網(wǎng)絡(luò)上的購物方式給我們帶來了很大的便利,但同時也存在一些潛在的風(fēng)險和問題。在寫總結(jié)時,我們應(yīng)該注重突出自己的優(yōu)點(diǎn)和亮點(diǎn),同時也要坦誠面對不足和問題。不同領(lǐng)域的總結(jié)范文,可以幫助我們更好地了解總結(jié)的格式和內(nèi)容。
發(fā)票退票申請書篇一
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識別號:_________)開具的壹張江蘇增值稅專用發(fā)票,詳情如下:
購貨單位:_________有限公司(納稅人識別號:______)發(fā)票號碼:_________,發(fā)票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。
特此證明!
南通_________有限公司
_______年______月______日
發(fā)票退票申請書篇二
國家稅務(wù)局:
我單位(有限責(zé)任公司)位于,法人代表,主要經(jīng)營等業(yè)務(wù),我單位月份實(shí)現(xiàn)銷售收入元,月份實(shí)現(xiàn)銷售收入元,目前在國稅購買增值稅專用發(fā)票的票面限額為拾萬元,因我單位銷售業(yè)務(wù)擴(kuò)大,銷售產(chǎn)品特殊,分開開具銷售發(fā)票,客戶難以接受,不能滿足企業(yè)經(jīng)營需要導(dǎo)致我單位開銷售發(fā)票出現(xiàn)困難,現(xiàn)向國稅局申請將我公司專用發(fā)票的最高開票限額增為百萬元。
請領(lǐng)導(dǎo)予以審查、審批!
20xx年xx月xx日
發(fā)票退票申請書篇三
一、新辦商貿(mào)企業(yè)申請增加專用發(fā)票份數(shù)或次數(shù)的,納稅人需提出書面申請,同時在“增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表”的“申請理由”欄如實(shí)填寫前三個月的銷售收入額和實(shí)際入庫的增值稅額、專用發(fā)票月平均使用量等情況,稅務(wù)所提交核查報告。
三、除新辦商貿(mào)和列入商貿(mào)監(jiān)控范圍的企業(yè)以外的其他納稅人變更專用發(fā)票份數(shù)或次數(shù)的,由納稅人在“增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表”的“申請理由”欄如實(shí)填寫前三個月的銷售收入額和實(shí)際入庫的增值稅額、專用發(fā)票月平均使用量等情況。
四、臨時一般納稅人申請增加專用發(fā)票領(lǐng)購份數(shù),每次準(zhǔn)購數(shù)量最高不能超過100份,且不受理其單份開票金額達(dá)十萬元(含十萬元)以上的增值稅專用發(fā)票申請。
五、當(dāng)納稅人(指正式一般納稅人)申請專用發(fā)票單份最高開票金額在十萬元以上的,納稅人需提出書面申請,提供有關(guān)銷售合同、協(xié)議書復(fù)印件,同時在“增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表”的“申請理由”欄如實(shí)填寫前三個月的銷售收入額和實(shí)際入庫的.增值稅額、專用發(fā)票月平均使用量等情況,稅務(wù)所提交核查報告。
六、納稅人申請增值稅專用發(fā)票增量須提供以下證件資料:
1、一般納稅人證書復(fù)印件;
2、納稅人發(fā)票專用章或財務(wù)章;
3、增值稅專用發(fā)票增量的書面申請;
4、納稅人前三個月的銷售收入額和實(shí)際入庫的增值稅額、專用發(fā)票月平均使用量等情況;
5、有關(guān)銷售合同、協(xié)議書復(fù)印件。
/zwgk/bszn/gsj-bszn/
問:增值稅專用發(fā)票的增量(增加份數(shù))辦理程序及要求(條件)是什么?
答:增值稅專用發(fā)票的擴(kuò)量,您可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后決定是否予以批準(zhǔn)。需要附送以下資料:
(1)納稅人申請報告
(2)《增值稅專用發(fā)票擴(kuò)量審批表》
(3)發(fā)票領(lǐng)購簿
(4)稅控ic卡
(5)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報送的其他資料。
發(fā)票退票申請書篇四
_____地稅局:
現(xiàn)有__________有限公司__________分公司在我單位進(jìn)行線路施工,施工費(fèi)用合計人民幣:__________元(大寫:__________)。特此證明!
