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公共專項資金自評報告篇一
為加強和規(guī)范專項資金管理,根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現(xiàn)對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進行績效核對,并自評如下:
1、落實公立醫(yī)院經(jīng)濟補助政策,建立公立醫(yī)院經(jīng)濟運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡龍頭,承擔著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務任務。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。
2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設,提高兒童醫(yī)療服務能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔兒童醫(yī)療服務主體作用,加強基層兒科醫(yī)務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務領域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標實現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。
3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務資源效益。公立醫(yī)院承擔的公共衛(wèi)生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。
4、切實提高中醫(yī)藥服務水平,推進中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規(guī)范、水平先進的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標準化建設。
5、根據(jù)甬政發(fā)〔20xx〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構經(jīng)濟補助政策的實施意見》精神,對已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的'債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費等措施,使其債務予以消化。
6、健全公共衛(wèi)生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發(fā)熱門診設施設備改造、疫情防控院內(nèi)智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內(nèi)鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。
7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關系,安康醫(yī)院承擔奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負責對社區(qū)精衛(wèi)工作進行專業(yè)技術指導和精神病人處方調整。承擔社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔社區(qū)戒毒醫(yī)療機構工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。
按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規(guī)范、準確。
1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經(jīng)過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎。
2、兒童醫(yī)療服務情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數(shù)7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數(shù)177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數(shù)1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。
3、公共衛(wèi)生服務完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完善建設了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經(jīng)考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務。以上工作任務經(jīng)公衛(wèi)科考核通過。
4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數(shù)3940張,中醫(yī)治療人次數(shù)(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。
5、溪口醫(yī)院消債:年內(nèi)消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務障礙。
6、公立醫(yī)院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設施設備進行建設改造,其中pcr實驗室建設改造385萬元,發(fā)熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內(nèi)鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。
7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次,到場人數(shù)708人,處方調整人數(shù)181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛(wèi)生相關知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現(xiàn)病情復發(fā)征兆,并充分認識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。
8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進醫(yī)共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區(qū)域外轉診病人的疾病譜,重點加強轉診率較高的病種??平ㄔO,提升區(qū)域內(nèi)疑難重癥的診療水平和就診率。
1、公立醫(yī)院經(jīng)濟運行財務狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經(jīng)費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產(chǎn)負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現(xiàn)狀。
2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設,院內(nèi)建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發(fā)熱門診規(guī)范建設等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。
3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務任重道遠。政府出臺兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。
4、醫(yī)共體建設尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務收入的占比來看,收入結構優(yōu)化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。
5、政府購買公共衛(wèi)生服務水平有待于進一步提高。區(qū)婦保院承擔全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫(yī)院承擔的傳染病服務、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學科和能力建設中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。
公共專項資金自評報告篇二
為加強財政預算資金管理,進一步規(guī)范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20xx﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現(xiàn)將績效評價自評情況報告如下:
(一)部門職能職責。
1、承擔著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務,擔任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時間和各類突發(fā)公共時間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態(tài)化疫情防控。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī),積極推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫(yī)患關系,嚴格執(zhí)行醫(yī)療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。
3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展專科、樹立品牌”的戰(zhàn)略目標,以病人為中心,以提高醫(yī)療質量為重點,不斷提升醫(yī)院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。
4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體,推動醫(yī)院發(fā)展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫(yī)院簽訂對口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。
