報告不僅僅是向上級匯報工作,也可以是對某一議題進行深入研究和探討的結果。在寫報告時,我們還可以邀請同事或專家進行審查和提供意見,以提高報告的質量和準確性。報告的具體要求可能因不同場合和目的而異,所以在寫報告前要充分了解要求和指引。
上半年審計工作總結的報告篇一
2006年上半年,在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下,我局認真貫徹落實盛市審計工作會議精神,始終以促進社會經(jīng)濟發(fā)展為已任,突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督,做好落實文章,取得了較好成績。半年我局共完成審計項目xx個(其中:專項審計調查項目x個),在審項目xx個,查出違紀金額xxxx萬元,應收繳財政xx萬元,提交審計報告信息x篇(條),采用x篇(條),為維護財經(jīng)紀律,促進廉政建設,推進經(jīng)濟發(fā)展等方面,發(fā)揮了積極作用?;仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕攸c是:
一、真抓實干,嚴格執(zhí)法,審計工作成效突出
x、開展了同級財政預算審計根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定,我局于元月底至x月下旬對縣本級xxxx年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經(jīng)濟工作思路以組織收入為重點,以規(guī)范管理為基礎,優(yōu)化收支結構,推進財稅改革,強化財政監(jiān)督,圓滿完成了全年財政預算;同時對預算負債分析,指出了我縣財政運轉艱難,財政風險較大的困難與不足,查出了財政等x個部門各類有問題資金xxxx萬元,主要有延壓滯留預算資金,違規(guī)減免少征應繳預算收入,預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注,財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。
x、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計
上半年,我局共對x個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額xxx萬元,管理不規(guī)范資金xx萬元。存在的主要問題:一是違反稅法,未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定,巧立名目,超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。
x、開展了專項資金審計
上半年完成專項資金審計項目x個,對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的主要問題是:收支未納入財政預算管理,多頭審批,導致擠占挪用。對此,我局向縣人民政府作出了專題匯報,政府責成財政部門整改。
x、開展了世行貸款審計
今年x月,我局對結核病控制、婦幼保健x個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看,項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事,做到了專賬核算、專人管理、??顚S?。存在的主要問題是配套資金不到位,如不認真解決,項目的實施將受到影響,不能達到預期目標,使項目難以充分發(fā)揮效益??h委、政府領導對(,請保留此標記。)我們反映的情況引起了高度重視。
x、開展了黨政領導干部經(jīng)濟責任審計
今年x月,根據(jù)縣委組織部委托,我們對x個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個縣直部門單位開展了領導干部任期經(jīng)濟責任審計,目前實審已基本完成,對物資總公司與商業(yè)總公司已經(jīng)作了審計結論,審計報告對x位已離任領導的任期經(jīng)濟責任進行了客觀評價,同時也查出違紀違規(guī)金額xxx萬元。已審的x個單位的x名領導干部,現(xiàn)已由組織部門平調安排。其余部分審計結論已經(jīng)與單位見面,得到了領導和被審單位的認同。
二、完善制度,嚴格管理,隊伍建設再上臺價
今年,我局繼續(xù)以“建一流班子,帶一流隊伍,創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度工作的總體目標,創(chuàng)新思路,與時俱進,制定年度規(guī)劃,狠抓“人法技”建設,造就精良審計隊伍。x月份我們對xxxx年審計機關原有的內部管理制度進行了全面修改、補充、完善,編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》,干部職工人手一冊,建立健全了xx個領導小組,制定了切實可行的崗位目標考核辦法,把雙文明目標量化到科室,到個人,按月考查,半年初評,年終總評,嚴格獎罰兌現(xiàn),還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象,改變了以往做法,實行了領導聯(lián)系科室的制度,使局機關的各項工作制度化、規(guī)范化,基本上做到有章可循,違章必究。
三、圍繞中心,優(yōu)質服務,各項工作齊頭并進
在保持***員先進性教育活動中,我局分階段制定了詳細實施方案,特別是封閉式學習階段中,全局黨員參學人數(shù)達到xxx%、學習時間超過xx小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式,寫學習筆記與心得xxxx字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足,結合審計工作實際,制定切實可行的整改措施與方案,按有關規(guī)定程序和要求,一步一個腳印的`抓落實,經(jīng)市縣督導組的檢查后,多次受到市縣領導的肯定。
在全縣開展的“千名干部下基層,排憂解難促發(fā)展”活動中,派出x名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起,深入喻家坳鄉(xiāng)調查研究,干職工捐款xxxx元慰問了xx戶特困戶,了解農民具體困難和問題,幫助排憂解難,把黨的政策及時送到農民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧工作,工作組針對該村原班子軟弱的問題,進行了調整。新班子上任以后,凝聚人心,積極辦實事,組織資金整修村級公路,贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中,我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng),出錢出力,獻計獻策,成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中,我局盡職盡責,圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金xxx萬元,超額完成了縣定xxx萬元的任務。
上半年審計工作總結的報告篇二
上半年工作總結(審計局)
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的.項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、**技術學院、原**醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、**華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
上半年審計工作總結的報告篇三
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一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的.資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
上半年審計工作總結的報告篇四
區(qū)政府:
xxxx年上半年,區(qū)審計局在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,全面落實區(qū)委十一屆十二次全會暨區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神,以及區(qū)委審計委員會第四次、第五次會議部署要求,緊扣“高質量發(fā)展攻堅年”工作主題,圍繞加快建設現(xiàn)代化國際化的x北部中心,推進“四區(qū)一樞紐建設”,全面依法履行審計監(jiān)督職責?,F(xiàn)將相關工作情況報告如下:
截至x月xx日,審計局共實施xx個審計項目,其中財政審計x項、經(jīng)責審計x項、專項審計調查x項;實施其他上級交辦事項x項。已完成經(jīng)責審計項目x個,萬元,查出審計問題xx個,提出并被采納審計建議x條。完成政府性投資建設結算審計(審查)項目xx個,萬元,審減金額xxxx.x萬元,提出審計建議xx條。開展跟蹤審計調查項目xx個,涉及計劃投資總金額xx億元,發(fā)現(xiàn)問題xx個,發(fā)出審計建議函及提示單x份,督促問題整改完成xx個。
