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財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇一
2、遵守國家和地方政府的政策、法規(guī),執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度和上級指令,代表企業(yè)履行與業(yè)主簽訂的工程承包合同。
3、組織和調(diào)配精干高效的項目管理班子,確定項目經(jīng)理部各部門和機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限。
4、主持制定項目的`施工組織設(shè)計和質(zhì)量保證體系,主持制定項目總體進度計劃和季、月度施工進度計劃。
5、按照合同要求和上級的指令,保證施工人員、機械設(shè)備按時進場,做好材料供應(yīng)工作。
6、主持制訂項目費用開支計劃,審批項目財務(wù)開支并制訂項目有關(guān)人員的收入分配方案。
7、深入施工現(xiàn)場,處理出現(xiàn)的重大施工事故,解決施工中出現(xiàn)的重大問題。
8、及時處理債權(quán)、債務(wù),搞好資產(chǎn)清算,保證國有資產(chǎn)不流失。
9、搞好項目的精神文明建設(shè),加強民主管理和思想政治工作。
10、按有關(guān)規(guī)定對優(yōu)秀職工進行獎勵,對違紀職工進行處罰。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇二
1、搞好財務(wù)核算,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
2、負責(zé)各項會計事務(wù)處理,正確設(shè)置會計科目,數(shù)字真實憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報賬及時。負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
4、經(jīng)常檢查收支情況,及時清理貨款到賬情況,并根據(jù)收款情況進行登記;分析費用升降原因,提合理化建議,及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。
5、負責(zé)公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管,不得交予他人,出納借出后需督促其及時歸還。
6、在公司群通報每日到賬金額,并登記在案,每個款項備注對應(yīng)的業(yè)務(wù)員姓名,方便后續(xù)查詢,并不定期的查看銀行的到賬款。
7、定期購買發(fā)票,并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。
8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單,并交付給出納,每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結(jié)客戶的賬單、交由相關(guān)人員結(jié)款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結(jié)款。
9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。
10、負責(zé)和供貨商核對賬單,并將賬單交予出納安排貨款。
11、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇三
集團公司人事行政部負責(zé)對保潔員的日常工作進行分配、監(jiān)督、檢查等管理工作。為規(guī)范保潔員工作流程,提高保潔員的工作效率和質(zhì)量,特制定本制度。
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
2、文明服務(wù)、禮貌待人,并注意保持個人的儀容儀表,樹立良好形象。
3、愛崗敬業(yè),聽從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮,在規(guī)定時間內(nèi)按照工作標(biāo)準,保質(zhì)保量地完成各自分管區(qū)域內(nèi)的保潔工作。
4、遵守考勤制度,按時上下班,不遲到、早退,不曠工離崗,工作時間不干私活,不做與工作無關(guān)的事情。
5、發(fā)揚互助精神,支持同事工作,以禮相待。
6、清潔過程若發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,如跑、冒、漏水和設(shè)備設(shè)施損壞、故障等,及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)9苋藛T,并有義務(wù)監(jiān)視事態(tài)過程或采取有效措施,控制事態(tài)發(fā)展,必要時積極協(xié)助專業(yè)人員排除故障。
7、妥善保管清潔工具和用品,不得丟失和人為損壞,不得將清潔工具和用品私借他人使用或帶回家中使用,如損壞或遺失工具照價賠償。
8、拾金不昧,拾到物品立即上交或送還失主。
9、除工作時間外,可在四樓多功能廳休息。
10、認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
(一)固定區(qū)域:
1、負責(zé)董事長室、集團總經(jīng)理、商務(wù)會館總經(jīng)理、北辰房開總經(jīng)理辦公室的清掃保潔。
2、負責(zé)辦公樓一樓(集團公司)、三、四樓走廊的清掃保潔。
3、負責(zé)辦公樓三、四樓衛(wèi)生間的清掃保潔。
4、負責(zé)四樓會議室、接待室、貴賓室、多功能廳的清掃保潔。
5、負責(zé)南側(cè)一至五樓及北側(cè)一至四樓,樓梯通道的清掃保潔。
(二)臨時性區(qū)域。
1、負責(zé)5樓外審辦公室清掃保潔。
2、負責(zé)李福泉總助、修民川總工、張寒總助辦公室清掃保潔。
3、負責(zé)三樓空閑辦公室(4間)清掃保潔。
4、負責(zé)多功能廳婚宴后走廊地面清掃保潔。
(三)分工負責(zé)。
1、一、三樓保潔員負責(zé)范圍:北辰房開總經(jīng)理辦公室、一樓走廊、一樓接待處沙發(fā)、茶幾、接待處花卉、榮譽證書柜、三樓走廊、三樓衛(wèi)生間、三樓空閑辦公室(4間)、北側(cè)一至四樓及一、三樓臨時性的清掃保潔工作。
2、四樓保潔員負責(zé)范圍:集團公司總經(jīng)理辦公室、四樓走廊、四樓衛(wèi)生間、負責(zé)南側(cè)一至五樓及四樓臨時性的清掃保潔工作。
3、保潔共同負責(zé)范圍:商務(wù)會館總經(jīng)理辦公室、董事長室、四樓花卉養(yǎng)護、四樓會議室、接待室、貴賓室和多功能廳。
4、分工負責(zé)實行月輪換制,共同負責(zé)范圍在輪換時依然共同負責(zé)。
上午:
