企業(yè),大幅度提高新型干法水泥的比重,以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。隨著水泥新標準和污染物排放標準的實施,新型干法水泥的優(yōu)勢將更加明顯,大量的地方小水泥企業(yè)因無法滿足和適應新標準而關停、淘汰,落后生產(chǎn)能力的淘汰勢必為大水泥的發(fā)展騰出廣闊的市場空間。

泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》(發(fā)改運行[2006]609號),國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產(chǎn)能力方式發(fā)展新型干法水泥,重點支持在有資源的地區(qū)建設日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目,到,全國水泥預期產(chǎn)量12.5億噸,其中新型干法水泥比重達到70%以上。日產(chǎn)4000噸以上大型新型干法水泥生產(chǎn)線,技術(shù)經(jīng)濟指標達到噸水泥綜合電耗小于95kwh,熟料熱耗小于740千卡/千克。到,企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到家,生產(chǎn)規(guī)模3000萬噸以上的達到10家,500萬噸以上的達到40家?;緦崿F(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化,技術(shù)經(jīng)濟指標和環(huán)保達到同期國際先進水平。底前,各地要淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術(shù)裝備,進一步消減機立窯生產(chǎn)能力,有條件的地區(qū)要淘汰全部機立窯。依法關停并轉(zhuǎn)規(guī)模小于20萬噸環(huán)保或水泥質(zhì)量不達標的企業(yè)。

按照《關于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關工作的通知》(發(fā)改辦工業(yè)〔2007〕447號的要求,到20末,全國完成淘汰小水泥產(chǎn)能2.5億噸,重慶市2007-20須淘汰落后能力200萬噸,-年須淘汰落后能力400萬噸。到2010年末,重慶市須淘汰落后能力600萬噸,并與所在區(qū)縣政府簽訂淘汰落后水泥生產(chǎn)能力責任書,明確拆除時間、目標、要求,落實相關責任。

