2023年金庫自查報告大全(22篇)

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2023年金庫自查報告大全(22篇)
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撰寫報告時,應(yīng)注重文字的規(guī)范和規(guī)范性,以提高報告的可讀性和可信度。在報告中,我們可以使用圖表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等形式展示信息,提升可讀性和說服力。%20隨著社會的發(fā)展,報告寫作已經(jīng)成為許多行業(yè)和專業(yè)的基本要求,因此我們有必要學(xué)習(xí)并掌握寫作技巧。

金庫自查報告篇一

按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

金庫自查報告篇二

為認(rèn)真做好黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔2012〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理狀況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照委辦[2012]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作狀況報告如下:

一、按照委辦〔2012〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,透過一年多來的自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二、自招商局成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”,對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支狀況進(jìn)行有效監(jiān)督。

四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

【范例】。

為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和資料,進(jìn)行了深刻自查,現(xiàn)將自查狀況報告如下:

一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則。

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一職責(zé)人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé),財務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制,深挖細(xì)查,開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。

二、嚴(yán)格界定治理的范圍和資料。

此項治理的重點包括行政機(jī)關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;。

2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;。

3、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。

4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;。

5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。

6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。

7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實開展自查自糾。

(一)賬戶狀況。

自查證明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴(yán)格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S谩?yán)格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶(已于208月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S?,無設(shè)立“小金庫”的狀況。

(二)存在的問題及解決狀況。

開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實匯報如下:

1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697。80元全部被追回,并于2012年8月18日全額上繳財政。

2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當(dāng)時開設(shè)了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,2012年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于2012年8月18日全部還清。

金庫自查報告篇三

根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

金庫自查報告篇四

為嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進(jìn)行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達(dá)落實文件內(nèi)容,加強(qiáng)廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認(rèn)真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),全體職工監(jiān)督的工作小組,認(rèn)真扎實的開展清理工作。

第二:按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。

第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查,并請職工進(jìn)行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為。

雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

金庫自查報告篇五

特區(qū)治理辦:

根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進(jìn)行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:

組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。

按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進(jìn)行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進(jìn)行清查,對部財務(wù)情況進(jìn)行了清理,確保檢查范圍無遺漏。

在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機(jī)制。

金庫自查報告篇六

(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達(dá)市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實地開展清理工作。

(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。

二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制。

按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

金庫自查報告篇七

xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。

縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。

主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。

客觀原因:

一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。

二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。

三、教訓(xùn)與啟示。

一是完善干部監(jiān)督管理,促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。

金庫自查報告篇八

根據(jù)上級文件規(guī)定要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入法定帳目,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

(一)我校根據(jù)市教育局的有關(guān)要求,學(xué)校一些重大收支,事前都要開全體教工會,事后進(jìn)行常規(guī)公示。

(二)我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策。沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及教育局要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

(三)學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。前三期預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入學(xué)校賬目專戶,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。自本期起,我校又取消了學(xué)前班,因此學(xué)校在無任何預(yù)算外的收入。

(四)我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。

(五)本期我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

金庫自查報告篇九

本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。

我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ?。負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細(xì)、抓實、抓好。

根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。

我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。

金庫自查報告篇十

為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。

金庫自查報告篇十一

按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作?,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行,成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長擔(dān)任組長,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

按照要求,我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上,將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制法規(guī)教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。

今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

金庫自查報告篇十二

按照市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(××紀(jì)字××××號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

局機(jī)關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機(jī)關(guān)為重點自查對象。

自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是××年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《××市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負(fù)責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。

4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(××××)。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。

1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。

金庫自查報告篇十三

按照市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(xx紀(jì)字xxxx號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

局機(jī)關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機(jī)關(guān)為重點自查對象。

自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《xx市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負(fù)責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。

4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(xxxx)。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。

1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的`規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。

金庫自查報告篇十四

全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神,對自查工作進(jìn)行了布置,自查階段取得必須成效?,F(xiàn)將自查狀況匯報如下:

市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,建立工作制度,明確分工,各負(fù)其責(zé),加強(qiáng)督導(dǎo),扎實開展工作。

一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展?fàn)顩r及時進(jìn)行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督?,F(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進(jìn)行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進(jìn)了工作開展。

二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,要求每個單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認(rèn)真貫徹會議精神,嚴(yán)格按照清理工作要求,對本單位的狀況認(rèn)真清理,如實申報,絕不能走過場。

三是認(rèn)真審核。對各單位申報狀況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實把關(guān),對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。

四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機(jī)構(gòu)的大單位財務(wù)科長進(jìn)行了談話,要求其進(jìn)一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進(jìn)行了發(fā)表。

市直各單位按照通知要求,明確專人負(fù)責(zé),對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。

