經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式(模板10篇)

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經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式(模板10篇)
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報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文,希望大家能夠喜歡!

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇一

衛(wèi)生局:

財(cái)政局:

基本藥物制度工作啟動(dòng)以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上,嚴(yán)格按照“xxxx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請(qǐng)我院追加xxxx年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報(bào)告如下:

一、基本情況

全鄉(xiāng)10個(gè)行政村,10個(gè)村衛(wèi)生站,11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積xx年我院財(cái)政預(yù)算撥付情況:全年預(yù)算撥付268988元,其中部門收入(任務(wù))219918元,全年實(shí)際撥付49070元。

xxxx年我院費(fèi)用預(yù)算支付情況:全年預(yù)算費(fèi)用支付268988元,

其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實(shí)際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4.9萬元,共計(jì)14.9萬元。

2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年xx年實(shí)際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

三、存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級(jí)醫(yī)院,部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營(yíng)費(fèi)用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的'經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi),我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

20xx年xx月xx日

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇二

財(cái)政局:

基本藥物制度工作啟動(dòng)以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上,嚴(yán)格按照“20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請(qǐng)我院追加20xx年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報(bào)告如下:

全鄉(xiāng)10個(gè)行政村,10個(gè)村衛(wèi)生站,11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動(dòng)血球儀、20xx光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。

1、收入情況:實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4.9萬元,共計(jì)14.9萬元。

2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補(bǔ)助;村衛(wèi)生站補(bǔ)助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)3.3萬元;水電費(fèi)2.8萬元;差旅接待生活費(fèi)用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0.6萬元;各類耗材印刷打印費(fèi)1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2.6萬元;合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用4萬元。臨時(shí)性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3.8萬元。醫(yī)院全年實(shí)際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級(jí)醫(yī)院,部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營(yíng)費(fèi)用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi),我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng),致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍,保障醫(yī)療活動(dòng)的正常開展,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請(qǐng)?jiān)黾觴年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元,望予批準(zhǔn)!

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇三

根據(jù)預(yù)算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預(yù)算信息公開如下。

(一)主要職能(機(jī)構(gòu)編制文件)

區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級(jí)行政(事業(yè))單位,負(fù)責(zé)辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。

(二)機(jī)構(gòu)及人員情況

根據(jù)市編委機(jī)構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)編制112人,實(shí)有在職人數(shù)292人。

(一)收支總體情況

1.20xx年收入預(yù)算為3336.82萬元。

2.20xx年支出預(yù)算為3320.64萬元。其中:基本支出預(yù)算2976萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算360.83萬元。

(二)預(yù)算支出主要內(nèi)容

基本支出預(yù)算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務(wù)支出505.13萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出209.03萬元。

項(xiàng)目支出:279.81萬元。包括:

1.團(tuán)工委建設(shè)經(jīng)費(fèi):1.1萬元;

2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;

3.214中央基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金-通訊社區(qū):20萬元;

4.社區(qū)文體活動(dòng)費(fèi):49萬元;

5.街道文體活動(dòng)費(fèi):12萬元;

6.街道勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi):7.77萬元;

7.街道基層黨建經(jīng)費(fèi):21.48萬元;

8.街道計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi):5.76萬元;

9."訪民情惠民生聚民心”活動(dòng)工作組經(jīng)費(fèi):65.2萬元;

10.黨支部經(jīng)費(fèi):1.88萬元;

11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi):9萬元;

12.綜合整治經(jīng)費(fèi):3.5萬元;

13.街道武裝部經(jīng)費(fèi):3.5萬元;

14.社區(qū)樓棟長(zhǎng)、單元長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi):40萬元;

15.社區(qū)辦公業(yè)務(wù)費(fèi):19.6萬元;

16.街道社會(huì)治安綜合治理費(fèi):6.75萬元;

17.管委會(huì)工作經(jīng)費(fèi):6.17萬元;

18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費(fèi):2.1萬元。

(三)“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算公開

20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。

2.公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算公開。全區(qū)公務(wù)接待費(fèi)歸口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,各單位未核定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算公開。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排14.25萬元,主要用于日常公務(wù)等公務(wù)用車的`燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出。

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇四

司領(lǐng)導(dǎo):