工程項目可行性研究報告目錄篇十二

1.2建設單位概況2。

1.4交通量預測結(jié)果5。

1.5結(jié)論5。

第二章項目建設的背景、必要性及交通量預測7。

2.1項目建設背景7。

2.2項目建設的必要性7。

2.3交通量預測10。

第三章工程建設內(nèi)容和規(guī)模12。

3.1工程建設內(nèi)容12。

3.2工程建設規(guī)模12。

第四章現(xiàn)狀評價及建設條件14。

4.1廠址現(xiàn)狀14。

4.2廠址建設條件14。

第五章工程建設方案20。

5.1公路工程20。

5.2管網(wǎng)鋪設技術(shù)方案24。

5.3路燈方案設計29。

5.4公路綠化景觀方案32。

第六章節(jié)能措施33。

6.1設計依據(jù)33。

6.2設計原則33。

6.3項目能耗狀況和能耗指標分析33。

6.4節(jié)能措施34。

第七章環(huán)境保護36。

7.1設計標準36。

7.2城市交通對城市環(huán)境的影響和危害36。

7.3項目建設對環(huán)境影響的評價38。

7.4環(huán)境保護措施及防治對策40。

第八章勞動安全與消防44。

8.1勞動安全44。

8.2勞動保護45。

8.3消防45。

第九章組織機構(gòu)人力資源配置和培訓47。

9.1組織機構(gòu)47。

9.2人力資源配置47。

9.3人員培訓47。

第十章項目組織管理及招標48。

10.1項目建設管理單位48。

10.2項目建設管理的主要任務48。

10.3項目建設管理49。

10.4工程招標51。

第十一章建設進度安排53。

11.1建設工期53。

11.2項目實施進度安排53。

第十二章投資估算和資金籌措55。

12.1估算范圍55。

12.2投資估算依據(jù)55。

12.3項目建設投資估算56。

12.4項目建設資金來源56。

第十三章國民經(jīng)濟評價57。

13.1經(jīng)濟評價概述57。

13.2國民經(jīng)濟效益計算69。

第十四章社會影響評價及風險分析76。

14.1社會評價76。

14.2項目對社會的影響分析76。

14.3項目與所在地社會適應性分析77。

14.4社會風險分析及評價結(jié)論78。

第十五章結(jié)論與建議79。

15.1結(jié)論79。

15.2建議79。

工程項目可行性研究報告目錄篇十三

一、港口內(nèi)燃牽引車項目背景。

(一)項目名稱。

(二)項目的承辦單位。

(三)項目擬建地區(qū)和地點。

(五)研究工作依據(jù)。

(六)研究工作概況。

(一)市場預測和項目規(guī)模。

(二)原材料、燃料和動力供應。

(三)廠址。

(四)項目工程技術(shù)方案。

(五)環(huán)境保護。

(六)工廠組織及勞動定員。

(七)項目建設進度。

(八)投資估算和資金籌措。

(九)項目財務和經(jīng)濟評價。

(十)項目綜合評價結(jié)論。

三、港口內(nèi)燃牽引車項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表。

第二部分港口內(nèi)燃牽引車項目背景和發(fā)展概況。

一、港口內(nèi)燃牽引車項目提出的`背景。

二、港口內(nèi)燃牽引車項目發(fā)展概況。

(一)已進行的調(diào)查研究項目及其成果。

(二)廠址基本情況。

三、港口內(nèi)燃牽引車項目投資的必要性。

第三部分港口內(nèi)燃牽引車市場分析與建設規(guī)模。

一、港口內(nèi)燃牽引車市場調(diào)查。

(一)擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查。

(二)產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查。

(三)產(chǎn)品國外市場調(diào)查。

(四)產(chǎn)品價格調(diào)查。

二、港口內(nèi)燃牽引車國內(nèi)市場預測。

三、港口內(nèi)燃牽引車項目產(chǎn)品方案和建設規(guī)模。

(一)產(chǎn)品方案。

(二)建設規(guī)模。

第四部分建設條件與廠址選擇。

一、港口內(nèi)燃牽引車項目資源和原材料。

(一)原材料及主要輔助材料供應。

(二)燃料及動力供應。

二、港口內(nèi)燃牽引車項目建設地區(qū)的選擇。

(一)自然條件。

(二)基礎設施。

(三)社會經(jīng)濟條件。

三、廠址選擇。

第五部分港口內(nèi)燃牽引車工廠技術(shù)方案。

一、港口內(nèi)燃牽引車項目組成。

二、港口內(nèi)燃牽引車生產(chǎn)技術(shù)方案。

(一)產(chǎn)品標準。

(二)生產(chǎn)方法。

(三)技術(shù)參數(shù)和工藝流程。

(四)主要工藝設備選擇。

(五)主要原材料、燃料、動力消耗指標。

(六)主要生產(chǎn)車間布置方案。

三、總平面布置和運輸。

(一)總平面布置原則。

(二)廠內(nèi)外運輸方案。

(三)倉貯方案。

(四)占地面積及分析。

四、港口內(nèi)燃牽引車項目土建工程。

(一)主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設計。

(二)特殊基礎工程的設計。

(三)建筑材料。

(四)土建工程造價估算。

五、港口內(nèi)燃牽引車項目其他工程。

(一)給排水工程。

(二)動力及公用工程。

(三)地震設防。

(四)生活福利設施。

第六部分節(jié)能減排。

一、編制依據(jù)。

二、編制標準。

三、能源消耗現(xiàn)狀。

四、主要節(jié)能方案和措施。

第七部分環(huán)境保護與勞動安全。

一、編制依據(jù)。

二、編制標準。

三、環(huán)境現(xiàn)狀。

四、主要污染源及主要污染物。

五、設計中擬采用的環(huán)保措施。

六、廠區(qū)綠化。

七、勞動保護與安全衛(wèi)生。

八、消防。

第八部分港口內(nèi)燃牽引車項目組織結(jié)構(gòu)和勞動定員。

一、組織結(jié)構(gòu)。

二、生產(chǎn)班制和勞動定員。

三、年總工資和職工年平均工資估算。

四、人員來源和培訓。

第九部分港口內(nèi)燃牽引車項目實施進度安排。

一、港口內(nèi)燃牽引車項目進展階段。

(一)施工準備。

(二)設備安裝。

(三)生產(chǎn)準備。

(四)產(chǎn)品試產(chǎn)。

二、港口內(nèi)燃牽引車項目實施進度表。

三、港口內(nèi)燃牽引車項目實施費用。

(一)建設單位管理費。

(二)生產(chǎn)籌備費。

(三)生產(chǎn)職工培訓費。

(四)辦公和生活家具購置費。

(五)勘察設計費。

(六)其他應支出的費用。

第十部分投資估算與資金籌措。

一、投資估算主要編制依據(jù)。

二、投資估算范圍。

四、建設投資估算。

(一)總投資。

(二)建設投資。

(三)流動資金。

(四)其他資金。

四、資金籌措。

第十一部分財務評價。

一、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取。

二、成本費用估算。

三、銷售收入估算。

四、財務分析。

五、不確定性分析。

(一)敏感性分析。

(二)盈虧平衡分析。

六、技術(shù)經(jīng)濟總評價。

工程項目可行性研究報告目錄篇十四

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、阻燃劑項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

