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事業(yè)單位小金庫自查報告篇一
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔2013〕7號)和省委辦公廳《關于轉發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現總結如下。
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2012年以來各項小金庫資金的收支數額,以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
小金庫主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立小金庫用資產處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2013年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至2013年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。
(一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協(xié)調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇二
作為事業(yè)單位,更應該嚴抓小金庫自查,從源頭上杜絕貪污腐敗,廉潔從政。下面小編為大家整理了事業(yè)單位小金庫自查自糾報告,歡迎閱讀參考!
按照《市區(qū)在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知,區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:。
健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署。
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角。
按照成紀發(fā)[xx]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止xx年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發(fā)現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理。
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。
按照省委辦公廳《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識,加強宣傳。
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查,進一步嚴肅財經紀律。
按照《xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結果在機關內部上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇三
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔2016〕7號)和省委辦公廳《關于轉發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容。
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是2016年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及2016年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2016年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至2016年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領導,加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學習傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得一定成效?,F將自查情況匯報如下:
一、認真開展自查上報工作。
市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展情況及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督?,F已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的情況認真清理,如實申報,絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報情況,依據政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數字不清的,要求重新填報,發(fā)現問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經我們講政策,已及時上交財政專戶。
四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據各單位上報情況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入情況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展情況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效。
市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。
大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查情況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報情況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經審批,現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報情況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。2007年1月—2008年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:....;。
三、存在問題。
一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。
四、下步打算。
(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。建議首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展情況,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經驗做法。
(四)進行全面檢查。現已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和內容,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇四