5、落實完成國家公立醫(yī)院改革任務目標,優(yōu)化醫(yī)院收入結構,醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。
6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況。
衡山縣人民醫(yī)院設有醫(yī)院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個職能科室。
全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫(yī)學科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)五科、內(nèi)分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(icu)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、ct室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科為重點專科。
(三)人員編制情況。
20xx年末,衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人,現(xiàn)有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。
基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經(jīng)費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經(jīng)費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。
項目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經(jīng)費支出969.3萬元,其他經(jīng)費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經(jīng)費支出333.46萬元,其他經(jīng)費支出289.95萬元);行政事業(yè)類項目0萬元。
(一)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況。
20xx年醫(yī)院實現(xiàn)門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數(shù)15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫(yī)療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降,醫(yī)療服務占比上升。
(二)重點工作完成情況。
1.推進緊密型醫(yī)聯(lián)體建設,提升醫(yī)療服務水平。一是開拓技術優(yōu)服務。今年以來,在南華大學附二醫(yī)院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創(chuàng)新管理提內(nèi)涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現(xiàn)管理、技術、信息同質化,全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質的`良好氛圍;三是創(chuàng)建中心強隊伍。20xx年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。
2.推進信息化建設,提高醫(yī)療服務效率。一是以多措施建設安全系統(tǒng)。于20xx年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級信息系統(tǒng)安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級醫(yī)院;二是以信息化建設提高工作效率。利用oa辦公系統(tǒng)將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起,實現(xiàn)“無紙化辦公”,即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。
3.推進重點項目建設,改善醫(yī)療服務環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格??顚S?,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經(jīng)支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規(guī)定時間內(nèi)完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優(yōu)化技術等方式,保質保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20xx年5前后投入使用。
4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,20xx年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續(xù)整改。
5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內(nèi)召開疫情防控調度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫(yī)院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯(lián)查”工作,投入近10萬元,建設發(fā)熱患者專用通道,全面實施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務人員“三通道”管理,實現(xiàn)物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態(tài)化疫情防控督查,對查出的問題,現(xiàn)場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優(yōu)化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫(yī)院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內(nèi)11個疫苗接種點的醫(yī)療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。
(一)存在的主要問題。
3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用ct,存在交叉感染的安全隱患。
(二)下一步改進措施。
1、以管理創(chuàng)新為重點,強化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對于醫(yī)院來講是非常重要的,也是醫(yī)院管理的永恒主題。20xx年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務人員待遇、調整醫(yī)院收入結構、控制醫(yī)療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調動了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20xx年醫(yī)院應繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新,這是醫(yī)院發(fā)展的源動力,也是適應現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。
2、在推進智慧醫(yī)院建設上實現(xiàn)新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現(xiàn)病區(qū)結算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質量監(jiān)控云平臺系統(tǒng),幫助醫(yī)院動態(tài)監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的醫(yī)療質量與安全,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享,結合即將推行的drgs付費方式,充分發(fā)揮信息技術對醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管,為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質量持續(xù)改進提供更加科學、規(guī)范、精準的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng),切實改善群眾看病就醫(yī)感受。
3、在持續(xù)打造重點??粕蠈崿F(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內(nèi)力爭再打造呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌內(nèi)科、重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經(jīng)外科、腎內(nèi)科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創(chuàng)傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫(yī)療服務質量。
4、在提升醫(yī)療質量安全上實現(xiàn)新突破。進一步加強醫(yī)療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執(zhí)行情況的督導檢查,對基礎醫(yī)療質量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質量進行嚴格把關,對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行總結分析并及時改正;進一步加強專業(yè)技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫(yī)務人員專業(yè)素質和臨床診療能力,著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。