工程項目可行性研究報告目錄篇十五

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、金針菇項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經(jīng)濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產(chǎn)品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

工程項目可行性研究報告目錄篇十六

(二)阻燃劑項目建設地自然情況。

(三)阻燃劑項目建設地資源情況。

(四)阻燃劑項目建設地經(jīng)濟情況。

(五)阻燃劑項目建設地人口情況。

二、阻燃劑項目土建總規(guī)。

(一)項目廠址及廠房建設。

1、廠址。

2、廠房建設內(nèi)容。

3、廠房建設造價。

(二)土建總圖布置。

1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。

2、豎向布置。

(1)場址地形條件。

(2)豎向布置方案。

(3)場地標高及土石方工程量。

3、技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況。

4、總平面布置圖(技術(shù)改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置)。

5、總平面布置主要指標表。

(三)場內(nèi)外運輸。

1、場外運輸量及運輸方式。

2、場內(nèi)運輸量及運輸方式。

3、場內(nèi)運輸設施及設備。

(四)項目土建及配套工程。

1、項目占地。

2、項目土建及配套工程內(nèi)容。

(五)項目土建及配套工程造價。

(六)項目其他輔助工程。

1、供水工程。

2、供電工程。

3、供暖工程。

4、通信工程。

5、其他。

工程項目可行性研究報告目錄篇十七

本項目已有核心技術(shù)是黃顙魚種質(zhì)選育與繁殖技術(shù),苗種轉(zhuǎn)食培育技術(shù)及無公害養(yǎng)殖技術(shù)。本次申請中試的主要內(nèi)容是利用核心技術(shù)進一步提高黃顙魚繁殖的“三率”和轉(zhuǎn)食苗種培育成活率,實現(xiàn)模式化苗種生產(chǎn),開展無公害養(yǎng)殖。創(chuàng)新點是鄱陽湖黃顙魚選育與人工繁殖、采用投喂天然餌料生物與開口人工飼料相結(jié)合方法進行轉(zhuǎn)食育苗、按照無公害水產(chǎn)品生產(chǎn)標準進行從親魚培育至魚種與成魚養(yǎng)殖等技術(shù)的創(chuàng)新。該成果居國內(nèi)外同類研究領先水平,可廣泛在黃顙魚繁養(yǎng)殖業(yè)、池塘和大水面養(yǎng)殖中應用。中試成功后,可有效解決黃顙魚轉(zhuǎn)食苗種供應的“瓶頸”問題,提高養(yǎng)殖效益,對推動黃顙魚產(chǎn)業(yè)化開發(fā)具有重要的作用。

二、項目預計目標。

(一)總體目標。

1、計劃投資額:

項目總投資300萬元。其中近期已完成投資50萬元,尚需新增投資(項目執(zhí)行期內(nèi))250萬元(固定資產(chǎn)投資190萬元,鋪底流動資金60萬元)。新增投資中,項目單位自籌150萬元,需申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金無償資助100萬元。

2、項目完成時的成果熟化程度:

項目完成后黃顙魚選育與人工繁殖技術(shù)、苗種轉(zhuǎn)食培育技術(shù)、無公害養(yǎng)殖技術(shù)等“三大”核心技術(shù)呈規(guī)范化、模式化。項目后續(xù)期,可完全按照該技術(shù)標準放大規(guī)模進行推廣應用。

3、項目結(jié)束時達到的主要經(jīng)濟技術(shù)指標:

(1)黃顙魚選育與繁殖技術(shù)主要技術(shù)指標:選擇鄱陽湖黃顙魚,培育親魚4500公斤(雌魚100克以上、雄魚150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌親魚懷卵量5000粒以上,產(chǎn)卵量達2500粒以上,受精率達90%以上,孵化率達90%以上。

(2)轉(zhuǎn)食育苗技術(shù)指標:將卵黃苗進行專池人工轉(zhuǎn)食培育,在8—12個日齡時進行轉(zhuǎn)食馴化,經(jīng)30—40天的培育,魚苗的規(guī)格可達4cm以上,育苗平均成活率達70%以上。生產(chǎn)4cm以上轉(zhuǎn)食魚苗1000萬尾以上。