一是強化政治理論學習。嚴格落實中心組理論(擴大)學習、黨支部學習,認真落實“三會一課”、民主生活會等制度,將意識形態(tài)工作與管黨治黨工作、審計業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核,夯實審計干部的政治根基。二是強化領導班子和干部隊伍建設。規(guī)范完善審計局“四責協(xié)同”機制,領導班子帶頭履行“一崗雙責”,制定局領導班子、班子成員全面從嚴治黨主體責任清單并延伸到科室負責人;堅持黨管干部原則,堅持能上能下、能進能出、有效激勵、競爭擇優(yōu)的用人機制,嚴格按規(guī)定選拔任用干部;堅持嚴管與厚愛相結合,制定《x市x區(qū)審計局黨組干部成長關心關愛計劃》,做好干部職工知識技能培訓和身心關懷工作。三是筑牢廉政防線。全面開展廉政風險點排查梳理,落實談心談話制度,組織全體黨員干部學習警示教育案例,使黨員干部隨時繃緊廉潔從審紀律這根弦。以刀刃向內的覺悟主動配合區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組開展執(zhí)紀問責工作,積極聽取派駐紀檢組監(jiān)察意見,并及時進行整改。同時,加強對社會中介服務機構管理,查找中介管理廉政風險點并制定防范措施,完善結算及跟審管理流程,開展中介機構專題業(yè)務培訓并進行集中約談。
一是加強組織領導。及時成立局黨史學習教育領導小組并制定實施方案,制定“引進來,走出去”學習教育培訓計劃,做好學習教育陣地建設,營造積極的學習教育氛圍。二是抓好學習培訓。通過學習教育輔導書目、主題黨課、學習分享交流會、“黨史上的今天+每日審計史(知識)學習”等統(tǒng)籌自主學習、集中學習、線上線下等多種教育方式,抓實抓長理論學習。通過區(qū)黨史學習教育專題培訓班培訓、紅色觀影活動現(xiàn)場培訓、老黨員領學分享光榮在黨故事等多種內容形式,抓好學習教育培訓。三是豐富學習教育體驗。組織宣講比賽、黨課競賽、合唱比賽等豐富學習體驗;結合黨史學習教育開展清明、端午等專題教育活動,提升節(jié)日內涵;圍繞“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”主題,開展系列專題活動,激勵全局機關黨員干部立足自身崗位努力工作,完成好黨史學習教育各項任務。四是扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動。深入姚渡鎮(zhèn)龍王社區(qū),開展為社區(qū)兒童和基層群眾辦實事活動,組織行動不便殘疾人參觀日新月異的新x,切實抓好為殘疾人辦實事工作。結合涉農資金專項審計,就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金管理使用情況抽查,全區(qū)xx個村(社區(qū))衛(wèi)生室公有化和標準化項目審計,老舊院落改造工程、農村飲用水安全工程審查等審計業(yè)務工作扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動。
1.提高財政資金績效,全覆蓋開展預算執(zhí)行情況審計。堅持以預算資金流向為主線,以預算管理、預算收支、重大專項資金、上下聯(lián)動-防范化解財政風險、財政績效管理為審計重點,扎實推進財政審計監(jiān)督全覆蓋。對全區(qū)xxx個預算單位的xx萬條財務數(shù)據(jù)進行疑點分析、延伸審計,及時掌握財政資金管理和使用情況,揭露財政資金管理使用中存在的突出問題和風險隱患,促進財政資金提質增效。通過對部門預算執(zhí)行情況和財政財務收支情況的審計,揭示部門預算編制不科學、預算執(zhí)行不剛性等問題,促進預算單位規(guī)范管理。同時,督促被審計單位完成xxxx年預算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,促進財政體系的逐步健全和完善,提高財政資金使用效益。
2.助力行業(yè)和產業(yè)規(guī)范化發(fā)展,大力開展專項審計。一是開展產業(yè)扶持政策跟蹤審計。緊盯產業(yè)政策制定、執(zhí)行、效益等全過程管理,立足政策發(fā)展的痛點、堵點和難點,對我區(qū)xx個單位涉及的x.x億元產業(yè)扶持資金進行抽查審計,著重關注產業(yè)扶持制度可行性、資金審核撥付規(guī)范性以及政策實施效益性等情況,促使相關單位提高政治站位,切實履職盡責。二是做好高標準農田審計工作。按照全市統(tǒng)一安排部署開展高標準農田建設專項交叉審計,深入分析其它區(qū)縣審計發(fā)現(xiàn)的有關問題及形成原因,為我區(qū)科學決策提供審計參考。同時,積極協(xié)調配合x市審計局派出審計組對我區(qū)的高標準農田項目審計工作,及時了解審計工作進展情況。三是啟動公共工程造價控制(合同、變更管理)專項審計調查,以揭露建設單位在項目建設過程中的制度執(zhí)行、合同管理、資金使用、履職情況等問題為目標,切實加強政府投資管理水平,提高國家建設資金的使用效益。
3.加強權力運行制約和監(jiān)督,扎實開展經(jīng)濟責任審計。圍繞“高質量發(fā)展攻堅年”和“換屆年”,切實履行經(jīng)濟責任審計工作職能職責,已開展區(qū)人社局、原姚渡鎮(zhèn)等部門和領導的經(jīng)濟責任審計。一是著力前移審計關口。強化任中審計,年初計劃區(qū)人社局、融禾公司等x個任中審計項目,占總項目的xx%。按照“黨政同責、同責同審、應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責”的要求,推動經(jīng)濟責任審計工作實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的全覆蓋。二是不斷優(yōu)化審計業(yè)務執(zhí)行流程。強化對領導干部權力運行和責任的監(jiān)督,特別是對調任、換屆干部的審計審查工作,關注貫徹落實優(yōu)化營商環(huán)境、疫情防控、巡視巡察整改等重大戰(zhàn)略和重要任務的履行情況,客觀準確地反映領導干部履職盡責情況。三是強化部門聯(lián)動。大力實施“經(jīng)責+”模式,嵌套實施財政審計、政策跟蹤審計、自然資源環(huán)境審計等多類型審計項目,充分發(fā)揮經(jīng)責聯(lián)席會議制度優(yōu)勢,審前征求紀檢、組織、財政、國資等單位意見,進一步加強審計與相關部門的協(xié)作配合,積極構建齊抓共管的經(jīng)濟責任審計工作格局。
4.完善企業(yè)內部治理,突出重點開展企業(yè)審計。圍繞x國際鐵路港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和金青新大港區(qū)建設,促進中歐班列開行提質降本增效,實施xxxx年度中歐班列(x)開行及資金使用情況專項審計。以強化企業(yè)內部治理效能為抓手,推動國有企業(yè)到集體企業(yè)全覆蓋。在國投公司以及區(qū)供銷聯(lián)社審計項目中,摸清企業(yè)資產、負債規(guī)模和業(yè)務界面運營總體情況,揭示企業(yè)發(fā)展過程中存在的內部治理缺陷和風險隱患,促進企業(yè)進一步強化內部管理,嚴肅內控制度執(zhí)行,激發(fā)經(jīng)營發(fā)展活力。
5.提升項目建設規(guī)范化水平,著力開展政府投資項目審計。
聚焦“幸福美好生活十大工程”、“四區(qū)一樞紐”建設,以提高重點保障性安居工程、城市基礎設施建設、交通樞紐、文化體育建設等區(qū)域重點項目規(guī)范管理和提高投資績效為目標,圍繞建前審批、建中實施、建成結算x個時間節(jié)點,立足立項、招投標、合同訂立、施工監(jiān)管、竣工結算等多個環(huán)節(jié)進行全周期審計,重點揭示項目推進過程中參建主體履職不規(guī)范、項目進度緩慢、結算辦理不規(guī)范等問題,及時消除卡點堵點。對涉及民生的x區(qū)婦幼保健院(x大學華西第二醫(yī)院x婦女兒童醫(yī)院)遷建項目、東方新村安置房(三期)等項目開展跟蹤審計調查,加強與各建設責任主體的溝通,對能夠即時整改的問題,要求在審計過程中整改到位;對不能立即整改問題,要求制定整改方案,確定整改責任人、整改措施和整改時限,切實消除項目建設過程中的風險隱患,推動我區(qū)投資項目整體管理水平的提高。
一是強化政府審計對內部審計的監(jiān)督指導。經(jīng)區(qū)政府常務會審定出臺《關于進一步加強和改進內部審計工作的實施意見》,引導各單位在重大政策和發(fā)展規(guī)劃落實情況、經(jīng)濟管理活動和績效、建設項目等x個方面做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作,切實發(fā)揮內部審計職能作用。二是全方位摸底調查。深入了解全區(qū)xx余家機關及企事業(yè)單位內審機構設立、內審人員結構、內審發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,及時掌握全區(qū)內審工作運行情況。截至x月xx日,全區(qū)已完成內審項目xx個,審計發(fā)現(xiàn)問題xx個,萬元,萬元,萬元,促進修訂完善制度x項,優(yōu)化完善業(yè)務流程xx項。三是落實內審監(jiān)督評價職能。在領導干部經(jīng)濟責任審計、國有企業(yè)審計等項目中將內審工作開展情況納入審計實施方案,并將各單位年初內審計劃完成情況納入年度目標考核,推動我區(qū)內審工作高質量發(fā)展。
