最新公共專項資金自評報告(優(yōu)秀13篇)

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最新公共專項資金自評報告(優(yōu)秀13篇)
時間:2023-11-30 11:59:03     小編:夢幻泡

報告的撰寫需要對所研究的主題有深入的了解和全面的分析。報告可以借鑒已有的模板和范文,但應(yīng)注意個性化和創(chuàng)新。在報告的寫作過程中,要注意保持客觀中立的態(tài)度。

公共專項資金自評報告篇一

按照縣局的安排,我鎮(zhèn)進一步開展了對20xx年至2014年上半年財政專項資金的清理、檢查,通過召開相關(guān)人員動員,并收集了有關(guān)資料,成立了檢查小組,重點檢查了資金的管理、使用、發(fā)放情況,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

我鎮(zhèn)在這段時間共收到財政預(yù)算下達的專項資金有20.55萬元,其中20xx年度共撥11.35萬元,包括基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)13萬元,設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,糧食直補宣傳經(jīng)費0.35萬元。對基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金主要用于我鎮(zhèn)新建政務(wù)公開欄3個(2個是磚墻結(jié)構(gòu),1個是鋁合金結(jié)構(gòu))和街道光亮工程的建設(shè);設(shè)點堵疫經(jīng)費1萬元,當年實際支出0.65萬元,當年結(jié)余0.35萬元,主要用于在公路上設(shè)點堵住生豬口蹄疫病的勞務(wù)務(wù)工、電費、水費、公用費等支出,余下的0.35萬元屬已實開支、上面檢查的生活費未結(jié)帳部分。2014年共收到撥款9.2萬元,包括桑樹冬管2萬元、農(nóng)業(yè)專項資金5萬元、人飲困難補助資金1.40萬元、救災(zāi)資金0.8萬元,桑樹冬管資金主要用于13村的桑樹冬季管理,農(nóng)業(yè)專項資金用于1村、6村、13村的新農(nóng)村建設(shè),資金已撥出,未結(jié)帳。人飲困難補助資金主要用于干旱時期解決農(nóng)村飲用水困難補助。救災(zāi)資金用于解決受災(zāi)群眾生活困難等實際問題。

二、對中央直補及退耕還林補助資金的自查情況。

我鎮(zhèn)共收到退耕還林補助41.40萬元,糧食直補36.28142萬元,其中20xx年17.8913萬元,2014年18.38932萬元;糧食綜合直補13.493365萬元。這些資金都是通過xx信用社打卡直接發(fā)放給農(nóng)戶手中,經(jīng)自查沒有發(fā)現(xiàn)有問題。

財政共收到財政專項資金31.9682萬元,其中20xx年度20.496萬元,2014年15.4722萬元。這些資金都是通過郵政打卡發(fā)放給對象戶,資金已全部打入了對象戶的存款本中(后附明細表)。

四、存在的問題及措施。

1、對專項資金管理有待進一步加強。在這一期間我鎮(zhèn)雖加強了對專項資金的管理,但對??顚S冒l(fā)放及時還存在小部分差距,導(dǎo)致了年終為保穩(wěn)定挪用了專項資金1.55萬元(屬基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)資金),對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中。

2、對部門、單位配合有待進一步加強,我鎮(zhèn)民政專項資金全額到款后是全部劃給郵政代發(fā),但郵政在發(fā)放民政專項資金時偶爾出現(xiàn)有推卸責(zé)任,發(fā)放不及時的現(xiàn)象,導(dǎo)致了部分上訪的現(xiàn)象。為避免再出現(xiàn)這一現(xiàn)象,我們將進一步加強對部門、單位的協(xié)調(diào)配合。

公共專項資金自評報告篇二

(一)項目資金申報及批復(fù)情況本公司始建于,地處歷史文化名城承德,占地4,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、配套設(shè)施開發(fā)、管道工程設(shè)計、施工安裝為一體的塑料加工企業(yè),主要生產(chǎn)uhmw-pe、hdpe、lldpe、pp、pvc-u、pe雙壁波紋管、鋼帶增強pe波紋管、pe-rt、pp-r、c-pvc等管材及配件,年生產(chǎn)能力已過萬噸。產(chǎn)品現(xiàn)廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)、農(nóng)村安全飲水、農(nóng)田灌溉、市政、建筑、礦山、石油化工等領(lǐng)域。本項目申報財政資金92萬元,于已全部劃撥到位,為了確保如期完成各項建設(shè)任務(wù),我公司籌集優(yōu)勢力量參與到項目中來保障項目建設(shè)按計劃進行。項目經(jīng)工信廳、財政廳審核并批復(fù)資金支持后,財政資金嚴格按照項目《實施方案》預(yù)算支出科目進行使用,符合專項資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

(二)項目績效目標本項目是河北北塑管業(yè)有限公司于計劃實施,并于進行籌備建設(shè)的技改擴能項目,本項目建于河北承德縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工業(yè)園區(qū)河北北塑管業(yè)有限公司新廠址內(nèi),占地42000,項目建設(shè)車間3棟,庫房1棟,辦公樓及綜合樓各1棟,總建筑面積達24800,建設(shè)工程均已完工,全部投入使用;本項目擬新進改造設(shè)備76臺(套),建設(shè)管材生產(chǎn)線48條,現(xiàn)已大部分完成,投入使用生產(chǎn)線達28條,部分生產(chǎn)線仍在咨詢談判過程中,現(xiàn)公-3司生產(chǎn)能力大大提高,如市場推廣得力,生產(chǎn)運轉(zhuǎn)負荷高,完全能達到預(yù)定的年產(chǎn)管材管件1.5萬噸目標。項目實施進度計劃為24個月,即205月至205月。

(三)項目資金申報相符性項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,且申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位本項目實際到位省級財政資金92萬元,資金到位率100%。

2、資金使用截止項目評價時實際支出情況92萬元,項目資金嚴格按照實施方案預(yù)算科目計劃進行支出,各預(yù)算科目資金略有小調(diào)整,調(diào)整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內(nèi)。

(二)項目財務(wù)管理情況。

1、項目財務(wù)管理制度建設(shè)情況項目承擔單位是規(guī)上企業(yè),企業(yè)內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范,建立了《河北北塑管業(yè)有限公司有限公司財務(wù)管理制度》,并結(jié)合項目制訂了《技改擴能項目專項經(jīng)費管理辦法》等制度。

2、機構(gòu)設(shè)置公司內(nèi)部設(shè)置財務(wù)部,下設(shè)主管會計1人、成本會計1人、出納1人。

3、會計核算及賬務(wù)處理情況項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”,待項目結(jié)題驗收通過后合并入公司的統(tǒng)一會計賬務(wù)之中。

公共專項資金自評報告篇三

根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結(jié)果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:

針對“項目的評價指標體系設(shè)置還不夠完善,科學(xué)性和可操作性還需進一步提高。”的問題,我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。

一是加強學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。

二是強化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務(wù)要求,通過各個專業(yè)業(yè)務(wù)工作實際分享和財政預(yù)算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓(xùn),在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。

三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí),針對績效指標的設(shè)置,加大定量指標的設(shè)置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質(zhì)量。

公共專項資金自評報告篇四

為加強財政預(yù)算資金管理,進一步規(guī)范預(yù)算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關(guān)于對20xx年度部門整體支出績效自評有關(guān)事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現(xiàn)將績效評價自評情況報告如下:

(一)部門職能職責(zé)。

1、承擔著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務(wù),擔任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時間和各類突發(fā)公共時間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態(tài)化疫情防控。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī),積極推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務(wù)、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展???、樹立品牌”的戰(zhàn)略目標,以病人為中心,以提高醫(yī)療質(zhì)量為重點,不斷提升醫(yī)院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。

4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體,推動醫(yī)院發(fā)展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。

5、落實完成國家公立醫(yī)院改革任務(wù)目標,優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構(gòu),醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況。

衡山縣人民醫(yī)院設(shè)有醫(yī)院辦公室、財務(wù)科、審計科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個職能科室。

全院編制病床510張,開放床位456張,開設(shè)有重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)五科、內(nèi)分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術(shù)室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應(yīng)中心等24個臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科為重點??啤?/p>

(三)人員編制情況。

20xx年末,衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人,現(xiàn)有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經(jīng)費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經(jīng)費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

項目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設(shè)類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經(jīng)費支出969.3萬元,其他經(jīng)費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經(jīng)費支出333.46萬元,其他經(jīng)費支出289.95萬元);行政事業(yè)類項目0萬元。

(一)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況。

20xx年醫(yī)院實現(xiàn)門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數(shù)15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫(yī)療服務(wù)占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降,醫(yī)療服務(wù)占比上升。

(二)重點工作完成情況。

1.推進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè),提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是開拓技術(shù)優(yōu)服務(wù)。今年以來,在南華大學(xué)附二醫(yī)院幫扶專家的指導(dǎo)下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術(shù)、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術(shù)等29項新技術(shù),手術(shù)總量和三四類手術(shù)量大幅度提升。20xx年1月至12月手術(shù)總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術(shù)量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創(chuàng)新管理提內(nèi)涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責(zé)人,從管理理念到技術(shù)傳授多維滲透,實現(xiàn)管理、技術(shù)、信息同質(zhì)化,全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質(zhì)的`良好氛圍;三是創(chuàng)建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設(shè),其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設(shè)要求,組建了一支高素質(zhì)的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

