在寫報告之前,需要進行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集,確保報告的可靠性和科學(xué)性。在撰寫報告過程中,我們需要注意語言的準(zhǔn)確性和流暢性,避免使用過多的修辭手法和廢話。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,希望能給大家提供一些寫作思路和參考材料。
小金庫專項治理工作報告篇一
為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀(jì)委第六次全會精神,繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作,根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我校積極開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:
為了認(rèn)真貫徹落實《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求,切實加強對我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯慕M織領(lǐng)導(dǎo),確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效,經(jīng)校委會討論,決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,研究制定治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下:
組長:上壩小學(xué)校長:呂生愛
副組長:史光茂
成員:景生永
王金虎
徐秀蘭
我校成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機制,全面深入推進我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鳎瑘詻Q掃除專項治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務(wù),建立健全長效機制,探索從源頭上根治的有效途徑。
1、為確保我校“小金庫”專項治理工作取得實效,我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對學(xué)校財務(wù)情況進行自查自糾。
學(xué)校組織“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,對照下列問題定期進行自查自糾:
(1)未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的;
(2)擅自增加收費項目、改變范圍收費的;
(3)坐收坐支;
(4)未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn),擅自核銷國有資產(chǎn)的;
(5)應(yīng)繳非稅專戶而未繳的;
(6)學(xué)校房屋、農(nóng)(林)場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的;
(7)勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的;
(8)用假xx等非法票據(jù)套取資金的;
(9)扣發(fā)教師工資、獎金設(shè)立“小金庫”的。
3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示,接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”,并保證今后嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定,堅決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”,愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并接受組織相應(yīng)的處理。
涼州區(qū)中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)
小金庫專項治理工作報告篇二
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查,到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查,我們始終按照公司的要求,認(rèn)真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作,未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下:
一、健全機構(gòu),實現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作,結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗,確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀(jì)委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組,日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部,定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查。“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導(dǎo),并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析,通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份,“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求,召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署,落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù),進一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求,確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度,促進管理規(guī)范化 我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓,通過完善制度,指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化,消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上,由于地域不便,報賬單據(jù)不能及時完成審批流程,無法進行資金撥付和賬務(wù)處理,財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》,在資金撥付上采取預(yù)算化管理進行總量控制,并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后,實額撥付;另外專門制定了備用金管理制度,對還款期限進行了嚴(yán)格規(guī)定并加強控制和考核,通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長,保證了費用核算的準(zhǔn)確性,提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性,從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來,財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面,制定管理制度13項,物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項,監(jiān)督范圍由面到點,逐步深化、細(xì)化,監(jiān)督力度不斷增強,同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解,使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
三、突出重點,確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求,結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定,重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際,針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù);針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件;針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況,對成本費用的核算進行了檢查;針對購買消費卡的情況,對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能,全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中,我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,結(jié)合“樹立陽光理念,促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí),黨委書記講黨課,紀(jì)委書記作制度輔導(dǎo)等活動進行宣貫,還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動,進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認(rèn)識。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能,形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務(wù)收支情況審計工作中,我們重點按照“小金庫”的界定范圍,對收入核算的合理性、成本核算的準(zhǔn)確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進行了專項檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督,確?!靶〗饚臁敝卫淼轿?。
另外,通過開展招投標(biāo)管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作,對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查,并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份,提出監(jiān)察建議7項,堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞,從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點想法
