在工作和學(xué)習(xí)中,總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)成功和失敗的原因,為未來(lái)的發(fā)展做好準(zhǔn)備。如何加強(qiáng)國(guó)際間的合作與交流,推動(dòng)世界和平與發(fā)展是國(guó)際政治的重要議題。在這里,為大家分享一些關(guān)于這個(gè)主題的范文,希望能夠激發(fā)大家的靈感和創(chuàng)意。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇一
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬(wàn)元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營(yíng)范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。
因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
申請(qǐng)公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇二
_____________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20_]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20_]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20_]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila。
__年__月__日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇三
____國(guó)稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
___________公司(公章)
____年____月____日
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)x次開票金額x萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)x份開票金額x萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))
申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料
2、書面申請(qǐng)(一式二份,注:開票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);
4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
6、購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);
7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
xxx
20xx年xx月xx日
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇五
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。
說(shuō)明:
1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的.稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇六
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。
申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。
核準(zhǔn)程序:。
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開出《收入退還書》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。
****國(guó)稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
**********公司(公章)。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇七
______:
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:______,納稅人識(shí)別碼為:______。我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[______]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告______年49號(hào))的文件精神,從_____年_____月_____日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。
我公司______年______月和______月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納______年______月和______月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
______公司。
_____年_____月_____日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇八
_市__區(qū)__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
__年__月__日
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇九
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
3、申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:
__年__月__日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十
杭州市下城區(qū)國(guó)稅局:
茲有杭州____有限公司,稅號(hào):______。20_年銷售收入:____元,20__年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!
此致
敬禮!
申請(qǐng)人:xuexila。
__年__月__日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十一
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企申請(qǐng)書格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向申請(qǐng)書格式范文模板稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送申請(qǐng)書范文簡(jiǎn)寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,申請(qǐng)書格式主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。
特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。
附送資料。
1、____年度企業(yè)所得稅申報(bào)表。
2、____年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書。
江蘇__機(jī)械有限公司。
20__年__月__日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十二
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。
3.申請(qǐng)退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十三
某區(qū)稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某某公司。
20xx年某月某日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十四
____海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書,編號(hào):______,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅及由此產(chǎn)生的銀行利息,請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元。
2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)。
3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元。
4.申請(qǐng)人名稱:______。
5.開戶銀行:______。
6.開戶銀行賬號(hào):______。
7.大額支付號(hào):____。
申請(qǐng)人蓋章:_____。
申請(qǐng)人聯(lián)系______。
郵政編碼:______。
聯(lián)系人:______。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十五
金昌市國(guó)稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
請(qǐng)給予批復(fù)!
納稅識(shí)別號(hào):
納稅編碼號(hào):
開戶行名稱:
開戶行收款帳號(hào):
申請(qǐng)退款金額:3200元。
稅款所屬期:20xx年9月。
日期:
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十六
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
________________公司。
________年____月____日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十七
地稅局領(lǐng)導(dǎo):。
______年___月___日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于______經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請(qǐng)人:
日期:
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十八
xxx:。
公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的'營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
公司。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇十九
鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
____有機(jī)涂料廠。
____年____月____日。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇二十
鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市xx有機(jī)涂料廠。
稅務(wù)局退稅申請(qǐng)書篇二十一
某區(qū)稅務(wù)局:
20__年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
__年__月__日。
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