(3)冬片魚種培育技術(shù)指標:將經(jīng)人工轉(zhuǎn)食馴化的4cm以上魚苗轉(zhuǎn)入魚種池和魚種網(wǎng)箱中進行培育,池塘畝放養(yǎng)3-4萬尾、網(wǎng)箱每平方米放養(yǎng)3000尾,主要投喂浮性配合飼料,經(jīng)4—5個月養(yǎng)殖,可生產(chǎn)8—10cm的魚種,池塘畝產(chǎn)達300公斤、網(wǎng)箱每平方米達25公斤,魚種總產(chǎn)量達425萬尾,平均成活率達85%以上。

(4)無公害養(yǎng)殖經(jīng)濟技術(shù)指標:池塘畝放8—10cm魚種40—50公斤、網(wǎng)箱每平方米放養(yǎng)8—10cm魚種4—5公斤,主要投喂浮性配合飼料,按無公害標準養(yǎng)殖,經(jīng)6—8個月的飼養(yǎng),池塘畝產(chǎn)500公斤、網(wǎng)箱50公斤/m2,生產(chǎn)成魚200噸、后備親魚10噸,養(yǎng)殖成活率達90%以上,品質(zhì)達到出口要求。

4、中試后可獲得的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益:

中試后,該項目可獲得較高的經(jīng)濟效益、良好的社會效益和生態(tài)效益。

(1)社會效益:中試后,每年可生產(chǎn)4cm以上黃顙魚1000萬尾,其中可向社會提供500萬尾;可向社會提供后備親魚10000公斤;生產(chǎn)8—10cm魚種425萬尾,其中向社會銷售200萬尾;生產(chǎn)商品魚200噸。本項目向社會提供的親魚、魚苗和魚種,經(jīng)社會繁殖和養(yǎng)殖每年可實現(xiàn)產(chǎn)值3000萬元以上,新增就業(yè)人數(shù)200余人,為農(nóng)民增收創(chuàng)造了空間。至20xx年可直接按項目標準化技術(shù)放大5倍生產(chǎn)規(guī)模,在短期內(nèi)可形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,對推動漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整有重要的作用。

(2)經(jīng)濟效益:中試達產(chǎn)年可實現(xiàn)產(chǎn)值554萬元,新增利潤82.43萬元,新增稅收71.52萬元。

(3)生態(tài)效益:項目本身就是一種生態(tài)型的繁、養(yǎng)殖項目,整個養(yǎng)殖過程完全按照無公害養(yǎng)殖技術(shù)要求進行,“三廢”排放均符合標準,對環(huán)境不但不造成污染,還可有效地保護資源和生態(tài)環(huán)境,實現(xiàn)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

(二)階段目標:

第一階段目標:(20xx年6月—20xx年7月:黃顙魚繁殖和苗種培育階段。)。

本階段主要利用已采集的鄱陽湖黃顙魚親本2500公斤和已投資建設的繁殖與苗種培育設施,進行人工繁殖和苗種培育。尚需購臵實驗儀器和檢測設備(含電腦)49臺(套)件、鼓風機和供氣系統(tǒng)各2套。生產(chǎn)4cm轉(zhuǎn)食夏花650萬尾以上(其中250萬尾用于銷售,400萬尾用于自養(yǎng))。本階段共需落實資金49.1萬元,其中固定資產(chǎn)投資19.1萬元,流動資金30萬元。可實現(xiàn)銷售收入25萬元(銷售250萬尾4cm夏花,每尾按0.1元計算)。

第二階段目標:(20xx年7月—20xx年12月:冬片魚種培育和成魚養(yǎng)殖階段)。

本階段需新增投資159.8萬元,用于技術(shù)研究開發(fā),購臵增氧機10臺、自動化投餌機10臺、魚種網(wǎng)箱100個(800平方米)、成魚網(wǎng)箱100個(1600平方米)、鼓風機和供氣系統(tǒng)各2套、活魚運輸車一輛,新建親魚與魚種培育池100畝、流水產(chǎn)卵池10個(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工廠化魚苗培育池100個(1600平方米)。可生產(chǎn)8—10cm魚種340萬尾(100萬尾用于銷售、240萬尾用于下一年成魚養(yǎng)殖),成活率達90%以上;培育后備親魚5000公斤;建立無公害養(yǎng)殖池塘100畝、網(wǎng)箱200個,利用上一年生產(chǎn)的120萬尾魚種,開展無公害養(yǎng)殖,生產(chǎn)尾重90克以上的商品魚100噸,成活率達90%以上。該階段共需落實資金259.8萬元(從上一階段的銷售收入、企業(yè)自有資金和國家無償資助資金中解決),其中新增固定資產(chǎn)投資159.8萬元、流動資金100萬元。實現(xiàn)銷售收入277萬元(銷售冬片魚種100萬尾、后備親魚5000公斤、商品魚100噸)。