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?,F將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署。
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角。
按照成紀發(fā)[xx]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止xx年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發(fā)現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理。
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔xx〕7號)和省委辦公廳《關于轉發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容。
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至xx年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至xx年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇五
加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要的單位小金庫自查報告,歡迎大家參考借鑒。
單位小金庫自查報告范文(一)按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理文件精神,蘆溪縣統(tǒng)計局認真開展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、高度重視,提高認識。
我局高度重視小金庫專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作方案》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。j長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照方案要求,我局重點圍繞專項治理的范圍和內容中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查:
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。
3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,暗箱操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我局在資產配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
5、我局按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我局按照國家有關財經法規(guī)對票據進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。
7、我局深入開展小金庫治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
單位小金庫自查報告范文(二)治理小金庫是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20**《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校小金庫專項治理工作領導小組名單:組長:副組長:成員:
三、明確要求,重點治理。
根據上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20**年以來各項小金庫資金的收支數額,以及20**年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。對設立小金庫數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
六、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
單位小金庫自查報告范文(三)為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好小金庫的治理、自查自糾工作?,F將相關情況總結匯報如下:
一、加強領導,認真部署。
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展小金庫治理工作的通知》(成委辦20**20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理小金庫工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展小金庫治理工作實施方案》(成防辦黨20**號),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角。
按照成紀發(fā)20**16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止20**年6月19日,全部進行了小金庫的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次小金庫清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨20**32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發(fā)現私設小金庫的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》。
三、提高認識,加強管理。
通過歷次小金庫的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到小金庫的危害性,并逐步加強了對容易產生小金庫的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。
按照《古縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理小金庫工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
全縣小金庫專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
根據中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國務院國資委等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關于印發(fā)國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法的通知》(中紀發(fā)[xx]29號)精神和《公司小金庫專項治理實施方案》要求,公司(以下簡稱)嚴格按照統(tǒng)一部署和節(jié)點進度要求,從年月至月,在機關及所屬單位深入開展了小金庫自查自糾工作?,F將有關情況報告如下:
一、加強組織領導,制定實施方案。
高度重視小金庫專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。黨組成立了由總經理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領導為組長、副組長的小金庫專項治理領導機構,統(tǒng)一部署實施,統(tǒng)一領導治理,并由政治工作部、總經理工作部、財務產權部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時,于月上旬制定印發(fā)了《公司小金庫專項治理實施方案》,對專項治理工作的目標、內容、范圍、實施步驟及相關原則和要求進行了明確,設置了專項治理工作舉報電話,奠定了小金庫專項治理工作的基礎。