區(qū)審計局結合“高質量發(fā)展攻堅年”,把強標準、提質量融入到審計各項工作。一是充分運用大數(shù)據(jù)審計方法,依托x市大數(shù)據(jù)審計分析平臺,深度運用大數(shù)據(jù)、人工智能、地理信息系統(tǒng)等技術手段,固化“智慧審計”成果,形成財政審計、領導干部自然資源資產離任審計等審計方法體系,助力審計工作提質增效。二是印發(fā)《x區(qū)審計局審計業(yè)務操作流程》,針對項目立項、現(xiàn)場管理、復核審理、結果利用等各環(huán)節(jié)進行評估,分類制定操作規(guī)范,明確各項工作標準,制定限時辦結機制,有效提高審計工作質量。三是進一步樹立精品意識,積極謀劃打造優(yōu)秀審計項目。對標優(yōu)秀項目評選標準,在年初計劃中確定重點項目,在項目開展時突出審計重點,在項目完成后加強成果轉化。
xxxx年下半年,審計局將繼續(xù)圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作和重要決策部署,結合黨史學習教育,聚焦重大政策措施、公共資金、國有資產、國有資源、干部履職、幸福美好生活十大工程等關鍵領域,做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作。
持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記對審計工作的重要指示批示精神,繼續(xù)深化“堅持和加強黨的領導,是做好審計工作的根本保證”這一根本認識,始終牢固樹立“三立”精神。按照“三個加大”和“四個促進”重要要求,進一步推動審計工作向區(qū)委中心工作聚焦、向全區(qū)重點項目重大支出聚焦、向關鍵四風問題聚焦,在“治已病、防未病”方面充分發(fā)揮獨特作用,全力服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義為指導,在局黨組的領導下,不斷強化局機關黨組織建設。立足建黨100周年重要歷史節(jié)點,持續(xù)深入學習領會黨史學習教育的重大意義,根據(jù)黨史學習教育的主要目標和總體要求,切實完成好學習教育相關任務,扎實開展黨史理論學習和教育培訓,進一步抓好學習教育陣地建設和“我為群眾辦實事”工作。
緊扣“四區(qū)一樞紐”和現(xiàn)代化國際化x北部中心建設,按照區(qū)委審計委員會第四、五次會議精神和審計計劃安排,扎實推進項目實施。繼續(xù)圍繞成渝經(jīng)濟圈、x國際鐵路港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和x港區(qū)建設等重要政策落實、重大項目推進、重點資金使用情況等強化審計監(jiān)督,全覆蓋開展對區(qū)級預算執(zhí)行和一級預算單位的審計,嚴肅查處不作為、慢作為、亂作為等行為。同時強化整改監(jiān)督,督促被審計對象以整改為契機,深入分析問題原因,“找準病根”對癥下藥,建章立制防范未然,努力實現(xiàn)標本兼治、長效x、治未病。
立足經(jīng)濟社會運行整體和發(fā)展全局,進一步從提高依法行政水平和完善地方治理的高度,加大對各類風險隱患的揭示力度。從發(fā)展、改革、糾偏、反腐四個維度落實審計全覆蓋要求,推動審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察、目標考核、評先選優(yōu)等銜接貫通。強化審計結果的運用,建立健全審計信息共享機制,以構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系為目標,達到切實提升效能層次的目標。
堅持黨管干部原則,嚴格按規(guī)定選拔任用干部,嚴格落實談心談話制度,用好“批評和自我批評”,加強機關黨員干部的凝聚力和向心力。堅決貫徹審計各項工作制度,嚴守審計“八不準”、“四嚴禁”要求,經(jīng)營好審計機關政治文化。同時,與時俱進提升審計干部專業(yè)知識、專業(yè)能力、專業(yè)作風、專業(yè)精神,努力建設一支信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業(yè)化審計干部隊伍,為全區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展保駕護航。
特此報告。
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上半年審計工作總結的報告篇五
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今年上半年,全市審計機關按照省審計廳和市政府常務會議對審計工作提出的要求,緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,圍繞全面建設小康社會這一目標,認真開展審計監(jiān)督,取得較好成績。至6月底,全市共完成審計項目個,查出違規(guī)行為金額萬元,審計處理應交財政萬元,應減少財政撥款或補貼萬元,歸還原資金渠道萬元,調帳處理萬元,應自行糾正金額萬元,向紀檢機關移交案件1起,移送處理1人,提交審計工作或調查報告46篇。
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原**醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了**汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、**駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的'同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。
(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”
為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的**華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
上半年審計工作總結的報告篇六
今年以來,我局審計工作在縣委、縣政府和上級審計機關的領導下,圍繞“十項重點工作”,按照全面轉型、提升價值的要求,積極開展各項審計監(jiān)督活動。
(一)堅持揭露和反映問題,認真履行審計監(jiān)督職責。上半年,我局共開展了23個項目的審計,已完成審計項目15個,查出違規(guī)資金320萬元,管理不規(guī)范資金3008萬元,應上繳財政311萬元。移送紀檢部門案件線索1項,有2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷黨內職務的處分。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報28篇,被批示采用18篇。一是關注財政全口徑預算的編制和執(zhí)行。對全部政府性資金管理、本級財政和部門單位預算執(zhí)行進行了審計。反映了縣本級財政和部門單位在預算編制和預算執(zhí)行中存在的問題,對沒按預算執(zhí)行的5個項目預算安排經(jīng)費154萬元予以收繳財政。二是關注民生資金的管理。對財政教育投入及資金使用情況、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金、保障性住房建設等進行了審計。著力反映民生政策落實、惠民政策目標實現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問題,促進保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計,反映的問題引起了縣政府的重視,落實了4500平米保障性住房建設任務、促使有關部門及時發(fā)放保障性住房租金補貼。三是關注金融風險、稅收征管和資產管理。關注金融風險,對小額貸款公司經(jīng)營風險進行了專項審計調查,反映了小額貸款公司風險控制管理中存在的問題,促進企業(yè)建立了抵質押管理細則、撥備制度、信息披露等制度,完善內部控制制度,提高風險控制能力。加強對稅收征管的監(jiān)督,對我縣2017年印花稅征管情況進行了專項審計調查,反映了印花稅征管中存在的問題。地稅部門根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題,加強了同有關部門的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補繳相關納稅人漏繳印花稅24萬元。開展政府性房產管理審計調查,反映了政府性房產管理、政府性房產出租等方面存在的問題,促進有關部門完善管理機制,加強了對政府性房產的管理。四是關注財務收支真實合法性問題。對管道安裝隊財務進行了審計,查處了該企業(yè)違規(guī)發(fā)放獎金補貼、漏繳稅收等問題,并按照有關規(guī)定做了嚴肅處理。對疾病預防控制中心財務進行了審計,查處了該單位私設“小金庫”、委托檢驗回扣款收入不入帳及套取現(xiàn)金等問題。有關線索移送紀檢部門進一步查實后,2名責任人員分別受到黨內警告、撤銷黨內職務的處分。五是關注政府投資建設的管理。完成政府投資建設項目施工管理情況專項審計調查,反映了我縣政府投資項目在施工過程中存在的問題。開展了洞頭縣城南污水處理廠工程、狀元南片市政一期工程等10個政府投資建設項目的竣工結算決算審計。開展了便民服務中心工程跟蹤審計,加強了工程建設全過程的監(jiān)督。六是關注經(jīng)濟責任的履行。召開了經(jīng)濟責任聯(lián)席會議,通報了2017年經(jīng)濟責任審計結果,進一步明確了部門工作聯(lián)動機制。認真落實離任經(jīng)濟事項交接制度、經(jīng)濟責任告知制度。今年以來,對3位離任局長開展了離任經(jīng)濟事項交接,對新任的4位正科級領導干部進行了任前告知,促進了工作銜接,提高了領導干部履行職責的責任和廉政意識。根據(jù)組織部門和國資辦的要求,目前,已組織開展了對2位離任局長和1位在職國有企業(yè)負責人的經(jīng)濟責任審計。