1、7:30―7:40清掃各自負責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)辦公室;。
2、7:40―7:50清掃一、三、四樓走廊;。
3、7:50―8:00清掃共同負責(zé)的.區(qū)域(會議室、接待室、多功能廳和倒垃圾)。
4、8:00―8:30清掃三、四樓衛(wèi)生間;。
5、8:30―9:00清掃南北兩側(cè)樓梯通道;。
6、9:00―10:00清掃一、三、四樓走廊;。
下午:
1、13:00―14:00清掃一、三、四樓走廊;。
2、14:30―15:00清掃三、四樓衛(wèi)生間;。
3、15:00―16:00清掃南北兩側(cè)樓梯通道。
4、下班前清掃各自負責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)辦公室。
注:以上各項清掃內(nèi)容除定時、定點清掃外,要隨時巡回檢查,發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不達標(biāo)處隨時清掃。
(一)辦公室的清掃標(biāo)準:
1、辦公桌、椅、電腦、電話、煙缸、地面、窗臺、窗框、門、文件柜、刊物架、沙發(fā)、茶幾等每天至少擦拭一次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
2、辦公桌上的辦公用品、文件、資料等要擺放整齊,不得隨意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干凈、明亮,無手印無塵土、無水跡;窗簾懸掛整齊。
4、垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
5、辦公室內(nèi)的花草植物要定期澆水,并保持花盆內(nèi)無雜物,盆體無塵、無污漬。
6、辦公室內(nèi)的踢腳線每周至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、下班前清掃時,檢查各類辦公設(shè)施電源是否關(guān)閉,最后將門、窗關(guān)閉、鎖好。
8、辦公室窗戶玻璃、天花板及燈具,每月9--11日定期清掃擦拭,如遇節(jié)假日順延(董事長辦公室隨時擦拭)。
(二)走廊及大廳的清掃標(biāo)準:
1、一樓大廳的前臺、形象墻、榮譽證書柜、接待處沙發(fā)、茶幾、正門玻璃,每日至少擦拭1次,榮譽證書柜內(nèi)每周至少擦拭1次,做到潔凈、明亮、無灰塵、無污漬、無水跡。
2、走廊地面每日至少掃拖2次,隨時保持做到無垃圾、無雜物,無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
3、走廊內(nèi)垃圾桶每日至少擦拭、傾倒1次。做到無手印,無雜物、無灰塵、無污漬、無水跡。
4、走廊內(nèi)的窗臺、樓道開關(guān)、消防栓、滅火器、配電箱門,每日至少擦拭1次,做到無灰塵、無污漬、無水跡。
5、走廊內(nèi)的花草植物要定期澆水,隨時清理花盆內(nèi)煙頭等雜物,并保持花盆內(nèi)無雜物,盆體無塵、無污漬。
6、走廊及大廳內(nèi)的踢腳線、安全出口指示牌、消火栓、照明設(shè)備箱、滅火器、每周至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、走廊內(nèi)窗戶玻璃、天花板及燈具,每月13日--15日定期清掃擦拭,如遇節(jié)假日順延。
(三)衛(wèi)生間清掃標(biāo)準:
1、衛(wèi)生間內(nèi)洗手臺面、鏡面、地面,應(yīng)隨時清掃,做到無污漬、無積水。
2、衛(wèi)生間內(nèi)便池應(yīng)隨時清掃、沖刷,做到無污漬、無異味。
3、衛(wèi)生間內(nèi)隔斷板、墻面、干手器、開關(guān)插座、窗臺等每日至少擦拭1次,做到無污漬、無痰跡、無水跡。
4、衛(wèi)生間內(nèi)垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
5、在蚊蠅活動季節(jié)里,每周噴藥一次,保證廁所內(nèi)無蠅、無蚊蟲。
6、每日不定時噴灑空氣清新劑,減輕廁所內(nèi)異味。
7、衛(wèi)生間內(nèi)的踢腳線每周至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
8、衛(wèi)生間室窗戶玻璃、天花板及燈具,每月17日--18日定期清掃擦拭,如遇節(jié)假日順延。
(四)會議室、接待室、貴賓室、多功能廳清掃標(biāo)準:
1、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳的桌、椅、地面、門、窗臺每日至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
2、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內(nèi)的設(shè)備設(shè)施(如:電腦、打印機、復(fù)印機等)每日至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。擦拭時注意對設(shè)備設(shè)施的保護,以免損壞。
3、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內(nèi)的垃圾筒要保持干凈無污、垃圾及時清倒、垃圾袋及時更換。
4、下班前清掃時,檢查各類辦公設(shè)備設(shè)施的電源是否關(guān)閉,最后將門、窗關(guān)閉、鎖好。
5、會議室、貴賓室、多功能廳除日常定時清掃外,如遇會議、活動等,應(yīng)在會議、活動結(jié)束后及時對會議室、貴賓室、多功能廳進行全面清掃。
6、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳內(nèi)的踢腳線每周至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
7、會議室、接待室、貴賓室、多功能廳窗戶玻璃、天花板及燈具,每月20日--22日定期清掃擦拭,如遇節(jié)假日順延。
(五)樓梯通道清掃標(biāo)準:
1、樓梯通道的地面每日至少清掃1次,每周至少拖1次,做到無垃圾、無雜物,無污漬、無痰跡、無水跡、光潔明亮。
2、樓梯通道內(nèi)的扶手、窗臺、樓道開關(guān)、消防栓、配電箱門等每日至少擦拭1次,做到無灰塵、無污漬、無水跡。
3、樓梯通道內(nèi)踢腳線、安全出口指示牌每周至少擦拭1次,做到無污漬、無灰塵、無水跡。
(一)牢固樹立“安全第一”的思想,確保安全操作。
(二)在超過2米高處操作時,必須使用梯子,雙腳需同時踏在梯子上,不得單腳踩踏,并保證梯子下方有人把扶,以免摔傷。
(三)在清理開、關(guān)設(shè)備設(shè)施時,不得用濕手接觸電源插座,以免觸電。
(四)不得私自撥動任何機器設(shè)備及開關(guān),以免發(fā)生故障。