5、加強和改善醫(yī)院的財務管理,完善醫(yī)院的成本核算。為了適應衛(wèi)生工作改革的需要,切實加強醫(yī)院的財務管理,按照財經(jīng)法規(guī),充分發(fā)揮財務監(jiān)督作用,使其更加規(guī)范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng),包括收入、工作量歸集的計算機信息系統(tǒng),醫(yī)院支出、費用的信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對醫(yī)院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創(chuàng)新,調整收入結構。四是加強對高新設備經(jīng)濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規(guī)范化管理,切實降低經(jīng)營成本。
我單位在衡山縣人民政府門戶網(wǎng)站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監(jiān)督。
無
公共專項資金自評報告篇三
2018年度醫(yī)保中心專項資金績效自評報告一、項目概況(一)項目單位基本情況本單位屬冷水灘區(qū)人力資源和社會保障局管理的獨立核算的參照公務員管理的全額撥款的事業(yè)單位,二級機構,末級預算單位。事業(yè)編制人數(shù)41人,實有在職職工33人,退休職工12人。中心設有辦公室、網(wǎng)管股、基金征繳股、審核股、審批股和財務股六個股室。主要負責經(jīng)辦城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、生育保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和特殊人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的籌集和醫(yī)療待遇支付的運營管理及相應的配套服務工作。
(二)項目預算和績效目標情況依據(jù)《永州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險管理實施辦法》(永政發(fā)[2016]30號)之規(guī)定,區(qū)財政2018年列入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項經(jīng)費預算109萬元,以確保城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的正常開展;該專項經(jīng)費主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處經(jīng)辦城鄉(xiāng)居民參保繳費的工作經(jīng)費和本單位日常公用運行經(jīng)費、居民醫(yī)保網(wǎng)絡租用、維護費、宣傳費和業(yè)務培訓費等。
二、項目組織實施情況。
(一)項目組織情況1、明確職責。根據(jù)2018年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各項工作任務,組織制定實施方案,明確責任;采取分層管理方式,層層分解任務,落實到人。
2、加強預算管理。制定專項資金年初預算,按計劃向財政申請撥付和使用該項目專項資金。
3、加強專項資金監(jiān)督管理。中心制定了專項資金管理制度,對資金的使用實行全程監(jiān)管,確保專項資金的使用規(guī)范安全。
(二)項目管理情況1、嚴格項目計劃管理。年初單位根據(jù)項目實際情況編制專項資金計劃,報財政部門審批后,安排專項資金預算。
2、完善項目管理制度。完善專項資金管理制度,建立長效監(jiān)督機制,規(guī)范管理和使用專項資金,提高財政資金使用效益。
三、
項目資金使用及管理情況(一)項目資金安排落實、總投入等情況2018年區(qū)財政按城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保420000人,年初安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險專項工作經(jīng)費109萬元,年末落實到位109萬元,資金到位率100%。
(二)項目資金實際使用情況2018年城鄉(xiāng)居民專項資金支出109萬元。其中:
日常公用經(jīng)費86.85萬元,主要包括:辦公費11.69萬元、印刷費12.49萬元、差旅費3.63萬元、會議費1.6萬元、培訓費0.2萬元、專項業(yè)務費26.75萬元、辦公設備購置30.49萬元。
人員經(jīng)費22.15萬元,主要包括:其他工資支出10.17萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.3萬元、其他社會保險繳費1.68萬元。
(三)項目資金管理情況分析1、財務管理制度健全。
嚴格遵循??顚S?、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定,根據(jù)財務管理辦法的相關制度執(zhí)行,有力保證了項目資金的實施。
2、資金撥付審批手續(xù)完整。
每月,根據(jù)項目工作計劃和實際支付金額按程序報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、??顚S茫淮嬖谥С鲆罁?jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現(xiàn)象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目工作的開展得到了切實的保障。
3、會計信息質量真實。嚴格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴格按照相關會計制度辦理會計業(yè)務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
四、項目績效指標完成情況(一)產(chǎn)出指標完成情況分析城鄉(xiāng)居民醫(yī)保專項工作經(jīng)費的按需預算和及時足額撥付為城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的開展提供了有力的保障。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保任務為415000人,年末實際完成登記參保人數(shù)420469人,完成市里下達任務數(shù)的101.33%,完成參保繳費收入28172.15萬元。全面完成市、區(qū)下達的各項目標考核指標和工作任務。
(二)效益指標完成情況分析。
1、扎實推進醫(yī)療保險各項工作,圓滿完成了市區(qū)下達的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保目標考核指標和工作任務,鞏固了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的參保繳費及待遇支付工作,確保了參保人員的基本醫(yī)療需求。
2、完善了定點醫(yī)療機構協(xié)議,加強了兩定機構管理。
2018年,中心經(jīng)多次討論、認真分析、征求意見,修訂完善了定點醫(yī)療服務協(xié)議條款,對各醫(yī)療機構的費用結算約定了住院人次、人次費用標準等,對定點醫(yī)療機構的服務行為、服務質量等作了嚴格的要求,切實加強了住院費用的控制。
3、嚴格基金監(jiān)管,確保醫(yī)療保險基金安全運行。
4、完善了跨省異地就醫(yī)直接結算管理。
通過開展異地就醫(yī)即時結算工作,解決了人民群眾“看病難、看病貴”問題,為參保人員提供了方便、快捷、高效的醫(yī)保服務,受到參保人員的高度稱贊。
5、全面落實醫(yī)療保障扶貧工作,避免因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。
(三)滿意度指標完成情況分析中心始終堅持“民生為本,健康至上”的理念,加強醫(yī)療保險規(guī)范化管理,努力提高管理與經(jīng)辦服務水平,不斷規(guī)范管理,優(yōu)化經(jīng)辦服務,確保了醫(yī)?;鸢踩?guī)范高效運行,較好的完成各項績效考核指標,群眾滿意度不斷提高。
2018年,我區(qū)建檔立卡貧困人口參保人數(shù)25404人,參保率達到100%。今年8月我中心建立了健康扶貧“一站式”結算專戶,打通了服務辦理渠道,實行了“一站式”及時結報服務。中心抓實“一站式”結報服務,抓細貧困人員醫(yī)保待遇兌現(xiàn)。年末,貧困人員住院報銷比例達到90.75%,為貧困人員提供了方便、快捷的服務,群眾滿意度不斷上升,取得了良好的社會效益。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施我中心按照績效目標統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作,圓滿完成各項工作任務,城鄉(xiāng)居民專項經(jīng)費及時足額到位,資金收支平衡。
六、績效自評得分等級結果及擬應用和公開情況。
城鄉(xiāng)居民專項工作資金項目實施后,實現(xiàn)了預定的績效目標,項目依據(jù)充分,項目目標明確,預定目標設置合理。項目資金嚴格按照財務管理規(guī)定執(zhí)行,無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。項目管理及財務制度健全,財務信息真實完整、公開及時。項目資金的投入取得了良好的社會效果。
本項目綜合考評得分為97分,評價等次為優(yōu)秀。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。
(一)主要經(jīng)驗及做法1、注重項目預算管理。
加強對專項資金項目立項、可行性研究、預算編制工作的管理,以保證項目的可行性和科學性。在編報項目預算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責任到人,以保證專項資金均能夠保質保量執(zhí)行到位。
2、加強資金動態(tài)管理。
領導重視、部門配合。在專項資金項目執(zhí)行過程中,注重加強對專項資金的動態(tài)管理,定期公布專項資金執(zhí)行進度,并將專項資金執(zhí)行情況納入年度科室考核,促進專項資金按預算執(zhí)行。
3、堅持項目過程管理。督落實各項制度措施,項目資金堅持??顚S?,對項目的申報、實施、驗收以及資金分配方案,進行流程管理,并及時在門戶網(wǎng)站公示,接受群眾監(jiān)。
(二)存在的問題。
1、項目資金的使用效益有待進一步提高;2、單位的績效目標設立還不夠明確、細化和量化;3、城鄉(xiāng)居民參保擴面難度大,醫(yī)?;鸹I資能力弱,沉淀資金少,基金的抗風險能力弱;4.日益增長的醫(yī)療服務需求與經(jīng)辦服務力量薄弱矛盾突出。隨著醫(yī)保逐步實現(xiàn)全覆蓋,醫(yī)保參保人數(shù)逐年增長,醫(yī)療需求日益增長,對醫(yī)保經(jīng)辦服務工作提出了更高的要求,特別是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作全面鋪開和異地聯(lián)網(wǎng)結算工作開展后,業(yè)務量成倍增長,工作人員卻沒有相應增加,給醫(yī)保經(jīng)辦工作帶來了前所未有的壓力。