2.推進信息化建設(shè),提高醫(yī)療服務(wù)效率。一是以多措施建設(shè)安全系統(tǒng)。于20xx年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級和改造。之后,通過建立異地容災(zāi)機房、嚴格采用內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離模式,構(gòu)建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級醫(yī)院;二是以信息化建設(shè)提高工作效率。利用oa辦公系統(tǒng)將辦公自動化與日常辦公需求有機結(jié)合在一起,實現(xiàn)“無紙化辦公”,即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設(shè)推進“人性化服務(wù)”。在人工服務(wù)的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

3.推進重點項目建設(shè),改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格專款專用,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經(jīng)支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規(guī)定時間內(nèi)完成綜合大樓搬遷任務(wù),我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優(yōu)化技術(shù)等方式,保質(zhì)保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。

4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續(xù)整改。

5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責(zé)任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責(zé)任。多次在院內(nèi)召開疫情防控調(diào)度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫(yī)院疫情防控工作進一步明確要求、細化責(zé)任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關(guān),筑牢防控墻。把牢第一道入口關(guān),嚴格落實“三碼聯(lián)查”工作,投入近10萬元,建設(shè)發(fā)熱患者專用通道,全面實施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務(wù)人員“三通道”管理,實現(xiàn)物理隔離;強化院感防控日督查,由院領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態(tài)化疫情防控督查,對查出的問題,現(xiàn)場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應(yīng)急物資,由分管領(lǐng)導(dǎo)實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉(zhuǎn)的需求。優(yōu)化核酸檢測服務(wù),按照重點人群應(yīng)檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫(yī)院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關(guān)文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調(diào)整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內(nèi)11個疫苗接種點的醫(yī)療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

(一)存在的主要問題。

3、防控設(shè)備還存在空缺,安全基礎(chǔ)還要進一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。

(二)下一步改進措施。

1、以管理創(chuàng)新為重點,強化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對于醫(yī)院來講是非常重要的,也是醫(yī)院管理的永恒主題。20xx年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關(guān)要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務(wù)人員待遇、調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)、控制醫(yī)療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務(wù)質(zhì)量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調(diào)動了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟管理方案,以績效工資總額預(yù)算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調(diào)動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新,這是醫(yī)院發(fā)展的源動力,也是適應(yīng)現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。

2、在推進智慧醫(yī)院建設(shè)上實現(xiàn)新突破。以“智慧服務(wù)”為抓手,逐步實現(xiàn)病區(qū)結(jié)算、移動護理、分時段預(yù)約等服務(wù),建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控云平臺系統(tǒng),幫助醫(yī)院動態(tài)監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的醫(yī)療質(zhì)量與安全,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,結(jié)合即將推行的drgs付費方式,充分發(fā)揮信息技術(shù)對醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管,為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進提供更加科學(xué)、規(guī)范、精準的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務(wù)、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng),切實改善群眾看病就醫(yī)感受。

3、在持續(xù)打造重點專科上實現(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè),致力于“5+5+1”模式,即:五年內(nèi)力爭再打造呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科5個縣級省重點學(xué)科;逐步開設(shè)介入科、神經(jīng)外科、腎內(nèi)科、婦科、康復(fù)科5個二級學(xué)科;完成“創(chuàng)傷中心”建設(shè)。為患者提供全方位、多層次的服務(wù),提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4、在提升醫(yī)療質(zhì)量安全上實現(xiàn)新突破。進一步加強醫(yī)療質(zhì)量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查,對基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量進行嚴格把關(guān),對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析并及時改正;進一步加強專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)和臨床診療能力,著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。

5、加強和改善醫(yī)院的財務(wù)管理,完善醫(yī)院的成本核算。為了適應(yīng)衛(wèi)生工作改革的需要,切實加強醫(yī)院的財務(wù)管理,按照財經(jīng)法規(guī),充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,使其更加規(guī)范化。成本核算應(yīng)以信息化建設(shè)為契機,一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng),包括收入、工作量歸集的計算機信息系統(tǒng),醫(yī)院支出、費用的信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對醫(yī)院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務(wù)量同支出的配比制度,切實降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術(shù)創(chuàng)新,調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。四是加強對高新設(shè)備經(jīng)濟效益的跟蹤分析,建立設(shè)備引進與使用的評價體系,提高設(shè)備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規(guī)范化管理,切實降低經(jīng)營成本。

我單位在衡山縣人民政府門戶網(wǎng)站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監(jiān)督。

公共專項資金自評報告篇五

(蓋章)項目名稱:天元區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)區(qū)財政局根據(jù)財政部《關(guān)于開展2016年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資【2016】2號)精神,在全區(qū)范圍內(nèi)對執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務(wù)會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體進行了資產(chǎn)清查。主要目標是全面摸清全區(qū)行政事業(yè)單位家底,同時完善資產(chǎn)的監(jiān)管系統(tǒng),實施資產(chǎn)的動態(tài)管理,最終實現(xiàn)建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理二個結(jié)合的工作機制。

專項資金投入和使用情況區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作共安排資金106.4萬元,主要用于會計師事務(wù)所對單位的資產(chǎn)清查結(jié)果的審計、出具單位《專項經(jīng)濟鑒證報告》及資產(chǎn)清查報告等購買服務(wù)的支出。區(qū)財政局實際支付會計事務(wù)所服務(wù)費用106.4萬元。

項目組織實施情況2016年3月15日,天元區(qū)財政局印發(fā)了《關(guān)于開展2016年全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查的通知》,而后研究制定了資產(chǎn)清查工作方案,進行了宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。各單位自4月20日開始組織人員進行具體的資產(chǎn)清查工作,包括固定資產(chǎn)、銀行存款、往來賬款及資產(chǎn)總額等的全面清理。會計師事務(wù)所對單位的資產(chǎn)清查結(jié)果進行復(fù)核和專項審計,出具專項審計報告予以確認;對資產(chǎn)清查中的資產(chǎn)損失及待報廢資產(chǎn)情況,按文件規(guī)定由會計師事務(wù)所出具《專項經(jīng)濟鑒證報告》予以核實認定。區(qū)財政局在中介機構(gòu)專項審計的基礎(chǔ)上進行審核、匯總,于2016年8月8日,最終的天元區(qū)財政局的資產(chǎn)清查匯總表及總的資產(chǎn)清查報告由株洲市財政局匯總上報。這次資產(chǎn)清查結(jié)果:資產(chǎn)清查前,各單位報表反映資產(chǎn)總額200,310.26萬元,賬面反映資產(chǎn)總額271,225.28萬元;清查后實際資產(chǎn)總額270,438.08萬元;資產(chǎn)盤盈金額:3,077.04萬元,資產(chǎn)盤虧金額2,021.18萬元,資產(chǎn)待報廢金額411.79萬元。2016年12月,區(qū)財政局對這次資產(chǎn)清查結(jié)果以書面報告方式向天元區(qū)政府分管財政的副區(qū)長及區(qū)長進行了匯報并得到了領(lǐng)導(dǎo)批示。區(qū)財政局根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示進行下階段的資產(chǎn)清查處置工作。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)這次全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查項目僅安排資金106.4萬元,但這項工作對我區(qū)而言涉及面廣,時間跨度長,情況復(fù)雜,工作難度大,需要花費大量的人力物力和財力,但為了節(jié)約資金,我們要求單位盡可能自己組織單位人員進行資產(chǎn)清查,區(qū)財政局通過會計事務(wù)所的購買服務(wù)只對各單位資產(chǎn)清查結(jié)果的真實、準確進行核實和審計確認,盡可能節(jié)省審計服務(wù)費,減少財政資金支出,因此,在我們的成本控制下,此項工作實際費用支出為106.4萬元,沒有超預(yù)算。通過這次全面資產(chǎn)清查,查實了全區(qū)各行政事業(yè)單位的資產(chǎn)狀況,查清了單位資產(chǎn)賬表不符,賬實不符的原因和實際差額;查實了十多年來各單位發(fā)生的資產(chǎn)損失和待報廢資產(chǎn)金額,在此基礎(chǔ)上,我們再通過資產(chǎn)處置階段的工作,最終使各單位做到資產(chǎn)的賬賬、賬表和賬實相符,最終實現(xiàn)家底清楚,更重要的是建立起資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理二個結(jié)合的工作機制。

審核意見財政歸口管理科室意見:(蓋章)填報人:

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填報日期:

公共專項資金自評報告篇六

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:城鄉(xiāng)環(huán)境連片整治項目項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)城區(qū)范圍擴大,對環(huán)境衛(wèi)生要求不斷提高,根據(jù)城市管理及城鄉(xiāng)同治相關(guān)要求,社區(qū)環(huán)衛(wèi)管理路段及人員嚴格按照全國衛(wèi)生城市、文明城市的管理目標要求建設(shè)新型社區(qū)。