(二)著力推動審計整改,努力推進審計成果的利用。一是進一步加強推進審計整改的機制建設。把強化審計結果運用列入我縣2017年黨風廉政建設和反腐敗的重點工作內容,對推進審計成果利用,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改起到了積極的作用。二是注重增強審計建議的針對性。在嚴肅查處違紀違規(guī)問題的同時,力求見微知著,挖掘問題背后的原因,分析體制性障礙、制度性缺陷和管理上的漏洞,以對癥下藥,提出解決問題的辦法,促進問題的解決,避免屢查屢犯。三是著力推進問題的整改。今年以來,對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向政府匯報,并與相關部門進行溝通,促進了一些問題的整改。如縣政府成立了市政公司,解決水務公司與管道安裝隊長期以來存在的關系不順問題;稅務部門完善印花稅征管機制,補繳了漏繳的印花稅;等。此外,根據(jù)今年5月份縣政府常務會議在聽取財政審計工作匯報后提出的要求和董縣長對5個審計報告的批示精神,目前,正就今年以來審計發(fā)現(xiàn)問題的整改與相關單位進行溝通,以提出更加具體的整改措施,推進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。
(三)加強內部建設,著力夯實審計事業(yè)發(fā)展的基礎。一是著力提高干部素質。采取請進來教、走出去學等各種學習方式,開展了學習型機關創(chuàng)建活動;結合審計工作實際,開展了“領導作表率、作風抓促帶”活動;不斷健全完善內部管理,開展廉政教育,加強了廉政風險的控制;促進了干部作風的進一步轉變,提高了干部的綜合素質,推進了各項審計工作的開展。今年以來,年度計劃的各項重點工作順利推進,審計質量意識不斷提升。有3篇論文在市審計系統(tǒng)評比中獲獎,有2篇調研論文獲我縣2017年度優(yōu)秀調研成果,有1篇調研論文獲浙江省審計廳優(yōu)秀調研成果。有5個審計項目獲全市優(yōu)秀、表彰審計項目。二是著力推進審計信息化建設。按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計項目時充分考慮計算機在審計實施中的利用,今年利用計算機技術開展了印花稅征管情況、部門預算情況審計。積極組織審計干部參加ao-oa計算機培訓班。今年以來有2篇ao-oa應用實例分別獲審計署ao應用實例應用獎和鼓勵獎。2017年4月我局被市審計局授于2017年度審計信息化組織推進先進單位。三是著力推進內審指導工作。今年以來,我局積極探索創(chuàng)新內審工作的內容和方式,完善內審運行機制,出臺了考核獎勵政策,引導內審部門采取有效措施,按照“創(chuàng)新、務實、重質”的工作理念,積極主動開展內審工作。2017年2月我局獲全市2017年度內審業(yè)務指導工作二等獎和進步獎。5月,《洞頭縣供電局新農村電氣化表箱改選工程審計》等6個內審項目獲市內審優(yōu)秀和表彰項目。
半年來,我縣審計工作雖然取得了一些成績,但離縣委、縣政府和上級審計機關的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實國家審計準則、經(jīng)濟責任審計創(chuàng)新、協(xié)調推動內部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強。
上半年審計工作總結的報告篇七
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。召開了全市審計工作暨領導干部經(jīng)濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經(jīng)濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經(jīng)濟責任審計1個、市直單位領導干部經(jīng)濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經(jīng)結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的`財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據(jù)審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1.08億元。在肯定工作
成績
的同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,提出了有針對性的整改建議。(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個??偟恼J為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經(jīng)濟責任審計,注重審計成果運用。全市完成經(jīng)濟責任審計項目41個,審計經(jīng)濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經(jīng)濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經(jīng)濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經(jīng)濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經(jīng)紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據(jù)。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務
學習
和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活
會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。上半年審計工作總結的報告篇八
上半年以來,白云區(qū)審計局工作堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署和社會關注的熱點、難點,開展對重點部門、重點資金和重點項目的審計監(jiān)督,在揭露和查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件線索的同時,注重揭示體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞,促進完善制度、規(guī)范財政管理、深化財政改革,切實發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”的揭示、預防、抵御作用,為我區(qū)“兩個新城”建設保駕護航。
白云區(qū)審計部門根據(jù)《審計法》的規(guī)定,主要審計了2010年度區(qū)本級預算收支和財政專項資金使用、地方稅務局稅收征管、國家金庫收納劃解、部門預算執(zhí)行、專項資金管理使用、政府投資建設項目及領導干部任期經(jīng)濟責任審計等。
截止上半年,己完成審計項目7項,審計調查項目3項,共計10項(篇)。完成審計項目為計劃的71.4%(包括調查、綜合報告)。審計查出違規(guī)金額8萬元,管理不規(guī)范金額88056萬元;下達審計決定2條,提出審計建議17條,提交種類審計信息近60余篇。提交綜合報告1篇,審計結果報告已經(jīng)報區(qū)政府審批,審計工作報告已上報區(qū)政府和區(qū)人大。為維護我區(qū)經(jīng)濟工作秩序,為白云經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出突出貢獻。
(一)完成2010年度本級預算執(zhí)行及其他財政收支審計。
完成白云區(qū)2010年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計、白云區(qū)財政局2010年部門預算執(zhí)行情況審計、白云區(qū)2010年國有土地使用權出讓收支情況專項審計調查、白云區(qū)人口和計劃生育局預算執(zhí)行情況審計等。
(二)專項資金審計完成情況。
我局按照“財政資金運行到哪里,審計就跟進到哪里”的要求,對農業(yè)專項資金進行全方位監(jiān)控。上半年,完成白云區(qū)教育經(jīng)費籌集、管理和使用情況專項審計調查,白云區(qū)計劃生育專項資金籌集、管理和使用情況專項審計調查,白云區(qū)土地出讓金征收、管理和使用情況審計調查。
(三)以監(jiān)督權力運行為目標,優(yōu)化經(jīng)濟責任審計。
上半年,根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議領導小組研究決定,召開了白云區(qū)經(jīng)濟責任審計六部門聯(lián)席工作會議,總結了2010年經(jīng)濟責任審計工作,擬定了2011年經(jīng)濟責任審計工作計劃;組織審計干部認真學習《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》,為經(jīng)濟責任審計夯實基礎。審計局在接到區(qū)委組織部委托我局開展4項經(jīng)責審計項目以后,局領導高度重視,立即對4個單位、4個部門主要領導的經(jīng)濟責任開展前期審計準備,目前,此項工作正有序開展。
(四)投資審計完成情況。