二、廣泛開展學習,積極動員部署。
為確保專項治理工作的順利開展,公司黨組、紀檢組認真組織機關本部及所屬單位學習領會中央、公司和國資委有關會議文件精神,及時轉發(fā)部署關于小金庫專項治理工作的各項要求,并多次通過黨政聯(lián)席會、總經理辦公會、民主生活會及相關工作會議,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作,提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識,營造濃厚的輿論氛圍。同時,組織所屬單位對公司《公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習,以強化小金庫專項治理工作,進一步加強關鍵崗位的管理,健全制度及內控機制,全面提高企業(yè)財務風險防范意識和抗風險能力,增強反腐倡廉的意識和決心。
三、結合工作實際,認真進行自查。
此次小金庫專項治理工作的重點是年以來各項小金庫資金的收支數額,以及年底小金庫資金滾存余額和形成的資產,以及以前年度發(fā)生過小金庫后的整改情況。
截止日,公司本部及所屬家公司全部進行了小金庫自查自糾工作,自查面達到了100%,按時報送了自查自糾總結報告,認真填報了小金庫專項治理自查統(tǒng)計報表。自查過程中,各單位黨政一把手本著無則加勉的態(tài)度,對自查工作和杜絕小金庫做出鄭重承諾,并制定相應的防范措施,確保專項治理工作不留死角。
對照小金庫專項治理實施方案中的內容和范圍,通過自查,公司本部及所屬單位未發(fā)現小金庫或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認識,加強管理工作。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇六
按照《學優(yōu)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《學優(yōu)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇七
xxx縣“吃空餉”問題集中治理工作領導小組辦公室:
根據有關文件精神,xxx鄉(xiāng)扎實開展專項清理工作,整個清理工作嚴密把關,不漏任何環(huán)節(jié),確保專項治理、清理、清查工作不走過場,順利完成自查自糾工作任務。現將工作開展情況報告如下:
基本情況。
xxx鄉(xiāng)共管理干部職工和離退休人員共計81人,其中鄉(xiāng)本級財政預算在崗人員55人,退休4人,其他8人,工勤人員2人;鄉(xiāng)非本級預算8人,其中司法所1人,食藥所1人,協(xié)管員3人,村官2人,殘聯(lián)專干1人;鄉(xiāng)雇用4人,其中三查人員3人,打字員1人。經過認真自查,我單位不存在長期在編不在崗、偽造人員編制及長期在冊不在崗騙取財政資金、退休和死亡不注銷及其他形式的“吃空餉”問題。
圍繞貫徹落實,認真開展自查自糾工作。
xxx鄉(xiāng)積極宣傳動員,及時組織單位干部認真學習相關文件以及有關法律法規(guī),結合《關于開展全縣機關事業(yè)單位“吃空餉”問題集中治理工作實施方案》,深入開展宣傳教育,使全體干部充分認識開展專項治理工作的重要意義,統(tǒng)一思想認識,增強參與、支持、配合專項治理工作的自覺性和主動性,在全縣營造一個良好的輿論氛圍。
(一)。
成立機構,加強領導
為了確保自查自糾工作順利實施,我鄉(xiāng)成立了由黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和紀檢書記為副組長,人大主席xxx、副鄉(xiāng)長xxx等為成員的xxx鄉(xiāng)清理吃空餉工作領導小組,下設辦公室、自查清理工作做到一把手負責牽頭,人大主席和副鄉(xiāng)長組織安排,辦公室具體落實。
(二)。
嚴格把關,排查清理對象
辦公室按照清理對象,對照編制,對每位干部職工的工資表、在崗人員名冊、考勤記錄等嚴格把關,對存在漏洞和有問題的環(huán)節(jié),嚴肅清查,堅決做到不留任何死角。對照“五查三對照”,即查每個人的身份、查調入調出關系、查工資底冊、查手續(xù)、查在崗情況;身份證與本人檔案照片對照,工資審批手續(xù)與工資底冊對照,在崗情況與職工反映對照,扎實開展工作。
(三)。
扎實開展自查,確保工作實效
通過這一階段自查自糾工作的大力開展,我鄉(xiāng)按照清理要求和任務分工認真清查,無一“吃空餉”人員,無一違規(guī)人員,自查自糾工作取得了階段性的成果,順利推動清理整治機關事業(yè)單位“吃空餉”問題工作有效開展。
下一步工作安排。
一是加大管理力度。設置日常監(jiān)督舉報電話,歡迎并鼓勵舉報人員,接受社會監(jiān)督,確保此項工作常抓不懈。
二是抓住關鍵環(huán)節(jié)。堅決杜絕拿著工資福利不干事的行為,從嚴管理打著學習、治病等幌子,長期曠工的人員切實加強考核監(jiān)督。
三是科學建章立制。根據相關干部人事政策和工作紀律處分有關規(guī)定,修改完善干部人事管理制度,進一步規(guī)范干部人事管理工作,從制度上嚴防“吃空餉”問題發(fā)生。
xxx鄉(xiāng)人民政府。
20xx年xx月xx日。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇八
按照省委辦公廳《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室網站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉的報信箱,并注意發(fā)揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。
按照《xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的`“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
4、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇九
按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀發(fā)【2006】6號)和全縣當真機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,xx縣實驗中學認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神,副校長梁照生要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我校治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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事業(yè)單位小金庫自查報告篇十
為確?!靶〗饚臁睂m椪喂ぷ鞯娜骈_展和順利實施,根據《關于在全市進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》文件要求,我臺結合工作實際,立即開展了“小金庫”自查自糾專項整治工作?,F將有關情況報告如下:
我臺按照文件要求,成立了《市廣播電視臺“小金庫”專項整治工作領導小組》和《市廣播電視臺“小金庫”專項整治工作領導小組辦公室》,臺黨委書記、臺長朱曉陽同志任組長負責全臺專項整治工作,分管組織人事、紀委和財務領導任副組長負責監(jiān)管和監(jiān)督責任,具體抓全臺專項整治工作;組長朱曉陽同志親自召開部門負責人工作會議,部署全臺“小金庫”專項整治工作;同時,要求臺屬18個部門、廣播電視協(xié)會和馬鞍山電視臺丹桂園文化藝術學校分級負責管理,一級抓一級,層層抓落實,確保專項治理工作不走過場、不走形式。