__________分公司
__________年_____月_____日
發(fā)票退票申請書篇五
________有限公司 :
貴公司于20____年____月____日開具給我公司的發(fā)票的代碼:____________,發(fā)票號碼:no:____________,價稅合計為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
20____年____月____日
發(fā)票退票申請書篇六
發(fā) 票 領(lǐng) 購 申 請 書
注:本表填報一式兩份,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后退納稅人一份
領(lǐng) 購 發(fā) 票 申 請 書
后分別在納稅人《增值稅專用發(fā)票購領(lǐng)卡》、《普通發(fā)票購領(lǐng)卡》上打印發(fā)票發(fā)售信息。
發(fā)票領(lǐng)購申請書
納稅人管理碼 文書編碼:
納稅人管理碼 文書編碼:
納稅人管理碼 文書編碼:
領(lǐng)購發(fā)票申請書
際發(fā)售信息,然后分別在納稅人《增值稅專用發(fā)票購領(lǐng)卡》、《普通發(fā)票購領(lǐng)卡》上打印發(fā)票發(fā)售信息。
購買發(fā)票申請書
山西省太原市杏花嶺區(qū)國家稅務(wù)局:因業(yè)務(wù)需要,向貴局申請購買山西省國家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票。用作業(yè)務(wù)開票使用?,F(xiàn)有我單位基本情況如下:
申請單位:山西鑫紅都工貿(mào)有限公司成立于20xx年4月23日辦理稅務(wù)登記證,
負(fù)責(zé)人:張世平,身份證號:1274810,
企業(yè)法人證書號碼:5016
稅務(wù)登記證號碼:721x
注冊地址:太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)丈子頭村果園路口3號 注冊資本:人民幣壹佰壹拾萬元整,經(jīng)營范圍:服裝加工、鋼材、建材、裝潢材料、五金交電、煤制品(不含洗選煤)、家俱、家用電器、床上用品、針紡織品、服裝鞋帽、皮具箱包、工藝美術(shù)品、日用品、勞動保護(hù)用品、金屬材料、防腐材料、礦山機(jī)械設(shè)備、水暖器材、通訊器材、橡膠制品、節(jié)能產(chǎn)品的銷售;苗木花卉的種植;室內(nèi)裝飾工程。
開戶銀行:晉城銀行太原分行
賬號:11120xx
財務(wù)人員:馬小花
身份證號:6127275
規(guī)定給予處罰。望貴局給予批準(zhǔn)申購為謝。
山西鑫紅都工貿(mào)有限公司
20xx年10月16日
發(fā)票退票申請書篇七
茲證明______辦理我單位______費(fèi),單位:______,單價:______元,合計金額:____________元,______仟______佰______拾______元______角整,請貴單位給予開據(jù)稅票。
特此證明。
___________有限公司
______年______月______日
發(fā)票退票申請書篇八
我司____________公司為____________公司開具的普通發(fā)票(發(fā)票號:_________ 發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬?,F(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,以便客戶入賬。
特此證明。
_________公司
日期:_________
發(fā)票退票申請書篇九
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票的'代碼為____________,發(fā)票號碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價稅合計為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_____年____月____日
發(fā)票退票申請書篇十
濟(jì)南****區(qū)國稅局:
由于我公司經(jīng)營日益擴(kuò)大,原有增值稅專用發(fā)票月用量已無法滿足現(xiàn)在使用要求,向貴局申請增值稅專用發(fā)票增量,現(xiàn)將公司具體情況說明如下:
濟(jì)南***科技有限公司,稅務(wù)登記號370***********,20xx年7月經(jīng)濟(jì)南市工商行政管理局****分局注冊經(jīng)營,注冊資金伍拾壹萬元整,法定代表人:****,公司注冊地址:濟(jì)南市*********。20xx年4月被濟(jì)南市****國家稅務(wù)局認(rèn)定為一般納稅人。企業(yè)開戶銀行:齊魯銀行濟(jì)南*****支行,0000007100000000000.