上半年,根據(jù)區(qū)政府的工作安排,我局對緊緊圍繞[白府辦通(2010)9號]安排的基本建設項目審計工作,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,重點對中央擴大內需資金、國債資金、教育資金、支農資金、國開行資金、政府貸款資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程結算等建設項目進行工程決算審計,重點監(jiān)督政府擬辦實事項目和全區(qū)重點建設項目,全局年初計劃項目共19項,現(xiàn)已完成審計項目12項(其中計劃外項目9個)。完成投資審計的項目涉及教育、農業(yè)、交通、十件實事、三創(chuàng)一辦、擴大內需資金等方面,工程結算送審金額3129.21萬元,審定金額2692.84萬元,審減金額436.37萬元,審減率為13.95%。審減金額主要表現(xiàn)在工程量的核減及工程計價的定額核減。
(一)積極配合各部門完成三創(chuàng)一辦相關工程的政府采購,工程收方、驗收等工作,參與政府采購等事項38次;參與就業(yè)再就業(yè)培訓開班及檢查36次;同時完成了領導交辦的其他工作任務。完成區(qū)檔案局安排的2007-2010年審計部分年鑒撰寫任務,并及時上報區(qū)檔案局方志辦。
(三)按照上級審計機關的要求,參與貴陽市審計局組織的區(qū)(縣)領導干部經(jīng)濟責任定性評價的檢查工作。
組織全局婦女同志開展“三八”節(jié)活動;參加區(qū)“三創(chuàng)一辦”“一抗三?!钡戎行墓ぷ?根據(jù)局統(tǒng)一安排,參與“創(chuàng)衛(wèi)迎國檢”的攻堅工作,保證創(chuàng)衛(wèi)工作通過國家創(chuàng)衛(wèi)辦的技術評估;參觀學習國家高新科技產業(yè)園區(qū)規(guī)劃展示館;完成每月合力超市紅綠燈值守任務;慰問白云區(qū)民辦宏志小學500余名學生;完成“三創(chuàng)一辦”衛(wèi)生責任區(qū)的值守;開展對幫村計生戶和貧困戶進行慰問;組織全體職工積極參加全區(qū)“抗凝凍”除冰鏟雪活動,達6次以上;參加全區(qū)組織的義務植樹活動。
上半年,推薦出審計局支部優(yōu)秀黨員人選,并報區(qū)直屬機關委員會;支部發(fā)展了一名中共預備黨員。召開推進黨務公開動員大會;完成了審計局黨務公開欄的設計、制作、安裝、上墻工作。發(fā)放白云區(qū)機關干部服務基層承諾卡500余份;開展了小金庫自查活動;完成了“收支兩條線”《政府采購法》執(zhí)行情況自查;、完成“三項清理”工作的上報;開展了區(qū)公務用車自查活動;開展了嚴肅換屆紀律和提升組織工作滿意度談心談話活動;按照區(qū)委組織部的要求,開展了承諾書的簽訂工作。
廉政建設抓實抓牢,樹立審計新形象。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,為加強廉政建設,我局在堅持依法審計的前提下,積極倡導文明審計、廉潔審計,并通過開展一系列活動把這新理念變?yōu)閷嶋H行動,逐步提升審計干部廉潔意識。
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)、縣、市局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是人員少、任務重的矛盾突出。隨著審計地位的不斷提升以及我區(qū)經(jīng)濟的迅速發(fā)展,審計任務特別是政府投資審計工作越來越重,現(xiàn)有的審計人員已不堪重任。不僅人員少、任務重,而且干部隊伍的知識結構不盡合理,特別是政府投資方面的審計人才更加缺乏。二是隊伍活力不夠。由于任務重,審計人員長年累月埋頭于審計業(yè)務,參加社會活動不夠,干部交流少。三是隨著審計功能的不斷拓展,審計要求的不斷提高,審計隊伍結構逐漸老化,審計人員思想觀念逐漸僵化,審計人員的智能逐漸退化,不能完全適應新時期審計工作轉型的需要;四是審計宣傳力度不夠,有很多好經(jīng)驗、好辦法沒有及時推廣。五是效益審計開展得不夠深入;六是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
下半年審計工作總體思路是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局,圍繞2011年審計工作目標計劃,貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步貫徹審計“二十字”方針,充分發(fā)揮審計在保障國民經(jīng)濟社會運行中的“免疫系統(tǒng)”功能,加大審計監(jiān)督的力度,提高審計工作水平,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出貢獻。
(一)完成審計業(yè)務方面。
1、集中力量抓好各項審計工作。下半年,我局將把審計工作重點放在政府投資項目、領導干部經(jīng)濟責任審計以及上級審計機關安排的各項審計上。
3、績效審計要邁出新步伐。選擇區(qū)委、區(qū)政府和人民群眾關心的重點項目進行審計,重點審查資金是否按規(guī)定用途使用,是否存在被截留、轉移、挪用、擠占等問題,最大限度地節(jié)約政府投資,減少損失浪費。
4、完成其他投資審計及財務決算審計工作,繼續(xù)推動全區(qū)“投轉固”,為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。
(二)其他工作。
1、履行好我局“平安包?!惫ぷ麝牴ぷ麝爢T的工作職責,協(xié)助搞好程官村的治安防范和“三創(chuàng)一辦”工作,積極為提升我區(qū)群眾滿意度作出努力。
2、繼續(xù)加強審計隊伍建設。以學習貫徹黨的十七屆四中全會深入貫徹科學發(fā)展觀為重點,全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關,著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,全局大興學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務之風,打造一支素質高、業(yè)務精的審計干部隊伍。
3、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計部門交辦其他業(yè)務工作。
下半年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的任務繁重,我們要深入貫徹溫家寶總理提出的“審計工作要為經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出更大貢獻”的要求,全面落實科學發(fā)展觀,與時俱進,乘勢而上,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)督,為構建和諧、富裕的新白云做出更大貢獻。
上半年審計工作總結的報告篇九
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上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
一、審計業(yè)務工作開展情況
(一)本級預算執(zhí)行審計情況
今年,區(qū)政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《xx年度本級財政預算執(zhí)行審計方案》,為審計工作營造了聲勢,創(chuàng)造了良好的輿論氛圍,支持和促進了審計工作的順利開展。按照方案要求,對區(qū)財政局、地稅局以及15個區(qū)直一級預算單位進行了審計。結合地稅審計,對全區(qū)21家重點稅源企業(yè)進行了審計調查,對5家房地產企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進行了審計,對全區(qū)5家福利企業(yè)的資質、稅收征納及減免情況進行了專項審計調查。
通過審計,共查出違規(guī)資金3677萬元,依法處理處罰67萬元,已全部繳入財政專戶。區(qū)地稅分局依據(jù)審計結果加大了稅收征繳力度,現(xiàn)已實現(xiàn)多入庫xx余萬元。我們對5家規(guī)模較大的社會福利企業(yè)進行了專項審計調查,寫出了專題報告報送給區(qū)委、區(qū)政府主要領導,并撰寫了信息《社會福利企業(yè)到底惠及了誰?》,揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規(guī)定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實、惠及社會福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監(jiān)管等突出問題,受到市政府、市審計局、區(qū)政府以及社會各界的高度重視。目前,區(qū)政府根據(jù)審計報告,已著手對社會福利企業(yè)的資質、管理、減免稅等情況進行專項調查。
最近,我們已經(jīng)出具了本級預算執(zhí)行審計報告,區(qū)長辦公會將專題聽取該報告。審計局不等不靠,立即投入到查出問題的整改提高和跟蹤問效工作中,向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”,督促他們認真整改存在問題,落實審計決定。
(二)金融審計情況
我們組織全局人員分成5個審計組,利用10天時間,對區(qū)信用聯(lián)社5家分社(蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社)完成了xx年度資產、負債、損益情況的審計。共查出違規(guī)資金20.13億元,并已作出了相應處理處罰,共收繳罰款25萬元。
