績效項目評價工作情況報告大全(18篇)

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績效項目評價工作情況報告大全(18篇)
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通過撰寫報告,我們可以總結和分析過去的工作、項目或研究,從中得出結論和建議。報告應該具有邏輯性和條理性,通過清晰的結構和合適的段落來組織文本。如果您對寫作報告感到困惑,請參考以下范文,獲取靈感和指導。

績效項目評價工作情況報告篇一

“舒城縣市政工程建設項目”為20xx年度一次性項目上,城區(qū)市政道路建成通車里程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續(xù)建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

加強和改進政府部門辦事效率,進一步理清部門職責,規(guī)范重點工程建設資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。

(二)績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據(jù)各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實,根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結論。

“舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述:根據(jù)調(diào)整預算績效目標,項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預算數(shù)為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務,工程設計方案合理,項目進度計劃完成率100%,對市政路網(wǎng)絡結構的.改善明顯。

改善通行服務水平群眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網(wǎng)更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求,實現(xiàn)道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監(jiān)控)、管線入地標準化(強弱電燃氣等各類管線隨路建設)。

(一)產(chǎn)出指標完成情況分析。

數(shù)量指標:全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。

質(zhì)量指標:工程設計方案合理,合格率100.0%。

時效指標:項目進度計劃完成率100.0%,按時完成。

成本指標:建設成本不高于當?shù)赝愴椖?,合理支出?/p>

(二)效益指標完成情況分析。

市政道路建設符合環(huán)評審批要求,對縣城區(qū)域經(jīng)濟的促進。

滿意度指標完成情況分析。

改善通行服務水平群眾滿意度。

(一)主要經(jīng)驗及做法。

“舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。

(二)存在的問題及原因分析。

我處實施項目未偏離績效目標。

績效項目評價工作情況報告篇二

項目名稱:成都市武侯區(qū)應急管理局800m應急通信設備采購項目。

項目單位:武侯區(qū)應急管理局。

主管部門:應急管理科。

項目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。

項目績效目標:構建武侯區(qū)立體應急通信體系,全面提升武侯區(qū)應急通信指揮能力。

申請資金總額:171.54萬元。

其中申請財政資金:171.54萬元。

項目概況。

目前,我區(qū)應急局每天使用2臺800兆手持對講機通過成都市應急網(wǎng)與市應急局統(tǒng)一調(diào)度,全區(qū)仍未建立統(tǒng)一的應急通信指揮系統(tǒng)。經(jīng)充分調(diào)研論證,在確保通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠的基礎上,區(qū)應急局擬在成都市應急網(wǎng)絡平臺的基礎上建設區(qū)應急通信指揮系統(tǒng),無需單獨組網(wǎng),只需根據(jù)實際需求購買800兆通訊終端設備入網(wǎng)使用即可。

(一)評估程序。

我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務的市場租賃和購買進行了調(diào)查考察;經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性價比過高信息組網(wǎng)難,既否定租賃程序;擬按照購買800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標。

(二)論證思路及方法。

按照建設現(xiàn)代化應急通信指揮體系的要求,本著長遠建設,指揮高效,節(jié)約資源的原則,結合我區(qū)應急通信體系建設需要,建議采取購買產(chǎn)品的方式解決應急通信問題。

(三)評估方式(含專家名單)。

此次項目經(jīng)應急局研究討論,征求區(qū)財政局及13個街道和新城管委會意見,同時,上20xx年7月18日區(qū)安委會20xx年第三次會議審議并原則同意。

(一)項目的相關性。

本次購買項目包括268臺手持電臺,14臺基地臺。為確保設備到位后的使用情況,應急局將安排24小時值守制度,不定時呼點制度,實時掌握全區(qū)應急突發(fā)事件情況,及時指揮調(diào)動應急救援力量到達現(xiàn)場處置救援。

(二)預期績效的可實現(xiàn)性。

在依托成都市應急網(wǎng)進行日常通信及應急指揮調(diào)度的基礎上,擬購買800兆應急通訊設備282臺(手持對講機268臺,便攜式基地臺14臺)。其中,區(qū)領導配備手持對講機3臺;區(qū)應急局配備手持對講機7臺;相關職能部門配備手持對講機7臺、便攜式基地臺1臺;13個街道辦各配備手持對講機5臺,共65臺;13個街道辦各配備便攜式基地臺1臺共13臺;轄區(qū)內(nèi)18個一級消防站、75個二級消防站各配備手持對講機2臺共186臺。合計282臺。

(三)實施方案的有效性。

通過此次項目購買對我區(qū)應急通信建設的短板補齊,完成對全區(qū)所有區(qū)級相關單位、街道辦事處、消防救援大隊及微消站等的.通信互聯(lián)。有利于對應急事件及時接收、處置和上報打下了結實基礎。

(四)預期績效的可持續(xù)性。

該項目是實時通信能建設,完成后將持續(xù)使用與完善,對人民群眾的生命財產(chǎn)安全有著至關重要的作用,也是我區(qū)政府執(zhí)行力的重要表現(xiàn)。

(五)資金投入的可行性及風險。

依據(jù)《成都市武侯區(qū)重大安全隱患整治專項資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號文件精神,此次采購項目實行政府集中采購方案由財政局統(tǒng)一執(zhí)行,故風險系數(shù)低。

(六)總體結論。

區(qū)應急管理局承擔全區(qū)所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應急指揮協(xié)調(diào)工作,此次項目實施旨在認真貫徹區(qū)委區(qū)政府領導在20xx年7月23日《成都市武侯區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會20xx年第3次會議》上的決策指示要求,構建武侯區(qū)立體應急通信體系,全面提升武侯區(qū)應急通信指揮能力,為我區(qū)的突發(fā)事件快速反應、全區(qū)經(jīng)濟建設、人民生命安全保駕護航,做好最后底線工程。

績效項目評價工作情況報告篇三

為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預算法》關于“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》(沅財績函〔20xx〕109號)文件精神,我單位對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價?,F(xiàn)將績效評價情況及評價結果報告如下:

(一)項目概況。

中共沅陵縣委辦公室屬全額撥款行政單位。機關內(nèi)設機構包括:改革辦公室、財政辦公室、外事和對臺辦公室、檔案管理室、秘書組、政策研究室、信息組、法規(guī)室、機要室、保密室、督查室、總務室、財務室、政工室,共14個,下設二級機構兩個:縣委信息技術中心、縣接待服務中心??h委辦機關及下屬縣委信息技術中心、接待服務中心共有編制數(shù)42個,其中縣委辦公室機關行政編制28名、機關后勤服務全額撥款工勤編制4名、縣委信息技術中心全額撥款事業(yè)編制5名、接待服務中心全額撥款事業(yè)編制5名。年末實有在崗人數(shù)40人。

中共沅陵縣委辦公室主要工作職責:負責全縣督查、保密、機要、信息收集整理發(fā)送、調(diào)研;全面深化體制改革、全面建成小康社會工作;負責處理縣財經(jīng)、外事委、對臺的相關工作及港澳事物的管理;縣級重大會議、重大活動,全縣政治、經(jīng)濟、社會發(fā)展的調(diào)查研究、綜合材料的撰寫、文件收發(fā),負責上級領導來沅陵視察期間的接待后勤保障等工作的開展;統(tǒng)籌全縣績效工作的評估;負責全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和實施,完成縣委和上級黨委辦公室交辦的其他任務。

2.項目的實施依據(jù)。

根據(jù)年度專項業(yè)務工作需要,申撥專項經(jīng)費。項目的申請、設立符合相關要求,設定的績效目標合理、績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬元整,其中上年結轉244.22萬元,當年一般公共預算財政撥款735.93萬元。當年支出826.26萬元,其中黨委辦專項業(yè)務費504.33萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于保障縣委綜合協(xié)調(diào)、督查、機要、保密、政務內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務等專項業(yè)務工作的順利開展;巡視整改工作經(jīng)費20萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協(xié)調(diào)、綜合材料和整改督導等工作經(jīng)費;縣十三次黨代會經(jīng)費100萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等各項開支;配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元,為一般公共預算財政撥款,主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支;安可工程替代建設40萬元,為一般公共預算財政撥款,主要是信息化辦公設備替代;其他項目11.93萬元,為一般公共預算財政撥款,主要是用于《中國改革內(nèi)參》和《高管信息·湖南》征訂費用。

(二)項目績效目標。

1.項目績效總目標和階段性目標。

具體為完成縣委綜合協(xié)調(diào)、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作,完成國、省、市來沅重要調(diào)研、檢查等接待任務,“規(guī)范、嚴謹、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能,順利開展工作。

2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。

有效推進縣域社會、經(jīng)濟健康持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,提高人民幸福指數(shù)。

1.前期準備:財務管理制度、內(nèi)部工作規(guī)程、專項資金管理辦法、項目實施管理辦法、崗位責任制度、年度項目預算、項目支出績效目標申報表。

2.組織實施:成立領導小組,嚴格執(zhí)行項目制度,嚴格資金管理,規(guī)范檔案管理,實行專人負責。

3.分析評價:項目通過前期的準備工作、組織實施成立領導小組,實行專人負責,項目績效監(jiān)控實施,更好地掌握對資金去向,把資金用到實處。

財政按照專項工作的開展程度,及時保障了項目資金的申請及撥付,資金到位情況良好,確保了專項工作的順利進行。

(1)黨委辦專項業(yè)務費資金已全部撥付到位658.22萬元,其中上年結轉244.22萬元,本年財政撥款收入414萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出504.33萬元,結轉下年153.89萬元。

(2)安可工程替代建設資金已全部撥付到位40萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出40萬元,項目已完工,資金無余額。

(3)配合省委巡視專項工作經(jīng)費資金已全部撥付到位150萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出150萬元,項目已完工,資金無余額。

(4)縣十三次黨代會工作經(jīng)費已全部撥付到位100萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出100萬元,項目已完工,資金無余額。

(5)巡視整改工作經(jīng)費已全部撥付到位20萬元,為一般公共預算財政撥款,實際支出20萬元,項目已完工,資金無余額。

(6)其他項目經(jīng)費已全部撥付到位11.93萬元,年度預算11.93萬元,為一般公共預算財政撥款,12月資金到位11.93萬元,實際支出11.93萬元,項目已完工,資金無余額。

中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預算資金980.15萬元,其中上年結轉244.22萬元,當年一般公共預算財政撥款735.93萬元,當年支出826.26萬元。

(1)黨委辦專項業(yè)務費資金總投入658.22萬元,均為一般公共預算財政撥款,其中上年度結轉244.22萬元,本年度撥款收入414萬元,本年度用于保障縣委綜合協(xié)調(diào)、督查、機要、保密、政務內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、上級來沅督查調(diào)研、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務等專項業(yè)務工作的順利開展,已完成支付504.33萬元,結轉下年153.89萬元。

(2)安可工程替代建設資金總投入40萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于辦公室辦公設備替換,本年度已全部實現(xiàn)支付,無結余。

(3)配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支,本年度已全部實現(xiàn)支付,無結余。

(4)縣第十三次黨代會會議費100萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等開支,本年度已全部實現(xiàn)支付,無結余。

(5)巡視整改專項工作經(jīng)費20萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協(xié)調(diào)、綜合材料和整改督導等工作經(jīng)費,本年度已全部實現(xiàn)支付,無結余。

(6)其他項目11.93萬元,均為一般公共財政撥款,主要用于《中國改革內(nèi)參》和《高管信息·湖南》征訂費用。本年度已全部實現(xiàn)支付,無結余。

嚴格按照相關業(yè)務管理制度,規(guī)范專項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);??顚S?,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。報賬審核手續(xù)齊備,報賬流程規(guī)范,財務資料完整,財務檔案管理規(guī)范。

成立領導小組,嚴格執(zhí)行項目制度,嚴格資金管理,規(guī)范檔案管理,實行專人負責。

項目全部納入專項績效管理,項目實施嚴格按照計劃順利開展,績效總目標和階段性目標均按計劃如期完成。

1.項目經(jīng)濟性分析。

(1)項目成本(預算)控制情況。

黨委辦專項業(yè)務費年度預算數(shù)658.22萬元,當年實際支出504.33萬元,預算控制率76.62%。

安可工程替代建設項目年度預算40萬元,實際支出40萬元,預算控制率100%。

配合省委巡視專項工作經(jīng)費年度預算150萬元,實際支出150萬元,預算控制率100%。

縣十三次黨代會工作經(jīng)費100萬元,年度預算100萬元,實際支出100萬元,預算控制率100%。

巡視整改工作經(jīng)費年度預算20萬元,實際支出20萬元,預算控制率100%。

其他項目經(jīng)費年度預算11.93萬元,實際支出11.93萬元,預算控制率100%。

(2)項目成本(預算)節(jié)約情況。

縣委辦共6個項目,嚴格按照年度預算執(zhí)行和項目資金管理制度,沒有超出預算使用。

2.項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度。

我辦納入績效管理項目共6個,按照20xx年度年初設定的工作任務,遵循公開公平、突出重點、??顚S?、注重績效的原則,各項目均已有序開展并已實施完成。

(2)項目完成質(zhì)量。

黨委辦專項業(yè)務費預算658.22萬元,完成支付504.33萬元,專項績效評價指標得分95分。安可工程替代建設項目40萬元,專項績效評價指標得分100分。配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元,專項績效評價指標得分100分??h十三次黨代會工作經(jīng)費100萬元,專項績效評價指標得分100分。巡視整改工作經(jīng)費20萬元,專項績效評價指標得分100分。其他項目經(jīng)費11.93萬元,專項績效評價指標得分100分。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

各項目緊貼黨辦基本職能,優(yōu)質(zhì)高效完成了“三服務”各項任務,進一步提高了精細化工作水平,提高辦文、辦會、辦事質(zhì)量,保障了縣委各項工作有序高效運轉。具體為完成縣委綜合協(xié)調(diào)、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作,完成國、省、市來沅重要調(diào)研、檢查等接待任務,“規(guī)范、嚴謹、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能。圓滿有序的完成了項目預期目標。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

及時深入貫徹落實黨中央、省委、市委重大決策部署和指示批示精神,服務縣委重點工作、沅陵高質(zhì)量發(fā)展大局,政府行政效能得到穩(wěn)步提升,各項工作優(yōu)質(zhì)高效,有力推動了縣域社會、經(jīng)濟健康持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,群眾滿意度高,項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期目標。

20xx年度我辦納入績效管理項目支出980.15萬元。資金支出嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會計核算結果真實、準確。涉及項目6個,均為一般公共預算財政撥款,其中黨委辦專項業(yè)務費預算658.22萬元,完成支付504.33萬元,專項績效評價指標得分95分;安可工程替代建設項目40萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;縣十三次黨代會工作經(jīng)費100萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;巡視整改工作經(jīng)費20萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分;其他項目經(jīng)費11.93萬元,當年已全部完成支付,專項績效評價指標得分100分。6個項目均達到了年初設定的各項績效目標。

進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金。

(一)主要經(jīng)驗做法。

一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎?,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關。

(二)存在的問題。

年初未安排項目資金,年中根據(jù)具體專項業(yè)務追加資金具有不確定性,財政資金不能及時撥付到位。

(三)建議。

進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

績效項目評價工作情況報告篇四

為規(guī)范和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監(jiān)督管理,全面評估該專項資金的.使用績效,根據(jù)奉化區(qū)財政局財政監(jiān)督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關的原則,現(xiàn)對20xx年度標準化微型消防站建設專項經(jīng)費運行情況進行績效評價,具體如下:

根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項??傤A算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區(qū)已建成的30個社區(qū)微型消防站進行裝備優(yōu)化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設4個微型消防站;同時在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設立23個片區(qū)微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。

“標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標采購,20xx年度完成消防器材招標采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標將于20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。

“微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現(xiàn)階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”,主要目的是一旦發(fā)生火災,微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,快速處置或控制火災蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。

微型消防站彌補了我區(qū)消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數(shù)在建成區(qū)以外,布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補充我區(qū)消防救援力量,更好發(fā)揮消防救援作用。

績效項目評價工作情況報告篇五

(一)項目單位基本情況。

上杭縣商務局行政編制5人,事業(yè)編制7人,參公編制7人,20xx年末,我局在職人員共18人。下設4個股室,包括綜合股、市場流通管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、招商引資股。其中,市場流通管理股的主要工作職能有:

負責市場體系建設和城鄉(xiāng)市場發(fā)展促進工作,組織擬訂健全規(guī)范市場體系的政策措施;推進流通標準化;組織申報各級財政性資金安排的市場體系建設重大投資項目;指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設、改造升級;指導汽車、建材、農(nóng)機等工業(yè)品流通服務體系建設。

起草有關市場運行調(diào)節(jié)的規(guī)范性文件,并組織實施;監(jiān)測、分析全縣市場運行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,研究提出市場調(diào)控的政策建議;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;負責組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理,組織實施重要商品(肉、糖、蛋、菜等)市場調(diào)控、儲備管理和應急商品調(diào)控;負責協(xié)調(diào)副食品生產(chǎn)供應工作,指導管理“菜籃子”商品流通和城市副食品基地建設;按有關規(guī)定監(jiān)督管理原油、成品油流通;負責全縣重大商品交易活動和會展業(yè)管理;統(tǒng)籌商務領域消費促進工作。

承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關工作;負責組織開展商務領域綜合行政執(zhí)法,牽頭協(xié)調(diào)打擊侵權和假冒偽劣商品,打破市場壟斷、行業(yè)壟斷和地縣封鎖,牽頭規(guī)范零售企業(yè)促銷行為,促進零售商供應商公平交易;擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,建立市場誠信公共服務平臺;協(xié)調(diào)管理我縣商品貿(mào)易經(jīng)營秩序,指導、管理商務舉報投訴;推動商務領域信用建設、信用擔保、商業(yè)擔保工作;承擔全縣流通領域打擊侵犯知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣商品工作;承擔商貿(mào)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(二)項目基本情況。

1.立項申報情況:制定出臺了《20xx年“菜籃子”工程建設實施方案》(杭政辦[20xx]63號)。

2.項目涉及范圍:

(1)抓好常年蔬菜基地保護區(qū)的管理。

(2)抓好縣副食品基地建設。

(3)著力扶持蔬菜設施栽培。

(4)發(fā)展畜禽水產(chǎn)品生產(chǎn)。

(5)搞活市場流通。

3.總體目標:深入貫徹落實科學發(fā)展觀,以滿足我縣城鄉(xiāng)居民日益增長的消費需求為出發(fā)點,以實現(xiàn)“菜籃子”產(chǎn)品量足價穩(wěn)質(zhì)優(yōu)為目標。

(一)項目的組織管理情況。

1、項目執(zhí)行情況:一是市場建設穩(wěn)步推進。完成白砂、廬豐、下都、通賢集貿(mào)市場、商品交易市場改造建設;東門綜合體項目、帝豪時代廣場(二期)項目正有條不紊地進行;冠超市在我縣設立第2家分店,華潤愛家超市、潤和購物廣場投入運營;二是現(xiàn)代物流項目扎實開展。年產(chǎn)3萬噸蔬菜瓜果冷鏈物流項目建成投產(chǎn),紫金順安綜合物流園項目建設工作正在有序開展。三是菜籃子工程建設有序進行。20xx年下?lián)堋安嘶@子”建設資金到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基地,用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設、基地生產(chǎn)項目建設,中農(nóng)批智能化現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)項目已開工建設,福欣牧業(yè)等9家縣副食品調(diào)控基地完成新改擴建項目。四是市場監(jiān)管服務體系逐步完善。加大了對肉品可追溯體系的管理力度,加強了生豬屠宰、銷售的全程信息化管理;積極配合市場監(jiān)管、公安等部門開展了打擊私屠濫宰強化肉品衛(wèi)生安全專項治理行動、成品油市場專項整治工作。

2、采取的糾偏相關措施:

(1)密切部門配合。“菜籃子”工程建設是一項系統(tǒng)工程,工作任務重,涉及部門多,各部門要各司其職,各盡其能,加強協(xié)調(diào)配合,努力提高“菜籃子”工程建設成效。商務部門要主動牽頭,進一步完善保障市場供應聯(lián)席會議制度,定期研究“菜籃子”工程建設中的新情況、新問題,提出對策建議,研究解決辦法。發(fā)改(物價)、財政、農(nóng)業(yè)、住建、國土、交通、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、工商、檢驗檢疫等部門要在主動履職的基礎上支持配合其它相關部門開展工作,共同為“菜籃子”工程建設做出貢獻。

(2)構建扶持菜籃子工程建設政策體系。多渠道籌集建設資金,建立以政府投資為引導、農(nóng)民和企業(yè)投資為主體的多元化投入機制,吸引社會資金參與“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)、流通及基礎設施建設??h財政今年將繼續(xù)安排500萬元以上財政資金用于“菜籃子”工程建設,主要用于蔬菜主產(chǎn)區(qū)鋼架大棚及省市縣直控基地基礎設施、管理平臺、銷售體系建設,提升副食品基地抗災能力,拓寬銷售渠道。鼓勵各類金融機構加大對帶動農(nóng)戶多、有競爭力、有市場潛力的龍頭企業(yè)的支持力度。加大對“菜籃子”產(chǎn)品實施標準化生產(chǎn)和認證的支持力度。扶持發(fā)展“菜籃子”產(chǎn)品專業(yè)合作組織。擴大名牌認定和“三品”(即無公害、綠色、有機)認證,積極發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品。

(3)建立“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測體系。蔬菜保護區(qū)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及蔬菜直控基地要建立農(nóng)殘檢測室,加大上市產(chǎn)品檢測力度,縣農(nóng)產(chǎn)品檢測站要定期、不定期對蔬菜進行抽檢。積極探索蔬菜、畜禽水產(chǎn)品等“菜籃子”產(chǎn)品全程質(zhì)量追溯體系建設,保障產(chǎn)品質(zhì)量;著力抓好城區(qū)肉品安全信息可追溯系統(tǒng)的日常運行。

(4)提升信息化服務體系水平。依托上杭縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng),建設覆蓋全縣的“菜籃子”產(chǎn)品公共服務信息平臺,開展對專業(yè)合作社、種植、養(yǎng)殖大戶的技術指導、技術培訓、產(chǎn)品銷售等系列化服務。完善商務“12312”、工商“12315”和農(nóng)業(yè)“12316”網(wǎng)絡服務平臺,暢通“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全申訴舉報渠道,及時受理“菜籃子”產(chǎn)品消費者申訴舉報,加大對違法行為的查處力度。

3、項目管理制度及執(zhí)行情況。

一是加強制度建設。20xx年中共上杭縣委辦公室和上杭縣人民政府辦公室印發(fā)了《20xx年“菜籃子”工程建設實施方案》(杭政辦[20xx]63號),對項目任務、補助范圍、補助條件、補助標準、資金來源、辦理機構等作了明確規(guī)定。二是加強配合。加強與各相關單位的配合,無縫對接工作流程,確保年度工作任務完成。

(二)項目財務管理狀況。

1、項目總投入情況和實際支出情況:本年專項資金總投入551.82萬元,都屬于地方財政資金;本年專項資金實際支出551.82萬元,支出實現(xiàn)率為100%。

2、資金到位情況:本年地方財政專項資金共到位551.82萬元,資金到位率100%。

3、資金使用合法性、合規(guī)性等:我單位能嚴格按照法律法規(guī)有關規(guī)定,規(guī)范“菜籃子”工程補助專項資金的使用和管理,嚴格財政專項資金的審批撥付程序,實行??顚S?,無擠占、挪用、截留等違法違規(guī)使用財政專項資金的現(xiàn)象。

一是制定績效評價工作方案。根據(jù)省市縣文件要求,我局編制了20xx年度績效目標申報表,采用成本效益分析法,確定績效目標完成情況。二是根據(jù)工作方案要求對本單位進行考核,核實其目標任務完成情況。

1.主要經(jīng)濟社會效益:生產(chǎn)更多產(chǎn)品和勞務,居民就業(yè)率提高,稅收收入增加,增加企業(yè)盈利和國家收入,從而有利于國民經(jīng)濟和社會的'發(fā)展和人民不斷增長的物質(zhì)和文化生活需要的滿足。

2.環(huán)境影響:健全完善了領導分工負責制、限時辦結制、行政不作為和過錯責任追究等制度,進一步深化行政審批制度改革,削減審批事項,減少審批環(huán)節(jié),簡化辦事程序,切實提高服務質(zhì)量和工作效率。

1.投入情況(平均得分30分):全年“菜籃子”工程到位率為100%。以地方投入為主,地方財政配套資金551.82萬元。本年度招商引資專項資金實際支出551.82萬元,支出實現(xiàn)率100%。我單位能嚴格按照有關財經(jīng)規(guī)章制度及相關規(guī)定,規(guī)范資金使用管理,確保專項資金安全運行,有效使用。

2.產(chǎn)出與效益(平均得分30分):全縣全年完成“菜籃子”工程補助551.82萬元。服務環(huán)境優(yōu)化,生態(tài)環(huán)境條件改善,產(chǎn)業(yè)結構升級,稅收收入提高。

3.項目管理(平均得分40分):強化組織領導,制定目標責任,確保任務完成。單位財務制度完善,會計核算規(guī)范,能準確反映補助資金收、支結余情況,促進項目建設進度,提高項目實施質(zhì)量。

(四)項目存在的問題。

商務執(zhí)法管理力度還不夠,個別領域的執(zhí)法工作還沒有啟動,沒有配備專門的執(zhí)法用車,執(zhí)法隊伍參差不齊,難以形成有效的執(zhí)法合力,執(zhí)法程序和行為還需要進一步規(guī)范。

做好常年蔬菜基地保護區(qū)的管理工作,做好生豬活體、禽蛋、蔬菜儲備和省、市、縣副食品基地建設工作。

無。

績效項目評價工作情況報告篇六

(一)項目資金申報及批復情況??h林業(yè)和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員項目資金,州財政局分三筆下達計劃資金,共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

(二)項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員20xx名,完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復,同時完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員的選聘工作,該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月,項目資金按月支付。

(三)項目資金申報相符性。該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。根據(jù)《涼山州財政局涼山州林業(yè)局關于提前下達20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金預算的通知》(涼財農(nóng)〔20xx〕125號)(20xx年12月28日下達)、《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付生態(tài)護林員補助資金的通知》(涼財農(nóng)〔20xx〕70號)(20xx年7月4日下達)和《涼山州財政局涼山州林業(yè)和草原局關于下達20xx年國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付生態(tài)護林(草)員新增補助資金的通知》(涼財農(nóng)〔20xx〕82號)(20xx年7月24日下達)文件,累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員資金1620.00萬元,項目資金均為中央資金,資金到位率100%,資金到位及時性100%。

2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,生態(tài)護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月,共發(fā)放生態(tài)護林(草)員補助1430.00萬元;購買生態(tài)護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的《選聘方案》實施,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況。

美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘實施細則》和國家林業(yè)和草原局相關財務管理規(guī)范操作,嚴格實行專戶管理、專帳核算、專款專用。

(三)項目組織實施情況。

20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開發(fā)局和縣財政局聯(lián)合發(fā)文,組織開展建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員選聘工作,建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后,在與其簽訂勞務協(xié)議;本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員人身意外傷害保險通過競爭性磋商,確定保險中標機構,購買保險。

(一)項目完成情況。

20xx年10月,縣林業(yè)和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員的選聘工作。截止項目評價時點,項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個月,共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員補助1430.00萬元;購買建檔立卡貧困人口生態(tài)護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現(xiàn)程度達到項目績效目標。

(二)項目效益情況。

1.經(jīng)濟效益。

截止項目評價時點,本項目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位20xx個,人均勞務管護補助7150元。

2.社會效益。

在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時還維護林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動貧困戶脫貧。

生態(tài)效益。

本年度所選聘的20xx名生態(tài)護林(草)員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區(qū)的'安全與穩(wěn)定。

4.可持續(xù)效益。

通過生態(tài)護林(草)員巡山護林,有效維護林區(qū)安全穩(wěn)定。

5.服務對象滿意度。

截止項目評價時點,服務對象滿意度達到95%以上。

(一)存在的問題。

由于美姑縣的地理人文環(huán)境,部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員不通漢語、不識漢字,對巡山中發(fā)現(xiàn)的問題未能及時上報縣林草局,導致部分管護林區(qū)增加相應的難度。

相關建議。

縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員選聘的同時,對其做好相應的業(yè)務培訓,并不定時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護林員在崗履職情況進行抽查。

績效項目評價工作情況報告篇七

四年來,按照“為耕者謀利、為食者造?!钡淖谥?,以“優(yōu)品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”為主要目標,把“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設作為深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主要內(nèi)容,狠抓優(yōu)質(zhì)特色糧油品種種植基地建設,發(fā)展訂單生產(chǎn),提高綠色優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品的供給水平,促進農(nóng)民增收,加快實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。截止20xx年12月底,全市糧食播種面積為744萬畝,產(chǎn)量324萬噸,其中優(yōu)質(zhì)稻面積610萬畝,優(yōu)質(zhì)稻面積中高檔優(yōu)質(zhì)稻171.1萬畝,比20xx年增加54.6萬畝,增幅46.9%,糧油優(yōu)質(zhì)品率為81.9%。20xx年糧油加工總產(chǎn)值113億元,比20xx年增加15億元,增幅15%,20xx年至20xx年全市農(nóng)民人均收入分別為10756元、11857元、13055元、14119元,分別增長10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。

(一)項目決策情況:

1、積極響應省糧食和物資儲備局和省財政廳決策部署,踴躍參加“湖南優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目申報。

各縣市區(qū)人民政府高度重視“優(yōu)質(zhì)糧油工程”工作,積極組織申報“好糧油行動”國家級示范縣、省級示范企業(yè)、糧食產(chǎn)后服務中心、糧食質(zhì)監(jiān)體系建設項目。20xx年,邵陽縣成功入圍“中國好糧油”國家級示范縣,獲得專項資金1400萬元;湖南邵陽國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站、隆回縣糧食質(zhì)量監(jiān)測站獲得質(zhì)量體系建設項目分別獲專項資金300萬元和200萬元。20xx年邵陽縣成功入圍“優(yōu)質(zhì)糧油工程”省級重點支持縣,獲得專項資金500萬元。20xx年邵東市入圍“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣,獲專項資金3200萬元;湖南貴太太茶油科技股份有限公司入圍省級示范企業(yè),獲得專項資金1000萬元;邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市入圍糧食產(chǎn)后服務體系建設,分別獲得專項資金450萬元、260萬元、160萬元、160萬元、250萬元。洞口軍供站獲得糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目獲得專項資金200萬元。