(一)繼續(xù)完善制度,從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍,對公司各管理部門相關(guān)制度再細(xì)化,使之更加規(guī)范,更具指導(dǎo)性,成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
(二)加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進行學(xué)習(xí),防止發(fā)生無知性違章,同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
(三)充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,督促落實整改。
小金庫專項治理工作報告篇三
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。
小金庫專項治理工作報告篇四
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》(新治金辦[20xx]4號)要求,我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟,廣泛動員,精心部署,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進,對財務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?,F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下:
我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶,負(fù)責(zé)日常運作資金管理,無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任,扎實有效開展專項治理工作
為認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作,我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作,明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施,落實專人具體負(fù)責(zé),并在全體干部職工大會上傳達文件精神,要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作,建立健全防治“小金庫”的長效機制,確保各項工作落到實處。
(二)完善制度,嚴(yán)肅紀(jì)律,杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運作方面,不斷完善制度,研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度,規(guī)范單位財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,建立內(nèi)控機制,做到財務(wù)工作專人負(fù)責(zé),日清月結(jié),賬目清楚,堅持??顚S茫从媱澽k事,嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)審批程序,凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù),有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批,消除虛假會計信息,提高會計信息質(zhì)量,從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
(三)措施得力,鞏固成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制
對于“小金庫”問題,要以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結(jié)合工作實際不斷總結(jié),著力完善防治“小金庫”長效機制,一是把“小金庫”治理工作推向深入,納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長遠規(guī)劃,不斷完善財務(wù)制度程序,加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn),確?!靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化;二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳,使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神,切實認(rèn)識“小金庫”的危害性,增強法治理念和制度意識,鼓勵監(jiān)督和舉報,為建立長效機制奠定群眾基礎(chǔ);三是全面復(fù)查工作的開展,進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗,促進了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。
今后,我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度,進一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識,切實增強責(zé)任感和使命感,健全財務(wù)管理體系,完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,把“小金庫”長效機制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進。
(一)加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習(xí)慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫”。
(二)健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提,因此,要進一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫”。
(三)強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅問責(zé)懲處,是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督懲處制度落到實處,通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項治理工作報告篇五
根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線,全額上繳財政,需用時再打報告申請。
(二)加強資產(chǎn)管理
首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強對財務(wù)人員管理
強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。
小金庫專項治理工作報告篇六
2011年“小金庫”專項治理工作總結(jié)
縣小金庫治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神,我單位認(rèn)真開展了“小金庫”治理工作,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一、工作開展情況
我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)室具體負(fù)責(zé)此項工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作的有關(guān)文件,明確了工作開展時限,要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅對待“小金庫”問題,不隱瞞,不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
二、自查自糾“小金庫”工作
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等問題。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
1 將從以下幾個方面入手,建設(shè)防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對所發(fā)生的公用支出等,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設(shè)立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出,加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對公務(wù)車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強貴財務(wù)人員管理
強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息,提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
2 報。
總之,在此次“小金庫”專項治理工作中,雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況,但對單位的財務(wù)管理工作起到很好的推動作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 二0一一年十一月十四日
小金庫專項治理工作報告篇七
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署,我公司迅速行動,高度重視,扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展,取得了階段性成效。
1、強化領(lǐng)導(dǎo),成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處,抓出成效,確保工作順利開展,成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部,明確了工作職責(zé)和重點任務(wù)。
2、精細(xì)研究,制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排,結(jié)合分公司實際狀況,先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進行研究,制定了《通化盛達分公司關(guān)于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》,明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟,提出了明確的.工作要求。