第三階段目標(20xx年1月—20xx年7月:黃顙魚繁殖和苗種培育階段。)。

本階段需新采集或選育親魚2010公斤,形成具有繁殖能力的親魚4500公斤,購臵增氧機10臺、自動化投餌機10臺,生產(chǎn)4cm夏花苗種1000萬尾以上(其中500萬尾用于銷售,500萬尾用于自養(yǎng))。共需落實資金57.1萬元,其中固定資產(chǎn)投資7.1萬元,流動資金50萬元。實現(xiàn)銷售收入50萬元(銷售500萬尾4cm夏花,每尾按0.1元計算)。

第四階段目標:(20xx年4月—20xx年2月:冬片魚種培育和成魚養(yǎng)殖階段)。

本階段需培訓技術(shù)工人20人(次),利用自有水庫和池塘開展網(wǎng)箱和池塘養(yǎng)殖魚種與成魚,購臵成魚網(wǎng)箱100個(1600平方米)。池塘養(yǎng)殖魚種60畝、成魚100畝,網(wǎng)箱養(yǎng)殖魚種100箱、成魚200箱。生產(chǎn)4cm夏花1000萬尾,8—10cm魚種425萬尾(200萬尾用于銷售、225萬尾用于下一年成魚養(yǎng)殖),成活率達85%以上;培育后備親魚10000公斤;利用上一年生產(chǎn)240萬尾魚種,生產(chǎn)無公害商品魚200噸,成活率達90%以上。該階段需投入固定資產(chǎn)資金4萬元,流動資金200萬元,共需落實資金204萬元(從上年度和上一階段的銷售收入中解決)。

工程項目可行性研究報告目錄篇十八

第一節(jié)國際新能源行業(yè)發(fā)展軌跡綜述。

一、國際新能源行業(yè)發(fā)展歷程。

二、國際新能源行業(yè)發(fā)展面臨的問題。

三、國際新能源行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

第二節(jié)世界新能源行業(yè)市場情況。

一、世界新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

二、國際新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

四、全球新能源行業(yè)挑戰(zhàn)與機會。

第三節(jié)部分國家地區(qū)新能源行業(yè)發(fā)展狀況。

一、美國新能源行業(yè)發(fā)展分析。

二、歐洲新能源行業(yè)發(fā)展分析。

三、日本新能源行業(yè)發(fā)展分析。

四、韓國新能源行業(yè)發(fā)展分析。

第二章我國新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

第一節(jié)中國新能源行業(yè)發(fā)展概述。

一、中國新能源行業(yè)發(fā)展歷程。

二、中國新能源行業(yè)發(fā)展面臨問題。

三、中國新能源行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

第二節(jié)我國新能源行業(yè)發(fā)展狀況。

一、中國新能源行業(yè)發(fā)展回顧。

二、新能源行業(yè)發(fā)展情況分析。

三、我國新能源市場特點分析。

四、我國新能源市場發(fā)展分析。

第三節(jié)中國新能源行業(yè)供需分析。

一、中國新能源市場供給總量分析。

二、中國新能源市場供給結(jié)構(gòu)分析。

三、中國新能源市場需求總量分析。

四、中國新能源市場需求結(jié)構(gòu)分析。

五、中國新能源市場供需平衡分析。

第三章中國新能源行業(yè)經(jīng)濟運行分析。

第一節(jié)新能源行業(yè)運行情況分析。

一、新能源行業(yè)經(jīng)濟指標分析。

第二節(jié)新能源行業(yè)產(chǎn)量分析。

一、我國新能源產(chǎn)品產(chǎn)量分析。

二、我國新能源產(chǎn)品產(chǎn)量預測。

第三節(jié)新能源行業(yè)進出口分析。

一、新能源行業(yè)進口總量及價格。

二、新能源行業(yè)出口總量及價格。

三、新能源行業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

第四章中國新能源行業(yè)區(qū)域市場分析。

第一節(jié)華北地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第二節(jié)東北地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第三節(jié)華東地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第四節(jié)華南地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第五節(jié)華中地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第六節(jié)西南地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第七節(jié)西北地區(qū)新能源行業(yè)分析。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。