(五)在不會使用機器時,不得私自開動或關(guān)閉機器,以免發(fā)生意外事故。
(六)保潔人員應(yīng)注意自我保護,工作時戴好膠皮手套,預(yù)防細菌感染,防止損害皮膚。清潔完畢,應(yīng)注意洗手。
(七)應(yīng)嚴格遵守防火制度,不得動用明火,以免發(fā)生火災(zāi)。
(八)在操作與安全發(fā)生矛盾時,應(yīng)先服從安全,以安全為重。
人事行政部每周進行兩次(每月8次)衛(wèi)生狀況抽查,每次抽查10個點,檢查地點詳見附表1,抽查時發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不達標(biāo)處即扣除相應(yīng)分數(shù),具體處罰標(biāo)準見《保潔員獎懲辦法》。
(一)抽查中,每發(fā)現(xiàn)一處衛(wèi)生不達標(biāo),扣1分。
(二)當(dāng)月未扣分者,在當(dāng)月工資中獎勵30元。
(三)當(dāng)月累計扣5分以下者,在當(dāng)月工資中獎勵20元。
(四)當(dāng)月累計扣6分至10分者,在當(dāng)月工資中獎勵10元。
(五)當(dāng)月累計扣11分至15分者,當(dāng)月工資實發(fā)。
(六)當(dāng)月累計扣16至20分者,在當(dāng)月工資中均扣10元。
(六)當(dāng)月累計扣21至25分者,在當(dāng)月工資中均扣20元。
(七)當(dāng)月累計扣25分以上者,25分以下扣罰金額均按20元扣除;超出25分部份的扣罰金額,按實際金額按每分0.5元在當(dāng)月工資中扣除。
(八)當(dāng)月扣分最大值小于等于80分。
(九)連續(xù)3個月扣分在25分以上者,給予辭退處理。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇四
二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額,按規(guī)定限存5000元,不得超儲,發(fā)現(xiàn)超儲,應(yīng)及時存入銀行,以確保資金安全。
三、
每日離開辦公室時,要及時鎖上保險柜,確保安全。
中
他
六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
人
代
辦。
保
管。
白
八、在工作中遇到其他問題,應(yīng)及時報告部門經(jīng)理。
九、出納員若因玩忽職守,違反崗位職責(zé),給公司造成名譽、利益損失,公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律,給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。
支
票
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇五
1)負責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告。
2)負責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。
3.負責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制。
1)負責(zé)會計核算工作。確認銷售收入,為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)。
2)負責(zé)審核會計憑證和帳簿負責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作。
3)負責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管。
4)負責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表,并上報給有關(guān)部門。
5)負責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。
4.參與預(yù)算工作。
1)參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算。
2)監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進行匯總分析。
5.監(jiān)督資金使用情況。
1)及時記錄資金增減變動情況;按照規(guī)定編制報表,正確反映資金動態(tài)。
2)負責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告,并定期上報。
3)配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理。
6.負責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜。
7.負責(zé)財務(wù)部電算化會計工作。
1)定期檢查電算化系統(tǒng),確保其正常運轉(zhuǎn)。
2)當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,負責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理。
3)負責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4)撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結(jié),提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進意見。
8.負責(zé)會計憑證的整理及保管。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇六
1、清洗方法:
a、刷洗:用潔廁靈以刷子刷洗池子中的污垢,用清水刷洗便池腳踏處,用濕抹布擦拭小便池外部,并用干抹布抹干。
b、沖洗:清水沖洗池子即可,不留雜物
2、標(biāo)準:保持地面潔白光亮見本色,無污垢,池子外部無污漬、無水漬。
(二)、腳踏沖水器、手紙盒、垃圾桶
1、清洗方法:
a、用濕抹布擦拭局部污漬、水漬、垃圾桶內(nèi)膽可用水清洗。
b、用干抹布抹干,垃圾桶套垃圾袋。
2、標(biāo)準:保持金屬見光、無塵、無污漬、無水漬、無破損、手紙盒有足夠的手紙。
(三)、衛(wèi)生間門、開關(guān)、隔板、衣鉤、幽默畫、梳妝臺
1、清洗方法:
a、衛(wèi)生間門、開關(guān)、隔板用濕抹布清洗污漬,用干抹布抹干。
b、衣鉤用干抹布抹干凈。
c、幽默畫框用干抹布抹塵。
2、標(biāo)準:保持無塵、無污漬、無水漬,門上標(biāo)識完好無損,衣鉤光亮,幽默畫完好無損。
(四)、洗手池、洗手臺、水龍頭、鏡子、燈筒
1、清洗方法:
a、洗手池:用抹布蘸清潔劑擦拭池中污垢、水垢、油漬,用清水沖洗干凈即可。
b、洗手臺:用濕抹布擦拭臺面及臺下的污漬、水漬,用干抹布抹干。
