所得稅申請(qǐng)書(shū)(優(yōu)質(zhì)10篇)

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所得稅申請(qǐng)書(shū)(優(yōu)質(zhì)10篇)
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所得稅申請(qǐng)書(shū)篇一

_______稅務(wù)局:

我公司為_(kāi)______(類(lèi)型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補(bǔ)_______年度虧損_______元后,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

以上妥否,請(qǐng)批示。

申請(qǐng)人:_______單位

_______年_______月_______日

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇二

國(guó)家稅務(wù)局:

我公司成立于______年____月,______年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬(wàn)元,地址:______,登記注冊(cè)類(lèi)型:______公司,經(jīng)營(yíng)范圍:______齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

公司于______年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):______,進(jìn)出口企業(yè)代碼:______,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:______。貴局于______年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

我公司______年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額______美元,人民幣_(tái)_____元。______年累計(jì)出口______美元,人民幣_(tái)_____元。(詳見(jiàn)附表)

因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

_____________有限公司

______年____月____日

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇三

_______稅務(wù)局:

我公司于_______年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額_______元,已預(yù)繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

請(qǐng)給予批復(fù)!

申請(qǐng)人:_______單位

_______年_______月_______日

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇四

國(guó)家稅務(wù)局:

我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的`,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。

特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

江蘇__機(jī)械有限公司

20__年__月__日

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇五

xxx稅務(wù)局:

我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

以上妥否,請(qǐng)批示。

申請(qǐng)人:xx單位

20xx年x月x日

在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,用到申請(qǐng)書(shū)的`地方很多,我們?cè)趯?xiě)申請(qǐng)書(shū)的時(shí)候要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確。為了讓您在寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)中更加簡(jiǎn)單方便,以下是小......

......

所得稅又稱所得課稅、收益稅,指國(guó)家對(duì)法人、自然人和其他經(jīng)濟(jì)組織在一定時(shí)期內(nèi)的各種所得征收的一類(lèi)稅收。以下是申請(qǐng)書(shū)網(wǎng)收集的,希望能幫助到大家。所得稅退......

篇一、xx稅務(wù)局:我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,所得......

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇六

地方稅務(wù)局:一、企業(yè)基本情況企業(yè)注冊(cè)成立于年月日、注冊(cè)資本金股東為、經(jīng)營(yíng)范圍為經(jīng)營(yíng)方式為、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始日期:日、取得第一筆收入日期:年月日。

企業(yè)基本生產(chǎn)情況

萬(wàn)元、、年月

二、減免稅項(xiàng)目、條件、范圍、政策依據(jù)、項(xiàng)目、條件、范圍、依據(jù)

符合規(guī)定條件,特向你局申請(qǐng)減免稅備案。三、減免稅期限、減免稅金額免(減)稅起止年度:年月日至年月日減免稅款(收入、所得)金額:。

納稅人名稱(公章)年月日

聲明:本企業(yè)報(bào)送的備案申請(qǐng)資料真實(shí)、合法、有效,如有虛假,本企業(yè)愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。法人代表(簽名)

所得稅減免申請(qǐng)書(shū)范文

申請(qǐng)減免稅項(xiàng)目

申請(qǐng)減免稅依據(jù)

申請(qǐng)資料清單

受理部門(mén)受理人受理日期

部門(mén)審核意見(jiàn)審核人審核日期

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核意見(jiàn)審核人審核日期申請(qǐng)日期:

所得稅減免申請(qǐng)書(shū)

申請(qǐng)單位(公章):

申請(qǐng)時(shí)間:

年月日

納稅人基本情況

經(jīng)辦人減免稅項(xiàng)目名稱減免稅起止時(shí)間

企業(yè)減免稅備案申請(qǐng)報(bào)告

請(qǐng)說(shuō)明減免稅理由、依據(jù)、范圍、期限、數(shù)量、金額等內(nèi)容

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇七

致天津東疆保稅港區(qū)海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):(1212)021320**1130018270- l01),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

3.申請(qǐng)退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

注:轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書(shū)一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。 說(shuō)明:

1.此申請(qǐng)書(shū)適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

2.[申請(qǐng)退還金額"中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

3.按照中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

4.此申請(qǐng)書(shū)需附原稅款專(zhuān)用繳款書(shū)復(fù)印件各一份。

5.此申請(qǐng)書(shū)需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇八

稅額

稅款所屬時(shí)期

欠稅原因

理由:申請(qǐng)享受減免稅

稅種

減稅期限減稅幅(額)度

免稅期限

減免種類(lèi)

(簽章)法定代表人(負(fù)責(zé)人):經(jīng)辦人:以下由稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫(xiě)年月日

區(qū)級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)意見(jiàn):

市級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)意見(jiàn):同意/不同意(減免幅度)(納稅人名稱)

(減免期限)(稅種)。

(公章)年月日

填表須知

一、納稅人申請(qǐng)新辦新辦內(nèi)資企業(yè)所得稅減免,應(yīng)提交《減免企業(yè)所得稅申請(qǐng)表》一新辦式三份,以及下列資料:1、減免稅申請(qǐng)報(bào)告。包括:減免稅的依據(jù)、范圍、年限、企業(yè)的基本情況等;2、納稅人申請(qǐng)減免稅年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)印件;3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件。二、納稅人申請(qǐng)其它其它企業(yè)所得稅減免,應(yīng)提交《減免企業(yè)所得稅申請(qǐng)表》一式三其它份,以及下列資料:1、減免稅申請(qǐng)報(bào)告。包括:減免稅的依據(jù)、范圍、年限、企業(yè)的基本情況等;2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或事業(yè)單位法人執(zhí)照副本和稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件;3、納稅人申請(qǐng)減免稅年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表復(fù)印件;4、依據(jù)申請(qǐng)減免稅內(nèi)容提供相關(guān)的文件、證明材料(對(duì)遇有風(fēng)、火、水、震等嚴(yán)重自然災(zāi)害的申請(qǐng),應(yīng)提供受災(zāi)企業(yè)所在地的有關(guān)部門(mén)證明材料和照片)。務(wù)總局第14號(hào)令《注冊(cè)稅務(wù)師管理暫行辦法》以及注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)規(guī)范等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的。

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇九

________稅務(wù)局:

本人xxx,現(xiàn)經(jīng)營(yíng)xxx店,位于xxx路xx號(hào),我店于________年____月____日開(kāi)始經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)范圍為:餐飲;我店的具體面積:xxx;日常開(kāi)支有xxxxx;平均月支出成本大約xxxx;平均進(jìn)貨成本xxx.根據(jù)目前經(jīng)濟(jì)狀況,餐飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈收入減少,然而物價(jià)上漲導(dǎo)致成本增加,再加上裝修陳舊等硬件設(shè)施老化,本店平均月銷(xiāo)售額大約在10萬(wàn)到12萬(wàn)左右,按照日常成本開(kāi)支計(jì)算,現(xiàn)在已是虧本經(jīng)營(yíng)。按照貴局所給核定的20萬(wàn)元定額,現(xiàn)已超出了我所能承受的最高承受能力范圍,已基本導(dǎo)致了我商店的維持生存的邊緣,希望貴局能從體恤民情,維系我們生存的角度出發(fā),重新進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查,給予調(diào)減目前的定額。為盼,謝謝。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xxxx

申請(qǐng)時(shí)間:________年____月____日

所得稅申請(qǐng)書(shū)篇十

xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的.通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

企業(yè)(公章):xxx

申請(qǐng)日期:20xx年x月xx日

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