二、市場規(guī)模情況分析。

三、市場需求情況分析。

四、行業(yè)發(fā)展前景預測。

五、行業(yè)投資風險預測。

第五章新能源行業(yè)投資與發(fā)展前景分析。

第一節(jié)新能源行業(yè)投資情況分析。

一、總體投資結(jié)構(gòu)。

二、投資規(guī)模情況。

三、投資增速情況。

四、分行業(yè)投資分析。

五、分地區(qū)投資分析。

第二節(jié)新能源行業(yè)投資機會分析。

二、可以投資的新能源模式。

三、新能源投資機會。

五、新能源投資新方向。

第三節(jié)新能源行業(yè)發(fā)展前景分析。

一、新能源市場發(fā)展前景分析。

二、我國新能源市場蘊藏的商機。

三、金融危機下新能源市場的發(fā)展前景。

四、新能源市場面臨的發(fā)展商機。

五、新能源市場面臨的發(fā)展商機。

第六章新能源行業(yè)競爭格局分析。

第一節(jié)新能源行業(yè)集中度分析。

一、新能源市場集中度分析。

二、新能源企業(yè)集中度分析。

三、新能源區(qū)域集中度分析。

第二節(jié)新能源行業(yè)競爭格局分析。

一、新能源行業(yè)競爭分析。

二、中外新能源產(chǎn)品競爭分析。

三、國內(nèi)外新能源競爭分析。

四、我國新能源市場競爭分析。

五、我國新能源市場集中度分析。

六、國內(nèi)主要新能源企業(yè)動向。

第七章中國新能源行業(yè)發(fā)展形勢分析。

一、新能源行業(yè)發(fā)展特點分析。

二、新能源行業(yè)投資現(xiàn)狀分析。

第二節(jié)新能源行業(yè)市場情況分析。

一、新能源行業(yè)市場發(fā)展分析。

二、新能源市場存在的.問題。

三、新能源市場規(guī)模分析。

第三節(jié)新能源產(chǎn)銷狀況分析。

一、新能源產(chǎn)量分析。

二、新能源產(chǎn)能分析。

三、新能源市場需求狀況分析。

第四節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢預測。

一、產(chǎn)品發(fā)展新動態(tài)。

二、技術(shù)新動態(tài)。

三、產(chǎn)品發(fā)展趨勢預測。

第八章中國新能源行業(yè)整體運行指標分析。

第一節(jié)年中國新能源行業(yè)財務指標總體分析。

一、行業(yè)盈利能力分析。

二、行業(yè)償債能力分析。

三、行業(yè)營運能力分析。

四、行業(yè)發(fā)展能力分析。

第九章新能源行業(yè)市場企業(yè)競爭態(tài)勢分析。

第一節(jié)新能源行業(yè)企業(yè)區(qū)域集中度分析。

一、新能源華北區(qū)域集中度分析。

二、新能源東北區(qū)域集中度分析。

三、新能源西北區(qū)域集中度分析。

四、新能源華東區(qū)域集中度分析。

五、新能源華南區(qū)域集中度分析。

六、新能源西南區(qū)域集中度分析。

七、新能源華中區(qū)域集中度分析。

第二節(jié)新能源行業(yè)企業(yè)主要省市集中度分析。

第十章新能源行業(yè)市場運行價格分析。

第一節(jié)新能源行業(yè)價格特點綜述。

第二節(jié)近幾年新能源行業(yè)價格變化分析。

第十一章新能源行業(yè)相關行業(yè)市場運行綜合分析。

第一節(jié)新能源行業(yè)上游運行分析。

一、新能源行業(yè)上游介紹。

二、新能源行業(yè)上游發(fā)展狀況分析。

三、新能源行業(yè)上游對新能源行業(yè)影響力分析。

第二節(jié)新能源行業(yè)下游運行分析。

一、新能源行業(yè)下游介紹。

二、新能源行業(yè)下游發(fā)展狀況分析。

三、新能源行業(yè)下游對新能源行業(yè)影響力分析。

第十二章新能源重點企業(yè)發(fā)展分析。

第一節(jié)a公司。

一、企業(yè)概況。

二、經(jīng)營狀況。

三、盈利能力分析。

四、投資風險。

第二節(jié)b公司。

一、企業(yè)概況。

二、經(jīng)營狀況。

三、盈利能力分析。

四、投資風險。

第三節(jié)c公司。

一、企業(yè)概況。

二、經(jīng)營狀況。

三、盈利能力分析。

四、投資風險。

第四節(jié)d公司。

一、企業(yè)概況。

二、經(jīng)營狀況。

三、盈利能力分析。