(三)改進措施和有關建議1.進一步規(guī)范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。
2.加強政策宣傳,做好醫(yī)保服務。開展多形式的醫(yī)保政策宣傳及咨詢服務,增強企業(yè)和個人的參保意識,進一步擴大醫(yī)療保險覆蓋面,多渠道籌措基金,增強醫(yī)?;鸬目癸L險能力;3.建立有效的基金管理機制,控制醫(yī)療費的不合理增長,杜絕醫(yī)療保障資源浪費。
公共專項資金自評報告篇四
1、是完善區(qū)域路網(wǎng),提高路網(wǎng)服務水平的需要。
城市基礎設施的建設將直接服務于經(jīng)濟建設,良好的投資環(huán)境離不開道路等基礎設施的建設。隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,環(huán)境在經(jīng)濟發(fā)展中的地位越來越突出和重要,經(jīng)濟競爭一定程度上即是發(fā)展環(huán)境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提供最基本的經(jīng)濟建設平臺。不斷加快基礎設施建設,改善投資環(huán)境,改善生活人居環(huán)境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發(fā)展環(huán)境,是加快經(jīng)濟社會發(fā)展的重要工作。
目前該區(qū)域路網(wǎng)比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進區(qū)企業(yè)的建設受到了很大制約,該項目作為開發(fā)區(qū)的基礎設施工程,建成后將有效增加該區(qū)域的路網(wǎng)密度,使路網(wǎng)布局更加合理,服務功能更加完善。
2、是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作,促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的需要。
擬建項目是開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設的基礎性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設必將對促進開發(fā)區(qū)的建設步伐發(fā)揮重要的作用,進而對全面推進沿?!八狞c一帶”開發(fā)建設產(chǎn)生積極的影響。因此本項目的建設是非常必要的。
3、是支撐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設,提升城市交通環(huán)境的需要。
1、經(jīng)濟效益。
本工程投入運營后,能夠優(yōu)化城市空間結構,提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環(huán)境質量。
1)、項目對區(qū)城相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。
交通在促進經(jīng)濟社會發(fā)展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經(jīng)濟發(fā)展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經(jīng)濟增長的'先導基礎產(chǎn)業(yè)和重要支撐,交通運輸設施的建設可拉動相關的國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如旅游業(yè)、制造業(yè)、電力、煤氣、水的生產(chǎn)供應業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸倉儲及郵電通訊業(yè)等。
2)、項目對擴大社會服務容量的影響。
道路項目作為基礎設施建設項目,投資大,建設和運營期間均可提供大量的就業(yè)機會。促進沿線經(jīng)濟的發(fā)展。
本工程不僅在建設期間為當?shù)鼐用裉峁┝酥苯拥木蜆I(yè)機會,而且道路維護提升后,由于對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用,還會為當?shù)鼐用裉峁┖芏嗟拈g接就業(yè)機會,提高就業(yè)者的收入,改善其生活水平。項目的建設可促進道路沿線經(jīng)濟布局,拓寬就業(yè)機會。通過道路的建設,將擴大社會服務容量,推進經(jīng)濟的發(fā)展。
2、社會效益。
通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好,通過本工程的建設,可以促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當?shù)亟M織機構和文化技術條件都適應工程的建設。
公共專項資金自評報告篇五
按照縣局的安排,我鎮(zhèn)進一步開展了對20xx年至2014年上半年財政專項資金的清理、檢查,通過召開相關人員動員,并收集了有關資料,成立了檢查小組,重點檢查了資金的管理、使用、發(fā)放情況,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:
我鎮(zhèn)在這段時間共收到財政預算下達的專項資金有20.55萬元,其中20xx年度共撥11.35萬元,包括基礎政權建設13萬元,設點堵疫經(jīng)費1萬元,糧食直補宣傳經(jīng)費0.35萬元。對基礎政權建設資金主要用于我鎮(zhèn)新建政務公開欄3個(2個是磚墻結構,1個是鋁合金結構)和街道光亮工程的建設;設點堵疫經(jīng)費1萬元,當年實際支出0.65萬元,當年結余0.35萬元,主要用于在公路上設點堵住生豬口蹄疫病的勞務務工、電費、水費、公用費等支出,余下的0.35萬元屬已實開支、上面檢查的生活費未結帳部分。2014年共收到撥款9.2萬元,包括桑樹冬管2萬元、農(nóng)業(yè)專項資金5萬元、人飲困難補助資金1.40萬元、救災資金0.8萬元,桑樹冬管資金主要用于13村的桑樹冬季管理,農(nóng)業(yè)專項資金用于1村、6村、13村的新農(nóng)村建設,資金已撥出,未結帳。人飲困難補助資金主要用于干旱時期解決農(nóng)村飲用水困難補助。救災資金用于解決受災群眾生活困難等實際問題。
二、對中央直補及退耕還林補助資金的自查情況。
我鎮(zhèn)共收到退耕還林補助41.40萬元,糧食直補36.28142萬元,其中20xx年17.8913萬元,2014年18.38932萬元;糧食綜合直補13.493365萬元。這些資金都是通過xx信用社打卡直接發(fā)放給農(nóng)戶手中,經(jīng)自查沒有發(fā)現(xiàn)有問題。
財政共收到財政專項資金31.9682萬元,其中20xx年度20.496萬元,2014年15.4722萬元。這些資金都是通過郵政打卡發(fā)放給對象戶,資金已全部打入了對象戶的存款本中(后附明細表)。
四、存在的問題及措施。
1、對專項資金管理有待進一步加強。在這一期間我鎮(zhèn)雖加強了對專項資金的管理,但對??顚S冒l(fā)放及時還存在小部分差距,導致了年終為保穩(wěn)定挪用了專項資金1.55萬元(屬基礎政權建設資金),對這部分資金我們會及時地歸帳投入專項工程中。
2、對部門、單位配合有待進一步加強,我鎮(zhèn)民政專項資金全額到款后是全部劃給郵政代發(fā),但郵政在發(fā)放民政專項資金時偶爾出現(xiàn)有推卸責任,發(fā)放不及時的現(xiàn)象,導致了部分上訪的現(xiàn)象。為避免再出現(xiàn)這一現(xiàn)象,我們將進一步加強對部門、單位的協(xié)調配合。
公共專項資金自評報告篇六
根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
針對“項目的評價指標體系設置還不夠完善,科學性和可操作性還需進一步提高?!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
一是加強學習。各職能股室和相關工作人員認真學習績效評價相關政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。
二是強化培訓。結合統(tǒng)計業(yè)務要求,通過各個專業(yè)業(yè)務工作實際分享和財政預算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓,在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
三是科學設置。通過學習,針對績效指標的設置,加大定量指標的設置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質量。
公共專項資金自評報告篇七
20xx年下半年,我院領導班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛(wèi)04號文件精神,成立了績效考核領導小組,以醫(yī)院績效提高工作質量和效率,更好的為病人服務,推進醫(yī)院建設和發(fā)展為目的,以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案。現(xiàn)將績效考核工作總結如下:
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。
三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合,院內(nèi)考核由分管領導負責對各線的考核,科主任、護士長負責對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理,對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬,建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領導提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調動了員工的'工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務人員的主動服務意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫(yī)療護理投訴。
一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
一、加強對管理人員的績效考核培訓。
公共專項資金自評報告篇八
為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。2、保障性住房工作經(jīng)費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。
(一)項目基本概況。
1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費,縣級配套經(jīng)費落實?;竟残l(wèi)生服務經(jīng)費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據(jù)考核結果及時、足額發(fā)放項目經(jīng)費。