2、緊密結合各地的實際,科學制定“優(yōu)質(zhì)糧油工程”實施方案并啟動項目建設。

根據(jù)省糧食局、省財政廳《關于在全省糧食行業(yè)實施“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的決定》(湘糧行〔20xx〕86號)各入圍“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的縣市積極行動,認真制定了優(yōu)質(zhì)糧油工程項目建設實施方案、糧食產(chǎn)后服務中心、質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系項目建設實施方案。邵陽縣制訂了《邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設實施方案》(邵優(yōu)糧辦發(fā)〔20xx〕2號),《邵陽縣20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設實施方案》(邵政辦法〔20xx〕4號),邵東市制定了《邵東市“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣工程實施方案》(邵東政辦函〔20xx〕3號),新邵、隆回、洞口、武岡都制定了產(chǎn)后服務中心建設方案和質(zhì)測體系建設方案,湖南貴太太茶油科技股份有限公司制訂了省級示范企業(yè)的實施方案。

3、結合實際,合理安排并下達資金。

根據(jù)各項目實施方案,各地財政及時撥付項目資金,項目單位嚴格按照資金下達有關文件執(zhí)行,沒有任意改變資金用途和擴大使用范圍。

(二)項目管理情況。

1、組織領導。

為加強“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目的領導,各項目單位人民政府都成立了“優(yōu)質(zhì)糧油工程”實施領導小組,組長由縣(市)長或常務副縣(市)長擔任,職責是協(xié)調(diào)各部門、各方面的“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目工作,確保“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設的順利推進。

2、管理制度。

為進一步加強“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設管理的科學化、制度化、規(guī)范化。各項目單位都制定了《優(yōu)質(zhì)糧油工程資金管理辦法》,《優(yōu)質(zhì)糧油工程驗收及績效評估辦法》和《安全實施管理辦法》,嚴格按照制度管理項目。

3、籌集資金。

為確?!皟?yōu)質(zhì)糧油工程”的順利進行,各項目建設單位和所在地人民政府積極籌集資金、調(diào)整財政支農(nóng)支出結構,引導多元化社會資本投入,發(fā)揮示范企業(yè)的主人翁精神,多方籌措資金,全市共計投入資金41739萬元,其中:中央財政資金8080萬元,地方配套及企業(yè)自籌資金33659萬元,保障了項目的完工。一是邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”20xx年和20xx年項目建設總投資17650萬元,其中20xx年中央財政補助資金1400萬元,20xx年省財政補助資金500萬元,地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌9642萬元。二是邵東市20xx年“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設總投資15472萬元,其中:中央財政補助資金3650萬元,地方財政配套和企業(yè)自籌資金11822萬元。三是湖南貴太太油茶科技有限公司“優(yōu)質(zhì)糧油工程”省級示范企業(yè)項目總投資3768萬元,其中:企業(yè)自籌資金2768萬元,中央財政補助資金1000萬元。四是產(chǎn)后服務中心建設項目總投資3374萬元,其中:中央財政補助資金830萬元,企業(yè)自籌資金2544萬元。五是糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目總投資1475萬元,其中:中央財政補助資金700萬元,地方財政配套資金775萬元。

(一)“好糧油”行動計劃。

為加快實現(xiàn)我市糧食行業(yè)向提質(zhì)增效、轉型升級、可持續(xù)發(fā)展轉變,實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。我市“優(yōu)質(zhì)糧油工程”好糧油示范縣項目實施縣市邵陽縣和邵東市都制定了“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設單位遴選評審方案。

1、邵陽縣實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”邵陽縣確定湖南華強糧油發(fā)展有限公司、邵陽縣興隆食品糧油有限公司為重點示范建設企業(yè),并下發(fā)了《關于明確全縣市“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設單位的通知》,20xx年度邵陽縣安排中央補助資金1000萬元,其中優(yōu)質(zhì)糧油基地150萬元,示范企業(yè)600萬元,品牌宣傳、技術創(chuàng)新及公眾服務等工作250萬元。20xx年度遴選湖南浩天米業(yè)有限公司,湖南日戀茶油有限公司、湖南一代偉仁科技有限公司為示范企業(yè)。安排省財政補助資金500萬元,其中發(fā)展訂單生產(chǎn)、推廣優(yōu)質(zhì)特色糧油品種種植190萬元,加大科技創(chuàng)新力度、發(fā)展現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)體系、做大做強優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)220萬元,完善“好糧油”銷售體系、拓展銷售渠道40萬元,打造品牌、開展“好糧油”品牌及膳食營養(yǎng)宣傳50萬元。

邵陽縣“好糧油”行動計劃建設,地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌資金9642萬元,目前已累計完成投資16133萬元。經(jīng)邵陽縣商務局、發(fā)改局、財政局共同組織對20xx年度和20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設單位的項目實施情況進行了驗收全部合格,按照“先建后補,財政獎勵”的支持方式,獎補考核標準和邵陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)(邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”資金管理辦法)的通知(邵政辦發(fā)〔20xx〕4號)的規(guī)定進行了獎補。

2、邵東市實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”邵東市確定湖南浩天米業(yè)有限公司和湖南省湘俏米業(yè)有限公司為重點示范建設企業(yè),安排中央補助資金2750萬元,邵東市發(fā)展和改革局公益服務類項目安排中央補助資金450萬元。地方財政配套及企業(yè)自籌完成投資13349.1萬元,邵東市“好糧油”行動計劃建設總投資15472萬元,目前已經(jīng)累計完成投資14781.75萬元,占行動計劃總投資的95.3%。項目建設規(guī)模和資金均通過專家評審、科學制定、安排合理。

3、湖南貴太太科技股份有限公司實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”好糧油行動省級示范企業(yè)獲中央專項資金1000萬元。項目20xx年實際已完成總投資3768萬元,該建設項目經(jīng)綏寧縣發(fā)改局、財政局20xx年3月27日驗收合格。20xx年7月中央專項補助資金1000萬元已撥付到示范企業(yè)。

(二)產(chǎn)后服務中心建設。

通過各縣市人民政府組織申報并嚴格按照程序要求,通過企業(yè)(合作社)申報,實地查看,遴選評審,公示確定等環(huán)節(jié),邵陽縣明確了20xx年“糧食產(chǎn)后服務中心”3家建設單位,總烘干能力達400噸,完成總投資1117萬元,其中中央預算內(nèi)投資200萬元,企業(yè)自籌資金917萬元。新邵縣、隆回縣、洞口縣、邵東市、武岡市明確了20xx年“糧食產(chǎn)后服務中心”,共計23家項目建設單位,完成項目總投資5048萬元,其中中央財政補助資金1280萬元,企業(yè)自籌資金3821萬元。新增烘干能力2120噸,目前各糧食產(chǎn)后服務中心建設項目已全部通過所在縣政府組織的驗收并已投入使用。中央財政補助資金已全部撥付到各項目實施單位。其中:

1、新邵縣確定了5家建設主體單位,項目總投資896萬元,其中中央財政補助資金260萬元,新增糧食烘干能力340噸/天,20xx年10月21日經(jīng)縣糧食產(chǎn)后服務體系建設領導小組驗收合格,中央財政補助資金260萬元已撥付至各項目建設單位。

2、隆回縣確定了4家建設主體單位,項目總投資713萬元,其中中央財政補助資金160萬元,新增糧食烘干能力390噸/天。項目建設單位在20xx年4月底前竣工并投入使用,20xx年5月經(jīng)縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。

3、洞口縣確定了4家建設主體單位,項目總投資628萬元,其中中央財政補助資金160萬元,新增糧食烘干能力220噸/天。項目建設單位在20xx年9月底前竣工并投入使用,20xx年9-10月經(jīng)縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。

4、邵東市確定了6家建設主體單位,項目總投資1674萬元,其中中央財政補助資金450萬元,新增糧食烘干能力790噸/天。6家糧食產(chǎn)后服務中心建設均已完成。

5、武岡市確定了4家建設主體單位,項目總投資1137萬元,其中中央財政補助資金250萬元,新增糧食烘干能力380噸/天。項目建設單位在20xx年8月底前竣工并投入使用,20xx年9月30日經(jīng)武岡市糧食產(chǎn)后服務體系建設領導小組辦公室組織驗收合格,中央財政補助資金已下?lián)芨陡黜椖拷ㄔO單位。通過糧食產(chǎn)后服務中心建設,新增烘干能力2520噸,實現(xiàn)了糧油的清理干燥,科學儲存,運輸銷售,加工兌換等基本服務功能,拓展了糧食生產(chǎn)、流通等延伸服務功能。

我市糧食產(chǎn)后服務中心建成以來,累計完成烘干糧食147179噸,儲存糧食35799噸,售糧134059噸,為農(nóng)民減損近2億元。

(三)糧食質(zhì)監(jiān)體系建設。

為完善落實糧食質(zhì)量檢測體系,切實維護流通環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全,我市20xx年獲得中央“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設資金700萬元(其中邵陽市市本級市糧食質(zhì)量檢測站300萬元、隆回縣糧食質(zhì)量檢測站200萬元、邵陽縣糧食質(zhì)量檢測站200萬元),20xx年獲得中央“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設資金200萬元(洞口縣糧食質(zhì)量檢測站)。

各糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測建設項目單位都制定了建設實施方案,根據(jù)實施方案,結合各項目建設單位實際,邵陽國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站建設項目總投資600萬元,其中中央補助資金300萬元,邵陽縣糧食質(zhì)量監(jiān)測站建設項目總投資400萬元,其中中央財政補助資金200萬元。隆回縣糧食質(zhì)量檢測站建設項目總投資425萬元,其中中央財政補助資金200萬元,洞口縣糧食質(zhì)量檢測站建設項目總投資450萬元,其中中央財政補助資金200萬元。項目資金主要投資儀器設備配置和配套基礎設施建設。

我市20xx及20xx年糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目都已通過了驗收,已投入了正常使用,檢測糧油樣品3680個。

在各級政府的統(tǒng)一領導下,各縣市糧食農(nóng)業(yè)等部門協(xié)同聯(lián)動,各項目實施單位積極推行和支持引導優(yōu)質(zhì)特色糧油品種的'種植,大力促進優(yōu)質(zhì)糧油基地建設,合力打造市場占有率高、供給穩(wěn)定、影響力強的優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品及品牌。

邵陽縣在“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目實施以來,全縣優(yōu)質(zhì)稻種植面積達82.23萬畝,糧油優(yōu)質(zhì)品率提高25%,優(yōu)質(zhì)品率達80.3%,全縣完成油茶低改15.3萬畝,新造優(yōu)質(zhì)油茶林23.3萬畝,建成規(guī)模油茶示范基地69個,油茶林發(fā)展到68.4萬畝,產(chǎn)油茶1.98萬噸,全縣優(yōu)質(zhì)糧食總產(chǎn)量比去年增產(chǎn)7.1萬噸,油茶增產(chǎn)0.09萬噸,合計農(nóng)民增收8.97億元。

邵東市在“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目實施以來,全市20xx年糧食優(yōu)質(zhì)品率為67%,優(yōu)質(zhì)糧食年提高比例為11%,20xx年糧食優(yōu)質(zhì)品率為74%,優(yōu)質(zhì)糧食年提高比例為10%;全市20xx優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品總量為54000噸,比上年度增加了12000噸,20xx年優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品銷售總量為59400噸,比上年同期增加了5400噸;全市20xx年優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品市場占有率為43.12%,優(yōu)質(zhì)品年提高率為38.71%,20xx年優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品市場占有率為47.44%,優(yōu)質(zhì)品年提高率為10%;20xx年較20xx年全市優(yōu)質(zhì)稻種植面積同口徑擴大140500畝。通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購,全市20xx年種糧農(nóng)民增收6427萬元,同比增長11.4%,20xx種糧農(nóng)民將增收11166萬元,同比增長16.17%,優(yōu)質(zhì)稻種植農(nóng)戶增收150元/畝以上。全市糧油產(chǎn)品加工銷售總收入逐年增加,20xx年增加0.51億元,較上年增長12.01%,20xx年增1.2億元,較上年增長26.1%,突破5.8億元。

湖南貴太太油茶科技有限公司在開展“中國好糧油”行動計劃以來,截止20xx年,貴太太已完成46.5萬畝優(yōu)質(zhì)油茶油菜籽原糧基地訂單采購協(xié)議,優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品數(shù)量達到9.85萬噸,研發(fā)新產(chǎn)品3個,申請國家專利6個,參與制定“湖南好糧油”質(zhì)量標準2個。20xx年糧油加工業(yè)總產(chǎn)值已達23.47億元,同比增長16.5%。通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原料采購等方式為種植農(nóng)戶增收1628.19萬元,優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品市場占有率提高到52%以上?!百F太太”系列產(chǎn)品均符合綠色優(yōu)質(zhì)要求。

1、產(chǎn)后服務中心建設力度應進一步加強。

我市雖然7個縣市在政府的主導下進行了產(chǎn)后服務中心建設,新增烘干能力2520噸/天,但與我市糧食播種面積常年在750萬畝左右、產(chǎn)量在320萬噸左右不適應,20xx年秋季寒露風使種糧農(nóng)民損失慘重。在政府補貼運費烘干設備24小時運轉的情況下,芽谷發(fā)生率還有20%左右。懇請省局繼續(xù)加大糧食產(chǎn)后服務中心建設力度,做到糧食產(chǎn)后服務全覆蓋。再者,國有糧食企業(yè)沒有烘干設備,不適應現(xiàn)在普遍在田間收濕谷子的收購環(huán)境,請求省局加大國有糧食收儲企業(yè)烘干能力的建設,保障國有糧食企業(yè)收購的主導地位。

2、縣級糧食質(zhì)量檢測站沒有充分發(fā)揮作用。

我市有3個縣建立了糧食質(zhì)量檢測站,但由于編制、待遇等問題,2個縣級糧食質(zhì)檢站還沒有開展好檢測工作,原因是企業(yè)由于效益低,招不到檢測專業(yè)人員,即使招到又留不住,事業(yè)單位又爭不到編制。因此,請求省里重視專業(yè)檢測人員隊伍建設問題。

3、品牌宣傳有待加強。

我市企業(yè)雖然擁有中國馳名商標6個,湖南省著名商標15個,綠色食品認證51個,有機食品認證8個,但市場占有率不高,特別是在全國全省范圍內(nèi)品牌宣傳有待進一步強化。

績效項目評價工作情況報告篇八

為深入貫徹落實《中共上饒市委、上饒市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(饒發(fā)〔20xx〕10號)精神、根據(jù)《上饒市財政局關于開展20xx年度市直部門預算項目支出績效績效自評工作的通知》(饒財績〔20xx〕4號)的要求,我局對本單位20xx年預算項目支出績效進行了自評。現(xiàn)將項目支出績效評價情況及自評結果報告如下:

(一)項目概況。

根據(jù)市委辦公廳市政府辦公廳關于印發(fā)《上饒市機構改革實施方案》的通知(饒辦字〔20xx〕2號)、《市委辦公室市政府辦公室關于印發(fā)上饒市市場監(jiān)督管理局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(饒辦字〔20xx〕32號)文件,我局現(xiàn)有上饒市市場監(jiān)督管理局、上饒市計量所、上饒市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、上饒市食品藥品檢驗檢測中心、上饒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局、三清山風景名勝區(qū)市場監(jiān)督管理局及上饒市市場監(jiān)督管理局高鐵經(jīng)濟試驗區(qū)分局共7個預算單位。上饒市市場監(jiān)督管理局、上饒市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、上饒市食品藥品檢驗檢測中心有項目支出任務。市局本級927萬元,市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所230萬元、市食品藥品檢驗檢測中心102萬元、市衛(wèi)生健康委30萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理局8萬元,共計1494萬元。