為了更好地開展“小金庫”專項整治工作,結合工作實際,制定印發(fā)了《馬鞍山市廣播電視臺開展“小金庫”專項整治理工作的實施方案》,方案對專項整治范圍、內容,時間節(jié)點進行了明確,要求臺屬各部門、廣播電視協(xié)會和馬鞍山電視臺丹桂園文化藝術學校嚴格按照本臺方案中有關規(guī)定統(tǒng)一實施,認真開展好自查自糾工作,不得隱瞞、虛報,一經查實將追究當事人責任和部門領導責任。
按照全市“小金庫”專項整治工作部署,20xx年6月23日,在臺主樓一樓公示欄中公開“市廣播電視臺‘小金庫’清理檢查情況承諾書”和“市廣播電視臺‘小金庫’專項整治自查自糾情況統(tǒng)計表”;同時,在馬鞍山聲屏網站開設專欄公布“市廣播電視臺‘小金庫’專項整治舉報電話和電子郵箱”,接受廣大職工監(jiān)督。
此次“小金庫”專項整治重點是對截至自查自糾情況統(tǒng)計表填報日,各部門違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各類資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入整治內容進行自查自糾。內容如下:
(一)違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”
我臺無行政執(zhí)法權,不存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”現象。
(二)用資產處置、出租收入設立“小金庫”
我臺嚴格執(zhí)行市財政局國有資產管理規(guī)定,在資產處置時嚴格處置程序報市財政局審批,方可處置資產;對國有資產出租出借管理,嚴格報市財政局審核備案,方可對外進行招租,簽訂國有資產租賃合同,要求承租方將租金收入匯入市財政局指定賬戶。我臺不存在用資產處置、出租收入設立“小金庫”。
(三)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”
1、會議費。20xx年至今,我臺無承辦任何工作會議,無會議費列支。
2、勞務費。20xx年至今,我臺按照實際發(fā)生的勞務事項列支勞務費,主要為承辦市委、市政府交辦的重大活動以及自辦活動等,需支付技術人員現場錄播勞務費。
3、培訓費。20xx年至今,我臺嚴格按照實際培訓課目支付培訓費,在培訓期間無轉嫁、攤派培訓費用或向參訓人員亂收費等,未借培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在培訓費中列支公務接待費與培訓無關的支出等。
4、咨詢費。20xx年至今,我臺結合廣電經營需求,聘請華冶律師事務所擔任我臺法律顧問所列支的咨詢費。
以上四項費用支出,我臺沒有套取資金設立“小金庫”現象。
(四)經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”
我臺經營收入為廣告非稅收入和國有資產有償租賃使用收入,以及國有資產處置和國有資本經營預算等。收到廣告代理公司上繳廣告費全額上繳至市財政局非稅收入專戶;國有資產出租出借管理都嚴格按照市財政局國資辦有關要求履行了報批手續(xù),國有資產有償租賃使用收入也全額上繳財政指定;國有資產處置以及國有資本經營預算管理嚴格按照市財政局有關文件要求執(zhí)行。所有賬務處理按規(guī)定進行核算,無私自設立“小金庫”賬簿。
(五)虛列支出轉出資金設立“小金庫”
20xx年,我臺結合內部機制改革,及時對資金支付進行嚴格管控,制定了《市廣播電視臺資金支付流程管理暫行辦法》,單筆資金支付需經六道審批程序,分別為:經辦人、經辦部門負責人、經辦部門分管領導,財務審核,財務分管領導和主要領導簽字審批后,出納會計方可支付,缺一程序,出納會計不予支付。同時,我臺對2萬元以上大額資金支出,必須經臺黨委會研究決定后,方可執(zhí)行。我臺無虛列支出轉出資金設立“小金庫”。
(六)以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”
我臺向市財政局非稅收入管理局領購財政票據時,要出具非稅收入管理領購證,目前使用市財政票據為《安徽省行政事業(yè)單位資金往來結算票據》,往來結算票據主要為收取水、電費,同城往來結算款項等,一般繳款書主要為上繳廣告非稅收入;通過自查沒有非法印制票據、轉讓、出借、串用、代開票據,沒有偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為發(fā)生。
我臺自20xx年10月1日實施營改增以來,為一般納稅人,在市國稅局領購票據為安徽省增值稅專用發(fā)票、安徽省增值稅普通發(fā)票,此發(fā)票隨金稅盤才能領購,故不存在有假的發(fā)票現象。所有票據領取和使用實行專人管理。
(七)上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”
20xx年,我臺根據“馬機編辦(20xx)9號”,將原市轉播臺和廣播電視報社并入我臺管理,為我臺內設機構。我臺原有下屬單位全部為內設部門,賬務核算為一套賬,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。馬鞍山廣播電視協(xié)會和馬鞍山電視臺丹桂園文化藝術學校為獨立法人且獨立核算,故不存在上述情況。
(八)其他違法違規(guī)違紀設立的“小金庫”
自20xx年5月全市“小金庫”專項治理后,我臺高度重視此項工作,從20xx年8月12日起,臺各賬戶資金全部收繳至市財政局國庫集中支付中心往來資金戶統(tǒng)一管理。經核查,近幾年來,我臺規(guī)范管理且嚴格使用往來資金,沒有其他方面違法違規(guī)違紀設立“小金庫”。
按照“小金庫”專項整治工作安排,自7月1日起,我臺將轉入專項整治重點檢查階段,積極配合市“小金庫”專項整治工作小組辦公室來臺進行檢查指導。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十一
按照《學優(yōu)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《學優(yōu)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
一、健全組織,加強領導。
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署聯(lián)合下發(fā)的《關于印發(fā)〈關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監(jiān)察局關于轉發(fā)湖南省紀委《關于印發(fā)〈關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、制定工作方案,落實措施制度。
我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照湖南省紀委《關于印發(fā)〈關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為,但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經辦人帳戶的情況。
3、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)和省委辦公廳《關于轉發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容。
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據由財務室統(tǒng)一管理,各類票據均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記??;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十二