2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,保障全縣人民身體健康。
(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目協(xié)議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴格督導考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。
1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。
2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。
3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。
4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網(wǎng)絡直報率為98.06%。
5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。
6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)孕13周之前建冊并進行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦5865人,早孕建冊率98.32%,產(chǎn)后訪視人數(shù)5770人,產(chǎn)后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。
8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。
9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。
10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。
11.中醫(yī)藥健康管理服務。接受中醫(yī)藥健康管理服務65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級定點醫(yī)療機構確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。
(三)項目組織實施情況。
2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經(jīng)費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構項目實施單位。
3.項目資金使用。項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費實行上半年預撥。項目經(jīng)費實行年度考核后結算。
4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務補助經(jīng)費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
(四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。
(五)項目主要績效情況分析。
通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結和推廣好的經(jīng)驗和做法,進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產(chǎn)出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。
(六)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。
公共專項資金自評報告篇九
湖南省財政廳(湘財預〔2021〕114號)下達2021年中央補助地方公共文化服務體系專項資金78萬元。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元于2021年11月25日全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。專項資金78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務費等相關費用;三是分配給各業(yè)余演出團體的演出服務費。
目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務費未結算。
3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的有關要求,資金的使用范圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執(zhí)行財務制度。一是加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,控制使用,開源節(jié)流。二是財務辦理資金支付時,經(jīng)辦人簽字,相關部門審查,單位領導核準簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。
(二)總體績效目標完成情況分析。
項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是?。ü?jié))目生產(chǎn)任務,二是送戲下鄉(xiāng)演出任務,均按年初制定的工作計劃全部完成。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況。
(1)數(shù)量指標。
1.全年在新化縣各貧困村巡回演出及劇院演出共計156場次,受眾觀眾7萬人次。
2.為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節(jié)目及“戲曲進鄉(xiāng)村”專題節(jié)目去各貧困村送戲下鄉(xiāng)巡演及劇院演出。
3.全年新創(chuàng):引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮贊》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經(jīng)典紅歌、抗疫戰(zhàn)歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節(jié)目。
(2)質量指標。演出主體結合時代要求、鄉(xiāng)村振興和群眾需求對演出?。ü?jié))目精打細磨,確保演出劇(節(jié))目既有思想性、藝術性,又有觀賞性,同時所有演出對人民群眾實行全免費,真正讓我縣人民群眾得到文化實惠。
(3)時效指標。2021年1月至12月,該項目順利完成。
(4)成本指標。?。ü?jié)目)創(chuàng)排費、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備、下鄉(xiāng)補助費、演出勞務費、交通運輸費等共計78萬元。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經(jīng)濟效益。全免費送戲下鄉(xiāng)演藝惠民。
(2)社會效益。“演藝惠民·送戲下鄉(xiāng)”提升了群眾藝術欣賞水平,滿足了各階層觀眾的`精神文化生活需求,提升了群眾文化素養(yǎng),受到了群眾的熱烈歡迎,惠及群眾達7萬人次。
(3)可持續(xù)影響。滿足人民群眾精神文化需求和傳承和發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。
原因:該項目總投入78萬元,將全部用于新化縣戲曲進鄉(xiāng)村工作:一是劇目生產(chǎn)(導演排練、服裝、舞美道具制作、音樂制作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉(xiāng)補助及演出勞務費、演出服務費等相關費用。目前已用46.47萬元,剩余31.53萬元。由于資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產(chǎn)與演出所產(chǎn)生的費用及演出服務費未結算。
改進措施:我們會盡快通知各分配了演出任務的業(yè)余演出團體及劇目生產(chǎn)產(chǎn)生費用的個人及商家來結算相關費用。
本次績效自評結果根據(jù)財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施??顚S谩4藞蟾嬗诮衲?月份在新化縣政府門戶網(wǎng)上公開。
中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中沒有發(fā)現(xiàn)任何問題及其所涉及的金額。
公共專項資金自評報告篇十
項目績效總目標:一是為進一步貫徹黨的十九大精神;二是緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,全面落實科學發(fā)展觀,確保實現(xiàn)文化強省建設目標,全面推進公共文化服務體系建設,始終把握社會主義文化前進方向,改善群眾文化環(huán)境,傳播先進文化,提供精神食糧,努力滿足廣大群眾日益增長的精神文化需求。
年度目標;完成20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)78場次,確保專項資金高效使用。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng)專項資金由中央安排39萬元,縣財政全額撥付到位,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年貧困地區(qū)送戲下鄉(xiāng),全年78場,每場5000元,全部保障到位。高效運行,發(fā)揮資金使用效益,無截留、挪用項目資金行為。
3.項目資金管理情況分析。
公共文化服務體系建設專項資金嚴格按照《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》(財教〔20xx〕527號)規(guī)定,加強資金管理,提高資金使用效益,并按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的要求,完善績效目標管理,做好績效運行監(jiān)控個績效評價,確保資金規(guī)范使用。
(一)總體績效目標完成情況分析。
近年來,我縣通過公共文化服務體系建設的'完善和提升,不斷提高公共文化服務水平,營造了良好的農(nóng)村文化活動氛圍,保障了基層群眾基本文化權益,群眾滿意度逐年提升。
(二)績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)數(shù)量指標:完成了全年目標任務:78場。
(3)時效指標:20xx年1月至20xx年12月,按時完成。