1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:

截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

2、非稅收入申報狀況:

截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機(jī)構(gòu)、182個二級單位,還有6個一級機(jī)構(gòu)及部分二級機(jī)構(gòu)未上報。

20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進(jìn)一步檢查。

20xx年未納入財政管理的主要有:

一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。

二是有的部門沒有及時召開會議,工作進(jìn)度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。

(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。

(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。

(三)進(jìn)一步做好宣傳工作,及時通報檢查進(jìn)展?fàn)顩r,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。

(四)進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務(wù),嚴(yán)肅工作紀(jì)律,嚴(yán)格檢查程序,對每個單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。

金庫自查報告篇十五

為了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,確保中央八項規(guī)定落到實處,從嚴(yán)從快治理“小金庫”。根據(jù)永財發(fā)[]106號《關(guān)于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》文件精神,我局在全系統(tǒng)扎實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現(xiàn)將我局自查自糾情況匯報如下:

一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和廉政作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓,除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,對局屬各單位所有財務(wù)人員進(jìn)行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任。

為了保障治理工作順利進(jìn)行,我局成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務(wù)股長及各單位主要負(fù)責(zé)人為成員,同時制定工作方案,落實責(zé)任制度,實行了主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,主管同志為直接責(zé)任人的責(zé)任追究制度。并在單位顯要位置設(shè)立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監(jiān)督。

三、突出重點,嚴(yán)格清查。

根據(jù)文件規(guī)定和要求,圍繞預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)、政府采購、會計工作的關(guān)鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié),結(jié)合我局實際情況,針對以來違反中央八項規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律,以及設(shè)立“小金庫”的有關(guān)問題進(jìn)行重點治理。

按照上級有關(guān)文件規(guī)定要求,我局深入開展自查活動,對201月1日以來的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入、支出及各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,重點突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查,通過自查,局機(jī)關(guān)和局屬8個單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。沒有發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生,自查結(jié)果已在全系統(tǒng)職工會上進(jìn)行了通報,并將自查結(jié)果上報縣財政局。

四、嚴(yán)肅紀(jì)律,完善制度。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、審計、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理和制度約束,規(guī)范審批程序,促進(jìn)財務(wù)管理工作制度化,規(guī)范化。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設(shè)“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規(guī)定真正落到實處。

根據(jù)《關(guān)于做好在黨的群眾路線教育實踐活動中開展整風(fēng)肅紀(jì)專項整治行動的通知》(哈群組發(fā)[2015]7號)精神,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,精心組織,周密安排,指定專人就開展“小金庫”和“三公”經(jīng)費支出情況專項整治工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,要求有針對性地完善制度、制定具體整改措施,建立防治“小金庫”和“三公”經(jīng)費管理的長效機(jī)制?,F(xiàn)報告如下:

一、公務(wù)接待費:實際發(fā)生額7.47萬元,年6.92萬元,比上年度下降7.36%。往年因財政安排基本支出這一塊無法滿足工作的需要,做預(yù)算時經(jīng)費重點放在車輛運行、人員差旅費支出上,確保重點項目順利開展之需要,還有必須保障水、電、暖費用跟上,公務(wù)接待費預(yù)算中幾乎沒做考慮,只能靠上級撥付一些項目工作補(bǔ)助資金中解決,故表中反映2013年決算數(shù)比預(yù)算數(shù)超出比例過大也是顯而易見的。

二、公務(wù)用車運行及購置費:20決算數(shù)15.61萬元,2013年12.09萬元,比上年度減少17.25%。近幾年隨著畜牧業(yè)的不斷改革和深入,伴隨著大批項目的上馬,如標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)育肥、棚圈建設(shè)、扶持牛羊養(yǎng)殖大戶發(fā)展、草原生態(tài)保護(hù)等等,方方面面隨之而來的檢查、驗收工作也在增多,加之燃油費不斷上漲,2013年公務(wù)用車運行費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所超出,由于堅持厲行節(jié)約的主導(dǎo)思想,與年決算數(shù)相比下降了38.54%。

通過自查,為促進(jìn)黨的群眾路線教育實踐活動深入開展,進(jìn)一步抓好整風(fēng)肅紀(jì)專項整治工作,針對自查自糾范圍,對照“小金庫”和“三公”經(jīng)費支出情況專項整治12項內(nèi)容,經(jīng)查找,我單位無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金,無以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金,無上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金等違規(guī)收費設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

金庫自查報告篇十六

按照中央、省、市和我區(qū)治理“小金庫”工作安排部署,我局高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,全局干職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位。