3、廣泛宣傳,提高認(rèn)識。我公司接到《通化鐵鷹集團關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后,采取四項措施廣泛發(fā)動:一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求,統(tǒng)一了全公司干部職工的思想,提高了全公司干部職工的認(rèn)識;二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策,分別就有關(guān)什么是“小金庫”;“小金庫”治理的范圍和資料;“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定;如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署,了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心,為治理工作營造良好的輿論環(huán)境;三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱,自覺理解群眾監(jiān)督,發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用;四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式,及時將工作進展?fàn)顩r通報給廣大干部職工和上級機關(guān)。
1、深刻剖析,查找原因。在整改落實階段中,針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題,進行了認(rèn)真梳理和剖析,對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究,從而找出治理“小金庫”癥結(jié),為下一步完善制度,加強整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革,堵塞漏洞?!靶〗饚臁钡脑搭^有多種,但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán),針對這些問題,我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理,構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系,收入直繳、支出直達,防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設(shè),加強會計人員的素質(zhì)教育,提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì),強化會計人員的誠信意識,充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
1、抓培訓(xùn),明確政策,提高素質(zhì)?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ髡咝詮姡瑢I(yè)性強,工作比較復(fù)雜,為了確保治理工作質(zhì)量和效率,分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班,講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策,講解自查工作要求;二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班,講解檢查方法、檢查程序等操作知識,為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾,鼓勵自省,重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束,應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查,自查率達100%。在自查自糾階段中,我們鼓勵單位或個人自查自糾,對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理,明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時的,對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰,對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分;保證了不走過場,不弄虛作假。
3、抓重點檢查,區(qū)分界限,及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點檢查階段,我們嚴(yán)格把握“一個標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”,做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑,不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度,對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的,從輕從寬處理,對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的,則要嚴(yán)肅查處。
4、抓線索,動員群眾,鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的,透過群眾舉報,尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作,取得了必須成績。我們將在今后的工作中,進一步制定完善各項管理制度,建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機制;進一步加大查處“小金庫”力度,進一步加大財務(wù)公開力度,為深入推進反腐倡廉建設(shè),構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻。
小金庫專項治理工作報告篇八
按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室財務(wù)部門具體負(fù)責(zé)實施此次專項治理工作。
針對“小金庫”這項專項治理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設(shè),規(guī)范財務(wù)收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡(luò)員,公布了有關(guān)文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。
按照通知要求,我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1.我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2.我局財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查簿。
4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結(jié)果進行了通報,并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強腐敗預(yù)防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。
小金庫專項治理工作報告篇九
根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達縣紀(jì)委文件,提高相關(guān)人員的認(rèn)識。
2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長杜學(xué)政;成員:各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負(fù)責(zé)人。
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求,我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)
小金庫專項治理工作報告篇十
為認(rèn)真落實中央巡視組反饋意見整改要求,根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》,切實解決私設(shè)“小金庫”、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗等問題,建立長效機制,堅決防范和杜絕“小金庫”、不正之風(fēng)和腐敗等問題發(fā)生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,全面開展“小金庫”專項治理專項行動,現(xiàn)就本單位開展專項行動自查自糾工作情況匯報如下:
根據(jù)文件要求,我會領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項治理工作,要求認(rèn)真組織自查自糾。要求全體干部學(xué)習(xí)各種文件和政策要求,有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展。
按照有關(guān)文件的要求,通過深入調(diào)查,我會財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行。
(一)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。任何財務(wù)往來均嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
(二)遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(三)資產(chǎn)管理情況。我單位落實專人管理資產(chǎn),資產(chǎn)管理使用制度較完善,資產(chǎn)賬實相符。落實了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預(yù)算管理。
通過自查,我會對檢查情況進行了總結(jié)提高,進一步加強了法制教育、嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,高度重視對各種違法違紀(jì)行為和不規(guī)范行為的防范工作,強化了財政、財務(wù)管理,確保了資金合理使用。
小金庫專項治理工作報告篇十一
按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我街道認(rèn)真開展了清理“小金庫”專項工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理小金庫工作。
一、12月15日工作會議以后,我街道迅速召開了擴大會,傳達《某縣黨政機關(guān)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求,用心開展推進“小金庫”專項清理工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。