項目性質(zhì):財政撥款環(huán)衛(wèi)范圍及內(nèi)容:1、轄區(qū)內(nèi)主次干道、人工清洗保潔、垃圾、渣土的清運等。2、轄區(qū)內(nèi)道路兩旁、公共場所、空坪隙地等區(qū)域可視范圍內(nèi)的衛(wèi)生保潔與垃圾清運。3、轄區(qū)范圍內(nèi)果皮筒的清掏、保潔維護,垃圾集中點的管養(yǎng)。4、路面沙石、泥土等污染隨時沖洗干凈。5、集市、停車場的清掃保潔。6、果皮箱、果皮桶的保潔、維護、維修、丟失(損毀)補齊等。7、牛皮癬的清除。8、其他政策性及臨時突擊性工作。

績效目標:1、全面落實各級部門提出的各項工作要求,全面落實各項作業(yè)質(zhì)量標準,全面落實各項作業(yè)考核制度,教育全體員工要勤勞務(wù)實,扎實工作,規(guī)范作業(yè),文明作業(yè),努力為株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)衛(wèi)城區(qū)居民創(chuàng)造一個良好的生活、工作社會環(huán)境。

2、通過城區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)境清掃保潔專業(yè)運作,建立完善實施精細化管理的長效機制,全面提升株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處環(huán)衛(wèi)作業(yè)形象與品位。

3、明確工作重點:對重點公共場所環(huán)境衛(wèi)生管理;對交通設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間門店前環(huán)境衛(wèi)生管理;對特殊節(jié)日(如春節(jié))慶典(如開業(yè))等環(huán)境衛(wèi)生管理;沿街門店(單位)環(huán)境衛(wèi)生管理;對建筑工地周邊環(huán)境衛(wèi)生管理;對夜間垃圾運輸管理;對渣土運輸造成對環(huán)境污染的衛(wèi)生管理。

專項資金投入和使用情況2018年財政預(yù)算社區(qū)道路環(huán)衛(wèi)資金710000元,我街道辦7個社區(qū)道路環(huán)環(huán)衛(wèi)保潔工作是按照街道監(jiān)督和考核、社區(qū)負責(zé)居民和村道垃圾收集,物業(yè)公司負責(zé)垃圾清運的模式進行管理。保潔員工資:39人*12個月*1160元=54.29萬元;保潔員高溫補助1.78萬元;購買環(huán)衛(wèi)設(shè)施2.75萬元;衛(wèi)生突擊開支12.19萬元。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:7個社區(qū)道路精簡人員,保潔員與物業(yè)公司協(xié)作,有效的控制了成本。

項目完成進度和質(zhì)量:居民和村道路段清掃保潔、可視范圍內(nèi)垃圾及垃圾池內(nèi)垃圾及時清運。其他政策性及時突擊性工作。轄區(qū)范圍內(nèi)垃圾集中點的垃圾清運。

經(jīng)濟效和社會效果情況:將社區(qū)道路環(huán)衛(wèi)進行托管,實現(xiàn)資源共享,節(jié)約成本,規(guī)范了服務(wù)要求,確保了各社區(qū)道路清潔、環(huán)境優(yōu)美,提升了各社區(qū)形象,為當?shù)鼐用駝?chuàng)造一個良好的生活和工作的社會環(huán)境。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在95%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

治違拆違資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)征拆工作的迅速擴展,對規(guī)范街道范圍的違章建設(shè)行為,及時合法合規(guī)制止、拆除。

項目性質(zhì):財政撥款制違拆違:

范圍及內(nèi)容:街道規(guī)劃區(qū)內(nèi)日常巡查及違章建筑監(jiān)管和強制拆除行動。

績效目標:1、切實做好街道范圍日常巡查執(zhí)法工作,加強日常巡查和監(jiān)管,實現(xiàn)新增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長。

2、對規(guī)劃區(qū)內(nèi)違章建設(shè)行為進行調(diào)查和認定,做好強制拆除的具體執(zhí)行工作。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:制違拆違考核獎勵基金200000元;治違拆違考核獎金840000元;拆違行動費177616元;綠心地區(qū)洗砂場自拆補助520000元。

項目組織實施情況2018年對治違拆違行動進行了三個方面的加強:1、加大巡查防控力度,實行“全覆蓋”,對重點區(qū)域重點監(jiān)管;2、加大違章建筑拆除力度,對規(guī)劃區(qū)內(nèi)違章建設(shè)行為進行調(diào)查和認定,當場叫停。3、加大存量違章建筑處置力度,利用棚戶區(qū)改造和綠心地區(qū)建設(shè)的機會,拆除存量違章建筑和污染嚴重的洗砂場。街道制違拆違受到區(qū)治理違法建設(shè)小組的嚴格監(jiān)控和考核。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:實行“全覆蓋”巡查防控,對重點區(qū)域重點監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)違建行為有效的控制了成本。

項目完成進度和質(zhì)量:2018年拆違面積大,涉及范圍廣,緊扣“增違章建筑零增長,存量違章建筑負增長”目標,始終保持打擊違章建筑的高壓態(tài)勢。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:改造棚戶區(qū)和建設(shè)綠心地區(qū),提升了街道形象,為當?shù)鼐用駝?chuàng)造一個良好的生活和工作的社會環(huán)境。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:每月組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

道路改造養(yǎng)護資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)隨著云龍示范區(qū)城區(qū)范圍擴大,對道路要求不斷提高,根據(jù)城市管理嚴格按照全國衛(wèi)生城市、文明城市的管理目標要求建設(shè)對道路進行體制改造和養(yǎng)護。

項目性質(zhì):財政撥款道路改造養(yǎng)護范圍及內(nèi)容:1、x018(三搭橋-黃陂田)道路提質(zhì)改造工程;2、對社區(qū)道路進行養(yǎng)護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

績效目標:

改善農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施落后現(xiàn)狀,保障農(nóng)村道路安全暢通,促進居民生產(chǎn)生活環(huán)境改善。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:x018(三搭橋-黃陂田)道路提質(zhì)改造工程款元,農(nóng)村公路養(yǎng)護97500元,蛟龍鄉(xiāng)村道路以獎代補工程款100000元。

項目組織實施情況1、完成x018(三搭橋-黃陂田)道路提質(zhì)改造工程,并嚴格進行監(jiān)管;2、對社區(qū)道路進行養(yǎng)護,清除道路兩旁雜草和延伸的樹枝。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:道路養(yǎng)護項目資金和x018道路提質(zhì)改造項目資金實現(xiàn)專款專用,嚴格按照政府預(yù)算支出管理進行監(jiān)管,嚴格按照施工合同和審計結(jié)論支付款項。

項目完成進度和質(zhì)量:嚴格落實工程監(jiān)理制度和合同管理制度,截止2018年底,x018道路提質(zhì)改造已完成經(jīng)濟效益:

和社會效果情況:

農(nóng)村道路養(yǎng)護和x018道路提質(zhì)改造的實施極大地改善我街道辦范圍內(nèi)的交通狀況和道路通行能力,促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和改善當?shù)鼐用裆a(chǎn)生活環(huán)境。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:每季度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

綜治維穩(wěn)資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)省、市、區(qū)關(guān)于加強社會管理綜合治理維護工作的有關(guān)精神和要求,推進法制建設(shè),掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:1、圍繞信訪維穩(wěn)及社會綜治工作要點,推進法制建設(shè),掃黑除惡,扎實開展矛盾糾紛排查化解活動。2、進一步暢通信訪渠道,規(guī)范信訪秩序。

績效目標:保持信訪形勢的持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面,維護社會穩(wěn)定,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:信訪綜治維穩(wěn)經(jīng)費459000元;綜治考核獎勵基金200000元;綜治信訪維穩(wěn)獎金156000元;2018年公益性崗位資金330480元。

項目組織實施情況1、大力開展法制建設(shè)、掃黑除惡宣傳;2、積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區(qū)同期案發(fā)率。3、暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復(fù)率100%。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:積極開展矛盾糾紛排查化解活動,暢通群眾訴求表達的渠道,推進法制宣傳有效的控制了成本。

項目完成進度和質(zhì)量:大力開展法制建設(shè)、掃黑除惡宣傳;積極開展矛盾糾紛排查化解活動,降低轄區(qū)同期案發(fā)率;暢通群眾訴求表達的渠道,信訪回復(fù)率100%。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:保持信訪形勢的持續(xù)平穩(wěn)、有序、可控的良好局面,維護社會穩(wěn)定,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

水利維修資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)水利維修是落實“防大汛,抗大災(zāi)”的要求,承擔防汛抗旱、農(nóng)田灌溉的調(diào)度管理工作。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:1、水庫應(yīng)急除險,完成防汛抗旱工作。2、保護水源地,減少水源污染。3、暢通農(nóng)田灌溉溝渠。