上饒市市場監(jiān)督管理局是市政府工作部門,《上饒市委辦公室、市政府辦公室關于印發(fā)上饒市市場監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(饒府廳發(fā)〔20xx〕32號)明確了市場監(jiān)督管理局二十四項主要職能,包括負責市場綜合監(jiān)督管理;負責市場主體統(tǒng)一登記注冊工作;負責監(jiān)督指導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作;負責壟斷行為的舉報、線索核查、分析和上報;負責監(jiān)督管理市場秩序;負責宏觀質(zhì)量管理;負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;負責特種設備安全監(jiān)督管理;負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào);負責食品安全監(jiān)督管理;負責統(tǒng)一管理計量工作;負責統(tǒng)一管理標準工作;負責統(tǒng)一管理認證認可與檢驗檢測工作;負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳;負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理;負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品標準管理;負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理;負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理;負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查;貫徹執(zhí)行國家保護商標、專利、原產(chǎn)地地理標志燈知識產(chǎn)權的法律法規(guī)與方針、政策;按規(guī)定要求,承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責;積極貫徹落實中央、國務院,省委、省政府。市委、市政府有關安全生產(chǎn)工作的決策部署和工作要求;完成職責領域的相關人才工作;完成市委、市政府交辦的其他任務。

專項資金投入和使用情況。20xx年度我局共有12個項目,市財政撥款1494萬元,其中:食品藥品抽樣檢驗及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費380萬元(含分配市衛(wèi)生健康委30萬元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理局8萬元、市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所230萬元、市食品藥品檢驗檢測中心102萬元),打擊傳銷、規(guī)范直銷管理經(jīng)費20萬元,食品藥品科普知識宣傳教育基地(服務站)創(chuàng)建經(jīng)費5萬元,取締無照經(jīng)營專項經(jīng)費5萬元,取消藥品、醫(yī)療器械檢驗收費補助21萬元,取消食品許可證審查費20萬元,食品安全從業(yè)人員健康體檢費175萬元,專利專項工作經(jīng)費30萬元,專利獎勵經(jīng)費55萬,市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費633萬元,市長質(zhì)量獎90萬元,行政許可事項專家評審工作經(jīng)費60萬元。

(二)項目績效目標。

1、深入開展打擊和防范傳銷。

根據(jù)《省打傳辦、省工商局、省公安廳、省綜治辦、省文明辦關于印發(fā)江西省創(chuàng)建無傳銷城市工作考評辦法》(贛打傳辦[2014]1號)第七條“建立打擊傳銷工作經(jīng)費保障機制,政府打擊傳銷專項經(jīng)費撥付到位”精神,我局承擔著打擊傳銷牽頭和行政執(zhí)法工作,深入開展打擊和防范傳銷,做好創(chuàng)建無傳銷城市工作,鞏固傳銷整治成果,維護市場經(jīng)濟秩序和社會和諧穩(wěn)定。

2、確保食品許可審查正常開展。

根據(jù)《江西省人民政府關于工商登記制度改革后事中事后監(jiān)管的實施意見》(贛府發(fā)[20xx]29號)以及國家總局工商辦字[20xx]232號關于轉發(fā)《關于公布取消和免征部分行政事業(yè)性收費的通知》、《江西省財政廳江西省發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)20xx年江西省行政事業(yè)性收費項目目錄的通知》(贛財綜[20xx]143號),取消了食品許可證審查費,由市級財政予以保障,確保食品許可審查正常運行。

3、取締無照經(jīng)營專項工作。

根據(jù)《江西省查處取締無證無照經(jīng)營聯(lián)席會議辦公室關于開展20xx年無證無照經(jīng)營綜合治理考評工作的通知》(贛查無聯(lián)辦[20xx]2號)“市政府建立無證無照經(jīng)營綜合治理經(jīng)費保障機制,將聯(lián)席會議辦公室工作經(jīng)費列入專項經(jīng)費”。

4、質(zhì)量檢定工作。

依據(jù)《江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理條例》第十二條:“以監(jiān)督抽查方式進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查時,不得向被檢查者收取檢驗費用,技術監(jiān)督行政管理部門所需檢驗費用由同級財政列支,其它主管部門所需檢驗費用由其自有資金開支?!焙汀秶屹|(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第133號令》第七條:“監(jiān)督抽查不得向被抽檢企業(yè)收取檢驗費用。國家監(jiān)督抽查和地方監(jiān)督抽查所需費用由同級財政部門專項經(jīng)費解決?!狈e極維護市場經(jīng)濟秩序,打擊假冒偽劣,維護消費者權益,保障工作正常開展。

5、產(chǎn)品質(zhì)量定期檢驗。

落實財政部、國家發(fā)展改革委20xx年9月29日下發(fā)的《關于取消和暫停征收一批行政事業(yè)性收費有關問題的通知》(財稅[20xx]102號)中關于取消產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗費中的定期檢驗費的文件精神,我局不再收取此項費用,該項補助經(jīng)費用于正常開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。

6、推動質(zhì)量興市工作。

組織實施質(zhì)量興市戰(zhàn)略,推進名牌戰(zhàn)略,實施缺陷產(chǎn)品召回制度,加強工業(yè)產(chǎn)品許可證管理,推動地方社會經(jīng)濟發(fā)展。依據(jù)《饒府發(fā)[20xx]9號》“各級政府要加大對質(zhì)量工作的投入,財政部門要統(tǒng)籌安排質(zhì)量工作經(jīng)費并列入年度預算,在名牌培育、食品藥品安全監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督抽查、技術標準體系和公共檢驗檢測平臺建設等方面進一步加大投入?!?/p>

7、加強市場監(jiān)督管理。

根據(jù)《財政部、國家發(fā)展改革委關于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關政策的通知》(財稅[20xx]20號),自20xx年4月1日起,取消計量收費和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗收費。計量收費和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗收費停征后,對我局經(jīng)費保障影響大。依據(jù)財稅[20xx]20號文件精神,“取消、停征或減免上述行政事業(yè)性收費后,有關部門和單位依法履行管理職能所需相關經(jīng)費,由同級財政預算予以保障,不得影響依法履行職責。

8、兩品一械”監(jiān)管全面加強。堅持問題導向和底線思維,集中力量開展重點檢查或飛行檢查,重點查處非法渠道購藥、使用過期藥品、不按規(guī)定儲存冷鏈藥品、異常超量采購麻精藥品和含麻制劑等不法行為。積極開展中藥飲片等專項整治。強化藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師打卡制度,確保全市打卡率達到95%以上。

9、舉辦“化妝品安全科普宣傳周”活動。部署開展化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”、高風險化妝品和保健品專項整治行動,檢查化妝品企業(yè)、保健食品企業(yè)、嬰幼兒配方乳粉企業(yè)、食鹽企業(yè),查處各類案件。

10、知識產(chǎn)權保護更高效。將打擊假冒商標、假冒專利、商標侵權、專利侵權等違法行為納入市場監(jiān)管綜合執(zhí)法行動。深入開展“鐵拳”、“藍天”等轉型行動。全市申請發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設計專利同比增長。

11、組織開展行政許可事項專家評審。

12、實現(xiàn)行業(yè)證照持證率、從業(yè)人員健康證持證率。建立三級網(wǎng)格體系,明確職責任務。打造餐飲樣板店,統(tǒng)一監(jiān)管尺度。完善督查機制,每日掛號銷賬。強化經(jīng)費保障,確保“五個統(tǒng)一”。實現(xiàn)行業(yè)證照持證率、從業(yè)人員健康證持證率、量化等級公示率、“三防”設施配備率四項100%。市本級全面完成店前灶“三防”設施改造,打造了餐飲行業(yè)“上饒標準”。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

全面評價預算項目經(jīng)費對市場監(jiān)管方面發(fā)揮的積極作用。突出抓好食品藥品、特種設備、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量三大安全監(jiān)管,人民群眾滿意度不斷提高。

(二)績效評價原則、指標體系等。

1.績效評價原則:客觀評價、實事求是。

2.評價依據(jù):以取得成果為依據(jù)。

3.評價指標體系:共分為4個指標分類,4項一級指標,8項二級指標,28項三級指標。(詳見《項目支出績效評價表》)。

評價方法及標準:1、根據(jù)完成工作任務和取得工作成績進行比較研究。

2.問卷調(diào)查。對受益對象和社會公眾進行滿意度調(diào)查。

1.前期準備:完善指標體系,整理取得成效。

2.組織實施:對投入、產(chǎn)出和效果進行全方位評價。

3.分析評價:按照評價標準逐條研判打分。

4.報告出具:據(jù)實反應工作經(jīng)費績效情況。

按照《上饒市財政局關于開展20xx年度市直部門預算項目支出績效自評工作的通知》(饒財績〔20xx〕4號)的要求,我局績效評價工作領導小組及時組織開展本單位20xx年度項目支出績效評價工作。評價小組通過檢查項目支出有關帳目,收集整理支出相關資料,合理分析相關材料,形成績效自評結論。12個項目從可持續(xù)發(fā)展角度而言,整體發(fā)揮的社會效益明顯,一是食品安全形勢持續(xù)向好。二是“兩品一械”監(jiān)管全面加強。三是工業(yè)產(chǎn)品安全顯著提升。四是創(chuàng)新特種設備安全監(jiān)管。五是市場治理效能整體提升。六是信用監(jiān)管領域更廣泛。七是市場競爭秩序更公平。八是價格監(jiān)督檢查更有力。九是知識產(chǎn)權保護更高效。十是消費投訴維權更優(yōu)質(zhì)。保障了上饒市的經(jīng)濟、社會發(fā)展。經(jīng)評價小組綜合分析,自評結果為優(yōu)。

12個項目實施時間為20xx年1月至20xx年12月。由市財政撥款1494萬元,撥款到位1494萬元,資金到位率達100%。主要用于食品藥品抽樣檢驗及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,打擊傳銷、規(guī)范直銷管理,食品藥品科普知識宣傳教育基地(服務站)創(chuàng)建,取締無照經(jīng)營專項,取消藥品、醫(yī)療器械檢驗收費補助,取消食品許可證審查費,專利專項工作,專利獎勵,市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費,市長質(zhì)量獎,行政許可事項專家評審工作、食品安全從業(yè)人員健康體檢。

20xx年12個項目共計支出1494萬元,支出率達到100%,各項指標均達到年初制定目標,項目的成效均達到預期效果。

項目資金主要用于食品藥品、特種設備、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量三大安全監(jiān)管、質(zhì)量強市、商標品牌戰(zhàn)略、扶持小微企業(yè)發(fā)展、加強反不正當競爭執(zhí)法、深化民生維權和安全監(jiān)管、加大市場規(guī)范監(jiān)管工作等經(jīng)濟活動中的辦公費支出227.5萬元、印刷費9.5萬元、維修(護)費支出23萬元、培訓費支出2.9萬元、會議費支出2.9萬元、差旅費支出95.7萬元、委托業(yè)務費166.1萬元、勞務費17.3萬元、公務用車運行維護費支出29.5萬元、其他業(yè)務費69.8萬元、聘用人員工資福利支出64.3萬元、資本性支出209.5萬元以及轉移性支出576萬元(市長質(zhì)量獎、食品藥品抽檢經(jīng)費、取消食品、計量藥品強制檢測經(jīng)費補助等)。

為使項目的管理更加規(guī)范,我局根據(jù)財務管理內(nèi)部控制制度,對項目經(jīng)費管理及開支審批程序等都作出了明確規(guī)定,確保做到??顚S?。為使項目經(jīng)費支出更加高效,年初我局依據(jù)項目的申報情況制定了全年的工作計劃,每季度總結匯總工作開展情況及項目執(zhí)行情況,并對存在的問題進行分析,確保項目按時、保質(zhì)、保量執(zhí)行完成。項目預算的開支嚴格遵守各項財經(jīng)紀律及我局財務管理制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)花錢、突擊花錢等情況。

20xx年上饒市市場監(jiān)督管理局12個項目財政撥款1494萬元,共計支出1494萬元,支出率達100%。項目的開支主要做了以下工作:

(一)緊盯“保安全”,監(jiān)管職責落實落細。突出抓好食品藥品、特種設備、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量三大安全監(jiān)管,人民群眾滿意度不斷提高。

一是食品安全形勢持續(xù)向好。積極開展食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機一公開”檢查,全面部署食品生產(chǎn)加工小作坊集中加工區(qū)和示范點創(chuàng)建工作,落實小作坊集中加工示范區(qū)2個,小作坊示范點38個。針對性開展“辣條”“辣片”、固體飲料、桶裝水和食品添加劑“兩超一非”等專項整治,排查安全隱患1200多條,建立食品生產(chǎn)安全形勢分析制度。以農(nóng)貿(mào)市場、大型超市、農(nóng)批市場為檢查重點,開展豆制品、芽苗類農(nóng)產(chǎn)品、非洲豬瘟和野生動物保護等專項整治,督促企業(yè)落實農(nóng)產(chǎn)品快檢制度。以“餐飲業(yè)質(zhì)量安全提升”為引領,扎實推進春季護校行動和文明餐桌活動,通過強化日常監(jiān)管和專項整治,進一步督促經(jīng)營者主體責任落實,確保餐飲環(huán)節(jié)食品安全。

二是“兩品一械”監(jiān)管全面加強。堅持問題導向和底線思維,集中力量開展重點檢查或飛行檢查,重點查處非法渠道購藥、使用過期藥品、不按規(guī)定儲存冷鏈藥品、異常超量采購麻精藥品和含麻制劑等不法行為。積極開展中藥飲片等專項整治,檢查各類藥品企業(yè)1110家,完成中藥飲片抽檢6批次。強化藥品零售企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師打卡制度,確保全市打卡率達到95%以上。舉辦“化妝品安全科普宣傳周”活動,部署開展化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”、高風險化妝品和保健品專項整治行動,檢查化妝品企業(yè)56家、保健食品企業(yè)4727家、嬰幼兒配方乳粉企業(yè)3211家、食鹽企業(yè)4720家,查處各類案件19件,扣押鹽產(chǎn)品66.775噸。

三是工業(yè)產(chǎn)品安全顯著提升。嚴格工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)證前審核和證后監(jiān)督,進一步落實企業(yè)主體和屬地監(jiān)管責任,嚴厲打擊各類質(zhì)量違法行為。完成化肥類、成品油等企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢470批次,銅產(chǎn)品、民用口罩、水泥類企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢145批次,查辦不合格產(chǎn)品類案件12起。對全市18家水泥企業(yè)、8家食品相關產(chǎn)品、3家電線電纜企業(yè)進行證后巡查。以上饒光學產(chǎn)業(yè)、婺源旅游標準化、德興黃金作為重點行業(yè)開展質(zhì)量提升行動,充分發(fā)揮重點行業(yè)質(zhì)量效應引領示范作用。晶科能源獲中國質(zhì)量標桿獎、中國市場信用等級aaa評定、井岡質(zhì)量獎,郭安海等兩名個人獲井岡質(zhì)量獎提名獎。全市累計新增江西名牌22個,漢氏貴金屬等5家企業(yè)獲第四屆上饒市長質(zhì)量獎。