為活躍本小區(qū)的文化氛圍,與業(yè)主(使用人)架起相互溝通、交流的橋梁,我處擬在(節(jié)日名稱節(jié)期間舉辦“相聚(節(jié)日名稱),共筑美好家園”活動(dòng)(活動(dòng)時(shí)間x年x月x日8:30--22:00;活動(dòng)方式以社區(qū)促銷為主,下午3:30表演節(jié)目)。

經(jīng)我處對(duì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算(預(yù)算附后),共需費(fèi)用x元。

因我處無活動(dòng)經(jīng)費(fèi),所以此活動(dòng)及節(jié)(商場(chǎng)、住宅)布置采用贊助及公司支持。

故特向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)x元活動(dòng)經(jīng)費(fèi),望公司領(lǐng)導(dǎo)能給予支持批準(zhǔn)!

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇五

根據(jù)我院“一二九”活動(dòng)安排,現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學(xué)院院的指示精神,并結(jié)合報(bào)名同學(xué)的實(shí)際狀況,策劃并組織青花瓷舞蹈的排練,現(xiàn)初步擬定平時(shí)排練活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中“服裝道具費(fèi)”(3項(xiàng))共計(jì)1800元,“排練期間飲食費(fèi)用”共計(jì)500元,“交通費(fèi)用”100元,其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費(fèi)用200元。預(yù)算經(jīng)費(fèi)總計(jì)2600元。詳細(xì)如下:

一、“服裝道具”。計(jì)有3項(xiàng)共計(jì)1800元

1、舞蹈道具

男生需10把舞蹈扇,每把15元,計(jì)150元;女生需10把油紙傘,每把15元,計(jì)150元。共計(jì)300元。

2、舞蹈服裝

8套男生服裝,每套50元,計(jì)400元;8套女生服裝,每套50元,計(jì)400元;15雙舞蹈鞋,每雙20元,計(jì)300元。共計(jì)1100元。

3、場(chǎng)地道具

男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具,每張50元,共計(jì)400元。

二、餐飲費(fèi)。共計(jì)500元

根據(jù)我院要求,并結(jié)合排練的實(shí)際,本著勤儉節(jié)約、確保務(wù)必的原則,提出餐飲費(fèi)預(yù)算約500元。

三、交通費(fèi)用(思考可能需要去市區(qū)采購服裝道具)。共計(jì)100元。

四、突發(fā)狀況應(yīng)急費(fèi)用(如在訓(xùn)練過程中發(fā)生生病受傷等意外狀況)。共計(jì)200元

以上經(jīng)費(fèi)預(yù)算是否貼合實(shí)際,請(qǐng)予以審核撥付。

xx學(xué)院研會(huì)文體部

月7日

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇六

為了有效控制公司的業(yè)務(wù)開發(fā)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出,節(jié)約成本費(fèi)用,提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平,特制作此預(yù)算說明。

一、業(yè)務(wù)開發(fā)費(fèi)和招待費(fèi)用支出范圍

(一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護(hù)客戶的差旅費(fèi)用。

(一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用。

(二)宴請(qǐng)來訪客人、客戶的用餐和娛樂場(chǎng)所的食品、酒水、禮品等費(fèi)用。

(三)贈(zèng)送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用。

二、業(yè)務(wù)開發(fā)費(fèi)和招待費(fèi)用全年預(yù)算

合計(jì)全年業(yè)務(wù)支出費(fèi)用約35000——42000之間。

注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務(wù)發(fā)展開發(fā)費(fèi)用,將來會(huì)按照規(guī)模的不斷擴(kuò)大,來增加適當(dāng)?shù)谋壤?,正常業(yè)務(wù)支出費(fèi)用比例為企業(yè)全年業(yè)務(wù)回款總額的千分之五。

業(yè)務(wù)部

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇七

保密辦:

為做好保密辦的費(fèi)用預(yù)算,本著節(jié)約可控的原則,嚴(yán)格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好____年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費(fèi)用預(yù)算,現(xiàn)將費(fèi)用預(yù)算說明如下:

____年保密管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用

1、保密日常辦公經(jīng)費(fèi):5000元(含日常的辦公耗材、資料費(fèi)等)

g2、保密管理經(jīng)費(fèi):