(4)成本指標:全年目標任務數(shù)78場次,每場5000元,共計39萬元。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益:豐富群眾精神文化生活、提升文化素質,建設特色村寨營造了良好的精神文化氛圍。
(2)可持續(xù)影響:豐富廣大人民群眾精神文化,提升文化素質。
3.滿意度指標完成情況分析:滿意度100%。
無
績效自評結果擬在本部門網(wǎng)站政務公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。
公共專項資金自評報告篇十一
根據(jù)《安徽省財政廳關于提前下達20xx年文化惠民項目中央及省級補助資金的通知》(皖財教〔20xx〕1388號)文件要求,現(xiàn)將20xx年度公共文化服務體系建設專項資金績效自評如下:
(一)項目基本情況。
2、項目資金執(zhí)行情況:項目完成資金47.5萬元,其中圖書館、文化館、綜合文化站32.5萬元,農(nóng)村文化建設資金15萬元。
3、項目資金管理情況:成立領導小組,制定專項資金管理制度。
(二)項目管理情況。
20xx年公共文化服務體系建設資金共計人民幣47.5萬元,為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務體系建設,及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負責”的原則,規(guī)范使用資金,??顚S谩?/p>
(三)項目績效目標設定情況。
20xx年公共文化服務體系建設為:我區(qū)對5個鎮(zhèn)辦30個行政村的公共文化服務體系建設進行各類文化服務建設。資金都用于豐富開展各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動與文化活動室的維修,促進發(fā)揮文化,補缺和豐富了基層公共文化服務體系的建設,提高了基層文化服務效能和文化惠民。公共文化服務體系建設項目資金專人管理,??顚S茫瑹o挪用和擠占資金的情況符合財務管理規(guī)定。
一是加強組織領導。按照市局安排部署,我局立即召開了相關工作人員會議,安排部署專項資金績效評價工作,明確了由一名分管局長專門負責此項工作,具體工作由會計牽頭,組織、協(xié)調和督促落實此項工作。
二是穩(wěn)步推進工作。按照皖財教【20xx】146號《關于開展20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效評價工作的通知》文件精神,3月15日之前我局完成自評。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年公共文化服務體系建設資金共計人民幣47.5萬元,于20xx年3月到賬。為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務體系建設,及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負責”的`原則,規(guī)范使用資金,專款專用,完成各類公共文化服務建設47.5萬元,資金使用率為100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照年初績效目標,認真按照相關資金管理辦法,截止評價時點,資金已全部落到實處,已全部撥付到各鎮(zhèn)辦。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符合。
3.項目資金管理情況分析。專項資金實行專帳管理,財務管理制度健全,執(zhí)行情況良好,積極配合財政部門檢查,保證制度的有效實施,無違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關財務會計管理規(guī)定。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。按照相關文件精神,文化活動豐富了當?shù)厝罕姌I(yè)余文化生活,更好的豐富了杜集區(qū)基層公共文化。20xx年初到年底,已認真完成了全部項目。包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況,對照項目計劃完成目標、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行自評。
2.效益指標完成情況分析。該項目屬中央撥付用于公共文化服務體系建設資金,為20xx年基層公共文化服務建設添磚加瓦,豐富了人民群眾的精神文化生活。公共文化服務體系建設進行各類文化服務建設。豐富各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動,補足和豐富了基層公共文化服務體系的建設,提高了基層文化服務效能。有效推動了本地區(qū)基層文化的發(fā)展,給當?shù)乩习傩諑砹素S富多彩的民間文藝活動,促進當?shù)厝罕姷奈幕瘶I(yè)余生活,持續(xù)為基層群眾服務。
3.滿意度指標完成情況分析。該項目豐富了鄉(xiāng)村文化生活,群眾滿意度在100%。
制定了相關的規(guī)劃并組織實施,負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務體系建設,指導基層文化建設,深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導區(qū)公共文化服務中心、圖書館、綜合文化站開展文化服務活動,統(tǒng)籌協(xié)調各部門配合,以順利開展各類文化活動;及時撥付財政資金,保障各類活動展開的資金運轉,提供資金支持;完善各項制度,加強隊伍建設,加快公共文化服務體系建設。
希望上級部門繼續(xù)支持加強對基層公共文化服務隊伍及活動的扶持,為更好的服務和豐富基層文化生活。
公共專項資金自評報告篇十二
為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化各單位預算績效管理責任,根據(jù)《龍陵縣財政局關于20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(龍財預〔20xx〕159號)的文件要求,中心對20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目認真開展績效自評,現(xiàn)對項目支出績效自評報告如下:
(一)自評得分情況。
經(jīng)逐一對照各項年度績效目標,自評得分為99分(按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口仍然較大)。
(二)績效目標完成情況。
1.執(zhí)行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)50萬元,已全部補助到位,全部用于縣級融媒體中心建設,購置通用設備10類,新增固定資產(chǎn)50萬元,預算數(shù)、執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%。
2.完成的績效目標。收到財政下?lián)艿馁Y金后,及時把資金用于縣級融媒體中心,項目內(nèi)容:購置通用設備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調音臺等7類通用設備,設備安裝已于20xx年12月完成。
我單位高度重視績效目標評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合,充分認識和發(fā)揮自身預決算績效管理的作用,理順工作機制,制定具體措施,形成合力,切實做好本部門的預決算績效監(jiān)控工作。
3.未完成的績效目標。
無。
(三)存在的問題和原因。
補助的50萬元資金已全部用于縣級融媒體中心建設,但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口仍然較大,由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難。質量指標扣除1分。
(四)下一步擬改進措施。
2.擬與預算安排相結合情況??h級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金投資400.82萬元,由縣級財政整體保障項目進度,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難?,F(xiàn)我中心已向縣級財政爭取財政資金,加快解決資金不足問題。
(一)基本情況。
我單位20xx年度共有項目1個,根據(jù)龍財行〔20xx〕30號文件20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)50萬元;項目內(nèi)容:購置通用設備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設備,led聚光燈、led平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調音臺等7類通用設備,設備安裝已于20xx年12月完成。
(二)部門自評工作開展情況。
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門績效管理水平得到提升。根據(jù)部門績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分99分。
組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內(nèi)容、任務、依據(jù),掌握評價的時間和有關要求。結合年初預算批復的部門整體支出績效指標,在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上,部門職責以及項目特點,確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況,結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門績效自評報告。
(三)績效目標完成情況分析。
1.預算執(zhí)行情況分析。預算執(zhí)行情況的預算數(shù)和執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%,不存在偏離目標的情況。
2.績效目標完成情況分析。績效目標的產(chǎn)出目標、效益目標和滿意度目標中,除按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口仍然較大,其余不存在偏離目標的情況。
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。產(chǎn)出指標中的數(shù)量目標、質量目標、實效目標和成本目標的`年初指標值、實際完成值均已完成達標。
(2)效益指標完成情況分析。效益指標中的社會效益目標的年初指標值、實際完成值均達到顯著標準。反映縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作,更好服務黨委和政府中心工作,更好引導群眾、服務群眾情況。
