最新行政審批制度報告(7篇)

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最新行政審批制度報告(7篇)
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報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,我們一起來了解一下吧。

行政審批制度報告篇一

為了加強公司財務檔案的科學管理,建立、健全會計檔案的管理制度,完善財務檔案管理工作,使其規(guī)范化、系統(tǒng)化,特制定本制度。

二、適用范圍

本制度用于財務部檔案的管理。

三、檔案管理職責

財務部負責檔案的整理、編號、調閱、借閱等,對財務會計檔案的安全、完整、保密負責,對于應當入庫保管的資料應及時入庫納入管理。

四、財務檔案定義

會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表以及其他會計核算的資料,它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要歷史資料和證據(jù)。

五、會計檔案范圍

包含會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四個部分。

(一)會計憑證

會計憑證是記錄經濟業(yè)務,明確經濟責任的書面證明。它包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調節(jié)表等。

(二)會計賬簿、

會計賬簿是一定格式、相互聯(lián)結的賬頁組成,以會計憑證為依據(jù),全面、連續(xù)、系統(tǒng)地記錄各項經濟業(yè)務的簿籍。它包括按會計科目設置的總分類賬、各類明細分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助記備查簿等。

(三)會計報表

會計報表是反映企業(yè)財務狀況和經營成果的總結性書面文件,有主要財務反映指標快報,月、季度會計報表、中期會計報表、年度會計報表。包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附表、附注、財務情況說明書等。

(四)其他會計核算資料

其他會計核算資料屬于經濟業(yè)務范疇,與會計核算、會計監(jiān)督緊密相關的,由財務部門負責辦理的有關數(shù)據(jù)資料。如:經濟合同、財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等。會計電算化存貯在磁盤上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計資料均應視同會計檔案管理。

六、會計檔案的裝訂和保管

會計檔案的裝訂:會計檔案的裝訂主要包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他文字資料的裝訂。會計憑證的裝訂,一般每月裝訂一次。裝訂好的憑證按年分月妥善保管。

(一)會計憑證裝訂前的準備工作:

(1)分類整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號是否齊全;

(2)摘除憑證內的金屬物(如訂書釘、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數(shù)字完整;

(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因。再檢查附件有否漏缺,領料單、入庫單、工資、獎金發(fā)放單是否隨附齊全;

(二)會計憑證裝訂時的要求:

(1)裝訂盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱。

(2)憑證外面要加封面,封面紙用尚好的牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;

(3)裝訂憑證厚度一般為3厘米,裝訂牢固,美觀大方。

(三)會計憑證裝訂后的注意事項:

(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)。

(2)在封面上編好卷號,會計憑證裝訂成冊后,裝入會計憑證檔案盒以便妥善保護。按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調閱。

(四)會計檔案的保管要求。

(1)會計檔案室應選擇在干燥防水的地方,并遠離易燃品堆放地,周圍應備有防火器材。

(2)會計檔案應放在專用的鐵皮檔案柜里,按順序碼放整齊,以便查找。

(3)會計檔案室內應經常保持清潔衛(wèi)生,以防蟲蛀、防鼠咬。

(4)會計檔案室保持通風透光,并有適當?shù)目臻g、通道和查閱的地方,以利查閱,并防止潮濕;

(5)設置歸檔登記簿、檔案目錄登記簿、檔案借閱記簿,嚴防毀壞損失、散失和泄密;

(6)會計電算化檔案保管要注意防盜、防磁等安全措施。

(五)檔案保管期限

(1)原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年。

(2)銀行存款余額調節(jié)表和銀行對賬單5年。

(3)日記賬15年。其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年。

(4)明細賬、總賬、輔助賬15年。

(5)固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。

(6)主要財務指標報表(包括文字分析)3年。

(7)月、季度會計報表(包括文字分析)5年。

(8)年度會計報表(包括文字分析)永久。

(9)會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久。

(10)主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久。

七、財務信息化檔案

(1)財務信息化會計檔案的涵義:財務信息化檔案指存儲在計算機、磁盤、光盤、打印出來的書面等形式的會計數(shù)據(jù);會計數(shù)據(jù)是指科目體系、各類編碼、各種應用方案、記帳憑證、會計帳簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等數(shù)據(jù);