街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和人民群眾要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關(guān)于加強廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進一步規(guī)范政府財務(wù)收支活動,是教育和保護干部的重要措施。
二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動,街道各部門的財務(wù)管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒有設(shè)立單獨帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查,透過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫專項治理工作報告篇十二
根據(jù)省財政廳、xx省紀(jì)律檢查委員會、省委組織部、省審計廳《關(guān)于開展“小金庫”專項整治工作的通知》要求,為切實解決巡視和審計工作中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”突出問題,堅決杜絕和預(yù)防“小金庫”問題的發(fā)生,金寨縣委、縣政府決定自6月份起在縣鄉(xiāng)兩級同步開展“小金庫”專項整治工作,結(jié)合我縣實際,制定了《全縣機關(guān)事業(yè)單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》(財監(jiān)【20xx】193號),對全縣68個部門和140個預(yù)算單位及23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位開展了“小金庫”專項整治工作,各清理單位全面進行自查,在自查過程中,按要求進行了書面承諾并張榜公示、填寫并上報自查表,自查面達100%。
在單位自查基礎(chǔ)上,7月份從縣紀(jì)委、縣審計局、縣財政局抽調(diào)專人組成三個檢查組,對16個單位進行重點檢查,重點檢查面達18%?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
1、成立組織??h委、縣政府成立了以縣委常委、常務(wù)副縣長為組長,縣委常委、紀(jì)委書記和組織部長為副組長,監(jiān)察局、財政局、審計、稅務(wù)、國資委、人行、銀監(jiān)等部門負(fù)責(zé)人為成員的縣“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在縣財政局,并從財政局監(jiān)督檢查局抽調(diào)專人辦公,具體負(fù)責(zé)宣傳、協(xié)調(diào)、咨詢、培訓(xùn)、督查等日常事務(wù),與此同時,各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也立即成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),做到了縣鄉(xiāng)聯(lián)動,步調(diào)一致,形成了一級抓一級,層層抓落實的良好格局。
2、制定方案。根據(jù)省市“小金庫”專項整治工作要求,縣領(lǐng)導(dǎo)小組先后多次召開專題會議進行研究,結(jié)合縣情實際,制發(fā)了《全縣機關(guān)事業(yè)單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》,明確了“小金庫”整治的指導(dǎo)思想、基本原則、范圍內(nèi)容、方法步驟、具體要求等。
3、明確職責(zé)?!靶〗饚臁睂m椪喂ぷ髟诳h領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,實行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)負(fù)責(zé)查處違紀(jì)違規(guī)案件;組織部門負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任人及時做出組織處理;宣傳部門協(xié)調(diào)新聞單位做好輿論宣傳和引導(dǎo)工作;財政、審計部門搞好檢查工作的組織實施和違反財經(jīng)法律法規(guī)問題的處理處罰工作,并把“小金庫”整治作為財務(wù)檢查和日常審計工作的一項重要內(nèi)容;依法及時辦理賬戶查詢、資金凍結(jié)和劃轉(zhuǎn)等事宜;各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)“小金庫”整治工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,要求做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦,認(rèn)真抓好本單位的“小金庫”整治工作。在整治工作中,各成員單位協(xié)調(diào)有序、通力合作,做到了“分工不分家”,形成了運轉(zhuǎn)順暢、齊抓共管、配合有力的多部門聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。
4、注重指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每天安排專人值班,專門負(fù)責(zé)督促全縣“小金庫”整治日常工作的開展,負(fù)債收集承諾書、報送工作報表等。同時,還負(fù)責(zé)接待并解答來人來電咨詢“小金庫”整治工作中的`相關(guān)問題。
5、層層動員??h直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織召開本系統(tǒng)、本單位所屬各二級單位和基層單位主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的“小金庫”整治動員會,就此項工作進行全面的動員部署和安排。
6、廣泛宣傳。我縣按照上級“小金庫”專項整治工作要求,多措并舉,廣泛發(fā)動。在財政局網(wǎng)站開辟了“小金庫”整治專欄,公開舉報電話,通過各種新聞媒體,宣傳“小金庫”整治各項政策,就什么是“小金庫”、“小金庫”整治的范圍和內(nèi)容、“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定,進一步增強“四個意識”,落實“兩個責(zé)任”,嚴(yán)格執(zhí)行“六項紀(jì)律”,充分認(rèn)識開展“小金庫”專項整治工作的重要意義,切實把思想行動統(tǒng)一到中央巡視組整改要求和縣委、縣政府的決策部署上來。以此次專項整治為契機,深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立健全防治“小金庫”長效機制。
1、成立組織,認(rèn)真檢查。按照上級要求,全縣各黨政機關(guān)、行政事業(yè)單位全部按要求進行公示、報送承諾書及自查自糾情況統(tǒng)計表。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位黨政一把手作為此次整治的第一責(zé)任人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記、各部門單位紀(jì)檢組長和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人,負(fù)責(zé)本單位、本部門的“小金庫”專項整治工作,要求嚴(yán)格按照文件規(guī)定的時間和內(nèi)容開展徹底的自查自糾。
根據(jù)省、市“小金庫”專項整治工作總體部署,在全面完成自查自糾工作的基礎(chǔ)上,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對自查自糾中反映出來的問題逐一進行了梳理登記、核實,并作為重點檢查的依據(jù),明確了重點檢查的范圍、方式和時間要求,確保重點檢查階段各項工作有序運行。將執(zhí)收、執(zhí)法權(quán)相對集中、與人民群眾利益相關(guān)以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位確定為重點檢查對象。
2、統(tǒng)一步驟,規(guī)范程序??h“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組在重點抽查前要求各工作組堅持做到三統(tǒng)一,即統(tǒng)一方法步驟,按照回頭看、查賬、開會、公示、走訪、回訪等步驟進行;統(tǒng)一口徑,按實施方案要求的整治內(nèi)容,統(tǒng)一政策;統(tǒng)一程序,按召開會議、查賬核產(chǎn)、詢訪回訪、核實認(rèn)定的程序進行。
3、嚴(yán)明紀(jì)律,保障督查。實地重點檢查中,嚴(yán)格遵守不接受被查單位的吃請等工作紀(jì)律。在問題處理上,統(tǒng)一解答口徑,不亂開口子、亂表態(tài),廣泛接受人民群眾的監(jiān)督。
4、多管并舉,提高成效。將檢查與會計信息質(zhì)量檢查、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、金融市場監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管,稅務(wù)稽查等工作緊密結(jié)合,同步推進,進一步擴大“小金庫”整治的綜合成效。
通過重點檢查,強化了單位財務(wù)及賬戶管理,加強了單位資產(chǎn)及票據(jù)管理,非稅收入征繳管理等,取得了很好的成效。
通過自查和重點檢查,我們重點從以下幾方面開展了建章立制工作。
1、充分發(fā)揮財政對會計的監(jiān)督作用。為加強會計市場管理,財政局加大了對代理記賬機構(gòu)的審批和監(jiān)管,出臺了《關(guān)于禁止財政機關(guān)工作人員提供有償代理記賬服務(wù)的通知》。
2、全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)。縣財政局、監(jiān)察局、審計局聯(lián)合發(fā)文出臺了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的實施意見》,保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運行。
3、全面加強我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。對財政性資產(chǎn)實施統(tǒng)一管理,公開招租,堵塞“小金庫”漏洞。
4、加強財政財務(wù)信息分開。對財政預(yù)算決算資金全面審計,對部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費實行公開公示制度,廣泛接受社會監(jiān)督。
歷年來,共清理“小金庫”12個,涉案金額150萬元,主要來源是挪用項目資金、房屋出租收入、違規(guī)收費罰款及攤派、捐贈收入、挪用專項資金等;主要支出是彌補經(jīng)費、項目支出、項目支出、購車等;處理干部兩名,上繳財政金額12.38萬元。清理銀行賬戶349個,其中18個存在著不同問題,清理違規(guī)使用票據(jù)36份,收繳非稅收入67萬元,查收稅款40萬元,罰款1萬元,追回財務(wù)損失2萬元,查處了亂收費單位2個,金額44萬元,查實四個單位存在財務(wù)核算不規(guī)范、占用借用專項資金等現(xiàn)象,金額380萬元。