四、投資風險。

第五節(jié)e公司。

一、企業(yè)概況。

二、經(jīng)營狀況。

三、盈利能力分析。

四、投資風險。

第六節(jié)f公司。

一、企業(yè)概況。

二、經(jīng)營狀況。

三、盈利能力分析。

四、投資風險。

第十三章新能源行業(yè)投資策略分析。

第一節(jié)行業(yè)發(fā)展特征。

一、行業(yè)的周期性。

二、行業(yè)的區(qū)域性。

三、行業(yè)經(jīng)營模式。

第二節(jié)行業(yè)投資形勢分析。

一、行業(yè)發(fā)展格局。

二、行業(yè)進入壁壘。

三、行業(yè)swot分析。

四、行業(yè)五力模型分析。

一、新能源行業(yè)投資狀況分析。

三、新能源行業(yè)投資方向。

四、新能源行業(yè)投資建議。

一、新能源行業(yè)投資策略。

二、新能源行業(yè)投資策略。

三、新能源行業(yè)投資策略。

第十四章新能源行業(yè)投資風險預警。

第一節(jié)影響新能源行業(yè)發(fā)展的主要因素。

一、影響新能源行業(yè)運行的有利因素。

二、影響新能源行業(yè)運行的穩(wěn)定因素。

三、影響新能源行業(yè)運行的不利因素。

四、我國新能源行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)。

五、我國新能源行業(yè)發(fā)展面臨的機遇。

第二節(jié)新能源行業(yè)投資風險預警。

一、新能源行業(yè)市場風險預測。

三、新能源行業(yè)經(jīng)營風險預測。

四、新能源行業(yè)技術(shù)風險預測。

五、新能源行業(yè)競爭風險預測。

六、新能源行業(yè)其他風險預測。

第十五章新能源行業(yè)發(fā)展趨勢分析。

第一節(jié)中國新能源市場趨勢分析。

一、我國新能源市場趨勢總結(jié)。

二、我國新能源發(fā)展趨勢分析。

第二節(jié)新能源產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析。

一、新能源產(chǎn)品技術(shù)趨勢分析。

二、新能源產(chǎn)品價格趨勢分析。

第三節(jié)中國新能源行業(yè)供需預測。

一、中國新能源供給預測。

二、中國新能源需求預測。

三、中國新能源價格預測。

第四節(jié)新能源行業(yè)規(guī)劃建議。

一、新能源行業(yè)整體規(guī)劃。

三、新能源行業(yè)規(guī)劃建議。

第十六章新能源企業(yè)管理策略建議。

第一節(jié)市場策略分析。

一、新能源價格策略分析。

二、新能源渠道策略分析。

第二節(jié)銷售策略分析。

一、媒介選擇策略分析。

二、產(chǎn)品定位策略分析。

三、企業(yè)宣傳策略分析。

第三節(jié)提高新能源企業(yè)競爭力的策略。

一、提高中國新能源企業(yè)核心競爭力的對策。

二、新能源企業(yè)提升競爭力的主要方向。

三、影響新能源企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑。

四、提高新能源企業(yè)競爭力的策略。

第四節(jié)對我國新能源品牌的戰(zhàn)略思考。

一、新能源實施品牌戰(zhàn)略的意義。

二、新能源企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析。

三、我國新能源企業(yè)的品牌戰(zhàn)略。

四、新能源品牌戰(zhàn)略管理的策略。

第一節(jié)新能源行業(yè)環(huán)境風險。

一、國際經(jīng)濟環(huán)境風險。

二、匯率波動風險。

三、宏觀經(jīng)濟風險。

四、宏觀政策風險。

五、區(qū)域經(jīng)濟波動風險。

第二節(jié)新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游風險。

一、上游行業(yè)風險。

二、下游行業(yè)風險。

三、其他關聯(lián)行業(yè)風險。

一、產(chǎn)業(yè)政策風險。

二、貿(mào)易政策風險。

三、環(huán)保政策風險。

四、區(qū)域經(jīng)濟政策風險。

五、其他政策風險。

第四節(jié)新能源行業(yè)市場風險。

一、市場供需風險。

二、價格風險。

三、競爭風險。