四是創(chuàng)新特種設備安全監(jiān)管。在全省率先啟動并建成氣瓶充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設。全市100家涉充裝單位(其中:96家充裝單位、、4家檢驗單位)全部完成了系統(tǒng)終端建設,各類氣瓶賦碼建檔近40萬只,實現(xiàn)了“氣瓶檔案一目了然、氣瓶行蹤一網(wǎng)歸集、氣瓶安全一路可查、氣瓶問題一律放心”。高位推進96369平臺建設及電梯保險制度,全市已近2000臺電梯安裝了96369終端設備和購買電梯保險。深入開展“安全生產(chǎn)月活動”,突出機電類特種設備、鍋爐壓力管道和移動式壓力容器等重點行業(yè)領域的專項整治,檢查生產(chǎn)使用單位1400家,約談企業(yè)103家,發(fā)現(xiàn)排查安全隱患1355余個,下達監(jiān)察指令書515份,查封設備26臺(套),查辦案件86起。強化燃煤鍋爐改生物質(zhì)或天然氣的技術改造環(huán)節(jié)管理,完成注銷、拆除32臺,改為生物質(zhì)鍋爐18臺,主動停用20臺,責令停用4臺,全市建成區(qū)10t/小時以下燃煤鍋爐已全部淘汰。

五是市場治理效能整體提升。積極適應新形勢新要求市場發(fā)展新需要,推動信用監(jiān)管、重點監(jiān)管和行業(yè)規(guī)范,著力解決政府關注民眾關心的熱點難點痛點問題,進一步提高監(jiān)管效能,釋放市場活力。信用監(jiān)管領域更廣泛。加大企業(yè)年報宣傳和督促力度,20xx年全市應報企業(yè)數(shù)92804戶,已報企業(yè)數(shù)73772戶,年報率為79.49%。大力推行“雙隨機一公開”監(jiān)管機制,編制雙隨機抽查事項清單,建立了全局執(zhí)法人員庫。開展僵尸企業(yè)清理吊銷工作,立案吊銷288戶。對全市328戶即將列入嚴重違法失信企業(yè)告知修復方式及救濟方法。市場競爭秩序更公平。構建打擊防范網(wǎng)絡傳銷體系,全市2592個社區(qū)和村委會100%完成“無傳銷社區(qū)(村)”。查處傳銷窩點7個,抓獲傳銷人員42人、刑拘16人。突出重點領域開展反不正當競爭執(zhí)法。全市共立案16件,結案14件,案值4.7萬元,罰沒39.5萬元。推進行業(yè)清源專項整治,聚焦市場監(jiān)管領域16個重點領域,整治行業(yè)亂象,著力鏟除黑惡犯罪滋生土壤。價格監(jiān)督檢查更有力。圍繞企業(yè)成本降低,規(guī)范涉企收費。對全市40余家供電供水供氣企業(yè)開展專項檢查,對未執(zhí)行優(yōu)惠的1家供電單位、1家涉嫌存在價格欺詐的供氣企業(yè)立案查處,處理轉供電各類投訴28起,責令改正8起,立案查處6起,退還多收電費53萬余元,行政處罰86703元。推進涉企收費專項治理工作,突出醫(yī)療領域、教育領域和房地產(chǎn)領域價格整治,進一步規(guī)范中小學教育收費公示。重點加強政府下屬單位、行業(yè)商業(yè)協(xié)會、金融機構、行政服務中介機構、人才市場及口岸碼頭等領域加大檢查力度,共檢查相關涉企收費單位96家,立案5件,退還多收費用2468元,罰沒76萬余元。知識產(chǎn)權保護更高效。將打擊假冒商標、假冒專利、商標侵權、專利侵權等違法行為納入市場監(jiān)管綜合執(zhí)法行動。深入開展“鐵拳”、“藍天”等轉型行動查獲涉嫌銷售假冒專利產(chǎn)品案件2起,責令下架和查扣侵權產(chǎn)品價值5萬余元。全市申請發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設計專利6676件,同比增長3.2%。博能客車有限公司等3家公司,通過實施核心技術專利項目產(chǎn)業(yè)化,產(chǎn)出技術專利50多件,產(chǎn)生經(jīng)濟效益1000余萬元。消費投訴維權更優(yōu)質(zhì)。充分發(fā)揮12315統(tǒng)一咨詢投訴熱線作用。一年來,共完成相關咨詢投訴舉報電話34305件,同比增長79.2%,其中咨詢21512件、投訴6180件、舉報6613件,已完成處理34177件,處理率99.6%,為消費者挽回經(jīng)濟損失1235.99萬元。與上饒廣播電臺合作,創(chuàng)辦“天天3.15”特別欄目,進一步暢通消費者投訴維權渠道。20xx年,全市消協(xié)組織共受理投訴475件,解決468件,解決率為98.5%,累計為消費者挽回經(jīng)濟損失245萬余元。

(二)講政治、顧大局,創(chuàng)國衛(wèi)任務圓滿完成。按照市委、市政府工作部署,市本級和中心城區(qū)“五區(qū)”同創(chuàng),嚴密組織、科學籌劃、精準實施,為我市國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作提供了堅實保障。

一是夯實監(jiān)管基礎。建立三級網(wǎng)格體系,明確職責任務。打造餐飲樣板店,統(tǒng)一監(jiān)管尺度。完善督查機制,每日掛號銷賬。強化經(jīng)費保障,確?!拔鍌€統(tǒng)一”。實現(xiàn)行業(yè)證照持證率、從業(yè)人員健康證持證率、量化等級公示率、“三防”設施配備率四項100%。市本級全面完成店前灶“三防”設施改造,打造了餐飲行業(yè)“上饒標準”。

二是凝聚共治合力。通過市區(qū)聯(lián)合、部門聯(lián)手、政企聯(lián)動、社會聯(lián)治,徹底遏制違規(guī)違法經(jīng)營亂象。發(fā)動群眾廣泛參與監(jiān)督管理,形成共治力量,逐步完善餐飲監(jiān)管“上饒模式”。三是提升行業(yè)形象。開展餐飲業(yè)星級評定活動,通過示范引領促進行業(yè)提升。全面引導路邊餐飲攤點入店經(jīng)營,打造“白魚赤烏”美食城等5個小餐飲集中規(guī)范經(jīng)營樣板市場,徹底扭轉上饒餐飲行業(yè)“臟亂差”的局面,擦亮餐飲行業(yè)“上饒名片”。

(三)打贏“阻擊戰(zhàn)”,疫情防控有力有序。市場監(jiān)管部門始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,不計得失、不顧風險,始終沖鋒在疫情防控的第一線。

一是全力加強防疫用品質(zhì)量和價格的監(jiān)管。疫情發(fā)生后,全市市管部門及時發(fā)布《價格提醒告誡書》,召開醫(yī)藥經(jīng)營單位約談會,警示有關經(jīng)營者嚴格遵守相關法律法規(guī),切實履行社會責任,規(guī)范自身價格行為。每日派出執(zhí)法隊伍對各藥械流通企業(yè)銷售的口罩、消毒水等醫(yī)藥用品進行價格檢查,對相關藥械的購進渠道和藥品質(zhì)量進行查驗,杜絕濫用市場支配地位違法漲價、惡意控銷等各種價格違法行為,確保藥械市場秩序穩(wěn)定,確保群眾用藥用械安全。

二是加強餐飲和農(nóng)貿(mào)市場的防控和監(jiān)管。從禁止禽類與野生動物交易、嚴格人員出入管理、加強農(nóng)產(chǎn)品檢測、開展清洗消毒、強化現(xiàn)場督查五個方面入手,全面規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場防疫工作,確保人員與食品安全;向全市餐飲行業(yè)發(fā)布倡議書,規(guī)范餐飲服務經(jīng)營行為,加強水產(chǎn)品采購加工管理,嚴禁采購加工野生動物,確保餐飲行業(yè)食品安全。

三是全力保障全市醫(yī)療防護物資供應。市管部門赴防護物資生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場辦公,幫助企業(yè)解決實際困難。市局成立6個幫扶小隊,掛點幫扶28家生產(chǎn)企業(yè)盡早形成產(chǎn)能。同時,對產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、使用等環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)管,確保產(chǎn)品合格、使用合規(guī)。積極發(fā)揮技術機構支撐作用,對人員密集場所和醫(yī)療系統(tǒng)的紅外測溫設備進行免費檢測校準,把好“體溫關”。

四是抓好鉛山縣督導點的防控工作。按照市防控指揮部要求,牽頭督導鉛山縣疫情防控工作,先后17次深入農(nóng)貿(mào)市場、超市、小區(qū)、高速路口、縣城出入口等地現(xiàn)場督導疫情防控工作,針對督查發(fā)現(xiàn)的問題第一時間反饋鉛山縣防控辦,確保各項防控措施落實到位,所有發(fā)現(xiàn)的問題立行立改。

(四)圍繞“惠民生”,服務發(fā)展用心用情。堅持疫情防控和服務發(fā)展兩手抓,全面推動企業(yè)學校復工復學,提出“強化監(jiān)管”向“強化服務”工作理念,統(tǒng)籌做好市場監(jiān)管領域各項工作。

一是推出促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長有力舉措。結合市場監(jiān)管職能,對農(nóng)貿(mào)(農(nóng)批)市場、食品生產(chǎn)行業(yè)、食品流通行業(yè)、餐飲服務行業(yè)、藥品零售企業(yè)、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)等相關行業(yè)企業(yè)提出具體復工工作指導意見,在確保做好疫情防控工作的前提下,讓企業(yè)復工復產(chǎn)有章可循、有規(guī)可依。從優(yōu)化推進“網(wǎng)上辦、不見面、快遞送”服務模式、支持疫情防控物資生產(chǎn)、全力服務企業(yè)復工復產(chǎn)、切實降低企業(yè)成本、進一步嚴格市場監(jiān)管五個方面出臺20條措施,進一步簡化辦事流程、創(chuàng)新服務方式、開通綠色通道、維護市場秩序,全力為復工復產(chǎn)的企業(yè)提供便利服務。

二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,降低企業(yè)辦事成本。在形式上,積極推進“網(wǎng)上辦、不見面、快遞送”,全面推行延時服務、錯時服務和容缺辦理服務;在時間上,進一步壓縮企業(yè)開辦時間,市局窗口實現(xiàn)由法定的5個工作日壓縮為當場辦結、立等可??;采取自我聲明承諾、告知承諾、遠程視頻評審等方式代替現(xiàn)場核查,允許企業(yè)在疫情結束后再辦理復查、換證申請,確保企業(yè)不因疫情耽誤正常運行;在內(nèi)容上,高效承接省局下放行政許可事項(共5大項10小項),有序推進“以照含證、集約辦理”改革,實行“一次申請、信息共享、分頭審批”,切實降低企業(yè)制度性交易成本。截止20xx年12月底,全市共有市場主體425068戶,其中:內(nèi)資企業(yè)8373戶,私營企業(yè)102629戶,外資企業(yè)567戶,農(nóng)民專業(yè)合作社14378戶,個體工商戶29121戶。

三是立足職能創(chuàng)新服務,助力企業(yè)復工復學。積極擴寬融資渠道,在與農(nóng)商銀行合作推出“誠商信貸通”的基礎上,針對廣大個私經(jīng)濟業(yè)主融資難、融資貴等難題,聯(lián)合郵儲銀行推出“個私誠信貸”政銀合作產(chǎn)品,幫助個私經(jīng)營戶緩解生存壓力,盡快復工復產(chǎn)。在疫情期間,對申請貸款的商戶簡化程序的同時,實行“一次不跑”上門服務機制。截至目前,為全市評定為星級誠信商戶的7509戶個體工商戶續(xù)貸和新增貸款約21.46億元。其中,今年新增貸款達4.7億元。積極跟進各類學校復學計劃,對中心城區(qū)120家大中專院校、中小學和幼兒園進行了檢查,全力做好返校師生食品安全保障工作。

項目預期目標全部達成,通過項目的實施,加強了上饒市轄區(qū)的商事制度改革、商標發(fā)展、市場監(jiān)管、質(zhì)量、標準化、計量執(zhí)法、食品藥品安全及特種設備安全監(jiān)察等工作,嚴厲打擊了擾亂市場經(jīng)濟秩序、食品藥品安全違法、計量違法、質(zhì)量違法、特種設備使用管理違法等行為,規(guī)范了市場經(jīng)濟秩序,有效地保障廣大消費者合法利益和生命安全。充分達到了項目實施的任務目標及預期成效。

我局20xx年度項目資金均能夠嚴格按預算執(zhí)行,績效目標完成情況整體良好。但部分項目由于資金不足,覆蓋面不夠,一定程度上影響了績效目標完成。20xx年,我們將繼續(xù)嚴格按預算執(zhí)行,希望能夠得到更多的專項資金支持,爭取全面完成績效目標。

績效項目評價工作情況報告篇九

(一)項目概況。

1.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費:貫徹落實安全生產(chǎn)法、《云南省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)規(guī)定,主要實施項目是開展蒙自經(jīng)開區(qū)整體安全風險評估及給予蒙自市應急管理局屬地企業(yè)監(jiān)管經(jīng)費補助。

2.工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專項經(jīng)費:立項依據(jù)為《蒙自經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于組織申報20xx年工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級資金的通知》,主要實施項目是對個舊市大紅屯糧食購銷有限公司紅河州個舊市大屯糧食物流園建設項目、云南錫業(yè)股份有限公司銅業(yè)分公司基于5g無人銅電解智能技術研究、云南錫業(yè)錫化工材料有限責任公司基于物聯(lián)網(wǎng)的錫深加工自動化設備升級改造項目、云南戊電靶材科技有限公司ito/azo靶材項目、云南紅河浩志橡膠有限公司新建高強力輸送帶生產(chǎn)線、云南德高塑膠科技有限公司年產(chǎn)2萬噸pvc/ppr/hdpe高性能高分子環(huán)保復合新型材料建設項目6家區(qū)內(nèi)工業(yè)轉型升級企業(yè)進行獎勵。

3.貫徹落實穩(wěn)增長政策獎勵專項資金項目:立項依據(jù)為《中共蒙自經(jīng)開區(qū)工作委員會蒙自經(jīng)開區(qū)管理委員會關于20xx年貫徹落實穩(wěn)增長政策的獎勵辦法》(蒙經(jīng)黨工〔20xx〕47號),主要實施項目是對云南錫業(yè)股份有限公司銅業(yè)分公司、云南惠銅新材料科技有限公司、云南云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司等15家20xx年貫徹落實穩(wěn)增長政策的區(qū)內(nèi)企業(yè)進行獎勵。

(二)項目績效目標。

蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局20xx年開展的3個項目均按照年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標,按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級指標和產(chǎn)出指標下的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標,效益指標下的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標,滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標,根據(jù)項目各自的情況和特點,設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

(三)資金安排情況。

20xx年2月1日,經(jīng)濟發(fā)展局收到《蒙自經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政局關于下達20xx年經(jīng)開區(qū)各部門基本支出和項目支出預算的通知》(蒙經(jīng)財〔20xx〕1號)。

1.下達20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費57.1萬元。該項資金專項用于20xx年蒙自經(jīng)開區(qū)應急管理事務支出。20xx年年中,該筆項目支出調(diào)整預算指標為21.45萬元。截至20xx年12月31日,使用安全生產(chǎn)專項經(jīng)費21.45萬元。