績效目標:完成防汛抗旱工作,確保安全度過汛期,保護水源地,減少水源污染,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供安全保障。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費.57元,本年度支出.57元,其中:雞嘴山潘家塘水利搶修資金403579.57元;龍升、興隆山、蛟龍、雞嘴山、三搭橋社區(qū)水利冬修資金743500元;三搭橋社區(qū)五小水利建設(shè)資金30000元。

項目組織實施情況該項目涉及社區(qū)多,施工范圍廣,維修時間緊的實際情況,邀請多支水利工程施工經(jīng)驗豐富的單位進行項目建設(shè)。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:水利維修項目資金實現(xiàn)??顚S茫瑖栏癜凑照A(yù)算支出管理進行監(jiān)管,嚴格按照施工合同和審計結(jié)論支付款項。

項目完成進度和質(zhì)量:嚴格落實工程監(jiān)理制度和合同管理制度,及時完成水利搶修工作。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:

維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策,且原社區(qū)服務(wù)場所已被征收拆除或老舊,基礎(chǔ)設(shè)施條件不全,設(shè)立社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)資金專項,規(guī)范社區(qū)服務(wù)場所,推動基層民主政治建設(shè)。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:新建或改擴建7個社區(qū)服務(wù)場所。

績效目標:通過規(guī)范社區(qū)服務(wù)場所,進一步改善社區(qū)服務(wù)場所基礎(chǔ)設(shè)施,提升社區(qū)綜合服務(wù)水平,解決部分社區(qū)落后的服務(wù)設(shè)施無法滿足居民群眾日益增長的服務(wù)需求的矛盾。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:社區(qū)服務(wù)場所規(guī)范化建設(shè)元,社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金350000元。

項目組織實施情況撥付社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金35萬元,其中:三搭橋社區(qū)15萬元、雞嘴山社區(qū)20萬元。撥付社區(qū)服務(wù)場所規(guī)范化建設(shè)595萬元,其中:龍升社區(qū)120萬元,龍興社區(qū)20萬元,雞嘴山社區(qū)60萬元,龍頭120萬元,蛟龍社區(qū)50萬元,興隆山社區(qū)165萬元,三搭橋社區(qū)60萬元。項目實施正常,龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區(qū)服務(wù)場所均已投入使用。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:社區(qū)服務(wù)場所建設(shè)項目資金實現(xiàn)??顚S?,嚴格按照施工合同施工、監(jiān)理、支付款項。

項目完成進度和質(zhì)量:龍升、龍興、雞嘴山、龍頭、蛟龍、興隆山社區(qū)服務(wù)場所均已投入使用。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:

規(guī)范社區(qū)服務(wù)場所,進一步改善社區(qū)服務(wù)場所基礎(chǔ)設(shè)施,提升社區(qū)綜合服務(wù)水平。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:社區(qū)運轉(zhuǎn)資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策,撥付社區(qū)辦公費、人員經(jīng)費及惠民資金。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:撥付社區(qū)辦公費、人員經(jīng)費及惠民資金。

績效目標:以加強基層自治和社會治理為支撐,借助社區(qū)在基層社會管理和服務(wù)中的平臺,優(yōu)化社會治理,形成科學(xué)的利益協(xié)調(diào)機制、訴求表達機制、矛盾處理機制、權(quán)益保障機制,將社會矛盾化解在基層、促進社會安定和和諧。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費60萬元/社區(qū)*7個社區(qū),惠民資金10萬元/社區(qū)*7個社區(qū)。社區(qū)經(jīng)費補助76萬元,其中:龍升社區(qū)3萬元,龍興社區(qū)18萬元,雞嘴山社區(qū)28萬元,龍頭18萬元,蛟龍社區(qū)3萬元,興隆山社區(qū)3萬元,三搭橋社區(qū)3萬元。

項目組織實施情況根據(jù)社區(qū)資金、資產(chǎn)、資源管理相關(guān)文件要求,設(shè)立理財小組,資金使用必須經(jīng)過兩委會及理財小組討論并經(jīng)辦點領(lǐng)導(dǎo)審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務(wù)實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務(wù)公示。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:資金使用必須經(jīng)過兩委會及理財小組討論并經(jīng)辦點領(lǐng)導(dǎo)審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務(wù)實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務(wù)公示,嚴格把控經(jīng)費開支。

項目完成進度和質(zhì)量:每年分季度將資金撥付社區(qū),保障社區(qū)的持續(xù)運轉(zhuǎn)。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:

拓展了工作領(lǐng)域,加快社會服務(wù)發(fā)展,提升民生保障、社會服務(wù)和社會治理能力,提升居民幸福感。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

2018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:自來水一戶一表改造項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)自來水“一戶一表”改造是推行階梯式水價,促進節(jié)約用水的必要前提,并實現(xiàn)自來水企業(yè)終端收費和服務(wù),保障用戶合法權(quán)益的有效途徑。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:龍興社區(qū)自來水“一戶一表”改造工程款。

績效目標:促進節(jié)約用水的必要前提,并實現(xiàn)自來水企業(yè)終端收費和服務(wù),保障用戶合法權(quán)益的有效途徑。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:自來水“一戶一表”改造工程款元,工作經(jīng)費100000元。

項目組織實施情況該項目由本單位與湖南省豐源水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司共同出資建設(shè),工程造價暫按區(qū)財評預(yù)算審定金額.14元,其中:我單位出資元,剩余工程款由豐源水務(wù)公司出資。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:自來水“一戶一表”改造項目資金實現(xiàn)專款專用,嚴格按照施工合同和區(qū)財政評審預(yù)算審定金額支付款項。

項目完成進度和質(zhì)量:該工程涉及水改用戶316戶進行一戶一表改造,開工日期2018年12月6日,預(yù)計工期100天。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:

自來水“一戶一表”改造理順了產(chǎn)權(quán)關(guān)系,杜絕用戶水管的二次污染,實現(xiàn)按戶結(jié)算水費。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主、”的社會主義新農(nóng)村建設(shè)方針,大力推動綠色發(fā)展,全面改善人居環(huán)境,為鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展助力項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn):

范圍及內(nèi)容:項目區(qū)域內(nèi)環(huán)境整治、道路規(guī)整綠化亮化。

績效目標:通過項目的實施,有效整合項目區(qū)域內(nèi)的生態(tài)旅游資源,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營,規(guī)范項目區(qū)域內(nèi)各種生態(tài)旅游項目的開發(fā)行為。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:雞嘴山社區(qū)元,蛟龍社區(qū)元,三搭橋社區(qū)50000元。

項目組織實施情況龍頭鋪街道辦事處把雞嘴山社區(qū)、蛟龍社區(qū)作為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)重點,整合力量,發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用,吸引社會資金的投入。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:綠色節(jié)約合理使用資金,資金使用必須經(jīng)過兩委會及理財小組討論并經(jīng)辦點領(lǐng)導(dǎo)審核簽字通過才可使用。社區(qū)賬務(wù)實行社區(qū)賬街道代管,并每月進行賬務(wù)公示,嚴格把控實現(xiàn)??顚S?。

項目完成進度和質(zhì)量:通過專項引導(dǎo)資金的投入,吸引居民自籌資金大力發(fā)展民宿及農(nóng)家樂等項目,發(fā)揮了專項資金的引導(dǎo)作用。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:

極大地提高項目所在地的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,提高居民生態(tài)保護和生態(tài)經(jīng)濟的意識,促進當?shù)鼐用駭U大就業(yè),增加收入。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在95%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:綠心生態(tài)保護資金項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)根據(jù)《湖南省長株潭城市群生態(tài)地區(qū)綠心保護條例》加強生態(tài)文明建設(shè),堅持生態(tài)優(yōu)先,保護城市生態(tài)綠心地區(qū),滿足人民日益增長的生產(chǎn)生活環(huán)境要求。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:項目區(qū)域內(nèi)關(guān)停污染企業(yè)。

績效目標:保護城市生態(tài)綠心地區(qū),發(fā)揮生態(tài)綠心地區(qū)的生態(tài)屏障和生態(tài)服務(wù)功能,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元。

項目組織實施情況2018年關(guān)停位于綠心地區(qū)重污染的6家企業(yè),剩余企業(yè)將于2019年陸續(xù)關(guān)停。已發(fā)放關(guān)停企業(yè)關(guān)停獎補金和員工勞資獎補金。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:根據(jù)湖南省財政廳牽頭出臺的綠心地區(qū)生態(tài)補償辦法發(fā)放企業(yè)關(guān)停獎補金。

項目完成進度和質(zhì)量:2018年關(guān)停位于綠心地區(qū)重污染的6家企業(yè),剩余企業(yè)將于2019年陸續(xù)關(guān)停。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:堅持生態(tài)優(yōu)先,保護城市生態(tài)綠心地區(qū),發(fā)揮生態(tài)綠心地區(qū)的生態(tài)屏障和生態(tài)服務(wù)功能,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:組織客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)民政資金以“改善民生、保障民權(quán)、維護民利”為核心,切實維護民眾救助保障,增強社會福利和慈善事業(yè)發(fā)展,提升公共事務(wù)管理服務(wù)水平,提高民政綜合能力。