c、水龍頭:用干抹布抹干。
d、鏡子:用濕抹布擦去局部的污漬、水漬,用干抹布抹干凈。
e、燈筒:用干抹布抹塵。
2、標(biāo)準:保持無塵、無污漬、無水漬見本色,水池?zé)o污垢、無油漬,水龍頭光亮,鏡子光亮,燈筒干燥無故障。
(五)、干手機、紙巾盒、擦鞋機
1、清洗方法:用濕抹布擦去局部污漬、水漬,再用干抹布抹干。
2、標(biāo)準:保持無塵、無污漬、無水漬,紙巾盒有足夠的紙巾,擦鞋機正常工作。
(六)、墻面、電源開關(guān)、掛畫、地面、暖氣組
1、清洗方法:
a、墻面:用濕抹布擦拭污漬、水漬,用干抹布抹干。
b、電源開關(guān):用干抹布抹塵,去污漬。
c、掛畫:用濕抹布擦拭污漬、水漬,用干抹布抹干。
d、地面用干凈的濕拖布清洗,用干拖布拖干。
e、暖氣組:用濕抹布擦拭污漬、水漬,用干抹布抹干。
2、標(biāo)準:保持無塵、無水漬、無污漬、地面無雜物、干爽。
(一)、走廊地面、腰線
1、清洗方法:
a、地面:用掃帚去雜物;用濕拖布拖去污漬,用干拖布拖干。
b、腰線:用用濕抹布抹去灰塵。
2、標(biāo)準:保持無雜物、無污漬、無水漬、干爽。
(二)、樓道大垃圾桶,樓道兩側(cè)的花卉
1、清洗方法:
a、垃圾桶:上邊的蓋用水洗干凈,裝好清水,外圍用干抹布抹干,桶身和桶膽用濕抹布擦去污漬,用干抹布抹干,套垃圾袋。
b、花卉:用干抹布抹去花葉的塵土,用濕抹布擦拭花盆和花墊,并用干抹布抹干,清除花盆中的枯枝敗葉和雜物,定位擺放。
2、標(biāo)準:保持金屬光亮、無塵土、無污跡。
1、檢查有無遺露的地方和清掃過程中造成的污染。
2、及時用合適的方法清理。
1、清洗所有的清潔工具,定位擺放。
(一)、每周定期清理項目
1、墻面高處部分:用濕抹布擦去塵土污漬,用干抹布抹干。
2、筒燈:用干抹布抹塵即可。
3、排風(fēng)扇:用干抹布抹塵。
4、地面:用地刷洗衣粉水刷洗污垢,再用干凈拖布拖洗干凈至水清。標(biāo)準:無塵、無污垢見本色,排風(fēng)扇正常工作。
(二)、清潔工具的清洗方法及標(biāo)準
1、濕拖布、干拖布:用消毒水浸泡15分鐘,然后用清水洗凈(不定期清洗以干凈為宜)。
2、抹布:用消毒水浸泡10分鐘,用清水洗凈(不定期清洗以干凈為宜)。
3、掃帚、簸箕:用洗潔精水清洗,用清水洗凈(不定期清洗,以干凈為宜)標(biāo)準:拖布、抹布干凈、無異味;掃帚、簸箕無污垢、無異味見本色。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇七
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規(guī)、制度。認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)、費用、預(yù)算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準,及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規(guī)定設(shè)置會計科目,記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備、資料真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬。
三、按照銀行制度的規(guī)定,合理使用貸款,加強現(xiàn)金管理,做好結(jié)算工作。
四、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析財務(wù)、費用、預(yù)算的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果和國有資產(chǎn)保值增值計劃的完成狀況,揭露經(jīng)營管理中的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出推薦。
五、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規(guī)定,對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇八
1、熟練操作金蝶軟件,熟悉office辦公軟件。
2、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷、采購支出等。
3、各部門員工薪資核算。負責(zé)公司稅務(wù)申報,發(fā)票領(lǐng)取和開具。
4、負責(zé)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理,及時列表公布催收;。
5、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理;。
6、負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇九
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)制度的規(guī)定,審核各類原始憑證,準確、及時完成現(xiàn)金收付及報銷工作,開具或索取相關(guān)票據(jù)。
2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,每日進行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清日結(jié)工作,并填寫出日報表,報送領(lǐng)導(dǎo),及時將原始憑證交給會計。
3、按照公司的相關(guān)規(guī)定具體負責(zé)有關(guān)款項的報銷工作,提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運行。及時、準確完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作,保證賬賬相符,賬實相符。
4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒,并設(shè)登記薄進行登記,辦理相關(guān)登記手續(xù)。
5、根據(jù)每月會計原始資料,保存、管理相關(guān)憑證,做好會計憑證的檔案管理,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查閱。
6、退貨,送貨單要有相應(yīng)單據(jù),否則不予簽字接受。
7、合同評審,公司業(yè)務(wù)來往賬目、往來票據(jù)管理。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇十
1、負責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度,并領(lǐng)導(dǎo),督促會計人員貫徹執(zhí)行。