2.下達20xx年工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專項經(jīng)費200萬元。該項資金專項用于對20xx年園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起重要支撐的投資規(guī)模大、布局集中、有助于壯大及延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)和信息化建設項目的進行獎勵。截至20xx年12月31日,使用工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專項經(jīng)費150萬元。

3.下達20xx年經(jīng)濟穩(wěn)增長專項經(jīng)費200萬元。該項資金專項用于對20xx年貫徹落實穩(wěn)增長政策的區(qū)內(nèi)企業(yè)進行獎勵。20xx年年中,該筆項目支出調(diào)整預算指標為129.14萬元。截至20xx年12月31日,使用經(jīng)濟穩(wěn)增長專項經(jīng)費129.14萬元。

蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局按照國家相關規(guī)定及資金用途對該項資金進行專款專用,做到不挪用,不占用。專項資金的安排、撥付、使用和管理,嚴格按照蒙自經(jīng)開區(qū)財務管理制度執(zhí)行,依法接受審計機關的審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)察機關的監(jiān)督管理,社會的監(jiān)督。

(一)績效評價目的、對象和范圍。

嚴格督促項目實施和資金使用,切實發(fā)揮好財政資金使用效益,確保財政資金使用依法、規(guī)范、安全、高效,嚴格落實黨政同責、一崗雙責,認真履行行業(yè)安全監(jiān)管職責,督促企業(yè)履行安全生產(chǎn)主體責任,進一步提升安全管理和安全服務,努力為經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展營造穩(wěn)定的安全生產(chǎn)環(huán)境。

(二)績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據(jù)《財政部關于印發(fā)〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(財預〔20xx〕285號)的規(guī)定,本次績效評價遵循以下基本原則:

(1)科學規(guī)范原則??冃гu價注重財政支出的效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序。

(2)公正公開原則??冃гu價應當客觀、公正。

(3)分級分類原則??冃гu價由各級財政部門、部門(單位)根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

(4)績效相關原則??冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。

2.評價方法。

本次評價采用目標比較法和因素分析法以及問卷調(diào)查法等方法,定量與定性相結合,項目主管單位自評與中介機構評價相結合的方法。

3.評價指標體系。

設置了產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標;數(shù)量、質(zhì)量、經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度6個二級指標,并根據(jù)二級指標細化為6個三級指標。詳見“附件經(jīng)濟發(fā)展局20xx年度項目支出績效自評表?!?/p>

1.前期準備。

根據(jù)《紅河州財政局關于開展20xx年州級績效評價工作的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕2號)的要求,由蒙自經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會財政局成立績效評價工作小組,負責整個績效評價工作的組織指導,確定績效評價方法,經(jīng)發(fā)局成立績效評價自評工作小組組織自評。

2.組織實施。

經(jīng)發(fā)局成立績效評價自評工作小組按照績效評價工作方案及指標體系要求,提供相關文件和資料,并按照要求開展自評。

(一)績效評價綜合結論。

按照20xx年度部門預算項目支出績效自評工作的要求,蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局對項目支出預算資金的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持性進行客觀、公正的評價。通過自查,項目績效目標合理,管理制度健全,項目質(zhì)量控制達標,資金使用合理合規(guī),沒有發(fā)生專項資金的擠占、挪用、截流等違規(guī)現(xiàn)象。

按照20xx年度部門預算項目支出績效自評工作的要求,通過自評,三個項目績效目標全部實現(xiàn)指標預期設置。

蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局的項目決策依據(jù)符合紅河綜保區(qū)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃,并根據(jù)實際情況需要制定了年度實施規(guī)劃。決策過程符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法。

蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局的項目在開展過程中嚴格按照項目管理辦法和資金使用制度,做到項目資金??顚S?、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局項目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等四個方面,根據(jù)項目各自情況,設置符合項目特點的三級產(chǎn)出指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

蒙自經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局項目效益按照經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個方面,設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標,用于指導和跟蹤項目工作開展。

(一)細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

(二)加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

(三)加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會效益,但還存在一些問題:個別項目預算績效目標的設定以及資金使用率等還有不足;績效管理人員缺乏專業(yè)知識,也缺少培訓機會,容易在績效管理工作中管理不到位,對現(xiàn)行的預算績效管理不適應;部門預算編制的科學化、精細化、精準化還有待提高。

今后,我單位將完善預算績效管理相關制度,特別落實好部門對項目管理的責任,加強項目管理,不斷提高預算項目績效目標設置的科學性,并加大績效運行監(jiān)控的力度,及時調(diào)整績效目標設定的偏差,客觀公正對績效結果進行評價,對績效結果出現(xiàn)的問題及時整改,切實提高項目預算資金的管理水平和能力。

除上述報告中所提事項外無其他需說明的情況。

績效項目評價工作情況報告篇十

(一)概況。

1.主要職責職能。

組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設,規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展,提出有關政策措施。負責提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作,負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構情況。

武定縣交通運輸局設9個內(nèi)設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監(jiān)督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務股。

3.人員情況。

武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

4.履職總體目標及工作任務。

一是強力推實重點項目,助力經(jīng)濟社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠景目標綱要》,規(guī)劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設,發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內(nèi)建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬元實施農(nóng)村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設,20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設。

三是加強路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護管理,保障工作安全暢通。積極推動轉型升級,提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

(二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規(guī),堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規(guī)定認真測算、提出預算建議數(shù),匯總后報送縣財政局。嚴格執(zhí)行政務公開有關工作要求對批復后的預算數(shù)據(jù)全面、準確、完整進行公開。

(三)部門整體支出績效目標設立情況。

20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責,共設立了三個績效目標。

一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護能力進一步提高。積極穩(wěn)妥推進公路養(yǎng)護市場化改革,提升養(yǎng)護機械化水平,加強公路日常養(yǎng)護管理,完善公路服務區(qū)等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應急搶險保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

(四)部門整體收支預算及執(zhí)行情況。

20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

(五)嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預算數(shù)持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經(jīng)費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

(一)績效評價的目的。

部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評組織過程。

遵循績效自評“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則??h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進等工作,自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

1、自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系,同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應整改。

(一)投入管理情況:武定縣交通運輸局在對全縣農(nóng)村公路建設項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制,對農(nóng)村公路建設項目實行全過程、全方位監(jiān)管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的.安排和項目實施進度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)督。

(二)履職完成情況:結合部門實際設立了產(chǎn)出績效目標,根據(jù)履行職責完實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析,完成情況達到預期目標。

(三)履職效果情況:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責,按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進昌保高速公路項目建設,加快農(nóng)村公路建設步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護,繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉(xiāng)共享有新進展,著力補齊短板,突出精準扶貧,推進黨風廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進行,自評工作結合部門實際,從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析,圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

(四)社會滿意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級主管部門的領導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務實創(chuàng)新,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎,社會工作或服務對象滿意度較好。

(一)存在問題。

1.年初只預算基本支出,沒有預算項目支出,項目支出全部作為調(diào)整預算,使年內(nèi)預算調(diào)整較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

2.內(nèi)控制度有待完善,財務管理有待加強。

(二)整改情況。

1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。

2.完善內(nèi)部控制制度,加強監(jiān)督機制建設。

通過自評工作的開展,將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據(jù),對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,加強預算管理和績效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會效益??冃ё栽u結果在武定縣人民政府網(wǎng)進行公告公示。

一是建立健全各項相關制度,保障部門項目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執(zhí)行科學性;三是明確分工,積極配合,財務部門與項目分管部門要及時溝通,動態(tài)監(jiān)管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作;財務部門要嚴格把關,提高績效指標設置的科學性、績效評價的質(zhì)量。

無。

績效項目評價工作情況報告篇十一

我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難,為美化城鎮(zhèn)環(huán)境,預測我鎮(zhèn)2019年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。

主要內(nèi)容包括:對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,安排專人清理轉運、購買相關的環(huán)衛(wèi)服務及環(huán)衛(wèi)設施、開展環(huán)保宣傳活動等,實現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。

根據(jù)宜縣財辦(2017)59號文件要求,通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實地勘察,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮(zhèn)申報2019年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金,主要是為了進一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,營造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng)建文明城市,提升場鎮(zhèn)綜合形象,提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟落后,財政資金收入困難,所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。

總績效目標:對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進行維護,安排專人對場鎮(zhèn)路燈進行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境,改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境,美化城鄉(xiāng)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。

項目數(shù)量指標:保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治,營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。

項目質(zhì)量指標:通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。

社會效益指標:聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,增加了貧困戶收入,維護了社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標:美化城鎮(zhèn)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態(tài)環(huán)境。

滿意度指標:通過進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入,力爭群眾滿意度達95%以上。

1、項目政策依據(jù):我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務職能,為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處,維護困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護社會和諧穩(wěn)定,減少不必要的上訪事件。

2、項目決策程序:對2019年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權支付撥付到對方單位和個人,用于加強對場鎮(zhèn)街道維護,并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標。

3、制度建設:為規(guī)范我鎮(zhèn)財務工作,加強會計核算和內(nèi)部監(jiān)督,我鎮(zhèn)根據(jù)相關的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關要求,結合我鎮(zhèn)的實際情況,制定完善相關的內(nèi)部財務控制、財務公開、項目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務制度。

4、過程控制:執(zhí)行項目前進行預算評審,過程中進行監(jiān)督監(jiān)控、事后進行結算評審。在項目實施上,嚴格相關程序,并安排專人對該項目進行跟蹤監(jiān)控,對突發(fā)事件,有應對措施,并上報上級單位,妥善處理。

成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組,對項目實施的全過程進行監(jiān)控,制定實施方案,嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成后,將進一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。

預計我鎮(zhèn)2019年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款,根據(jù)項目實施進度,通過轉賬支付轉賬給對方單位或個人,禁止現(xiàn)金支付。

績效項目評價工作情況報告篇十二

(一)項目概況。

以謀劃科學社會事業(yè),以改善科普設施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產(chǎn)學研項目對接,團結帶領全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務大局,充分履行“四服務一加強”工作職責,為推動全縣經(jīng)濟高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應有的貢獻。

深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要(20xx-20xx-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務理念和服務方式,提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務產(chǎn)品供給,促進科普公平普惠,實現(xiàn)我省公民科學素質(zhì)建設目標,為全面建成小康社會和建設創(chuàng)新型國家厚植公民科學素質(zhì)基礎。

(1)制作科普知識讀本33000本。

(2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。

(3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。

(一)前期準備。

我單位按照財政部門內(nèi)部控制工作的要求,組織成立了由單位負責人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內(nèi)部控制工作領導小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現(xiàn)問題及時進行整改完善。

(二)組織實施。

績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實,單位財務人員收集相關資料,領導小組組織人員檢查財務會計記錄,督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。

(三)分析評價。

結合項目上報的績效目標申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進行分析評價,確保項目績效評價真實準確。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況。

根據(jù)《紅河州財政局關于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學素質(zhì)提升服務經(jīng)費2萬元、科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元、資金使用績效考核補助經(jīng)費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。

2.項目資金使用情況。

(1)公民科學素質(zhì)提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。

(2)資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。

(3)科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。

3.項目資金管理情況分析。

科普資金實行“誰使用、誰負責”的責任追究機制,項目實施單位承擔資金使用和管理責任??破召Y金按規(guī)定用途專款專用,不得挪作他用。

(二)項目管理情況分析。

項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時按項目進度與財務科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規(guī)范要求。

1.項目成本(預算)控制情況。

嚴格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預期目標。

2.項目完成質(zhì)量。

按照項目實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現(xiàn)了預期的績效目標。

(1)項目預期目標完成程度。

從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標任務。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

該項目的實施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的.內(nèi)容,有利于公民科學素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術得到進一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進一步鞏固,輻射帶動其它配套服務業(yè)協(xié)同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農(nóng)村建設步伐,最終實現(xiàn)農(nóng)民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標,為如期建成小康社會增光添彩。

從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結果為優(yōu)秀。

(一)對項目績效自評存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識,加強組織領導,健全工作機制,強化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強內(nèi)部控制人才隊伍建設,積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

(二)對績效自評結果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強績效目標編制,實施全過程績效管理??冃гu價結果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調(diào)整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。

(三)強化績效目標跟蹤分析,規(guī)范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)績效目標編制中存在的問題,建立健全績效工作機制;揭示項目建設中的問題,規(guī)范項目實施。

績效項目評價工作情況報告篇十三

(一)績效目標情況。

按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據(jù)我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務建設發(fā)展。

(二)資金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。

1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。

2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。

3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。

4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。

5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。

6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。

7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。

8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。

(一)預算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。

20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執(zhí)行以及預算管理情況進行動態(tài)監(jiān)控,依據(jù)我單位制定的《財務管理制度》,對項目經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S?,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執(zhí)行進度較慢。

(二)總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元?;A信息完善、預算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。

(三)績效指標完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。

1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。

2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內(nèi)情況,保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內(nèi)安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內(nèi)安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。

3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的'預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業(yè)的業(yè)務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。

4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。

5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。

6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結果獲得率達95%,同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。

7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進行檢查維護保養(yǎng),確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。

8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。

進一步加強費用測算,協(xié)調(diào)財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執(zhí)行進度。

通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學性、合理性和規(guī)范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。

績效項目評價工作情況報告篇十四

根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關于印發(fā)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價》的通知(皖美辦發(fā)[20xx]4號)要求,滿分100分,加分項2分,我縣對照考評辦法,逐項認真自評,通過自評,綜合得分102分,現(xiàn)將自評情況報告如下:

20xx年度我縣美麗鄉(xiāng)村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設,省、市、縣財政專項投入達2340萬元,其中縣財政投入1000萬元,全部提前超額完成以垃圾處理、衛(wèi)生改廁、污水處理等為主的環(huán)境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務,美麗鄉(xiāng)村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調(diào)度協(xié)調(diào)有力、全部超額完成各項建設任務、建后管養(yǎng)措施得力,同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數(shù)據(jù)庫建立等材料報送。

(一)建設規(guī)劃編制及執(zhí)行(自評得5分)。

堅持因地制宜,規(guī)劃引領,多規(guī)合一,“一張藍圖”繪到底。結合國家農(nóng)村宅基地制度改革試點,對所有行政村運用“1+n”模式開展村莊規(guī)劃編制,明確不同類型村莊建設方向、內(nèi)容和標準。注重保護原生態(tài)鄉(xiāng)村風貌,編制一般農(nóng)房建設指引圖集,強化農(nóng)村建房風貌管控,大力提升美麗鄉(xiāng)村建設品味。以村莊布點規(guī)劃為基礎,充分尊重農(nóng)民意愿,彰顯地域特色,中心村安全宜居,環(huán)境優(yōu)美,發(fā)展空間充足。各中心村因地制宜,以環(huán)境治理為基礎,以基礎設施為重點,以公共服務配套為要素,整治與建設結合,科學編制了村莊建設規(guī)劃和詳細建設方案。

(二)重點建設任務(自評得75分)。

1、垃圾處理(得分9分)。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備,建立了生活垃圾收運處置體系,堅持垃圾每天有保潔員定時清理,村內(nèi)無暴露和積存垃圾,全面實現(xiàn)“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉運、縣處理”的目標,所有垃圾終端處理至海創(chuàng)公司進行發(fā)電。