項目性質(zhì):財政撥款綜治維穩(wěn)范圍及內(nèi)容:1、維護困難群眾、受災(zāi)群眾、高齡老人基本生活。2、保護公益林,做好森林防火防控措施。3、補助當?shù)爻青l(xiāng)居民醫(yī)療救助配套。

績效目標:幫助困難群眾解決突發(fā)事件、保障基本生活,做好農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作,促進社會和諧進步。

專項資金投入和使用情況本年度預(yù)算此項經(jīng)費元,本年度支出元,其中:災(zāi)后恢復(fù)重建重點救助對象補助100000元;公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺獎補金100000;2017、2018公益林補償149248元;春節(jié)慰問金155000元;一門受理工作經(jīng)費30000元;八一慰問金46800元;退役士兵一次性補貼24000元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金222078元;森林防火經(jīng)費100000元;自然災(zāi)害救助金240000元;高齡老人補貼278775元。

項目組織實施情況救助資金由社區(qū)確認報送,核實后公示發(fā)放到卡;開展公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)講座,幫助居民就業(yè);公益林補償金發(fā)放至蛟龍、雞嘴山、興隆山社區(qū),保障公益林的生態(tài)發(fā)展。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)項目成本控制、節(jié)約情況:綠色節(jié)約合理使用資金,補助金發(fā)放流程規(guī)范完整,確保救助金用在實處。

項目完成進度和質(zhì)量:切實保障困難群體基本生活,完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系,解決群眾看病難問題,自然災(zāi)害資金發(fā)放到位救助有效。

經(jīng)濟效益和社會效果情況:

維護和改善生態(tài)環(huán)境,保持生態(tài)平衡。維護社會穩(wěn)定,促進社會和諧發(fā)展。

受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況:每年度組織一次客戶滿意率調(diào)查,將征詢到的信息進行統(tǒng)計分析,并將處理結(jié)果予以公布。及時糾正和采取預(yù)防措施,不斷改進服務(wù)工作,便民服務(wù)滿意率在90%以上。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.202018年度專項資金績效自評報告項目單位:株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪街道辦事處項目名稱:

綜合項目。

項目概況(包括項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、績效目標)1、計生資金,財政撥款,主要用于發(fā)放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助等。

2、創(chuàng)文資金,財政撥款,主要用于精神文明建設(shè),做好創(chuàng)建全國文明城市迎檢工作,全面提升公民思想道德素質(zhì)和城市文明程度。

3、黨建經(jīng)費,財政撥款,主要用于加強黨組織和黨員隊伍建設(shè),推進黨內(nèi)基層民主建設(shè),加大黨建宣傳力度。

4、離任村干部生活補助,財政撥款,主要用于發(fā)放離任社區(qū)干部生活補助。

5、項目建設(shè)資金,財政撥款,主要用于興隆山社區(qū)桿線遷移項目,征拆項目建設(shè)環(huán)境維護。

6、安全生產(chǎn)資金,財政撥款,主要用于安全生產(chǎn)、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導(dǎo)檢查,開展講座等。

7、動物防疫,財政撥款,主要用于非洲豬瘟疫情防控工作。

8、福彩公益金,財政撥款,主要用于社區(qū)老年活動中心建設(shè)及社區(qū)減災(zāi)。

9、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費,財政撥款,主要用于市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生整治等各項與迎檢相關(guān)的各項檢查內(nèi)容的準備工作。

專項資金投入和使用情況1、計生資金本年度預(yù)算此項經(jīng)費131750元,本年度支出131750元。

2、創(chuàng)文資金本年度預(yù)算此項經(jīng)費240000元,本年度支出108365元,其中:撥蛟龍社區(qū)創(chuàng)文經(jīng)費10000元,廣告宣傳費26565元,垃圾清運費71800元。

3、黨建資金本年度預(yù)算此項經(jīng)費255000元,本年度支出255000元,其中:黨建經(jīng)費100000元;春節(jié)困難黨員慰問10000元;七一困難黨員慰問10000元;兩新黨建黨組織黨建補助經(jīng)費70000元,基層黨建“看學(xué)議“活動經(jīng)費50000元;黨建工作考核獎金15000元。

4、離任村干部生活補助本年度預(yù)算此項經(jīng)費254432元,本年度支出254432元。

5、項目建設(shè)資金本年度預(yù)算此項經(jīng)費350000元,本年度支出350000元,其中:撥興隆山社區(qū)桿線遷移扶持資金150000元,征拆項目建設(shè)環(huán)境維護項目辦經(jīng)費開支20萬元。

6、安全生產(chǎn)資金本年度預(yù)算此項經(jīng)費120000元,本年度支出120000元,其中:安全生產(chǎn)考核獎20000元,安全制度上墻、安全生產(chǎn)、打擊非法集資宣傳,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導(dǎo)檢查,開展講座等100000元。

7、動物防疫本年度預(yù)算此項經(jīng)費150000元,本年度支出9518元,其中:防疫物資8518元,病死豬處理費用1000元。12月21日在長株高速、雞嘴山社區(qū)分別設(shè)置檢查站,費用主要產(chǎn)生在2019年。

8、福彩公益金本年度預(yù)算此項經(jīng)費150000元,本年度支出150000元,其中:社區(qū)老年活動中心建設(shè)130000元,綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建補助20000元。

9、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費年度預(yù)算此項經(jīng)費100000元,本年度支出100000元。

項目組織實施情況1、發(fā)放計生家庭獎勵支出,獨生子女保健費,獨生子女死亡、傷殘家庭扶助及計生經(jīng)費等支出。

2、在轄區(qū)內(nèi)開展文明建設(shè)宣傳,衛(wèi)生清理等多項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標,蛟龍社區(qū)被評為全國文明社區(qū),蛟龍、雞嘴山社區(qū)被評為省文明社區(qū)。

3、大力開展基層黨建宣傳,制度上墻、建設(shè)文化長廊、開展紅色講堂培訓(xùn)教育等工作進行黨規(guī)黨紀宣傳。

4、按照離任村干部補助政策規(guī)定按每年一次直接發(fā)放到卡。

5、將社區(qū)桿線遷移扶持資金直接撥付興隆山社區(qū),征拆項目建設(shè)環(huán)境維護用于項目辦的建設(shè)和日常開支。

6、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《湖南省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)開展安全制度上墻、安全生產(chǎn)、打擊非法集資等宣傳活動,滅火器更換,開展專家下企業(yè)指導(dǎo)檢查,排治重大安全生產(chǎn)隱患。

7、采購防疫物資和科學(xué)處理病死豬,避免疫情擴散。

8、蛟龍、龍頭社區(qū)建設(shè)老年活動中心,豐富老年人生活;龍升社區(qū)創(chuàng)建綜合減災(zāi)示范社區(qū)。

9、進行垃圾清運及新街道路標線重新規(guī)劃。

項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務(wù)對象滿意度情況等等)1、計生資金,以利益方式補償對農(nóng)村部分計劃生育家庭等人群進行獎勵扶持,有效促進基層計劃生育工作的開展,提高計劃生育家庭對國家政策的滿意度,有力促進貫徹國家生育政策的執(zhí)行。

2、創(chuàng)文資金,蛟龍社區(qū)被評為全國文明社區(qū),蛟龍、雞嘴山社區(qū)被評為省文明社區(qū),對居民進行宣傳教育、促進居民文明素養(yǎng)和城市文明程度。

3、黨建資金,組織服務(wù)機制進一步完善,提升基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力,更好地發(fā)揮基層黨建的引領(lǐng)、帶頭作用。

4、離任村干部生活補助,有效地保障離任社區(qū)干部的基本生活。

5、項目建設(shè)資金扶助興隆山社區(qū)更好的完成桿線遷移任務(wù),保障征拆項目的施工環(huán)境,有效地降低群眾阻工率。

6、排查治理重大安全隱患,進行安全生產(chǎn)教育,增強企業(yè)及居民的安全意識,保護企業(yè)和居民的生命財產(chǎn)安全。

7、動物防疫,避免區(qū)域性重大動物疫情,保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全,保障養(yǎng)殖業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

8、改善老年活動場所的設(shè)施設(shè)備,為老年人開展學(xué)習(xí)、娛樂、健身活動提供有利的保障。

9、圓滿完成國衛(wèi)迎檢工作任務(wù),也為轄區(qū)內(nèi)的居民提供了干凈、整潔、衛(wèi)生的生產(chǎn)生活環(huán)境。

審核意見歸口管理科室意見:(蓋章)綜合管理科意見:(蓋章)填報人:蔡佳汝聯(lián)系電話:

填報日期:2019.5.20

公共專項資金自評報告篇七

(一)中央下達專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標情況。

1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務(wù)教育階段公用經(jīng)費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學(xué)前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學(xué)生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學(xué)校設(shè)備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造等方面的資金。

2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費保障機制;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃;實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃。

(一)前期準備。

根據(jù)《五指山市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項目。

績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學(xué)習(xí)通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

(二)組織過程。

規(guī)劃計財室會同各項目負責(zé)崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結(jié)合項目實效,對自評結(jié)果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