2、組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算,協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結(jié)果。
3、加強日常財務(wù)管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料。
4、規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅。
5、負責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作,保證資產(chǎn)帳實相符。
6、搞好財務(wù)部門人力資源管理,提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。
1、復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性。
2、設(shè)置公司總帳帳戶,并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。
3、憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符。
4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄,按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點,保證賬實相符。
5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產(chǎn)報表。
6、核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單,復(fù)核供應(yīng)商對賬單,編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細表,保證公司營業(yè)收入及支出的準確無誤。
7、按月編制公司利潤表,資產(chǎn)負債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明,為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。
8、完成公司安排的其他工作任務(wù)。
1、審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全,手續(xù)是否完備,內(nèi)容數(shù)字是否完整資準確。
2、根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進,領(lǐng)用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。
3、負責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。
4、按月核對供應(yīng)商對賬單,編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表,并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。
5、正確分配原材料成本,合理分攤制造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。
6、核對外加工產(chǎn)品材料報表,正確核算外加工產(chǎn)品成本。
7、完成財務(wù)主管安排的其他工作。
1、歸納整理公司相關(guān)工資文件,并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。
2、整理匯總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料,及時準確核算員工工資。
3、及時準確核算離職人員工資。
4、完成財務(wù)主管安排的其他工作。
1、催要供應(yīng)商增值稅進項發(fā)票,并及時認證。
2、負責(zé)開具本公司銷項發(fā)票,并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。
3、整理,歸納公司發(fā)票資料,編制憑證并據(jù)以登賬。
5、保管,整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。
6、處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇十一
1、負責(zé)公司日常財務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營管理。
2、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,提出意見,定期向上級報告。
4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
5、嚴格財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
6、負責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥、按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。
7、負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇十二
1、在財務(wù)部門負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準對醫(yī)院的各項開支進行核算,對各種原始憑證進行審核。
2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。
3、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬,及時進行核對,做到賬證、賬實相符。
4、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進行說明。
5、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。
6、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴格審核其真實性,并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律,及時清理債權(quán)債務(wù)。
7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。
8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。
9、認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇十三