(1)保密教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi):涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),每年定期不定期組織教

(2)調(diào)研費(fèi):與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗(yàn)5500元。

(3)保密業(yè)務(wù)咨詢費(fèi):0元。

(6)保密宣傳費(fèi):知識(shí)答題競(jìng)賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強(qiáng)保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費(fèi)3000元。

保密辦費(fèi)用預(yù)算合計(jì):55500元

專項(xiàng)保密的工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費(fèi)、技防措施經(jīng)費(fèi)、保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目等內(nèi)容)。

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇八

財(cái)政局:

基本藥物制度工作啟動(dòng)以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上,嚴(yán)格按照“20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請(qǐng)我院追加20xx年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算,報(bào)告如下:

全鄉(xiāng)10個(gè)行政村,10個(gè)村衛(wèi)生站,11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動(dòng)血球儀、20xx光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。

1、收入情況:實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4.9萬元,共計(jì)14.9萬元。

2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補(bǔ)助;村衛(wèi)生站補(bǔ)助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)3.3萬元;水電費(fèi)2.8萬元;差旅接待生活費(fèi)用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0.6萬元;各類耗材印刷打印費(fèi)1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2.6萬元;合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用4萬元。臨時(shí)性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3.8萬元。醫(yī)院全年實(shí)際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級(jí)醫(yī)院,部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營(yíng)費(fèi)用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的。經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi),我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財(cái)政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng),致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍,保障醫(yī)療活動(dòng)的正常開展,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請(qǐng)?jiān)黾觴年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元,望予批準(zhǔn)!

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇九

根據(jù)全市、縣總要求對(duì)同級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對(duì)縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),縣總財(cái)務(wù)部提供了賬簿、憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表等資料,現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:

1、財(cái)務(wù)收支情況:20xx年收入合計(jì)為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費(fèi)收入25.61萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計(jì)為30.39萬元,其中:工會(huì)行政費(fèi).24萬元,萬元,職工活動(dòng)費(fèi)支出2.02萬元,補(bǔ)助下級(jí)支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當(dāng)年經(jīng)費(fèi)節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費(fèi)節(jié)余1萬元。

2、審計(jì)評(píng)價(jià):一年來縣總工會(huì)采取了多種行之有效的措施,加大了對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收交力度,使工會(huì)經(jīng)費(fèi)有較大幅度的增長(zhǎng),有力地保證了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。賬務(wù)部編報(bào)的20xx年度本級(jí)收支決策遵循了真實(shí)、全面、客觀的原則,準(zhǔn)確反映了市總?cè)晔罩?shí)際情況。

1、20xx年總支出比預(yù)算減少5萬元,各項(xiàng)支出與預(yù)算相

比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長(zhǎng),反映縣總根據(jù)年初預(yù)算對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行了很好的控制,但還應(yīng)進(jìn)一步下壓預(yù)算,嚴(yán)控支出。

2、補(bǔ)助下級(jí)經(jīng)費(fèi)偏少,20xx年補(bǔ)助下級(jí)支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預(yù)算減少2萬元。

1、各項(xiàng)支出的說明還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化,對(duì)一些大的支出項(xiàng)目是如何使用的,應(yīng)有更具體的說明。

2、預(yù)算應(yīng)堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)服務(wù)職工群眾的方針,建議對(duì)各項(xiàng)行政開支進(jìn)行更大幅度的壓縮,提高職工活動(dòng)費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)以及對(duì)下補(bǔ)助的.比例。對(duì)基層工會(huì)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和救濟(jì)慰問等力度應(yīng)進(jìn)一步加大。

3、縣總還需進(jìn)一步增加收入,嚴(yán)控支出。

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告格式篇十

一、縣委深入開展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作啟動(dòng)重要設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括:

2、購置打印機(jī)4臺(tái)(每組1臺(tái)),1500元/臺(tái),預(yù)算支出合計(jì)6000元;

3、購置傳真機(jī)1臺(tái)(辦公室1臺(tái)),3000元/臺(tái),預(yù)算支出合計(jì)3000元;現(xiàn)有傳真機(jī)1臺(tái)已經(jīng)無法修復(fù)。

4、購置錄音筆1支,預(yù)算支出1000元/支;