對發(fā)現(xiàn)的問題,我縣按照自查從寬、被查從嚴(yán)、寬嚴(yán)相濟的原則,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組研究做出處理:對小金庫資金屬于非稅收入的,繳入非稅專戶;屬于專項資金的,繳入單位財政賬戶,歸還原資金渠道。已經(jīng)支出的資金,按財務(wù)處理有關(guān)規(guī)定,完善相關(guān)手續(xù),并入單位合法賬簿。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組研究的意見,由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室督促限期整改,違法違紀(jì)行為得到全面糾正和處理。
今后,我們將“小金庫”整治工作納入財政部門日常監(jiān)督范圍和審計監(jiān)督范圍,堅持常抓不懈,持續(xù)開展“小金庫”專項整治,嚴(yán)格預(yù)算單位財務(wù)管理,進一步加強制度建設(shè),堵塞制度漏洞,鞏固整治成果,防止反彈。
小金庫專項治理工作報告篇十三
根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)20xx15號《20xx年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求,公司積極貫徹落實文件精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,加強監(jiān)督檢查,建立長效機制,全面總結(jié)經(jīng)驗,專項治理工作取得實效,現(xiàn)將專項治理情況匯告如下:
一、強化領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識。
保證專項治理工作順利開展公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團公司、實業(yè)公司相關(guān)文件,使廣大干部職工深刻認(rèn)識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn),強化公司經(jīng)營管理工作,消除多種風(fēng)險危害的重要措施,更是公司規(guī)模再擴大、效益再提高的重要保障。為此,公司成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發(fā)了貫徹集團公司《實施意見》的通知,明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題,嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項治理工作,確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務(wù)工作會議,對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署,切實把專項治理的各項任務(wù)落到實處。同時,不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度,及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹,務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道,我們設(shè)立了舉報電話和舉報郵箱,隨時接受群眾監(jiān)督。
二、狠抓落實、加快推進,切實認(rèn)真做好整改落實工作。
認(rèn)真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進行了認(rèn)真地全面復(fù)查,復(fù)查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài),我們嚴(yán)格落實公示制、承諾制和問責(zé)制,并明確責(zé)任,接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關(guān)管理工作進行全面梳理,對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析,努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施,切實加強內(nèi)部制度建設(shè),全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機制,不定期檢查各單位整改情況,對整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題,及時整改糾正,徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強管理、創(chuàng)新機制,努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機制
為做好“小金庫”專項治理工作,鞏固專項治理整改成果,我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則,全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制,單位內(nèi)部控制制度,紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面,進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)督,規(guī)范財務(wù)管理,把防范“小金庫”長效機制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓,并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),進一步深化經(jīng)營管理,制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn),杜絕事隨人變等情況的發(fā)生,實施制度化經(jīng)營,追求管控效果,不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設(shè),督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過此次專項治理工作,公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度,嚴(yán)肅了組織紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增強,財務(wù)管理進一步規(guī)范,從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力,公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫專項治理工作報告篇十四
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位用心貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并透過自查自糾,進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大好處,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位必須要按局機關(guān)專項治理工作要求用心認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用狀況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否貼合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。
透過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬構(gòu)成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免透過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的職責(zé)
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員職責(zé),絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫專項治理工作報告篇十五
根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求,我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進行了全面清理自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告于后:
自查工作由處長同志牽頭,組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神,明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,讓全處干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的'重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收?。皇欠褡泐~上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶,設(shè)立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進行全面清理,進一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。
加強了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護工程的管理力度,嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。
在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。
完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴(yán)格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫專項治理工作報告篇十六
()2012年“小金庫”專項治理工作總結(jié)
集團公司紀(jì)檢監(jiān)察室 :
根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定,我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進一步加強了我中心各級干部員工和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結(jié)報告如下:
一、自查自糾組織實施情況