根據自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[2009]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作狀況匯報如下:
(一)專項治理范圍:
本局內設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。
(二)專項治理資料:
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度,自2009年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
經全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是:
(一)領導務實,作風扎實。能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。
(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。
(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到??顚S?,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發(fā)生,確保資金的有效使用。2008年以來,我局先后完善財務管理制度6個。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十三
按照《寧波市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現將自查自糾情況總結如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《學優(yōu)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《學優(yōu)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的'清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十四
按照市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于印發(fā)的通知》(××紀字××××號)要求,我局結合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。
局機關4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關為重點自查對象。
自查內容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。
解決有關重要問題。領導小組辦公室作為日常工作機構,主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據有關文件精神,制定了《××市水務局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(××××)。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十五
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十六
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?,F將相關情況總結匯報如下:
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處),下發(fā)了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
按照成紀發(fā)[xx]16號的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業(yè)單位,截止xx年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發(fā)現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度,簽訂了《自查責任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理,加強財務監(jiān)督。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十七
根據縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》文件精神,結合黨的群眾路線教育實踐活,深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我鄉(xiāng)對20xx年x月―20xx年x月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:
一、加強領導,健全班子。
為確保專項整治工作的順利進行,我鄉(xiāng)成立了由黨委書記xx任組長,鄉(xiāng)長xx、紀委書記xx任副組長的工作領導小組,由鄉(xiāng)紀委牽頭,x黨政辦公室、鄉(xiāng)財政所具體負責此次專項整治工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
為做好深入開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作,x月xx日,我x召開了關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作會議。x專項整治工作領導小組各成員,鄉(xiāng)級各部門負責人,在家的全體x干部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監(jiān)察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監(jiān)察局、xx市人社局、xx市審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》,對有關報表進行說明,xx書記對專項治理工作提出了四點要求:一是要高度重視,落實責任,研判當前形勢,研讀政策規(guī)定,研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉(xiāng)紀委牽頭,黨政辦公室,財政所,鄉(xiāng)級各部門協(xié)助這次的專項整治活動。四是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照專項整治工作中專項治理內容,我x對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。
我x預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況。
我x財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,基本上做到無白條入賬。
我x無公車,因此無公務用車運行維護費發(fā)生。
3、采購管理情況。
我x對各類辦公設備的購置,從預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況。
我x在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況。
我x會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況。