(三)分析評價。

專項資金的管理與使用,堅持量入為出和??顚S玫脑瓌t,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經(jīng)濟效益和社會效益。

20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預(yù)期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預(yù)算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預(yù)算執(zhí)行率為44.56%。

3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責(zé)任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

(1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務(wù)教育生均公用經(jīng)費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學(xué)優(yōu)秀校長和學(xué)科骨干教師補貼47萬元,義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學(xué)前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學(xué)校設(shè)備購置361.2萬元,農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造98.594萬元。

(2)項目完成質(zhì)量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預(yù)期效果,項目效益較明顯。

(3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

(4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。

2.效益指標完成情況分析。

(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發(fā)放學(xué)生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學(xué)生營養(yǎng)。

(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學(xué)生身體素質(zhì),不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質(zhì)。

3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質(zhì)量完好,滿意度在90%以上。

(一)績效目標未完成的原因。

由于公用經(jīng)費20xx年初秋季學(xué)期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設(shè),沒有及時支出;特殊學(xué)校設(shè)備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

(二)下一步改進措施。

公用經(jīng)費及營養(yǎng)膳食補助經(jīng)費20xx年初開學(xué)后已經(jīng)使用完畢;農(nóng)村中小學(xué)校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學(xué)生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。

(一)主要經(jīng)驗及做法。

1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

2.加強績效目標管理。在項目完成的`動態(tài)過程中,把目標任務(wù)層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。

3.規(guī)范預(yù)算編制流程。先定績效目標,后編制預(yù)算,增強預(yù)算編制的控制力和執(zhí)行力。

(二)存在的問題。

1.專業(yè)知識欠缺。績效評價的指標設(shè)定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。

(三)建議。

1、健全培訓(xùn)機制。建議市財政局健全培訓(xùn)機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓(xùn),進一步夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ),提高財務(wù)人員能力素質(zhì)。

公共專項資金自評報告篇八

(一)項目概況。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度后,在各級黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我縣堅持“?;?、強基層、建機制”的醫(yī)改基本原則,26個基層衛(wèi)生院堅持全面配備基本藥物、網(wǎng)上采購、零差率銷售,在保證藥品質(zhì)量、降低群眾醫(yī)藥負擔、引導(dǎo)合理用藥等方面取得了很大的成效。

國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項補助資金。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革20xx年度主要工作安排的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕8號)、衛(wèi)生部等9部委局《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實施意見》(衛(wèi)藥政發(fā)〔20xx〕78號)《關(guān)于政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全面實施基本藥物制度的通知》(湘衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕21號)等通知文件精神,實施單位衛(wèi)計局于20xx年7月31日在全縣推廣基層醫(yī)療機構(gòu)實施基本藥物制度,實行藥品零差率銷售。

(二)項目績效目標。

1.項目績效總目標:該項目績效總目標為鞏固實施基本藥物制度,擴大醫(yī)改成果,深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理體制、補償機制等多個方面的綜合改革和要按照保障機構(gòu)有效運行和健康發(fā)展、保障醫(yī)務(wù)人員合理待遇的原則同步落實補償政策,建立穩(wěn)定的補償渠道和補償方式。

2.項目績效階段性目標:現(xiàn)階段的目標為彌補20xx年度實施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤,降低老百姓的`就醫(yī)成本。

(一)績效評價目的:有效利用資金和使用資金,分配資金.

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法。

(三)績效評價工作過程。

1.前期準備。了解總體情況,協(xié)調(diào)各項目單位做好評價準備和配合工作,擬定具體評價方案,做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。

2.組織實施。收集相關(guān)基礎(chǔ)資料,依據(jù)永興縣20xx年度基層衛(wèi)生院實施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關(guān)資料進行核實分析,對會計核算資料進行必要抽查,并與相關(guān)人員座談,了解所有與評價工作相關(guān)的信息。

3.分析評價。評價工作小組依據(jù)收集的基礎(chǔ)資料和現(xiàn)場評價情況進行匯總分析,將項目支出后的實際狀況與績效目標進行對比,從項目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四項評價指標進行量化和具體分析,在此基礎(chǔ)上起草本項目績效評價初稿,并征詢項目承擔單位意見,達成共識,作出必要修改后形成績效評價正式報告。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目總到位資金1149.2萬,其中中央配套專項390.6萬元,省級配套專項255.6萬元,縣級配套503萬元,到位率100%。

3.項目資金管理情況分析:專項補助資金采用“當年預(yù)。

撥、次年考核結(jié)算”的方式下達。縣衛(wèi)健、財政部門負責(zé)對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結(jié)果要與專項補助資金分配掛鉤。為了加強和規(guī)范村基層衛(wèi)生院實施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理,衛(wèi)計局制定并下達了分配文件《關(guān)于分配20xx年度鄉(xiāng)村兩級實施基本藥物制度資金的通知》(永衛(wèi)發(fā)〔20xx〕4號),共分配基層衛(wèi)生院基藥專項資金1149.2萬元。

(二)項目實施情況分析。

1.項目組織情況分析:衛(wèi)生健康局藥政股牽頭對村衛(wèi)生室的基本藥物實施情況進行考核一年兩次。

2.項目管理情況分析:基層衛(wèi)生院實施藥品零利潤以后,全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種,全部藥品都在省采購平臺采購,要求嚴格貫徹落實《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了農(nóng)民“看病難、看病貴”問題。

(三)項目績效情況分析。

1.項目經(jīng)濟性分析。

(1)項目成本(預(yù)算)控制情況。

(2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況。

2.項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度:全縣26個衛(wèi)生院全部實施藥品零利率,資金下?lián)艿轿宦?00%,實使率100%。

(2)項目完成質(zhì)量:

1、項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現(xiàn)騙取、截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、項目資金到達后,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規(guī)定用途??顚S茫晃揖钟薪∪臅嫼怂阒贫炔栏癜凑辗煞ㄒ?guī)及規(guī)定的制度執(zhí)行。

3、項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續(xù)長久實施提供有力保障。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預(yù)期目標完成程度:較好。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響:群眾滿意率較高。

通過項目實施,衛(wèi)生院均能做到“零差價”銷售藥物,基本實現(xiàn)藥品價格公開,減輕村民醫(yī)療負擔,較好實現(xiàn)政策目標。

(以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等)。

基層醫(yī)療機構(gòu)實施國家基本藥物制度專項資金體現(xiàn)了黨和政府對基層衛(wèi)生事業(yè)的關(guān)心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,永興縣全縣所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,設(shè)立了專門業(yè)務(wù)股室,全面負責(zé)全縣國家基本藥物制度的實施和監(jiān)督,并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。

一是簡政放權(quán),基層事基層定。衛(wèi)健局將資金分配具體實施方案權(quán)力下放至鎮(zhèn)衛(wèi)生院,由鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)籌管理,根據(jù)各地實際情況,分配項目資金。二是強化管理,定期培訓(xùn)考核。三是建立集中核算中心,加強資金監(jiān)管。衛(wèi)健局設(shè)集中核算中心,衛(wèi)生院專項資金均由集中核算中心統(tǒng)一管理,專賬管理,??顚S?。

(一)資金使用管理有待進一步完善。

(二)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入。

(三)基層衛(wèi)生院經(jīng)營存在缺口,隊伍建設(shè)難保障。

(四)部分衛(wèi)生院硬件設(shè)施落后。

公共專項資金自評報告篇九

為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化各單位預(yù)算績效管理責(zé)任,根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(龍財預(yù)〔20xx〕159號)的文件要求,中心對20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金項目認真開展績效自評,現(xiàn)對項目支出績效自評報告如下:

(一)自評得分情況。

經(jīng)逐一對照各項年度績效目標,自評得分為99分(按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大)。

(二)績效目標完成情況。

1.執(zhí)行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)50萬元,已全部補助到位,全部用于縣級融媒體中心建設(shè),購置通用設(shè)備10類,新增固定資產(chǎn)50萬元,預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%。

2.完成的績效目標。收到財政下?lián)艿馁Y金后,及時把資金用于縣級融媒體中心,項目內(nèi)容:購置通用設(shè)備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設(shè)備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調(diào)音臺等7類通用設(shè)備,設(shè)備安裝已于20xx年12月完成。

我單位高度重視績效目標評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合,充分認識和發(fā)揮自身預(yù)決算績效管理的作用,理順工作機制,制定具體措施,形成合力,切實做好本部門的預(yù)決算績效監(jiān)控工作。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因。

補助的50萬元資金已全部用于縣級融媒體中心建設(shè),但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大,由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設(shè)仍然存在較大困難。質(zhì)量指標扣除1分。

(四)下一步擬改進措施。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況??h級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金投資400.82萬元,由縣級財政整體保障項目進度,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設(shè)仍然存在較大困難。現(xiàn)我中心已向縣級財政爭取財政資金,加快解決資金不足問題。

(一)基本情況。

我單位20xx年度共有項目1個,根據(jù)龍財行〔20xx〕30號文件20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金(縣級融媒體中心建設(shè)項目)50萬元;項目內(nèi)容:購置通用設(shè)備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設(shè)備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調(diào)音臺等7類通用設(shè)備,設(shè)備安裝已于20xx年12月完成。