金庫”專項治理工作,下屬部門一定要按集團機關(guān)專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求,2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員,下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財務(wù)人員,共計7個部門,7個物業(yè)服務(wù)站。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)中心機關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
此次自查自糾工作,提高了中心各級干部員工及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,中心從以下三個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一) 從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二) 加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三) 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
此次專項治理工作,中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作,進一步完善工作機制,確保工作不走過場,堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度,如實申報,抓好整改落實。要注重總結(jié)“小金庫”專項治理經(jīng)驗,構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制,形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面,認(rèn)真抓好全中心的治理工作,確保上級專項治理工作的要求落到實處。
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我單位各單位要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
收到舉報信件及電話。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。
二〇一〇年九月八日
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:
一、 自查自糾組織實施情況
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求,2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理
首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。
二〇一一年九月八日
專項治理工作總結(jié)
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)
[2015]18 號)及中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》(中紀(jì)發(fā)[2015]29號) 精神,按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》(國資發(fā)評價[2015]107號)和《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》(國資發(fā)評價[2015]175號)要求,中國華能集團公司(以下簡稱公司)從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度,充分認(rèn)識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴(yán)格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟,廣泛動員,精心部署,認(rèn)真組織,穩(wěn)步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效?,F(xiàn)將情況報告如下:
一、工作開展情況
(一)高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo),全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署,提高思想認(rèn)識
7月19日,國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議,公司高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),制定工作方案,于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話,傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作,要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。
會后,系統(tǒng)各單位立即行動,層層部署,迅速落實,在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識,營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu),加強工作指導(dǎo)
紀(jì)檢組長兼任,成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成,負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作,形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制,確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,分管領(lǐng)導(dǎo)參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任,確立了公司專項治理工作的“五機制”,即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動,細(xì)化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄,公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱,廣泛發(fā)動群眾,鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》,系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案,明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合,有計劃、有針對性地開展工作。
(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實
1、深入發(fā)動,扎實推進自查自糾工作
8月31日,在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段,公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議??偨Y(jié)動員部署階段工作,進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話,要求各單位高度重視專項治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā),認(rèn)真開展自查自糾,主動暴露問題,把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓,不但要抓好、抓實,而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任,實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段,公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書:承諾按照國資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示,嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時,公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2
3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效
為確保自查自糾取得實效,系統(tǒng)各單位結(jié)合實際,多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會,華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員,工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導(dǎo),確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門,三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè),收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果
1、周密安排,制定檢查方案
為做好重點檢查工作,確保檢查質(zhì)量,公司結(jié)合實際,認(rèn)真研究,印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》,確定了公司重點檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細(xì)抓實,統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案,公司進一步細(xì)化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為:
(1)召開進點見面會,明確重點檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)發(fā)放調(diào)查問卷,了解被檢查單位治理工作開展情況;(4)重點檢查公示,第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求,國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話,以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(5)開展現(xiàn)場檢查工作,通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀(jì)要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(6)總結(jié)分析,形成重點檢查報告。