(3)滿意度指標完成情況分析。滿意度指標中的服務對象滿意度指標包括建設群眾滿意的縣級融媒體中心,建設群眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標值、實際完成值均達標。通過本項目的實施,龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎上,進一步提升了我單位作為當?shù)氐闹髁鬏浾撽嚨鼐C合服務平臺和社區(qū)信息樞紐的服務水平,有助于宣傳黨的政策主張,傳播主流思想,反映群眾意愿。
(四)上年度部門自評結果應用情況。
我中心積極借鑒上年度部門自評結果的成功經(jīng)驗,針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實,力爭使今后的工作做到最好,確保此項項目的預算執(zhí)行、年度績效目標達標,使補助資金及時發(fā)揮最大效益,建設好縣級融媒體中心,著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力的平臺,為推動縣域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供強有力的輿論保障。
通過部門績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各部室規(guī)范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù)。
(五)其他佐證材料。
無。
公共專項資金自評報告篇十三
省級預算部門:(公章)填報人姓名:
聯(lián)系電話:
填報日期:
一、基本情況主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。
二、自評情況(一)自評等級和分數(shù)。
三、
改進意見針對專項資金使用績效存在的問題提出完善意見。
公共專項資金自評報告篇十四
(一)項目基本概況。
桂陽縣轄22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、398個村(居委會、社區(qū)),共設置村衛(wèi)生室438個,其中行政村衛(wèi)生室353個、醫(yī)療點85個。全縣注冊在崗的鄉(xiāng)村醫(yī)生共441人,其中具有鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格的308人、具有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格的133人。
(二)項目實施依據(jù)。
按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第一批)的通知》、《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第二批)的通知》等文件,對村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
(一)績效評價目的。
通過績效評價,了解我縣村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的'措施等。
(二)績效評價原則、評價方法。
1、績效評價原則。
根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響等。
2、績效評價方法。
根據(jù)省衛(wèi)生計生委對項目工作的要求,為加強對村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
(一)資金到位情況:20xx年上半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金156.5250萬元;下半年撥付村衛(wèi)生室基藥補助資金163.0399萬元。
(二)資金使用情況:20xx年上半年共有350個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金156.5250萬元;下半年共有357個村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金163.0399萬元。合計撥付319.5649萬元。
(三)項目專項資金管理情況:根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。
村衛(wèi)生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政部門安排資金,衛(wèi)生院通過報賬方式,衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
具體執(zhí)行:
1、舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生能力提升培訓班,對國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和業(yè)務培訓。
2、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。
3、加大績效考核力度。局對衛(wèi)生院實行上、下半年各一次綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對村衛(wèi)生室每月一督導和每季一考核。補助資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經(jīng)費,充分調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
績效效益:村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
評價:20xx年村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
公共專項資金自評報告篇十五
我縣對20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物資金進行了績效評價,現(xiàn)就項目開展和項目績效情況報告如下:
(一)項目單位基本概況。
20xx年,縣衛(wèi)健局認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于衛(wèi)生計生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署,擬訂了全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展目標、規(guī)劃、年度計劃并組織實施;負責本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計生服務資源配置,指導全縣各地衛(wèi)生計生工作開展。衛(wèi)生健康局機關實際在職人員96人,長期聘用人員6人,臨時人員2人,離退休人員82人。機關設內(nèi)設機構具體是:辦公室、人事股、愛國衛(wèi)生工作股、財務股、體制改革和藥物政策股、疾病預防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無償獻血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務中心,縣計劃生育協(xié)會機關歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴重形勢下,衛(wèi)生健康各項工作取得較好的成績,圓滿完成各項工作任務。
(二)項目實施依據(jù)。
按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中省財政補助資金的通知》等文件,對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補助工作進行安排。
(一)績效評價目的。
通過績效評價,了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規(guī)范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),以及提出相關的建議和應采取的措施等。
(二)績效評價原則、評價方法。
1、績效評價原則。
根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響等。
2、績效評價方法。
根據(jù)省衛(wèi)健委對項目工作的要求,為加強對衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。
(一)資金到位情況:
1、20xx年財政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助及綜合補助6769.26萬元,其中中央、省資金到949.7萬元,縣本級5500萬元,其中藥物配套資金1200萬元。
2、20xx年財政到位村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,其中中央305.2萬元,縣本級14.36萬元。
(二)資金使用情況:
1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日?;具\轉使用上級藥物補助資金及本級綜合補助資金6449.7萬元。
2、20xx年實際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補助資金319.56萬元,共357個行政村衛(wèi)生室。
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等相關法律法規(guī)和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。
基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,由財政按進度安排經(jīng)費,全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級財政綜合補助資金。對衛(wèi)生室藥物補助資金,通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后,縣財政給予安排,衛(wèi)生院通過報賬方式,由衛(wèi)生計生會計核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補助資金通過代發(fā)銀行轉賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。
具體執(zhí)行:
1、為有序推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標管理責任狀,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度工作納入對衛(wèi)生院綜合績效考核,并組織了專項考核。加強村衛(wèi)生室實施基本藥物制度管理,印發(fā)了《桂陽縣村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度績效考核辦法》(桂衛(wèi)發(fā)[2018]62號),要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度督導和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進購3450萬元,全年銷售3330萬元。