5、購置一體機(jī)1臺(tái),預(yù)算支出45000元/臺(tái);

6、購置折頁機(jī)1臺(tái),預(yù)算支出14000元/臺(tái);

7、購置裝訂機(jī)1臺(tái),預(yù)算支出3200元/臺(tái);

9、購置飲水機(jī)4臺(tái)(每組1臺(tái)),250元/臺(tái),預(yù)算支出合計(jì)1000元;

10、電話費(fèi)及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條,電話2部)3600元/年;

11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)2800元/年。:

12、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出15000元。

13、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報(bào)頭印制預(yù)算支出2500元。

14、文印紙張購置預(yù)算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費(fèi)預(yù)算支出30000元。

16、日常辦用品采購等預(yù)算支出8000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1.6萬元(8個(gè)督查組,每組2000元,主要為誤餐費(fèi)、加班費(fèi)等)。

二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動(dòng)有關(guān)會(huì)議研討班、專題學(xué)習(xí)論壇等經(jīng)費(fèi)萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括:

2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動(dòng)下派省州縣新農(nóng)村隊(duì)員動(dòng)員大會(huì)暨第五批新農(nóng)村隊(duì)員總結(jié)表彰會(huì)議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級(jí)實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級(jí)國家級(jí)機(jī)關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級(jí)局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo),縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加),參會(huì)人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會(huì)期1天)。會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)2000元/場(chǎng)。會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[139人×140元/人。天]×1天+場(chǎng)地費(fèi)2000元/場(chǎng)﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊(duì)員總結(jié)表彰經(jīng)費(fèi)有縣農(nóng)辦另行預(yù)算)

3、開展“四群”教育活動(dòng)半年工作總結(jié)會(huì)(省州縣新農(nóng)村隊(duì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級(jí)實(shí)職以上干部、開展“四群”教育活動(dòng)部門單位主要領(lǐng)導(dǎo)參加),參會(huì)人員240人〈其中:安排食宿118人,會(huì)期1天),會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[118人×140元/人。天]×1天﹦16520元。

4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動(dòng)第二批下派省州縣新農(nóng)村隊(duì)員動(dòng)員大會(huì)暨第一批新農(nóng)村隊(duì)員總結(jié)表彰會(huì)議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級(jí)實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級(jí)國家級(jí)機(jī)關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級(jí)局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo),縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加),參會(huì)人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會(huì)期1天)。會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)2000元/場(chǎng)。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè),優(yōu)秀工作隊(duì)長(zhǎng)3個(gè),優(yōu)秀新農(nóng)村指導(dǎo)員20個(gè),先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)。會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[優(yōu)秀下派單位15個(gè)×元/個(gè)+優(yōu)秀工作隊(duì)長(zhǎng)3個(gè)×元/個(gè)+優(yōu)秀新農(nóng)村指導(dǎo)員20個(gè)×元/個(gè)+先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)×元/個(gè)+會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)2000元/場(chǎng)]﹦元。

三、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)11.5萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括:

1、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出35000元。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報(bào)頭印制預(yù)算支出10000元。

3、文印紙張購置預(yù)算支出15000元。

4、車輛燃油費(fèi)預(yù)算支出15000元。

5、電話費(fèi)預(yù)算支出6000元。

6、辦公室工作人員差旅費(fèi)、加班費(fèi)等預(yù)算支出25000元。

7、日常辦用品采購等預(yù)算支出10000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1.6萬元(8個(gè)督查組,每組2000元,主要為誤餐費(fèi)、加班費(fèi)等)。

五、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)學(xué)習(xí)材料征訂及宣傳工作經(jīng)費(fèi)4萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括:

1、征訂“四群”教育指定學(xué)習(xí)用書發(fā)縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣委“四群”教育辦公室工作人員預(yù)算支出5000元。

2、宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出35000元。

六、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費(fèi)支出)。

(注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負(fù)責(zé),其接待經(jīng)費(fèi)另由縣接待辦向縣人民政府寫出報(bào)告)。

中共xxxxxx縣委開展群眾觀點(diǎn)群眾路線群眾利益群眾

工作教育實(shí)行干部直接聯(lián)系群眾制度領(lǐng)導(dǎo)小組

20xx年x月x日

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