(三)領導干部經(jīng)濟責任審計情況
今年,市委、市政府下發(fā)了《關于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》以后,區(qū)委、區(qū)政府領導高度重視,以蘭辦發(fā)[xx]10號文件向全區(qū)范圍轉發(fā)了該文件。區(qū)審計局立即采取了三條落實措施:一是在全局進行了集中學習,吃透精神,深刻領會。二是積極與組織、紀檢等部門溝通協(xié)調,共同形成監(jiān)督合力。三是由組織部委托,首次對蘭山區(qū)5個鎮(zhèn)街道的黨政“一把手”實行任中審計。
我們結合本級預算執(zhí)行審計,已經(jīng)完成了4名領導干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個鎮(zhèn)、辦事處的黨(工)委書記、鎮(zhèn)長(主任)的經(jīng)濟責任審計將在下半年開展。
(四)招商引資項目審計調查情況
今年,區(qū)政府以摸清招商引資項目的真實性、效益性為目標,由區(qū)審計局對xx年度全區(qū)招商引資項目進行審計調查,揭露了招商引資中的虛假行為,維護了市場經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調查15家單位,區(qū)政府分配任務15850萬元,實際完成引資任務為5038萬元,占區(qū)年終考核認定的27%。
此外,教育系統(tǒng)財務收支審計也已全面展開,對區(qū)直5所學校(五中、七中、西郊實驗學校、第一職業(yè)中專和電大)完成了調帳,有關審計正在進行中。
(五)領導交辦審計事項
今年,我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用,先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟糾紛案件、區(qū)農機公司上訪案件、供銷社果品公司上訪案件、亞翔水泥廠上訪案件、兗石鐵路復線建設項目、吉豐毛毯廠上訪案件等6個項目進行了審計和調查,為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
二、保持*員先進性教育活動開展情況
區(qū)審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,認真扎實地開展保持*員先進性教育活動。這次教育活動共分為三個階段,即動員學習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局23名黨員(包括離崗、離退休黨員10人)和機關其他人員全部參加了這次活動,參學率達100%。通過這次活動,局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強,黨員隊伍的先進性和純潔性得以充分展現(xiàn),審計工作在質量和力度上都有顯著提高,受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務機關的充分肯定,也贏得了人民群眾的廣泛好評。總結這次先進性教育活動的特點,主要有以下幾個方面:
(一)領導重視程度高
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結調度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫心得體會和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。
(二)黨員參學比率高
全局23名黨員全部參加了教育活動,其他審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學習半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。
(三)采取措施力度高
首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結合;學習教材內容和學習審計業(yè)務相結合;計劃內審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,開展特色教育活動。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻愛心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。
(四)整改問題成效高
通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有什么問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調動審計人員積極性,搞好內部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。
通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
(五)群眾滿意程度高
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
三、采取的工作措施
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
(一)緊緊抓住發(fā)展機遇
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度審計項目計劃》。五部門主要負責同志出席了會議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長、主任和財政所長,區(qū)直各部門、單位主要負責人、財務負責人,區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,區(qū)審計局全體人員參加了會議。這次會議上,區(qū)政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃,這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇,進一步鼓舞士氣,大膽工作,使審計工作有了一個良好的開端。
(二)以清晰的工作思路主導審計工作
近年來,我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,做到有的放矢地尋求工作突破,實踐證明收效明顯。如:年初我們確立了審計重點再突出,審計要求再提高的總體思路,目的是使審計工作進一步精益求精,更上臺階。圍繞思路和重點,審計方向更加明確,審計目標更加清晰,工作動力更加充足。
(三)以嚴格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作
為全面實現(xiàn)工作目標,我們今年又制定了四個紅頭文件,即1號文:《xx年全局主要工作任務指標及考核獎勵辦法》;2號文:《蘭山區(qū)審計局重點任務包干分工》;3號文:《關于加強機關公文管理的規(guī)定》;4號文:《關于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個文件緊密結合審計工作實際,分別從全年審計工作任務、任務分工及責任追究落實、規(guī)范審計文書、加強審計宣傳四個方面,對全年工作進行了細化和量化,指明了工作努力方向,明確了重點突破口,保證了工作的順利進行,夯實了工作基礎。此外,我們還隨后制定了《黨風廉政建設實施意見》,對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中,我們堅持不用被審計單位車輛接送,自行解決車輛和就餐問題,上班和下班都到局機關統(tǒng)一集合,有效地減少了給被審計單位造成的干擾,促進了廉潔從審,樹立了審計機關和審計人員的良好形象。
(四)以跟蹤問效措施落實審計整改
市審計局下發(fā)的`《臨沂市審計結論落實工作暫行規(guī)定》,我們立即組織全局人員進行了傳達學習,并成立了專題研究小組加以研究和落實。根據(jù)文件精神和要求,我們及時和區(qū)政府督察科、紀檢監(jiān)察、財政、稅務、國資局、公安等部門分別進行了溝通,初步形成了共識。采取的措施是:一是在本級預算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,實行審計、監(jiān)察、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,函告財政、稅務和被審計單位主管部門等,并要求上述單位將落實情況函告我局。三是與財政、稅務、紀檢檢察和司法機關初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,共同形成監(jiān)督合力,促進審計結論的完整落實。
(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作
我們堅持以人為本的原則,積極營造和諧的審計工作環(huán)境,創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,組織對全局人員進行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設備,達到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關食堂,解決了審計人員居住分散,就餐不便的問題;此外,還進一步轉變機關作風,發(fā)揮領導干部的模范帶頭作用,班子成員深入一線當主審,帶頭嚴格自律等,促進了機關作風的持續(xù)良好。