01月至月銷售收入2983851.97元,銷項(xiàng)稅額507254.86元,進(jìn)項(xiàng)稅額488448.60元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3312.82元,交納增值稅21719.08元,稅負(fù)率0.72%。
20xx年1月至20xx年10月銷售收入為3858875.94元,銷項(xiàng)稅額656009.06元,進(jìn)項(xiàng)稅額624976.24元,交納增值稅31032.82元,稅負(fù)率0.80%。
我公司預(yù)計今年銷售收入能達(dá)到500萬元,交納增值稅大約6萬元,稅負(fù)率約1.2%,在本次申請?zhí)峤灰郧?,我公司每月領(lǐng)購千元版專用發(fā)票50份,由于公司經(jīng)營多年,客戶逐漸增多,每筆業(yè)務(wù)多在元—200000元不等。原每月增值稅專用發(fā)票月用量50份已無法滿足現(xiàn)在使用要求,近來我公司又與多家單位簽訂銷售合同,其中“濟(jì)南*******有限公司”109.44萬元、“濟(jì)南******有限公司”47.60萬元、“濟(jì)南*******有限公司”33.53萬元、“山東*******有限公司”10.46萬元。
我公司的貨源主要采購于“*********有限公司”及“********有限公司”“*******有限公司”等企業(yè),現(xiàn)貨物及發(fā)票均已到我公司并進(jìn)行了發(fā)票認(rèn)證。
以上所有申請資料、數(shù)據(jù)、證件內(nèi)容真實(shí),如有虛假,本公司承擔(dān)一切法律責(zé)任。
現(xiàn)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請增值稅專用發(fā)票增量,由每月50份(最高開票限額壹萬元)增加到100份,長期有效。敬請貴局考察核實(shí),誠盼批準(zhǔn)!
濟(jì)南*****科技有限公司20xx年11月19日注:需要提交:
1、稅務(wù)副本復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
2、法人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
3、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
4、銷售合同復(fù)印件(攜帶原件校驗(yàn))
5、采購合同復(fù)印件或者進(jìn)項(xiàng)發(fā)票復(fù)印件(需要申請當(dāng)月認(rèn)證)(攜帶原件校驗(yàn))
6、《納稅人領(lǐng)購發(fā)票票種核定申請審批表》
7、《基本經(jīng)營情況報告書》本文所述內(nèi)容
此致
敬禮!
申請人:
20**年**月**日
發(fā)票退票申請書篇十一
常州高新區(qū)國稅二分局:
我公司銷售花邊布給天津天服三悅服裝有限責(zé)任公司,于20xx年3月9日開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票代碼為3200104170,發(fā)票號碼為03563883,購貨方稅號120117238996960,貨物名稱:花邊布,單位:米,數(shù)量28000,單位10,金額280000,稅率17%,稅額47600,票面數(shù)量是錯誤的,正確的數(shù)量是26000,因此,購貨方拒收此票,(見后附的拒收證明),現(xiàn)申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。
致此
申請人:常州市大和織造有限公司
20xx年5月5日
發(fā)票退票申請書篇十二
當(dāng)你需要購買發(fā)票時,你要寫一份申請書,你知道如何寫才是規(guī)范的申請書嗎?下面是小編為大家整理的關(guān)于購買發(fā)票申請書的范文,歡迎大家閱讀!
我單位xxxxx公司(或廠、或其他),主營生產(chǎn)制造或銷售xxxxx,年銷售額(或預(yù)計年銷售額)xxxx元,因經(jīng)營需要特申請領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票若干份,最高單份限額xxx元。
請審核批準(zhǔn)為荷蓋上公章即可。
如果申請的發(fā)票數(shù)量較少(不超過25份)最高限額不超過10萬元的話,也可以不寫銷售額的。
致xxxxxxx有限公司:本單位今委托 同志(系我公司 人員,身份證號碼:話: ),向貴公司辦理購買貨物開具增值稅發(fā)票的'有關(guān)事項(xiàng)。
如本單位未聲明作廢,今后該人與貴單位辦理購買貨物的委托書一直有效。
請給予協(xié)助!授權(quán)單位:年 月 日
委托公司:法定代表人:聯(lián)系電話:代理人姓名: ,聯(lián)系電話:委托公司委托上述代理人通過******以下單方式訂立買賣合同,并為本公司驗(yàn)貨、收貨及支付貨款。
付款方式為:委托公司以 (現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬)方式將貨款轉(zhuǎn)至上述代理人的個人銀行卡賬戶,由上述代理人將此款項(xiàng)通過刷卡或網(wǎng)上支付方式向****(**賬號: )支付相應(yīng)貨款。
代理人的付款行為視為委托公司的行為。
特此授權(quán)。
委托公司(蓋章): 年 月 日代理人(簽名): 年 月 日
