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稽核崗位職責口號篇一
財務(wù)經(jīng)理/稽核員
[管理層級關(guān)系]
直接上級:財務(wù)部經(jīng)理
直接下級:稽核員
[崗位職責]
一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領(lǐng)導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結(jié)算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;
3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結(jié)賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批
手續(xù)是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時間。
六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結(jié)賬方式、并負責保管這些協(xié)議,合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。
稽核崗位職責口號篇二
崗位職責:
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與客戶賬目核對,應收應付賬目管理。
任職資格:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷,具有會計任職資格;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識,有財會工作經(jīng)驗者,并具備一定的英語讀寫能力;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
稽核崗位職責口號篇三
一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。
三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。
四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導報告工作。
五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。
六、負責組織實施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。
七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。
八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎懲。
十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓教育任務(wù)。
十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。
十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。
十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。
十七、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
稽核崗位職責口號篇四
1、負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8、 負責提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
稽核崗位職責口號篇五
1、倉儲配送規(guī)范化操作稽核。
(1)根據(jù)相關(guān)損控管理、倉儲作業(yè)規(guī)范,對“入庫環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié)、出庫環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準確性進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,降低作業(yè)錯誤帶來的損耗。
(2)根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,對倉庫日常管理行為(包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護管理等)進行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督。
(3)參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,核實庫存數(shù)據(jù)差異,追溯庫存盤點差異和問題,輔助提出解決問題的建議或策略。
(2)對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預警,配合相關(guān)部門設(shè)計解決方案和應急預案,確保風險最低。
(3)對稽核數(shù)據(jù)、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)籌歸納,協(xié)助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷,進而輔助業(yè)務(wù)流程和體系優(yōu)化。
3、對賬與評估支持。
(1)必要情況下,協(xié)助財務(wù)進行供應商入庫過程信息的確認,協(xié)助財務(wù)會計處理結(jié)算對賬過程中出現(xiàn)的問題。
(2)必要情況下,協(xié)助快消產(chǎn)品部進行供應商供貨服務(wù)和貨品質(zhì)量評估,對供應商管理和質(zhì)量評估方面提供建議。
稽核崗位職責口號篇六
1.負責對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;
2.對總行與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;
3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;
4.制定并完善與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。
1.負責對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;
2.對總行與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;
3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;
4.制定并完善與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。
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