四、存在問題、不足和下一步工作打算
當前,我們的工作也還存在一些不足,與市局的要求和兄弟縣區(qū)局比較仍有差距,主要問題和不足之處是:一是審計署6號令的執(zhí)行一些環(huán)節(jié)上還沒有完全掌握;二是效益審計開展得不夠深入;三是信息化建設有待于進一步加強,尤其是計算機審計比較滯后。
我們決心認真領會和落實市審計局的這次會議精神,按照年初確定的工作思路和目標,開拓創(chuàng)新,求真務實,圓滿完成各項審計任務。下一步工作具體打算是:
一是加快信息化建設步伐。要充分利用現(xiàn)有設備和審計網(wǎng)站,繼續(xù)投入人力和物力,努力建設信息化審計,爭取實現(xiàn)完全利用計算機審計項目1-2個,并讓審計程序和審計結果更加公開化、透明化。
二要突出重點項目審計。加強對農業(yè)專項資金、農村財務“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點,爭取把基層經(jīng)濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監(jiān)督,從嚴查處建設領域的違規(guī)行為。
三要繼續(xù)加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上,加強科學領導和科學管理,鼓勵開拓創(chuàng)新和積極進取,培養(yǎng)高素質、高水平的業(yè)務人才。
上半年審計工作總結的報告篇十
一是當作“一把手”工程,主要領導擔任領導小組組長,親自研究和部署有關具體工作,列入了正常工作計劃。二是分工細致,安排專人負責上下聯(lián)絡、計劃制定、組織實施、信息宣傳、檔案管理、總結調度等具體工作。三是班子成員帶頭,認真撰寫
心得體會
和讀書筆記,主動開展談心交流活動,深入擺查自身問題并認真實施整改提高,發(fā)揮了黨員領導干部模范帶頭作用。全局23名黨員全部參加了教育活動,
其他
審計人員也積極參加了活動,全局參學率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員,都堅持參加活動,每個環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省,發(fā)揮了老黨員的模范作用。我們采取分類指導的辦法,保證所有黨員都能積極參學,都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中
學習
半天,其他時間利用業(yè)余自學。老黨員每周二、四集中學習,中午在機關食堂統(tǒng)一就餐,還實行上門接送服務,方便了老黨員參加活動。黨員領導干部讀書筆記不少于兩萬字,心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字,心得體會每篇不少于一千五百
字。分析評議和整改提高階段,每個黨員都嚴格認真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。首先,制訂了《區(qū)審計局學習制度》《在職黨員幫助老黨員學習制度》《補課制度》等,保障了學習的順利進行。其次,搞好結合,達到工作和活動兩不誤、兩促進。主要是合理安排學習時間,與工作搞好結合;學習教材內容和學習審計業(yè)務相結合;計劃內審計和黨委政府領導交辦事項相結合。第三,開展特色教育活動。結合審計機關特點,開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,開展了在職黨員幫助老黨員,黨員領導干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡,重溫入黨誓詞,接受革命傳統(tǒng)教育。第四,慷慨解囊,奉獻
愛
心。每個黨員共捐款四次,在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動中,每個班子成員捐款共500元,普通黨員共捐款300元,無私奉獻,救助弱勢群體。通過廣泛征求意見和分析評議,擺查出了當前存在的突出問題主要有:審計業(yè)務人員少,不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的`審計工作條件和設施太簡陋,不利于開展審計工作等。局黨組主要負責同志切實履行第一責任人職責,集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,有
什么
問題就整改什么問題”的原則,領導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,直至整改完畢、群眾滿意為止。具體整改措施是:第一,圍繞如何提高審計質量,從敢于揭露問題、解決問題方面進行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用,自覺充當黨委政府的參謀和助手,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題敢于揭露和曝光,將審計真實情況匯報給區(qū)委、區(qū)政府,供領導決策參考。第二,充分調動審計人員積極性,搞好內部管理,促進審計工作的順利開展?;I集資金6萬余元購置了6臺筆記本電腦、u盤等辦公設施,較好地滿足了審計工作需要。此外,還組織全局審計人員進行了健康查體,興辦了機關食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題,這些措施極大地調動了職工的積極性,促進了審計工作的順利開展。通過整改提高,全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,風氣正、工作實的良好局面,干部職工精神面貌煥然一新,審計工作進展順利,審計質量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在:領導班子水平明顯提高,班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質明顯提高,黨性觀念明顯增強,更加符合黨員先進性的標準和要求;精神面貌煥然一新,全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實的良好局面。審計執(zhí)法水平明顯提高,實施處理處罰近100萬元,審計決定落實率100%,沒有出現(xiàn)一例復議、上訴等現(xiàn)象,審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進性教育的長效工作機制。
我們在活動中,共進行了3次民主測評,黨員和群眾滿意率均為100%,受到市委指導組和區(qū)委督導組的高度評價。在分析評議階段,黨員民主測評滿意率100%,領導班子及成員征求意見滿意率100%。在整改提高階段,黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是100%滿意。
為了全面完成審計任務,更好地提高審計質量和水平,發(fā)揮審計職能作用,我們采取了以下幾條措施:
全市審計工作會議召開以后,蘭山區(qū)委、區(qū)政府認真研究和部署,3月8日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟責任審計工作會議。會議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記、紀委書記馬永印主持,區(qū)長李沂明作了重要講話,區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達了中央、省、市審計工作會議精神,區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達了《xx年度上半年以來,蘭山區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的領導下,在市審計局的指導幫助下,首先確立了全年工作思路和重點:牢固確立人爭先進、事爭一流的目標,按照業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質量求高的總要求,正確把握好鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個工作重點,做到不斷開拓創(chuàng)新,求真務實,力爭圓滿完成審計任務。全年共安排審計項目55個,其中,省廳統(tǒng)一安排項目6個,市局安排項目5個,區(qū)審計局安排項目44個。截止目前,我們共審計單位30個,占年初計劃的55%,查出違規(guī)違紀資金1.34億元,管理不規(guī)范資金19億元,依法實施處理處罰94萬元,全部收繳財政專戶。共編發(fā)審計信息29篇,被各級采用25篇次。
上半年審計工作總結的報告篇十一
我于__年通過__省公務員考試,進入審計局工作。半年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領導的關心和同事們的幫助支持下,勤奮學習,努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責,得到了領導和前輩們的肯定?,F(xiàn)將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結:
作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生,隨著人生角色的轉變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經(jīng)驗,理論有余、實踐不足,加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。