第五節(jié)新能源行業(yè)其他風險分析。

第十八章有關建議。

第一節(jié)新能源行業(yè)發(fā)展前景預測。

一、用戶需求變化預測。

二、競爭格局發(fā)展預測。

三、渠道發(fā)展變化預測。

四、行業(yè)總體發(fā)展前景及市場機會分析。

第二節(jié)新能源企業(yè)營銷策略。

一、價格策略。

二、渠道建設與管理策略。

三、促銷策略。

四、服務策略。

五、品牌策略。

第三節(jié)新能源企業(yè)投資策略。

一、子行業(yè)投資策略。

二、區(qū)域投資策略。

三、產(chǎn)業(yè)鏈投資策略。

第四節(jié)新能源企業(yè)應對當前經(jīng)濟形勢策略建議。

一、戰(zhàn)略建議。

二、財務策略建議。

工程項目可行性研究報告目錄篇十九

一、項目概況。

2、項目主辦單位:**鄉(xiāng)人民政府。

3、項目主管部門:崇左市**區(qū)人民政府。

4、項目技術(shù)協(xié)作單位:**區(qū)水利電力局。

5、項目實施協(xié)作單位:**區(qū)計劃局。

6、項目實施地點:**鄉(xiāng)岜那村。

二、研究工作依據(jù)。

三、項目建設的基本內(nèi)容。

修建一條3.5公里水渠、一條3.5公里機耕路。

四、項目投資。

項目總投資500萬元。

五、效益。

將1500畝的旱地改造成水田,每年增加糧食產(chǎn)量120萬公斤。提高當?shù)剞r(nóng)民收入,促進當?shù)丶Z食生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

六、結(jié)論。

項目建設必要,社會效益好,建設條件成熟可行。

第二章建設背景及建設意義。

一、項目建設背景。

**鄉(xiāng)位于**區(qū)東南部,分別與扶綏、寧明交界,距崇左市區(qū)32公里,設9個村(居)委會61個自然屯,全鄉(xiāng)總?cè)丝?.63萬人,其中壯族占81.7%,土地總面積158.36平方公里,境內(nèi)多為石山屬丘陵地區(qū),年平均降雨量在1100mm,以甘蔗為支柱產(chǎn)業(yè),糧食主要有水稻、玉米等。

岜那村位于**鄉(xiāng)西北面,離鄉(xiāng)政府所在地4公里,距崇左市區(qū)32公里,毗鄰省道20311線,上通市區(qū),下達南寧,交通十分便利。村委會下轄8個自然屯,共526戶2898人。全村有耕地面積8882畝,其中畚地7302畝,水田1580畝,是典型的畚地作物耕作區(qū)。主要農(nóng)作物有甘蔗、水稻、玉米、紅瓜子、木薯、花生等。

岜那村原來擁有耕地8882畝,除去部分種甘蔗,目前僅有800多畝的水田。人均年產(chǎn)大米207公斤,全村一直處于缺糧狀態(tài),每年吃糧不足只能從外面購買。而全村卻有一片貫穿的岜弄、新慶、岜勘、壩凜、弄那、渠留6個屯的1500畝的連片旱片,該旱片地勢較平坦,靠近派章水庫,具有進行改造的地理優(yōu)勢。可以從派章水庫飲水灌溉,改造成水田。

二、建設意義。

可將1500畝旱地變成良田,使岜那村水田面積增加到3100畝,糧食年產(chǎn)量提高到人均595公斤,大大提高農(nóng)民純收入。

第三章主要建設內(nèi)容和規(guī)模。

本項目主要建設內(nèi)容是,修建一條從派章水庫到旱片總長3公里的干渠,一條3公里的.配套機耕路。

第四章建設條件。

第一節(jié)自然條件。

一、氣候。

**鄉(xiāng)地處北回歸線以南,屬于南亞熱帶季風氣候區(qū),春暖易旱,夏熱易澇,秋涼干燥,冬短微寒。年平均氣溫21℃—22.3℃之間,歷年極端最低氣溫—1.9℃,極高氣溫41.2℃,年均日照1634.4小時,年平均降雨量1150—1450毫米,降雨多集中于5—8月,全年無霜期間346天,除每年5—10月的雨季對施工有一定影響外,其余的均對施工無太大的影響。

二、地質(zhì)地貌。

岜那村地形屬于平原微丘地帶,主要地質(zhì)為砂性土、赤紅壤及小量石灰?guī)r,地質(zhì)地貌對建設比較有利。

第二節(jié)原材料條件。

一、水泥。

水泥是本項目的主要原材料之一。本項目實施的水泥可從崇左三家水泥廠購進,也可以從市場購進,貨源充足。

二、石料。

石料是本項目使用量最大的原材料,本項目改造的渠道兩邊有石山,所用石料需要就近開采及加工。

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