3、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理,規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物制度實施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務行為。
4、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實行上、下半年各一次的`對衛(wèi)生院綜合績效考核,衛(wèi)生院實行對衛(wèi)生室每季度一次的督導考核。資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經(jīng)費,經(jīng)費的補助,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運轉,充分調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。
績效效益:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
評價:20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售,一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實惠。
結論:根據(jù)專項資金績效評價指標和標準,各項指標綜合自評得分92分,項目績效支出為“優(yōu)秀”。
基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。
公共專項資金自評報告篇十六
(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。
1、20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經(jīng)費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費、少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區(qū)教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農(nóng)村中小學校舍維修改造等方面的資金。
2、績效目標:落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務教育經(jīng)費保障機制;實施農(nóng)村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃。
(一)前期準備。
根據(jù)《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目。
績效自評工作的通知》(五財監(jiān)〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據(jù)通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
(二)組織過程。
規(guī)劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執(zhí)行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。
(三)分析評價。
專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據(jù)實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經(jīng)濟效益和社會效益。
20xx年教育發(fā)展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。截止20xx年12月底,完成發(fā)放資金857.776萬元,綜合預算執(zhí)行率為44.56%。
3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。完成發(fā)放義務教育生均公用經(jīng)費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優(yōu)秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務教育城鄉(xiāng)一體化推進和農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃膳食補助經(jīng)費21.053萬元,少數(shù)民族地區(qū)教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農(nóng)村中小學校舍維修改造98.594萬元。
(2)項目完成質量。營養(yǎng)改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農(nóng)村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
(3)項目實施進度。20xx年度教育發(fā)展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
(4)項目成本節(jié)約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規(guī)定的合理區(qū)間。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。20xx年發(fā)放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發(fā)放學生營養(yǎng)膳食補助21.053萬元,增加學生營養(yǎng)。
(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區(qū)學生身體素質,不斷提升鄉(xiāng)村教師隊伍素質。
3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。
(一)績效目標未完成的原因。
由于公用經(jīng)費20xx年初秋季學期還需繼續(xù)使用,20xx年底未完成支付;農(nóng)村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。
(二)下一步改進措施。
公用經(jīng)費及營養(yǎng)膳食補助經(jīng)費20xx年初開學后已經(jīng)使用完畢;農(nóng)村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區(qū),20xx年社區(qū)教育40萬元將盡快支付完成。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
2.加強績效目標管理。在項目完成的`動態(tài)過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監(jiān)督,抓好末端工作落實。
3.規(guī)范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執(zhí)行力。
(二)存在的問題。
1.專業(yè)知識欠缺??冃гu價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業(yè)知識,對各項指標分不清,說不明。
(三)建議。
1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業(yè)務基礎,提高財務人員能力素質。
公共專項資金自評報告篇十七
20xx年上級下達我市基藥補助總資金為3920.35萬元,其中市本級社區(qū)中心基藥補助181.84萬元,市級財政配套60.46萬元,各縣(區(qū))衛(wèi)生院基藥補助2984.51萬元,村衛(wèi)生室基藥補助754萬元,縣級財政配套1298.81萬元,合計1359.27萬元。資金執(zhí)行率為100.32%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,政府辦社區(qū)中心衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務收入,基本上實現(xiàn)了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負擔。三是醫(yī)療服務價格改革穩(wěn)步推進。我市所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調整醫(yī)療服務價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調整醫(yī)療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我市34所公立醫(yī)療機構全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權書及相關票據(jù)。
(一)合理規(guī)劃,科學論證。20xx年,我委按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,結合我市實際,制定我市基本藥物考核補助資金實施方案。
(二)強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補助,嚴格按照資金性質??顚S谩?/p>
(三)績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現(xiàn)。當前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構使用基本藥物無政策傾斜?;舅幬锬夸浥c醫(yī)保目錄沒有有序對接,醫(yī)療機構執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現(xiàn)行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛(wèi)生服務標準已由原來的人均15元提升到人均60元。隨著城市化的進程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務機構也在不斷發(fā)展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫(yī)療機構配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡化建設。
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