2023年應(yīng)收會計的崗位職責(十五篇)

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2023年應(yīng)收會計的崗位職責(十五篇)
時間:2023-02-27 14:09:49     小編:zdfb

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應(yīng)收會計的崗位職責篇一

2、 負責出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

3、 負責審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

4、 負責出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

5、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

7、 負責更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;

8、 負責每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;

9、 負責收集線上與線下導開票明細并發(fā)給出納進行開票;

10、 負責登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

11、負責商標,檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

12、 負責上級領(lǐng)導安排的其他事情。

應(yīng)收會計的崗位職責篇二

1、制作和維護客戶信息登記表,認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導匯報

4、負責應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

5、負責與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

6、完成領(lǐng)導交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計的崗位職責篇三

1、每月提交本月開票計劃,收入預測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

2、負責自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費用等金額準確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時性、準確性;

3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

5、負責相應(yīng)會計憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;

6、負責與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計的崗位職責篇四

1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

2、認真核對客戶回款,做好回款確認工作。

3、負責erp產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

4、 負責excel版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿,準確登錄各類明細賬。

6、 按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

7、 按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的崗位職責篇五

1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計的崗位職責篇六

1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點的審核);

2.加盟商收款、回款查詢,開具收據(jù);

3.加盟商應(yīng)收賬款管理,錄入回款以及應(yīng)收項目;

4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺賬的登記,合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計的崗位職責篇七

1、及時、準確與客戶核對往來;

2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

3、金稅系統(tǒng)開票并與k3核對金額一致;

4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

7、憑證打印及整理裝訂;

8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計的崗位職責篇八

1、負責應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

2、負責監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責催收,對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

3、負責預收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

4、負責對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計的崗位職責篇九

1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;

2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導匯報真實、準確的核對情況;

3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

5、負責合同管理;

6、領(lǐng)導交代的其他工作。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十

1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

5、按周向部門領(lǐng)導提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十一

1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找

協(xié)助工作

3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。

5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計的崗位職責篇十二

1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風險;

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十三

1、負責國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

2、每月各系統(tǒng)導購的工資及提成核算;

3、負責每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點,審核盤盈盤虧表;

3、負責審核付款、成本費用審核和預算控制;

4、熟悉公司當期營銷政策;

5、負責經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時,開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;

6、負責根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

7、負責創(chuàng)建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款),跟進收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;

8、負責每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十四

1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的erp出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;

4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;

8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計的崗位職責篇十五

(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準確性

(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴格進行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會議,督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

(3)檢查銷售開票的準確性和及時性

(4)負責在銷售調(diào)價時,檢查調(diào)價的合理性及正確性

(5)跟蹤銷售回款進度,督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款,配合完成fcst工作

(6)配合中外方的年度審計工作

(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

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