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
2、負責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責(zé)項目成本核算與控制。
4、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況。
5、按時向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,以滿足控制風(fēng)險的'要求,如:改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行,制定年度、季度財務(wù)計劃。
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動,并及時向總裁報告。
9、監(jiān)控公司重大投資項目,以確保未經(jīng)批準的項目不實施,批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。
10、全面負責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇十四
(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;。
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;。
(3)負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;。
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;。
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括:
(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。
(3)負責(zé)材料物資的明細核算;。
(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;。
(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;。
(6)參與材料物資的清查盤點。
(l)負責(zé)庫存商品的明細分類核算;。
(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;。
(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;。
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)監(jiān)督工資基金的使用;。
(2)審核發(fā)放工資、獎金;。
(3)負責(zé)工資的明細核算;。
(4)負責(zé)工資分配的核算;。
(5)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)擬定成本核算辦法;。
(2)制定成本費用計劃;。
(3)負責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;。
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;。
(5)編制成本費用報表并進行分析;。
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)負責(zé)編制收入、利潤計劃;。
(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);。
(3)負責(zé)收入和利潤的明細核算;。
(4)負責(zé)利潤分配的明細核算;。
(5)編制收入和利潤報表;。
(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。
(1)擬定資金管理和核算辦法;。
(2)編制資金收支計劃;。
(3)負責(zé)資金調(diào)度;。
(4)負責(zé)資金籌集的明細分類核算;。
(5)負責(zé)企業(yè)各項投資的明細分類核算。
8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括:
(l)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);。
(3)負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算。
(l)負責(zé)登記總賬;。
(2)負責(zé)編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;。
(3)負責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。
10.稽核崗位的職責(zé)一般包括:
(l)審查財務(wù)成本計劃;。
(2)審查各項財務(wù)收支;。
(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。
財務(wù)科是負責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室,其主要職責(zé)是:
1、負責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度,抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負責(zé)全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費的預(yù)決算及會計核算工作(包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作);負責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。
4、負責(zé)本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作;負責(zé)初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。
7、負責(zé)政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作;負責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責(zé)上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德,嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律,維護財務(wù)制度,依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù),實行會計監(jiān)督。