(二)部門自評工作開展情況。

20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門績效管理水平得到提升。根據(jù)部門績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分99分。

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù),掌握評價的時間和有關(guān)要求。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標,在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎(chǔ)上,部門職責(zé)以及項目特點,確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關(guān)績效自評工作。由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況,結(jié)合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結(jié)論,形成部門績效自評報告。

(三)績效目標完成情況分析。

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。預(yù)算執(zhí)行情況的預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%,不存在偏離目標的情況。

2.績效目標完成情況分析。績效目標的產(chǎn)出目標、效益目標和滿意度目標中,除按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設(shè)項目資金缺口仍然較大,其余不存在偏離目標的情況。

(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。產(chǎn)出指標中的數(shù)量目標、質(zhì)量目標、實效目標和成本目標的`年初指標值、實際完成值均已完成達標。

(2)效益指標完成情況分析。效益指標中的社會效益目標的年初指標值、實際完成值均達到顯著標準。反映縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作,更好服務(wù)黨委和政府中心工作,更好引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾情況。

(3)滿意度指標完成情況分析。滿意度指標中的服務(wù)對象滿意度指標包括建設(shè)群眾滿意的縣級融媒體中心,建設(shè)群眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標值、實際完成值均達標。通過本項目的實施,龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎(chǔ)上,進一步提升了我單位作為當?shù)氐闹髁鬏浾撽嚨鼐C合服務(wù)平臺和社區(qū)信息樞紐的服務(wù)水平,有助于宣傳黨的政策主張,傳播主流思想,反映群眾意愿。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心積極借鑒上年度部門自評結(jié)果的成功經(jīng)驗,針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實,力爭使今后的工作做到最好,確保此項項目的預(yù)算執(zhí)行、年度績效目標達標,使補助資金及時發(fā)揮最大效益,建設(shè)好縣級融媒體中心,著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力的平臺,為推動縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的輿論保障。

通過部門績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各部室規(guī)范使用項目資金;四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

(五)其他佐證材料。

無。

公共專項資金自評報告篇十

項目績效總目標:一是為進一步貫徹黨的十九大精神;二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,確保實現(xiàn)文化強省建設(shè)目標,全面推進公共文化服務(wù)體系建設(shè),始終把握社會主義文化前進方向,改善群眾文化環(huán)境,傳播先進文化,提供精神食糧,努力滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。

年度目標;完成20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)78場次,確保專項資金高效使用。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)專項資金由中央安排39萬元,縣財政全額撥付到位,資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng),全年78場,每場5000元,全部保障到位。高效運行,發(fā)揮資金使用效益,無截留、挪用項目資金行為。

3.項目資金管理情況分析。

公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金嚴格按照《中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規(guī)定,加強資金管理,提高資金使用效益,并按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的要求,完善績效目標管理,做好績效運行監(jiān)控個績效評價,確保資金規(guī)范使用。

(一)總體績效目標完成情況分析。

近年來,我縣通過公共文化服務(wù)體系建設(shè)的'完善和提升,不斷提高公共文化服務(wù)水平,營造了良好的農(nóng)村文化活動氛圍,保障了基層群眾基本文化權(quán)益,群眾滿意度逐年提升。

(二)績效指標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

(1)數(shù)量指標:完成了全年目標任務(wù):78場。

(3)時效指標:20xx年1月至20xx年12月,按時完成。

(4)成本指標:全年目標任務(wù)數(shù)78場次,每場5000元,共計39萬元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)社會效益:豐富群眾精神文化生活、提升文化素質(zhì),建設(shè)特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。

(2)可持續(xù)影響:豐富廣大人民群眾精神文化,提升文化素質(zhì)。

3.滿意度指標完成情況分析:滿意度100%。

績效自評結(jié)果擬在本部門網(wǎng)站政務(wù)公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關(guān)部門。

公共專項資金自評報告篇十一

省級預(yù)算部門:(公章)填報人姓名:

聯(lián)系電話:

填報日期:

一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。

二、自評情況(一)自評等級和分數(shù)。

三、

改進意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。

公共專項資金自評報告篇十二

(一)項目基本情況。

省財政廳下達2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金共65.6萬元(皖財教【2020】1424號、皖財教【2021】511號),用于落實《安徽省基本公共文化服務(wù)實施標準(2015-2020年)》,根據(jù)專項資金使用要求,擬將資金用于基層綜合文化服務(wù)中心提升、特色文化活動開展。具體分配方案及績效目標如下:一、基層綜合文化服務(wù)中心提升、補助經(jīng)費:22萬元(12萬元/西津街道、5萬元/南山街道、5萬元/云梯鄉(xiāng));二、特色文化活動開展,補助經(jīng)費:8萬元;三、圖書館運行管養(yǎng):30萬元(圖書購置費:24萬元、青少年網(wǎng)絡(luò)中心:6萬元);四、非遺文化傳承與保護:5.6萬元。

(二)項目管理情況。

根據(jù)資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案,其中,結(jié)合基層綜合文化服務(wù)中心提升、圖書館運行維護及非遺傳承與保護等工作實際,市文旅局已將中央補助地方公共文化服務(wù)資金65.6萬元全部及時足額撥付到位。

(三)項目績效目標設(shè)定情況。

1、基層綜合文化服務(wù)中心提升績效目標:加強文化陣地建設(shè),用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))綜合文化服務(wù)中心提升(含公共文化功能室、文化廣場、文體設(shè)施、標識標牌制作、書籍購置等內(nèi)容),進一步完善基層公共文化服務(wù)。

2、文化景觀小品建設(shè)績效目標:按照“一鎮(zhèn)一節(jié)、一村一品”目標,組織開展有特色的文化活動,豐富基層群眾文化生活。

3、青少年網(wǎng)絡(luò)中心績效目標:100兆寬帶接入,無線網(wǎng)覆蓋率100%,微信公眾號累計關(guān)注量為4329個,全年圖書館網(wǎng)站訪問量達6萬(次),圖書館信息化服務(wù)水平得到進一步提升。

4、圖書購置費績效目標為:全年完成圖書采購4000冊,訂購期刊360種,征訂報紙60種,新辦讀者證500個,書刊文獻外借冊次12萬冊次。

5、非遺文化傳承與保護績效目標為:制作非遺視頻17個。

為了提高資金的使用效益,2021年,市文旅局對中央補公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金使用情況開展了績效效自評工作。主要分為四大塊進行:一是對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道基層綜合文化服務(wù)中心情況,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道實行自評;二是對組織開展的特色文化活動,進行自評;三是對圖書館圖書購置費和青少年網(wǎng)絡(luò)中心費用進行自評;四是對非遺傳承視頻制作情況進行自評。

(一)資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。根據(jù)資金使用要求,寧國市文旅局黨組會研究決定分配方案后,及時足額撥付65.6萬元經(jīng)費。

2、項目資金管理情況分析。市文旅局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)、公共文化場館嚴格按程序加強專項資金的管理,建立健全專項資金管理制度,完善了資金使用的審批程序,嚴格做到資金的??顚S?,保障了財政資金安全,提高了財政資金績效。

(二)績效目標完成情況。

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

(1)數(shù)量指標。2021年,云梯畬族鄉(xiāng)綜合文化服務(wù)中心與千秋畬族村游客接待中心整合搬遷,通過了國家級“文化和旅游公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點單位”省級驗收工作;南山街道、西津街道積極提升基層綜合文化服務(wù)中心基礎(chǔ)建設(shè),設(shè)完成極大地滿足了廣大人民的文化需要。2021年,圖書館全年新購圖書5493冊,訂購期刊360種,共征訂報紙60種;圖書館青少年網(wǎng)絡(luò)文化中心百兆光纖寬帶接入數(shù)量1套。2021年制作文物非遺視頻17個,使我市非遺得到有效的傳承與保護。

(2)質(zhì)量指標。南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)綜合文化服務(wù)中心2021年免費開放達8余萬人次;鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的'精神文化生活,得到了社會各界的高度評價。群眾滿意度達100%,質(zhì)量指標完成率達100%。圖書館全年采購的各類圖書、雜志正版圖書合格率為100%。圖書館青少年網(wǎng)絡(luò)中心全年網(wǎng)絡(luò)運行效率為100%,無線網(wǎng)覆蓋率為100%,實現(xiàn)圖書館全館覆蓋;文物非遺視頻合格率為100%。

(3)時效指標?!栋不帐∝斦d關(guān)于下達2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金的通知》下發(fā)后,市文旅局就及時召開黨組會議針對全市公共文化服務(wù)體系城鄉(xiāng)統(tǒng)籌情況,討論研究資金分配方案,并下?lián)苜Y金。資金的撥付做到了及時足額,時效指標達100%。

2、效益指標完成情況分析。

2021年,市文旅局對年初計劃南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)基層綜合文化中心進行了提升,圖書館完成了各項指標,青少年網(wǎng)絡(luò)中心得到有效維護管養(yǎng),有效提高了資金的使用效益,全面完成年初計劃安排。