一是加強思想政治學習,認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念。
二是認真學習業(yè)務知識,虛心向前輩學習,半年來,在領導和同事的幫助下,我對工程審計有了更深層的認識,主審了人防經(jīng)費專項審計,先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經(jīng)驗,我始終認為只有平時,多看、多想,多問、主動向領導、向同事請教。
__年我局內部審計工作在省局___的指導下,在局黨組的直接領導下,積極貫徹黨的及十八屆四中全會精神,認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求,按照省局有關內部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維持紀律,促進管理的宗旨,積極引導本局內部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,全面加強領導人任期內經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針,通過經(jīng)濟責任審計,不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調查,加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審,取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標,在__年度帶領內審工作組,利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中,重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時,注意審計項目的立項,審前調查,制定實施方案,印發(fā)審計通知書,實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行,審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,注意與審計事項有關的事實,包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。
審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際,關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,特別是對領導干部任期經(jīng)濟責任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議,避免大而化之,方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內部審計工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進工作方法,提高內部審計工作質量,爭取更好成績。
上半年審計工作總結的報告篇十二
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計 (二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1.2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。 (四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183.6萬元,核減420.4萬元,核減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現(xiàn)場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
5、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的'重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現(xiàn)狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
上半年審計工作總結的報告篇十三
按照國務院《關于進一步加強新時期愛國衛(wèi)生工作的意見》(國發(fā)〔2020〕66號)文件精神和“xx縣省級衛(wèi)生縣城復查暨創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”工作要求,縣審計局成立了創(chuàng)衛(wèi)工作領導小組,部門一把手作為“第一責任人”,分管領導抓具體工作。
一是狠抓機關創(chuàng)衛(wèi)工作。今年全局對辦公樓進行了美化、亮化,對局機關單位辦公區(qū)樓道、辦公用房等硬件環(huán)境進行了修繕,衛(wèi)生基礎條件得到較大改善的基礎上,我局全年把抓好機關創(chuàng)衛(wèi)制度建設和日常管理作為機關創(chuàng)衛(wèi)工作的重點抓緊做好,進一步修訂完善了“衛(wèi)生管理制度”。局機關堅持做到衛(wèi)生每天打掃一次,局領導帶隊不定期對機關衛(wèi)生進行檢查,評比;目前全局機關創(chuàng)衛(wèi)工作已經(jīng)建立起了制度化規(guī)范化的長效管理機制。
有衛(wèi)生保健設施。認真落實“門前三包”,及時督促每個門店按照責任狀要求,落實責任。每周五下午根據(jù)縣創(chuàng)衛(wèi)辦的要求堅持由局領導帶隊,組織機關干部職工打掃包干路段衛(wèi)生。到目前為止,我局投入資金1200元對衛(wèi)生死角進行清理。
三是突出創(chuàng)衛(wèi)重點難點,深入開展創(chuàng)衛(wèi)專項整治活動。深入開展除四害及病媒生物防制運動,減少疾病傳播途徑。制定了《除“四害”工作計劃》,在除“四害”活動中,我局能堅持做到“及時、全面、安全、合理、科學用藥”,在辦公區(qū)集中噴灑和投放了除“四害”藥品;采取環(huán)境治理和化學滅殺相結合的辦法,按照創(chuàng)衛(wèi)指揮部的要求統(tǒng)一設置毒餌站,合理投放滅鼠藥。同時按照縣創(chuàng)衛(wèi)指揮部的統(tǒng)一部署開展了縣城“牛皮癬”專項整治、鼠跡清掃、縣城秩序整治、城市規(guī)劃建設查糾等專項整治工作,每項工作都能做到責任明確,措施得力,確保各項專項整治工作落到實處。
四是抓創(chuàng)衛(wèi)檢查,建立創(chuàng)衛(wèi)長效機制。我局堅持將創(chuàng)衛(wèi)自查、定期、不定期檢查有機結合,建立健全了創(chuàng)衛(wèi)的長效機制。堅持每周局領導帶隊檢查不少于2次,半年來局機關共組織檢查40多次。檢查中不搞形式不走過場,專挑“毛病”,對出現(xiàn)的問題限期整改,對好的做法進行表彰和獎勵,對檢查結果評比通報,創(chuàng)衛(wèi)檢查如今已經(jīng)成為我局推動創(chuàng)衛(wèi)工作開展的一項重要措施。
上半年審計工作總結的報告篇十四
今年上半年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,以下是我的工作總結。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。結合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
細化預算內容。根據(jù)明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。半年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
上半年審計工作總結的報告篇十五
1.強化責任意識。組織深入學習中央和省、市、縣各級黨委關于全面從嚴治黨的部署和要求,引導全局干部職工牢固樹立“黨要管黨、從嚴治黨”的主體責任意識,主動擔當,履職盡責,切實把主體責任記牢、扛穩(wěn)、抓實。
2.明確責任任務。成立了局落實從嚴治黨主體責任領導小組及辦公室,制定了《2020年黨風廉政建設和反腐敗工作總結》、《審計局2020年從嚴治黨主體責任清單》等文件,組織從局領導到各股室干部職工層層簽訂《黨風廉政建設責任書》,將主體責任分解為具體的任務要求,層層傳導壓力,形成了上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局。
3.推進責任落實。局黨支部定期研究部署黨風廉政建設工作,聽取工作情況匯報,對落實主體責任情況進行督促檢查,并將履行從嚴治黨主體責任情況納入班子考評和述績的重要內容,每半年進行一次述職測評,推進主體責任落實到位。
4.加強黨內監(jiān)督。嚴格執(zhí)行民主生活會、述職述廉、民主評議、“三重一大”事項集體決策、重大事項報告和一把手“四個不直接分管”等制度,主動接受監(jiān)督。
5.加強對審計一線的監(jiān)督。堅持實行審前廉政談話、領導現(xiàn)場檢查、審計紀律公示和《審計組執(zhí)行審計紀律情況反饋卡》、審計審理等制度,進一步加大對審計一線的監(jiān)督檢查力度,促進審計人員公正執(zhí)法、廉潔從審。
通過一系列舉措,進一步強化責任落實,著力打造政治強、業(yè)務精、作風優(yōu)、紀律嚴的審計“鐵軍”。
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