2.要認真審核原始發(fā)票:一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際,是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等,費用開支標(biāo)準是否符合有關(guān)規(guī)定;二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確,原始發(fā)票大、小金額是否一致;審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票,發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票,必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字;轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。4.資金調(diào)度使用:每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應(yīng)提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接:每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整,并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行,不得坐收坐支現(xiàn)金:當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理:認真做好購買物質(zhì)的管理,達到固定資產(chǎn)標(biāo)準的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人,切實加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強現(xiàn)金管理:不能以“白條”抵庫,現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。
10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數(shù)據(jù)資料備份(雙備份)。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄,有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財務(wù)人員管理制度及崗位職責(zé)篇十五
(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;。
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;。
(3)負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表的編制;。
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;。
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括:
(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。
(3)負責(zé)材料物資的明細核算;。
(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;。
(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;。
(6)參與材料物資的清查盤點。
(l)負責(zé)庫存商品的明細分類核算;。
(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;。
(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;。
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)監(jiān)督工資基金的使用;。
(2)審核發(fā)放工資、獎金;。
(3)負責(zé)工資的明細核算;。
(4)負責(zé)工資分配的核算;。
(5)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)擬定成本核算辦法;。
(2)制定成本費用計劃;。
(3)負責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;。
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;。
(5)編制成本費用報表并進行分析;。
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)負責(zé)編制收入、利潤計劃;。
(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);。
(3)負責(zé)收入和利潤的明細核算;。
(4)負責(zé)利潤分配的明細核算;。
(5)編制收入和利潤報表;。
(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。
(1)擬定資金管理和核算辦法;。
(2)編制資金收支計劃;。
(3)負責(zé)資金調(diào)度;。
(4)負責(zé)資金籌集的明細分類核算;。
(5)負責(zé)企業(yè)各項投資的明細分類核算。
8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括:
(1)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;。
(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);。
(3)負責(zé)往來款項結(jié)算的明細核算。
(1)負責(zé)登記總賬;。
(2)負責(zé)編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;。
(3)負責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。
10.稽核崗位的職責(zé)一般包括:
(l)審查財務(wù)成本計劃;。
(2)審查各項財務(wù)收支;。
(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。
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