2、飲水安全鞏固提升(得分4分)。10個中心村都全部建有安全飲水設施,水質(zhì)、水壓達標,供水質(zhì)量優(yōu)良,安全飲水普及率達100%。

3、衛(wèi)生改廁(得分8分)。對具備改廁條件的農(nóng)戶,在充分尊重群眾意愿的基礎上,廣泛宣傳發(fā)動,做到宜改即改,愿改盡改,引導群眾自愿參與支持改廁,提高群眾生活質(zhì)量。中心村戶用衛(wèi)生廁所普及率90%以上,消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農(nóng)村改廁長效管護機制,“一站兩隊”管護模式常態(tài)化運行,實現(xiàn)了閉環(huán)式可循環(huán)。

4、房前屋后環(huán)境整治(得分6分)。開展以農(nóng)房整治為重點的村容村貌治理工程,開展電力、通訊等網(wǎng)線整治,村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間,破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方,徹底改變村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象。

5、道路暢通(得分10分)。本著生態(tài)實用的'原則,采取就地取材,多種方式完成村莊路網(wǎng)建設,路網(wǎng)布局合理,主次分明,實現(xiàn)“戶戶通”目標。

6、污水處理(得分8分)。堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則,投入資金730余萬元,建設生態(tài)濕地污水處理10處,該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點,探索出一條適合農(nóng)村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設施管護責任和措施,做到有制度、資金、人員。

7、河溝渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美麗鄉(xiāng)村建設為契機,大力整治建設范圍內(nèi)河溝渠塘疏浚清淤力度,10個中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,徹底實現(xiàn)水體清澈。

8、公共服務設施建設(得分7分)。以農(nóng)民文化樂園建設為載體,加強標準化、規(guī)范化為民服務中心建設,為群眾提供全程代理、科技信息及就業(yè)、農(nóng)民議事等服務,解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農(nóng)民文化樂園、農(nóng)民活動廣場11處、文化墻380平方米,學校、衛(wèi)生室、農(nóng)家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善,中心村服務功能增強。

9、村莊綠化(得分8分)。采用本地樹種為主,對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程,綠化面積達3900多平方米,村莊綠化率達50%以上,道路、廣場綠化90%以上。同時,在村前屋后積極發(fā)展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園,實現(xiàn)了環(huán)境美化。

10、村莊亮化(得分4分)。村內(nèi)主干道及公共場所安裝了照明路燈,布局合理,質(zhì)量優(yōu)良,滿足村莊亮化需求。

11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉(xiāng)財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合的經(jīng)費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現(xiàn)了垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設施維護等長效管護。

(三)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(自評得10分)。

一是按照“宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游、宜商則商”原則,立足資源優(yōu)勢,分村編制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推動“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷培育壯大新型經(jīng)營主體。10個中心村共培育合作社15家,入社農(nóng)戶423戶,流轉土地710畝,流轉適度規(guī)范,高于全縣平均水平。中心村實現(xiàn)了有一批產(chǎn)業(yè)合作社、有一個穩(wěn)健的主導產(chǎn)業(yè)、有一個規(guī)模產(chǎn)業(yè)基地、培育一個農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的“四有”目標。二是盤活集體資產(chǎn),創(chuàng)新發(fā)展方式,發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟,增強各村的發(fā)展和服務能力,每個中心村均成立了創(chuàng)福有限公司,集體經(jīng)濟收入全部超15萬元。

(四)農(nóng)村精神文明建設(自評得5分)。

一是積極推進移風易俗,弘揚時代新風,社會主義核心價值觀等內(nèi)容在宣傳欄進行展示??h、鄉(xiāng)、村均制定了鄉(xiāng)風文明新風建設方案,建立完善了村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織,制定了“四會”工作職責,并發(fā)揮積極作用,教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗,有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習。二是積極開展文明新風評比活動,建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂,按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環(huán)保衛(wèi)生戶、熱心公益戶等評創(chuàng)。三是10個村均制定了通俗易懂的村規(guī)民約和村訓,通過村民代表大會討論通過,并在公開欄進行公示,提高村規(guī)民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉(xiāng)風傳承、紅色文化等非物質(zhì)文化進行挖掘整理,彰顯鄉(xiāng)村特色文化。中心村成立民俗文化協(xié)會、書法協(xié)會、健身舞協(xié)會、道德議事會等民間活動組織,天貺節(jié)、茶文化節(jié)、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術活動在農(nóng)村重新興起,農(nóng)民群眾積極參加活動,精神文化生活豐富多彩,實現(xiàn)了鄉(xiāng)村和諧發(fā)展和群眾素質(zhì)的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理,構建和諧平安龍馬、促進農(nóng)村改革發(fā)展”這個主題,結合實際,制定農(nóng)民普法教育方案,精心組織,周密安排。積極開展送法下鄉(xiāng)活動,近幾年來,10個村均未發(fā)生治安和群眾糾紛案件。

(五)群眾評價(自評得5分)。

中心村建設堅持以群眾為主體,著力改善村莊居住環(huán)境,完善基礎設施建設和公共服務設施建設,扎實開展各類文明評比活動,增強群眾之間凝聚力,在建設過程中,充分征求群眾意見,未損害群眾利益和搞面子工程現(xiàn)象。

(六)加分項(自評得2分)。

美麗鄉(xiāng)村建設與后期管理,全程尊重群眾意愿、突出農(nóng)民主體。10個中心村莊建設結合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致,自然風光優(yōu)美,鄉(xiāng)村田園風格濃郁;通過基礎設施配套,中心村范圍內(nèi)實現(xiàn)了雨污分流的目標,同時每個中心村建設農(nóng)民文化廣場,配備體育器材,極大的豐富了地方群眾文化生活。

綜上,我縣省級中心村各項建設任務提前完工,各項指標超額完成,我縣美麗鄉(xiāng)村建設項目績效評價自評得分為102分。

績效項目評價工作情況報告篇十五

根據(jù)《省財政廳關于省直預算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕3號)文件要求,我局通過下發(fā)文件、購買服務委托第三方對我局20xx年的預算項目支出開展了績效評價,并形成整改情況及將績效評價結果應用到下一年度資金安排中,具體情況總結如下:

(二)我局通過購買服務的方式,聘請第三方服務機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。

20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74,績效評價等級為優(yōu)。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育,以及體育產(chǎn)業(yè)等事業(yè)的發(fā)展。

1、群眾體育堅持以“發(fā)展體育運動,增強人民體質(zhì)”為根本任務,認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰(zhàn)略。

“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農(nóng)民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。

一是著力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元,實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和813個行政村級農(nóng)體工程建設,實現(xiàn)全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村農(nóng)體工程全覆蓋。

二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元,支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程,發(fā)放體育消費券3000萬元,指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”,進一步激發(fā)群眾參與體育鍛煉的熱情,引導群眾養(yǎng)成健身消費習慣,開展城市社區(qū)“百姓健身房”示范試點工作。

三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態(tài)下體育賽事新模式,充分依托貴州省全民健身公共服務平臺,先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節(jié)、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動,超過34萬人參與,其中“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內(nèi)吸引了16萬余名省內(nèi)外徒步愛好者共2500多萬人次參與,賽事活動被4000多家媒體報道轉載,閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯(lián)賽10站,配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。

四是著力優(yōu)化全民健身組織網(wǎng)絡。建立社體指導員服務規(guī)范程序,探索社體指導員保障獎勵機制,全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯(lián)合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質(zhì)監(jiān)測和全民健身活動狀況調(diào)查工作。

五是著力推進全民健身智慧化發(fā)展。充分運用5g、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新技術,打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質(zhì)監(jiān)測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數(shù)據(jù)平臺,為群眾健身提供全方位數(shù)字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館,發(fā)展智慧健身。依托現(xiàn)有資源,提升智慧化全民健身公共服務能力,努力建好貴州省體育大數(shù)據(jù)平臺。

六是著力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務,初步擬制貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調(diào)研,推動新周期《全民健身實施計劃》編制工作。同時,積極開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創(chuàng)建工作。

2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領,全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰(zhàn)工作。

超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。

一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰(zhàn)工作。首次組團參加十四屆全國冬運會,并在前期比賽中收獲2銀1銅,實現(xiàn)貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰(zhàn)工作領導小組,制定工作方案,明確工作職責,召開備戰(zhàn)工作會議,統(tǒng)籌推進備戰(zhàn)工作,20xx年,我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板,組織全省223名優(yōu)秀運動員開展體能大比武,貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武,成績顯著,獲得了總局主要領導點名表揚。

二是積極推進貴州體育高等??茖W校(貴州省體育運動學校)建設,完善高水平競技體育后備人才培養(yǎng)體系。項目已完成可行性研究報告及節(jié)能評估報告的編制工作。

三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路,印發(fā)了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規(guī)程總則(草案)》,為各市(州)備戰(zhàn)參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構,確?;I辦工作穩(wěn)步推進。

四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構,健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議,組織全省反興奮劑工作培訓,樹牢反興奮劑工作意識。

五是抓后備人才培養(yǎng)。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽,吸引了4430名運動員參賽,組建選材組選拔優(yōu)苗,進一步充實了后備人才儲備庫,賽事期間確保了疫情安全防控。

3、青少年體育堅持以持續(xù)推進體教融合為目標,不斷加強青少年體育后備人才培養(yǎng)體系建設,全面完善青少年體育組織建設。

一是持續(xù)推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌,本年度聯(lián)合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨cuba選拔賽、體傳?;@、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同培養(yǎng)師范體育人才,共同開展體育方向科研攻關和理論創(chuàng)新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”,面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓,培育培養(yǎng)專業(yè)體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。

二是不斷加強青少年后備人才培養(yǎng)體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”,研究制定《貴州省優(yōu)秀體育后備人才基地工作方案(草案)》,并就20xx-2025年周期省優(yōu)秀體育后備人才基地認定工作進行充分調(diào)研,為新周期競技體育后備人才培養(yǎng)打好基礎。

三是全面完善青少年體育組織建設。根據(jù)《關于深化體教融合促進青少年健康發(fā)展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調(diào)研指導意見,積極籌建省級青少年體育聯(lián)合會,并成立青少年體育俱樂部、體育傳統(tǒng)項目學校、體育運動學校等分會,與省學生體育協(xié)會建立工作機制,共同推進體教融合工作。

4、體育產(chǎn)業(yè)堅持以體育健身產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展為方向,努力推動體育產(chǎn)業(yè)自我“造血”功能。

“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。

一是加快推進全國體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。指導市州開展體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建,舉辦了第二期貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)培訓班,深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區(qū)總體規(guī)劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)的意見》;啟動完成了9個生態(tài)體育公園建設,5個汽車露營基地建設。

二是促進體育旅游深度融合發(fā)展。加強與省文旅廳合作,共同推進景區(qū)體育旅游示范基地、城鎮(zhèn)體育旅游示范基地和體育特色小鎮(zhèn)建設、體育旅游精品線路創(chuàng)建,發(fā)布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發(fā)布的“20xx年春節(jié)黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發(fā)展中心發(fā)布的“中國體育旅游精品項目”。

三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元,支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主ip賽事,中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽,20xx年中國網(wǎng)球巡回賽職業(yè)級cta1000貴陽站,以及貴陽、六盤水線上馬拉松,極大地拉動了我省體育消費增長。

四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》等政策性文件,擬定貴州省創(chuàng)新服務十大工程大旅游、大健康創(chuàng)新發(fā)展工程專項行動方案。

五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點,積極開展省規(guī)模以上體育服務業(yè)企業(yè)運行情況常態(tài)化調(diào)度,推動體育消費有序恢復。

六是與多彩貴州網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量,全力推動體育事業(yè)與新媒體、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)深度融合發(fā)展。

七是截至12月31日,全省體育彩票銷售完成44.26億元,市場份額69.4%,籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元,省級公益金6.44億元)。

5、脫貧攻堅堅持以發(fā)揮體育的特有優(yōu)勢為著力點,推動體育工作與扶貧工作深度融合。

幫扶的安龍縣于2019年精彩出列,5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,在貧困地區(qū)因地制宜引進體育賽事、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。20xx年,累計投入資金1428萬元,支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮(zhèn)200萬元進一步完善公共體育服務設施,幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題,持續(xù)鞏固脫貧成果。在貧困地區(qū)開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動,進一步豐富了當?shù)厝罕娋裎幕睢?/p>

6、體育改革堅持以創(chuàng)新為動力,促進體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一是持續(xù)創(chuàng)新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作,共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。

二是持續(xù)深化體育領域“放管服”改革。擬定了《2019年貴州省體育局全面深化改革綜述》,助力貴州體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。

三是穩(wěn)步推進體育改革創(chuàng)新發(fā)展。推進24個體育行業(yè)協(xié)會脫鉤改革工作,完成26家協(xié)會資產(chǎn)審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團工作、離退休、內(nèi)部管理等各項基礎性保障工作均穩(wěn)步推進、成效顯著。此外,在深入基層調(diào)研的基礎上,積極開展《貴州省“十三五”體育發(fā)展規(guī)劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》。

雖然取得了較好的效果,但項目實施過程中尚有不足之處,一方面在項目資金編制預算時,精細化程度不夠,不便于資金執(zhí)行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響,進度相對滯后。

(一)績效管理方面。

在預算績效管理方面存在以下問題:一是部分項目填報的績效目標較為籠統(tǒng),未根據(jù)項目或單位的目標進行匯總整理,與實際工作內(nèi)容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面,沒有根據(jù)項目內(nèi)容仔細考量,甚至部分項目指標值設置有缺失。

(二)管理制度方面。

一方面是管理制度不夠完善,需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執(zhí)行上,還存在人員意識不強、學習不夠、執(zhí)行上有偏差等問題。

(三)項目管理方面。

項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的管理不是很到位,從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環(huán)節(jié)不夠嚴謹,加上疫情的影響,致使項目實施進度緩慢。

(四)資金使用方面。

在資金使用方面,存在個別項目資金預算精細化程度不夠,項目前期評審較為粗放,以及個別項目投資較大,配套資金很難到位,致使項目實施緩慢,資金使用效益不高。

(一)績效管理方面。

1、整改措施:針對預算績效管理方面存在的問題,我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系,按照資金的總體規(guī)劃,明確總體目標與分年度目標的關系,完善績效目標設置。

2、整改情況:已完善項目績效指標體系,在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。

(二)政策制度方面。

1、整改措施:針對政策制度管理方面存在的問題,進一步完善制度建設,通過制度要求項目主管部門按照制度加強管理,提高制度執(zhí)行的有效性。

2、整改情況:我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實施細則》,按照我局績效管理辦法和實施細則,各項目單位加強績效管理。

(三)項目管理方面。

1、整改措施:在以后項目管理方面,我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命周期加強管理,及時對項目事前、事中、事后的績效進行自評,便于發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。

2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則,進一步督促各環(huán)節(jié)做好績效管理工作。

(四)資金使用方面。

1、整改措施:在以后項目資金使用方面,我局將進一步加強項目申報審核,督促項目管理部門對資金使用的監(jiān)管,提高項目資金的使用效益。

2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則,進一步督促資金使用各環(huán)節(jié)提高資金使用效益。

績效項目評價工作情況報告篇十六

根據(jù)《民樂縣財政局關于開展20xx年度縣級預算執(zhí)行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20xx〕6號)文件精神,按照“統(tǒng)一組織、分級實施”的原則,民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評,現(xiàn)將有關情況報告如下:

(一)部門主要職能。

1.認真貫徹"預防為主,防消結合"的方針,嚴格執(zhí)行國家和地方的各項消防法律、法規(guī),負責本地區(qū)的消防監(jiān)督、執(zhí)勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態(tài),適時向政府報告工作,負責制定消防建設規(guī)劃,不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災隱患。