我x財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現象存在。
7、私設“小金庫”情況。
我x收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,所以沒有發(fā)現任何形式的“小金庫”。
8、濫發(fā)錢物情況。
經認真自查,我x沒有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。
9、財經紀律執(zhí)行情況。
我x經自查,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入,沒有虛列、轉嫁支出等現象存在。
通過這次專項整治活動的開展,我x進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后,我x將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
事業(yè)單位小金庫自查報告篇十八
為確?!靶〗饚臁睂m椪喂ぷ鞯娜骈_展和順利實施,根據《關于在全市進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》文件要求,我臺結合工作實際,立即開展了“小金庫”自查自糾專項整治工作?,F將有關情況報告如下:
一、健全組織,落實責任。
我臺按照文件要求,成立了《市廣播電視臺“小金庫”專項整治工作領導小組》和《市廣播電視臺“小金庫”專項整治工作領導小組辦公室》,臺黨委書記、臺長朱曉陽同志任組長負責全臺專項整治工作,分管組織人事、紀委和財務領導任副組長負責監(jiān)管和監(jiān)督責任,具體抓全臺專項整治工作;組長朱曉陽同志親自召開部門負責人工作會議,部署全臺“小金庫”專項整治工作;同時,要求臺屬18個部門、廣播電視協(xié)會和馬鞍山電視臺丹桂園文化藝術學校分級負責管理,一級抓一級,層層抓落實,確保專項治理工作不走過場、不走形式。
為了更好地開展“小金庫”專項整治工作,結合工作實際,制定印發(fā)了《馬鞍山市廣播電視臺開展“小金庫”專項整治理工作的實施方案》,方案對專項整治范圍、內容,時間節(jié)點進行了明確,要求臺屬各部門、廣播電視協(xié)會和馬鞍山電視臺丹桂園文化藝術學校嚴格按照本臺方案中有關規(guī)定統(tǒng)一實施,認真開展好自查自糾工作,不得隱瞞、虛報,一經查實將追究當事人責任和部門領導責任。
二、自查自糾情況。
按照全市“小金庫”專項整治工作部署,20xx年6月23日,在臺主樓一樓公示欄中公開“市廣播電視臺‘小金庫’清理檢查情況承諾書”和“市廣播電視臺‘小金庫’專項整治自查自糾情況統(tǒng)計表”;同時,在馬鞍山聲屏網站開設專欄公布“市廣播電視臺‘小金庫’專項整治舉報電話和電子郵箱”,接受廣大職工監(jiān)督。
此次“小金庫”專項整治重點是對截至自查自糾情況統(tǒng)計表填報日,各部門違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各類資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入整治內容進行自查自糾。內容如下:
(一)違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”
我臺無行政執(zhí)法權,不存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”現象。
(二)用資產處置、出租收入設立“小金庫”
我臺嚴格執(zhí)行市財政局國有資產管理規(guī)定,在資產處置時嚴格處置程序報市財政局審批,方可處置資產;對國有資產出租出借管理,嚴格報市財政局審核備案,方可對外進行招租,簽訂國有資產租賃合同,要求承租方將租金收入匯入市財政局指定賬戶。我臺不存在用資產處置、出租收入設立“小金庫”。
(三)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”
1、會議費。20xx年至今,我臺無承辦任何工作會議,無會議費列支。
2、勞務費。20xx年至今,我臺按照實際發(fā)生的勞務事項列支勞務費,主要為承辦市委、市政府交辦的重大活動以及自辦活動等,需支付技術人員現場錄播勞務費。
3、培訓費。20xx年至今,我臺嚴格按照實際培訓課目支付培訓費,在培訓期間無轉嫁、攤派培訓費用或向參訓人員亂收費等,未借培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在培訓費中列支公務接待費與培訓無關的支出等。
4、咨詢費。20xx年至今,我臺結合廣電經營需求,聘請華冶律師事務所擔任我臺法律顧問所列支的咨詢費。
以上四項費用支出,我臺沒有套取資金設立“小金庫”現象。
(四)經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”
我臺經營收入為廣告非稅收入和國有資產有償租賃使用收入,以及國有資產處置和國有資本經營預算等。收到廣告代理公司上繳廣告費全額上繳至市財政局非稅收入專戶;國有資產出租出借管理都嚴格按照市財政局國資辦有關要求履行了報批手續(xù),國有資產有償租賃使用收入也全額上繳財政指定;國有資產處置以及國有資本經營預算管理嚴格按照市財政局有關文件要求執(zhí)行。所有賬務處理按規(guī)定進行核算,無私自設立“小金庫”賬簿。
(五)虛列支出轉出資金設立“小金庫”
20xx年,我臺結合內部機制改革,及時對資金支付進行嚴格管控,制定了《市廣播電視臺資金支付流程管理暫行辦法》,單筆資金支付需經六道審批程序,分別為:經辦人、經辦部門負責人、經辦部門分管領導,財務審核,財務分管領導和主要領導簽字審批后,出納會計方可支付,缺一程序,出納會計不予支付。同時,我臺對2萬元以上大額資金支出,必須經臺黨委會研究決定后,方可執(zhí)行。我臺無虛列支出轉出資金設立“小金庫”。
(六)以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”
我臺向市財政局非稅收入管理局領購財政票據時,要出具非稅收入管理領購證,目前使用市財政票據為《安徽省行政事業(yè)單位資金往來結算票據》,往來結算票據主要為收取水、電費,同城往來結算款項等,一般繳款書主要為上繳廣告非稅收入;通過自查沒有非法印制票據、轉讓、出借、串用、代開票據,沒有偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為發(fā)生。
我臺自20xx年10月1日實施營改增以來,為一般納稅人,在市國稅局領購票據為安徽省增值稅專用發(fā)票、安徽省增值稅普通發(fā)票,此發(fā)票隨金稅盤才能領購,故不存在有假的發(fā)票現象。所有票據領取和使用實行專人管理。
(七)上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”
20xx年,我臺根據“馬機編辦(20xx)9號”,將原市轉播臺和廣播電視報社并入我臺管理,為我臺內設機構。我臺原有下屬單位全部為內設部門,賬務核算為一套賬,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。馬鞍山廣播電視協(xié)會和馬鞍山電視臺丹桂園文化藝術學校為獨立法人且獨立核算,故不存在上述情況。
(八)其他違法違規(guī)違紀設立的“小金庫”
自20xx年5月全市“小金庫”專項治理后,我臺高度重視此項工作,從20xx年8月12日起,臺各賬戶資金全部收繳至市財政局國庫集中支付中心往來資金戶統(tǒng)一管理。經核查,近幾年來,我臺規(guī)范管理且嚴格使用往來資金,沒有其他方面違法違規(guī)違紀設立“小金庫”。
三、下步工作打算。
按照“小金庫”專項整治工作安排,自7月1日起,我臺將轉入專項整治重點檢查階段,積極配合市“小金庫”專項整治工作小組辦公室來臺進行檢查指導。
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