xx國家稅務(wù)局第__稅務(wù)分局:茲我單位____________________________(納稅人識別號______________)授權(quán)_____同志(身份證號碼________________)到貴局辦理購買發(fā)票事宜。
請給予辦理!特此證明!原委托的_________________同志(身份證號碼_________________)不再辦理我單位購買發(fā)票事宜(變更購票委托人需填寫)。
法人簽名:受托購票人簽名:單位(章)年 月 日
發(fā)票退票申請書篇十三
公司財務(wù)部:
因武漢xxxx項(xiàng)目部一直使用上海公司提供的發(fā)票做為結(jié)算票據(jù),目前該項(xiàng)目最后一筆應(yīng)結(jié)算的票據(jù)需要我公司提供材料款增值稅專用發(fā)票,票據(jù)信息如下:
村料名稱:3mm厚sbs改性瀝青防水卷材
數(shù)量:5030m2
單價:25.8元/m2
金額:129774元。
xxxx項(xiàng)目信息如下:
公司名稱:貿(mào)易有限公司
稅務(wù)登記證號:
地址:
電話:
開戶行:
賬號:
請財務(wù)部同志協(xié)助辦理,發(fā)票請寄至公司。
申請人:
申請日期:
發(fā)票退票申請書篇十四
江北區(qū)國稅:
我公司名稱:某某有限公司,公司正式成立于2015年05月17日,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司,歸屬江北區(qū)國稅所管轄,國稅登記證號為:50*********52,2015年05月被認(rèn)定為增值稅一般納稅人資格,稅率為17%。
目前我公司主要從事預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)口及其他相關(guān)的配套業(yè)務(wù)、傭金代理等銷售業(yè)務(wù),自公司成立以來,業(yè)績突飛猛進(jìn),發(fā)票數(shù)量的需求也在迅速大幅增加,特別是商超、熱賣點(diǎn)等大客戶所開發(fā)票必須分店、分區(qū)域開具。我公司目前的發(fā)票數(shù)額已經(jīng)不能滿足日常銷售需求?,F(xiàn)申請每月增加到中文三聯(lián)電腦版增值稅專用發(fā)票50份,希望貴局根據(jù)實(shí)際情況,批準(zhǔn)辦理為盼,謝謝!
某某有限公司
2016年1月2日
發(fā)票退票申請書篇十五
交口縣國家稅務(wù)局稅源管理二股:
我公司為交口縣晉能煤炭銷售有限公司,成立于2014年7月25日,已被認(rèn)定為增值稅一般納稅人,主營業(yè)務(wù)是煤炭、焦炭、生鐵、鋼材、鋁礬土經(jīng)銷:物流信息服務(wù),現(xiàn)有員工35人。
現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,特申請購買增值稅專用發(fā)票,發(fā)票為10萬元限額的增值稅專用發(fā)票,每月最大持票量為25份。
為做好專用發(fā)票的領(lǐng)購工作,我公司將建立健全專用發(fā)票管理制度,配備專業(yè)財務(wù)從業(yè)人員,掌握增值稅進(jìn)銷項(xiàng)的正確計算,發(fā)票將由專人保管專人開具,有專門的保險柜保管發(fā)票,保管措施安全,嚴(yán)格遵守有關(guān)專用發(fā)票領(lǐng)購、使用、保管的法律和法規(guī)。
交口縣晉能煤炭銷售有限公司 2014年9月20日
發(fā)票退票申請書篇十六
發(fā)票退票(普通發(fā)票)也就是指因發(fā)票發(fā)放錯誤、發(fā)票發(fā)放信息登記錯誤等原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人辦理退票。下面是本站小編給大家整理的一些關(guān)于發(fā)票退票證明模板的模板,希望對大家有用。
________有限公司 :
貴公司于20____年____月____日開具給我公司的發(fā)票代碼:____________,發(fā)票號碼:no:____________,價稅合計為________元的增值稅發(fā)票,因發(fā)票中________有誤,故退回貴公司。
特此證明
________有限公司
20____年____月____日
________有限公司:
貴公司于20____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票代碼為____________,發(fā)票號碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價稅合計為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
20____年____月____日
________公司:
你公司于________年____月____日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票,版號為國稅函________,代碼為________,號碼為____________存在如下錯誤:發(fā)票__________開具錯誤,原內(nèi)容為________,實(shí)際應(yīng)為________,因此我單位拒收,請重新開具正確增值稅專用發(fā)票。
________公司
20____年____月____日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/3895813.html】