2.按照審核開展建筑設計防火審核工作,監(jiān)督檢查建設項目的設計和施工中執(zhí)行防火規(guī)范的情況,并參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調(diào)查,處理火災事故,負責消防產(chǎn)品監(jiān)督管理和技術指導工作。

3.指導企業(yè)專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業(yè)務建設。教育隊伍加強執(zhí)勤戰(zhàn)備,掌握消防安全重點單位的情況,指導中隊制定滅火預案,并適時進行演練,隨時做好戰(zhàn)斗準備,組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰(zhàn)術、技術和軍事體育訓練,開展消防戰(zhàn)術、技術研究,提高隊伍的滅火戰(zhàn)斗能力。

4.加強隊伍的管理教育,嚴格執(zhí)行條例、條令和各項規(guī)章制度,培養(yǎng)隊伍嚴明的紀律和良好的戰(zhàn)斗作風,做好安全工作,預防各類事故的發(fā)生。負責隊伍的思想政治工作,保持隊伍高度穩(wěn)定,保證各項任務的順利完成。搞好隊伍后勤建設,提高后勤保障能力和指戰(zhàn)員生活水平。

(二)內(nèi)設機構及所屬單位概況。

大隊現(xiàn)有在編干部4人,政府專職消防員30人,消防文員15人,內(nèi)設大隊部和專職隊,無下屬單位。

本單位20xx年3月經(jīng)政府批準,大隊選址位于城北新區(qū)(杏林庭院西,臨松路南)修建新營房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計劃總投資1500余萬元。為加快基礎設施建設進度,在縣委縣政府的大力支持下,經(jīng)大隊領導多方協(xié)調(diào),工程于20xx年4月26日開工建設,同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執(zhí)勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。

(一)高度重視,明確責任。大隊領導高度重視,專門強調(diào)項目支出績效自評工作的重要性和必要性,明確專人負責做好各項目績效自評工作,確保自評工作有序、有效開展。

(二)全面實施,有序開展。大隊自評項目支出2個,預算總金額510.76萬元,實際執(zhí)行數(shù)480.76萬元,項目資金執(zhí)行率94.13%。根據(jù)項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本,以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。設定評價指標,預算執(zhí)行率和一級指標權重統(tǒng)一設置為:預算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

三、部門整體支出績效自評情況分析。

(一)部門決算情況。

大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元,一般公共預算財政撥款支出424.78萬元,其中人員經(jīng)費支出342.69萬元,公用經(jīng)費支出82.09萬元,縣級安排項目資金支出5.98萬元,年末無財政撥款結余結轉。本單位為新增單位,無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。

(二)總體績效目標完成情況分析。

20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊領導和全體消防指戰(zhàn)員的拼搏奮戰(zhàn)下,全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故,重要節(jié)假日、重大活動安保期間也未發(fā)生有較大影響的火災,各項火災及接警統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元,全年預算數(shù)為510.76萬元,實際支出數(shù)為480.36萬元(較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經(jīng)費,此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付)。總體績效目標完成情況96.7%。

(三)各項指標完成情況分析。

大隊部門管理、三級指標基本支出預算執(zhí)行率,年度指標值100%,實際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項目支出預算執(zhí)行率,年度指標值100%,實際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標值95%,實際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產(chǎn)出時效指標,年度指標值在11月30日前預算執(zhí)行率達到95%,實際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標存在偏差,其他指標均完成。

(四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施。

以上指標存在偏離績效目標的原因如下:一是預算執(zhí)行率未達到指標值,是因為資金支出計劃不夠合理,改進措施:做好資金支付計劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值,是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職,改進措施:加強消防救援人員職業(yè)榮譽感教育增強大隊人文關懷。三是項目預算執(zhí)行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題,導致項目建設進度緩慢,未經(jīng)行審計,資金未支付。改進措施:加快項目建設速度,盡快支付資金。

下一步,大隊在績效目標的設立上,將明確項目立項依據(jù)、保障制度、實施計劃、支出計劃,以及項目的'績效目標,強化預算績效管理理念。在預算執(zhí)行過程中,大隊將實時對照績效目標,開展績效自評工作,促進績效目標最終實現(xiàn),實現(xiàn)績效管理與預算編制有機結合。

20xx年大隊預算支出項目2個,當年財政撥款85.98萬元,全年支出55.98元,執(zhí)行率65.11%。通過自評,有1個項目結果為“優(yōu)”,1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下:

(一)項目1。

1.項目支出預算執(zhí)行情況。志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,全年預算數(shù)5.98萬元,其中當年財政撥款5.98萬元。全年執(zhí)行數(shù)5.98萬元,分值100分,執(zhí)行率100%,得分100分。

2.總體績效目標完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性,較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分100分,評價結果為“優(yōu)”,達成了預期指標。

3.各項指標完成情況分析。產(chǎn)出指標:保障規(guī)定分配的衛(wèi)星電話數(shù)量,保障衛(wèi)星電話通訊暢通,不停機,遇到任務時,衛(wèi)星電話通話及時,預算不能超過5.98萬元,全部完成年初目標。效益指標:隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失。完成年初目標。滿意度指標:人員滿意度,年度指標值98%。完成年初目標。

(二)項目2。

1.項目支出預算執(zhí)行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經(jīng)費,全年預算數(shù)80萬元,其中當年財政撥款80萬元。全年執(zhí)行數(shù)50萬元,分值100分,執(zhí)行率63%,得分85.5分。

2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修,極大的保障了消防指戰(zhàn)員日常訓練及工作生活的需要。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分85.5分,評價結果為“中”,基本達成了預期指標。

3.各項指標完成情況分析。產(chǎn)出指標:項目建設工程質(zhì)量符合要求,購置的建設施工材料達到質(zhì)量要求,訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內(nèi),以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求,工程能夠按時按進度完工,以上兩個指標未完成。

效益指標:隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失,滿足指戰(zhàn)員訓練和精神需求,穩(wěn)定隊伍建設,提高戰(zhàn)斗力,提高庫室利用率,減少空置面積,項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限,以上指標已完成。滿意度指標:隊伍內(nèi)部人員滿意度,此目標未完成。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施(包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施,政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施)。

偏離績效目。

標的原因:一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢,工程未按時完成;二是因訓練塔建設項目未完工,嚴重影響消防指戰(zhàn)員日常訓練。

下一步改進措施:一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度;二是申請代理公司協(xié)助審計公司盡快完成功能性庫室相關招投標環(huán)節(jié)的審計工作。

本年度大隊無部門管理的省對市縣轉移支付相關經(jīng)費。

(一)提高對績效評價結果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結果的應用工作,下一步將充分發(fā)揮績效評價以評促管理、促效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。

(二)建立與部門預算相結合的應用機制。大隊將加強內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合,建立與部門預算相結合的應用機制,實現(xiàn)績效評價與部門預算的有機結合,促進財政資金的合理分配與有效使用。

(三)完善預算公開制度。在領導審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。

無。

績效項目評價工作情況報告篇十七

為加強財政支出管理,強化支出責任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《青島市預算績效管理條例》有關規(guī)定,按照《關于組織對20xx年度部分專項資金及中央??铋_展重點績效評價工作的通知》(青財預評〔20xx〕4號)相關要求,我中心對20xx年度辦公場所設施維修費開展了績效自評,績效評價報告如下:

(一)項目立項背景。

辦公場所設施和設備的日常維修養(yǎng)護是保證機關辦公、生活的必需工作,其專項維修資金歷年由市財政專項列支。

(二)項目預算和工作內(nèi)容。

辦公場所設施維修費專項資金預算為40.00萬,包含兩大類項目:1、工人管理費用30.00萬,2、日常零星維修10.00萬。

(四)項目組織管理。

1、零星維修項目的工作流程。

(1)房產(chǎn)管理科在接到報修電話后,第一時間安排專業(yè)技術人員進行實地核查,并做好報修記錄,匯報維修方案。

(2)安排維修人員維修。需要更換配件時,到房產(chǎn)科倉庫領用。倉庫沒有的配件,需向領導請示后方可進行購買更換。

(3)費用使用權限:500元以內(nèi),由科長批準;500元以上由分管領導批準;1000元以上由主要領導批示。

(4)遇有突發(fā)事故需要搶修的,及時進行搶修,邊搶修邊匯報。

2、零星維修維修施工要求。

(1)房產(chǎn)科接到報修后要立即組織專業(yè)技術人員到現(xiàn)場維修或勘察,不得無故拖延時間。

(4)維修要使用房產(chǎn)科經(jīng)過集中采購的施工材料,沒有集中采購的施工材料必需符合國家相關質(zhì)量標準要求。

(5)對于因沒有按照規(guī)范要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失,除立即返工外,對責任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。

3、零星維修安全文明施工要求。

(1)維修過程中要做到節(jié)水節(jié)電,盡量避免影響正常上班,如有影響要提前告知;

(3)科室定期進行安全教育,培訓合格后方可進行各類維修施工;

(5)臨時雇用外來人員及施工公司時,需要簽訂安全責任書。

4、零星維修工程驗收和結算。

(2)工程審結后,施工單位開具稅票,由房產(chǎn)管理科匯總按程序結算。

(一)評價方法。

(二)評價指標體系。

根據(jù)《財政部關于印發(fā)財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》(財預〔20xx〕285號)、《關于印發(fā)預算績效評價共性指標體系框架的通知》(財預〔20xx〕53號)、等文件,設計了一級指標和二級指標及其權重,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結合績效目標和《平度市機關事務管理局市級機關辦公用房零星維修管理辦法平事發(fā)〔20xx〕19號》等文件,相應設計了三級指標及其權重。

此次績效評價的指標體系,分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標。其中,投入類指標按照一般績效評價指標體系中的共性指標進行設置。過程類指標結合項目特點進行了部分細化新增。產(chǎn)出類指標結合該項目特點從項目時限內(nèi)開展完成情況、質(zhì)量目標完成等方面進行考察;效益類則從經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益等方面進行考察。

(一)評價結論。

通過基礎數(shù)據(jù)填報、問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查等對辦公場所專項維修費專項資金進行了獨立客觀的評價,最終評分結果為99.97分,績效評級為“優(yōu)”(成效顯著)。各部分權重和得分情況。

(二)績效分析。

本次績效評價工作從投入、過程、產(chǎn)出、效益四方面對本專項資金的績效情況進行評分:

1.投入。

項目立項規(guī)范,決策依據(jù)合理,程序正規(guī);績效目標設置合理且明確;資金到位及時??傮w得分為滿分。

2.過程。

預算資金到位及使用率方面,預算資金全額到位,全年實際支出38.61,完成年初預算的96.53%。

在財務管理和業(yè)務管理方面,中心建立了財務管理制度、資產(chǎn)管理制度和安全制度等,各項制度較為健全;資金支出符合政府核算的支出方向,所抽查項目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金的情況;所抽查維修項目完成良好,未發(fā)現(xiàn)設備設施損毀的情況;抽查結果顯示各項制度執(zhí)行情況良好,所提供的信息質(zhì)量準確;20xx年度未發(fā)生重大安全責任事故。

3.產(chǎn)出。

在產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量方面,20xx年度發(fā)放工人工資保險共計29.98萬元,零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60余次,完成科室考核目標。

4.效益。

從社會效益來分析,完成了預期的目標,給市級機關提供了高質(zhì)量的后勤服務,但社會效益方面仍存在對新科技設備維修響應時間長等問題,所以有適當扣分。

(三)項目主要成效。

全面完成了政府的`考核目標,制冷、制熱期間全過程動態(tài)監(jiān)控,保障整個過程順利進行;對辦公區(qū)建筑物內(nèi)外設施、水暖管道、道路積水塌陷,門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞,用電設備設施、線路維修更換和桌椅等各類維修項目進行維修。堅持“科學管理、專業(yè)運作、高效運行”的理念,對人事管理、財務管理、設備管理等,都有詳細的制度要求。同時,注重制度的落實執(zhí)行,能夠嚴格按照制度落實財務報銷與審核,確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全;按照計劃落實設施設備維護工作,確保設備的保值增值、高效運行等。

由于辦公地點相對分散,響應時間有待縮短;人員年齡偏大,對于高科技設備的維修,力不從心。

加強對維修人員的專業(yè)技術培訓,學習掌握新設備的養(yǎng)護維修技術,與物業(yè)公司相關人員加強溝通,以達到事半功倍的效果。

績效項目評價工作情況報告篇十八

(一)項目概況。

1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導?,F(xiàn)有行政編制20名。設局長1名,副局長3名,總會計師1名。核定內(nèi)設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人,其中局機關171人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(城市資金管理中心)、副科級二級機構3個(財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校)、全額撥款事業(yè)單位5個(國有資產(chǎn)服務中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心)、自收自支事業(yè)單位1個(住房資金管理部)。

2.項目的實施依據(jù)?!逗鲜∝斦d關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》(湘財辦〔2013〕17號)《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔2018〕6號)。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。

3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出,包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。

1.項目績效總目標和階段性目標??偰繕耍罕U夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標:保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審,不拖延;保障財政部門正常履職,評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經(jīng)得起核查。

2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益:未涉及。社會效益:對民生實事項目實施財政投資評審行為,正確回應社會關切。經(jīng)濟效益:事前避免項目預算虛高,事中避免項目實施偷工減料,事后避免項目結算摻雜使假。

績效評價工作過程:成立該項目支出績效自評小組,由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成,根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔2020〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的.實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)、《湖南省預算績效目標管理辦法》(湘財績〔2020〕5號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)等相關文件規(guī)定開展自評工作,對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個對照評價,確保評價真實客觀原則。

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日,縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預算報告,立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費150萬元,預算執(zhí)行率100%,資金額度與年度目標相適應,預算資金分配合理。

2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費共支出120.06萬元,明細為績效工資(聘請造價師李碧秀)8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費(聘請中介機構)73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費(加班工作餐)0.19萬元。使用率100.05%,超支部分從財政局公務費中列支。

3.項目資金管理情況分析?!柏斦顿Y評審專項業(yè)務項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。

(二)項目實施情況分析。

1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務推進情況,按月支付聘請人員績效工資,及時支付中介機構評審經(jīng)費,適時結算與投資評審有關的業(yè)務經(jīng)費。

2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算,按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金,按《沅陵縣財政局機關內(nèi)部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。

1、項目經(jīng)濟性分析。

(1)項目預算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預算管理,從嚴控制項目資金支出。

(2)項目預算節(jié)約情況。管理使用得當,收支基本持平,略有超支(超支部分由局機關公務費支付)。

(1)項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。

(2)項目完成質(zhì)量。通過多年運作,已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費收支機制,按照項目實施進度計劃,通過跟蹤監(jiān)管,項目完成質(zhì)量優(yōu)良。

(1)項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元,均完成了年初指標目標任務,確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。

(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個,評審總金額達9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合,從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯(lián)動機制,大幅減少項目預算中的不合理支出,保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點,助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”,強化攻堅成效,全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策,以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點,有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設,治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目,推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設,強化服務力度,高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。

(見評分表)。

財政投資評審專項業(yè)務經(jīng)費項目總體得分100分,績效自評結果為優(yōu),主要績效資金撥付率100%,按照預期完成了數(shù)量目標,達到了預期效益。建議:每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。

經(jīng)驗及做法:嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行,對照項目年度績效目標,及時結合項目實際進度,及時對預計未能完成的目標進行整改。

存在的問題:通過自查,我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處,主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全,有待進一步完善。

無。

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