3、滿意度指標完成情況分析。

2021年,南山街道、西津街道、云梯鄉(xiāng)成為集宣傳文化、黨員教育、科技普及、普法教育、體育健身等多功能于一體的綜合文化服務(wù)中心。依托文化場館開展群眾性文化活動120余場次;圖書借閱室、電子閱覽室、文體活動室等功能室均向市民提供免費開放,進一步豐富了廣大市民的精神文化生活,得到了社會各界的高度評價,群眾滿意度指標達90%以上;景區(qū)景觀小品建設(shè)也大大提升了景區(qū)文化品味,獲得了社會各界的一致好評。

一是嚴格按照公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金的使用用途,進行分配;二是嚴格按照基層公共文化設(shè)施建設(shè)標準,進行改善提升。

無。

無。

公共專項資金自評報告篇十三

根據(jù)《婁底市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)婁底市教育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(婁政辦發(fā)〔2010〕64號)精神,婁底市教育局履行以下主要職責(zé):

1.貫徹落實國家和省關(guān)于教育工作的法律、法規(guī),擬訂全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,并組織實施。

2.負責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,貫徹執(zhí)行國家和省制定的各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào);指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作;制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,組織審定基礎(chǔ)教育地方教材,全面實施素質(zhì)教育。

4.大力發(fā)展職業(yè)教育,堅持以就業(yè)為導(dǎo)向,深化職業(yè)教育教學(xué)改革,努力提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,積極推進體制機制創(chuàng)新,進一步增強職業(yè)教育發(fā)展活力;制定職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標準,指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理,完善民辦教育宏觀管理的政策措施,規(guī)范辦學(xué)秩序,促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

6.統(tǒng)籌指導(dǎo)普通高等教育、成人教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。

7.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費;參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資政策;負責(zé)統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經(jīng)費的投入和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款;指導(dǎo)、管理金市資助經(jīng)濟困難學(xué)生工作;指導(dǎo)和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

8.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育以及國防教育工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定,在職責(zé)范圍內(nèi),主管全市教師工作;貫徹實施各級各類教師資格標準,指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試和中等學(xué)歷教育學(xué)籍工作;會同有關(guān)部門制定各類高等學(xué)校招生計劃;參與擬訂高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策,指導(dǎo)普通高等學(xué)校開展大學(xué)生創(chuàng)業(yè)工作,指導(dǎo)教育信息化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。

11.組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作,統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、中外合作辦學(xué);開展與港澳臺的教育合作與交流;規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)漢語國際推廣工作。

12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作,制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

(二)專項年度預(yù)算績效目標、績效指標設(shè)定情況,包括預(yù)期總目標及階段性目標;資金基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

2019年度專項資金年度預(yù)算績效目標:1.通過對市直9所學(xué)校和縣市區(qū)相關(guān)民辦學(xué)校的資金扶助,促進民辦教育發(fā)展;2.預(yù)計到2019年底比2018年民辦學(xué)校增加10%左右,滿意度達到80%以上。預(yù)期總目標:1.通過投資補助、獎勵扶持等方式對民辦學(xué)校給予扶持;2.通過資助民辦學(xué)校的發(fā)展,促進民辦教育健康發(fā)展。

資金基本性質(zhì):婁底市民辦教育發(fā)展專項資金由婁底市人民政府批準設(shè)立,由市財政列入年度預(yù)算,用于資助民辦學(xué)校的發(fā)展,獎勵和表彰有突出貢獻的集體和個人的專項資金。重點用于支持學(xué)歷教育民辦學(xué)校,以及辦學(xué)行為規(guī)范、教育質(zhì)量上乘、社會評價良好、有發(fā)展前景的民辦學(xué)校。

資金用途及使用范圍:婁底市民辦教育發(fā)展專項資金主要通過投資補助、獎勵支持等方式對民辦學(xué)校給予扶持。婁底市民辦教育發(fā)展專項資金的適用范圍主要包括:

(一)由舉辦者直接投資的民辦學(xué)校新建、改建、擴建項目;

(二)民辦學(xué)校年度辦學(xué)情況評估和縣市區(qū)教育局民辦教育綜合管理考核獎勵項目;

(三)優(yōu)質(zhì)辦學(xué)、特色辦學(xué)、規(guī)范辦學(xué)等獎勵項目;

(四)先進單位和先進個人獎勵項目;

(五)校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理和黨建工作示范創(chuàng)建等其他專項工作和中心工作項目。

二、資金使用及管理情況。

(一)2019年度婁底市民辦教育發(fā)展專項資金共計200萬元,分為三大部分:市本級80萬元(市民辦教育協(xié)會10萬元,市直民辦學(xué)校70萬),占總資金的40%;非省管財政區(qū)40萬(婁星區(qū)和婁底經(jīng)開區(qū)),資金按因素分配到區(qū),占總資金的20%;省管財政縣市80萬(冷水江市、漣源市、雙峰縣、新化縣),資金按照因素分配到縣市。

(二)市本級80萬元已經(jīng)全部分配并使用完畢,使用率達到100%。各縣市民辦資金都已經(jīng)全部分配到縣市。

(三)資金管理情況。

1、從制度上進行管理;市財政局和市教育局于2018年印發(fā)《婁底市民辦教育專項資金管理辦法》,對民辦教育專項資金的設(shè)立,分配,用途,使用范圍,辦領(lǐng)程序,監(jiān)督管理進行明確規(guī)定,以進一步規(guī)范資金管理,提高了資金使用效益。

二是建立專項資金考核機制,將專項資金執(zhí)行情況納入對各學(xué)校的年終考核。定期的調(diào)度和及時的預(yù)算調(diào)整,為我局年度預(yù)算執(zhí)行率目標的完成提供了有利條件。(本年度因為疫情影響暫未開展)。

(一)績效目標完成情況分析。

總體完成情況較好,基本達到了去年申報的績效目標。

其中:項目總預(yù)算200萬元,總投入200萬元;用于義務(wù)教育測算資金,學(xué)校重大項目改擴建,黨建工作,民辦教育工作等。資金按照方案分配給了市直9所民辦學(xué)校及各縣市區(qū);支持市直民辦學(xué)校專項資金70萬元,其中市直義務(wù)教育民辦學(xué)校年度辦學(xué)情況評估結(jié)果分配資金40萬元,黨建工作示范創(chuàng)建分配資金10萬元,民辦學(xué)校改擴建分配資金20萬元。

2019年底民辦學(xué)校達到1128所,比2018年增加152所,增加了%,民辦學(xué)校的義務(wù)教育人數(shù)達到36207人,比2018年增加4792人,增長了%??冃繕藞A滿完成。

績效成效。

各民辦學(xué)校在黨建工作上,義務(wù)教育招生上,重大項目改擴建上,都有所突破。有力地促進了我市民辦學(xué)校提供教育服務(wù),激勵民辦學(xué)校主動改善辦學(xué)條件、積極提高辦學(xué)質(zhì)量。比如瀟湘學(xué)院,用分配的10萬元重大項目改擴建專項資金進行了學(xué)前教育和軍體學(xué)院鋼琴實訓(xùn)房、武道館的改造較好提升了學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平,為學(xué)生學(xué)習(xí)生活創(chuàng)造了良好的環(huán)境;強化了實訓(xùn)室建設(shè),全面改善了實訓(xùn)條件,較好地對接了人才市場需求。另外,2019年瀟湘學(xué)院分配到了2萬元的黨建工作資金,建成了7個黨建活動室,成功地召開了第四次黨員大會,選舉出新一屆黨委和紀律委員會,圓滿完成了“不忘初心,牢記使命”主題教育。

四、存在的問題及建議。

(1)資金分配;市級民辦專項資金共200萬,市本級80萬,縣市區(qū)120萬。資金總數(shù)本來就不多,在分配到每個學(xué)校多則十幾二十萬,少則幾千塊錢,而學(xué)校的項目動輒上百萬千萬,因此,專項資金因過于分散,作用力不大,效果不明顯。

(2)時間間隔太短;因民辦專項資金在分配時以秋季開學(xué)時義務(wù)教育學(xué)校的學(xué)生人數(shù)作為分配的一個重要因素,因此,每年民辦專項資金的分配都要到9月份以后最早10月份中旬才能出臺,而這筆資金到各縣市區(qū)財政局的時間還要推延,而每年績效考核在5月份以前就要完成,中間只間隔了最多7個月的時間,資金的績效成果還不明顯。

(3)監(jiān)管側(cè)重于市本級;市本級的專項資金由市財政直接分配到各民辦學(xué)校,而縣市區(qū)的專項資金由市財政分配到各縣市區(qū)財政局,這樣就加大了市教育局對縣市區(qū)民辦專項資金的監(jiān)管難度,也為各縣市區(qū)教育局對資金的分配加大了難度。

綜上所述,建議民辦教育資金的分配側(cè)重于市本級的民辦學(xué)校,并且分配不過于分散,這樣既有利于資金的績效,也便于資金的管理,以進一步規(guī)范民辦教育專項資金的使用,提高資金使用效益,促進民辦教育健康發(fā)展。

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