我局班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了中央、省、市區(qū)有關(guān)文件精神,并在局務(wù)會上安排布置了此項工作。明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我局局務(wù)會進(jìn)一步明確了由局長對該工作負(fù)總責(zé),指派分管財務(wù)的副局長和局財務(wù)人員、報賬員具體負(fù)責(zé),做到分工明確,協(xié)調(diào)配合,按照要求積極主動完成各項任務(wù)。

二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。

為使“小金庫”專項治理工作深入開展,形成聲勢,我局召開了干職工會議,大家一起學(xué)習(xí)了《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)文件,認(rèn)識了開展此項活動的重大意義。要求全體干職工一是明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。二是要認(rèn)真對待專項治理工作,審計部門作為監(jiān)督各預(yù)算單位認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的職能部門,積極參加對“小金庫”的治理工作是義不容辭的責(zé)任,三是要求全體業(yè)務(wù)人員在開展審計工作時,一定要把治理“小金庫”工作納入到工作任務(wù)中,確保監(jiān)督到位,有效促進(jìn)本區(qū)自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進(jìn)。

6月13日至6月29日,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

金庫自查報告篇十七

開封廉政網(wǎng)報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設(shè)“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生,而由此引發(fā)的民警違法違紀(jì),更是嚴(yán)重影響了公安機(jī)關(guān)的聲譽和形象。近年來,各級公安機(jī)關(guān)雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認(rèn)識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機(jī)關(guān)行政開支,將財政拔付機(jī)關(guān)的人均辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)拔給派出所,大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度,使派出所辦公經(jīng)費達(dá)到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進(jìn)行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經(jīng)費,對派出所正常開支進(jìn)行全額補(bǔ)貼,從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。

該局裝備財務(wù)處為派出所設(shè)立公用經(jīng)費專用明細(xì)帳戶,隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況,確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設(shè)立情況及資金使用情況進(jìn)行專項審計,在20xx年的審計中,未發(fā)現(xiàn)派出所設(shè)立“小金庫”情況。

20xx年,該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關(guān)于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》,對設(shè)置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規(guī)資金外,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人視情給予嚴(yán)厲的行政處分。

上述舉措自實施以來,產(chǎn)生了良好的效果,全市派出所未發(fā)生一起因私設(shè)“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀(jì)案件,派出所民警違法違紀(jì)案件也較去年同期下降85%。

金庫自查報告篇十八

根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我部門認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了專門的治理“小金庫”

工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

按照試集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

金庫自查報告篇十九

為認(rèn)真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,召開全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會文件精神,深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。

(二)認(rèn)真開展自查自糾(截至2009年6月25日)。按照通知要求,由財務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。

(三)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長,財務(wù)及有關(guān)人員參加,研究制定有關(guān)治理措施,防止問題的發(fā)生。

(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位的項目資金,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

(三)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾,我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”。

金庫自查報告篇二十

為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經(jīng)費專項自查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任小組成員,具體工作由財務(wù)部門牽頭,會同辦公室認(rèn)真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經(jīng)費專項自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下。

經(jīng)查我單位沒有單獨賬戶,沒有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。

部門預(yù)算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費,不存在出國(境)考察或者培訓(xùn),無超預(yù)算或者無預(yù)算出國(境)考察或培訓(xùn),無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費用等行為,無核銷與公務(wù)活動無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據(jù),不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。

我局有公務(wù)用車編制1輛,但實際沒有配備公務(wù)用車,運行費用20xx年預(yù)算4萬元,實際開支2.95萬元;20xx年預(yù)算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務(wù)用車超編現(xiàn)象。

我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);20xx年預(yù)算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費沒有超標(biāo)準(zhǔn)列支,我局沒有以會議費、培訓(xùn)費等名義從專項經(jīng)費中列支公務(wù)接待費。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)招待費3.9萬元,20xx年12月現(xiàn)金支付超標(biāo)準(zhǔn)招待費1130元,系考察硒米地理標(biāo)志縣外就就餐,其他相關(guān)費用未超標(biāo)準(zhǔn)列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費。

“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查是加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費自查工作開展,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費增長的長效機(jī)制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費支出,嚴(yán)格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務(wù)管理工作水平。

金庫自查報告篇二十一

治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:

一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工

學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:xx

成 員:xx

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

聯(lián)系人:xx 電話:xx

“小金庫”清理舉報電話:xxx

二、 清理檢查的范圍及情況

按照學(xué)校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細(xì)則》進(jìn)行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

3、mba學(xué)費嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示,無任何亂收費情況。

金庫自查報告篇二十二

根據(jù)xx財監(jiān)督【2015】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:

xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認(rèn)識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風(fēng)”。

我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

經(jīng)我鎮(zhèn)再次進(jìn)行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:

1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。

2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn),不存在違規(guī)擴(kuò)大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。

3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。

4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。

5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。

6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。

7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。

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