3、精心組織,確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司,在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人,對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查,二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%,總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查,進一步夯實了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
(四)認(rèn)真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案,分步實施,逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作,確保整改落實階段各項工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》,明確了六大目標(biāo),布置了六項任務(wù),提出了四點要求,使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以求真務(wù)實的精神,分步實施,扎實推進,一項一項抓落實,切實增強整改工作的針對性和實效性,不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認(rèn)識,迅速落實,扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初,《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》(國資發(fā)評價[2015]175號)下發(fā)后,公司迅速行動,進一步加大“回頭看”工作力度,公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署,務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視,積極行動,在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù),主要采取了“六看三追五不放過”的做法,通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查,通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏,通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實,同時鼓勵主動申報,鼓勵員工舉報,不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整改落實工作方案,結(jié)合單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位,不留死角和隱患,堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”,在認(rèn)真核實余額的基礎(chǔ)上,及時納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理;對于小團體私分、挪用的“小金庫”,及時進行了追繳;對自查上報的“小金庫”,按照自查自糾有關(guān)處理原則,對責(zé)任單位和責(zé)任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持專款專用,進一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》(華能財
[2015]295號),要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關(guān)收入的管理,將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬,并??顚S?,杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程,進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集,各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理,理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程,完善內(nèi)控制度,明確關(guān)鍵控制崗位,落實責(zé)任人及獎懲制度,各有關(guān)部門密切配合,互相監(jiān)督,確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴(yán)格審批程序,進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入,各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系,管理有待進一步規(guī)范。各單位應(yīng)進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理,理順投資管理關(guān)系,規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,鏟除“小金庫”滋生土壤。
(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ),讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習(xí)慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?!靶〗饚臁眴栴}之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng),搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè),橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭,形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng),切實加強公司對基層單位的管控力度。
鋌而走險想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善,在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”,建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制,形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制,使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系,明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細(xì)化了管理權(quán)責(zé),優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅問責(zé)懲處,是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé),配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合,在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上,要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任,促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲,使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項治理工作報告篇十七
一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求,該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的基礎(chǔ)上,選取了6家單位進行重點檢查。
二是結(jié)合實際明確重點。一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手,全面檢查中國科學(xué)院系統(tǒng)財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實性和完整性,預(yù)算執(zhí)行的合理性,科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn),檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責(zé)明晰,財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符,資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全;收支信息是否如實在帳內(nèi)反映;“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題;賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點,檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結(jié)題課題,選取國家重大專項課題,排查項目申報程序是否規(guī)范,科研資金使用情況是否合規(guī),課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點,檢查中國科學(xué)院行政管理局,重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。
三是嚴(yán)守廉政紀(jì)律。檢查期間,該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦,強調(diào)“打鐵要靠自身硬”,認(rèn)真貫徹落實中央的八項規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》,堅持集中住宿,集中吃飯(全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐),樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時,在檢查工作中顧全大局,服從安排,加班加點,連續(xù)奮戰(zhàn)17天;遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報,在財政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下,明確檢查思路和檢查重點;嚴(yán)格按照《財政檢查規(guī)則》,制作工作底稿,通報交換意見,起草了征求意見函,擬定了處理決定初稿。
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