(2)財務信息化會計檔案的查閱、外借和拷貝必須經本單位財務負責人的批準,重要數(shù)據(jù)必須經總經理批準。重要數(shù)據(jù)是指對公司具有重大影響的數(shù)據(jù)。

(3)對財務信息化會計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作,重要會計檔案應準備雙份,存放在兩個不同的地點。

(4)采用磁性介質保存會計檔案,要定期進行檢查,定期進行復制,防止由于磁性介質損壞,而使會計檔案丟失。

八、會計檔案的借閱

(一)財務人員因工作需要查閱財務檔案,須按規(guī)定順序及時歸還原處,若要查閱入庫檔案,必須辦理有關借用手續(xù)。

(二)公司所屬集團及下屬各單位若因公需要查閱財務檔案,須經本單位領導批準,經計劃財務部負責人同意,方能由檔案管理人員接待查閱。

(三)外單位人員因公需要查閱財務檔案時,應持有單位介紹信,經計劃財務部負責人同意后,方能由檔案管理人員接待查閱,并由檔案管理人員詳細登記查閱財務檔案人的工作單位、查閱日期、財務檔案名稱及查閱理由。

(四)借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標記、拆散原卷冊,也不得涂改抽換、攜帶外出或復制原件(如有特殊情況,須經領導批準后方能攜帶外出或復制原件),并限期歸還。

(五)由于會計人員的變動或會計機構的改變等原因,財務檔案需要轉交時,須辦理交接手續(xù),并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

九、會計檔案的銷毀

(1)會計檔案保管期滿,需要銷毀時由檔案部門提出銷毀意見,會同財務部門共同鑒定、編造會計檔案銷毀清冊,經公司領導審查,報請上級主管單位批準后方可予以銷毀。

(2)會計檔案保管期滿,但其中未了結的債權債務的原始憑證,應單獨抽出,另行立卷,由檔案部門保管到結清債權債務時為止;建設單位在建設期間的會計檔案,不得銷毀。

(3)銷毀檔案前,應按會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一清查核對;由財務部和行政部共同派員監(jiān)銷,會計檔案銷毀后經辦人在“銷毀清冊”上簽章,注明“已銷毀”字樣和銷毀日期,以示負責,同時將監(jiān)銷情況寫出書面報告一式兩份,一份報本單位領導,一份歸入檔案備查。

十、附則

(1)本制度有財務部負責制定,解釋和修訂;

(2)本制度自頒布之日起執(zhí)行。

行政審批制度報告篇二

1.總則

1.1為了規(guī)范公司檔案管理,確保信息安全,便于信息共享和有效的利用檔案,特制訂本管理辦法。

1.2所有相關公司工作活動中形成的,記述和反映本公司職能活動的,具有查考利用價值的文件、音像資料均屬歸檔范圍。

2.范圍

2.1公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;2.2公司股東會、董事會形成的文件材料;2.3公司章程、公司制度體系、內部發(fā)文;2.4公司有效證照、證件、印章;2.5公司獲得的榮譽資料;2.6公司年度工作計劃及資金計劃;2.7會計憑證、報表、財務分析;2.8各項計劃、檢查、總結;

2.9公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、會議記錄、相關照片等;

2.10各種人事材料;

2.11工作人員因公外出參觀學習、考察和參加各種會議,收集獲得的文件材料;2.12各種合同、契約、協(xié)議、招投標系列文件;2.13電子文檔及聲像資料;

3.要求

3.1.編制《檔案卷內目錄》,應包括以下幾個內容:部門代碼、檔案編號、文件名稱、金額(如果涉及)、經手人、入檔時間、頁碼及備注等。

四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度scjh-i-2011-02 3.2.檔案編號的設置方法可參考如下:行政部、財務部、技術部、市場部的名稱代碼可分別設置為xz/cw/js/sc.其中各部門下屬的各項分類可按照阿拉伯數(shù)字分別命名,或者按照事項的中文名稱的首寫字母或漢字來代替,具體代碼可列表說明。 3.3.所有文件歸檔裝訂時,應統(tǒng)一在文件首頁正面的右上角標明檔案編號。如漏頁等有關卷內文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備注欄內。在每頁目錄下注明立卷人姓名和日期。 3.4.立卷的質量標準:a)歸檔文件完整齊全;b)分類清楚;c)標題確切易查找;d)卷內排列系統(tǒng)、條理;e)保管期限準確;f)卷皮書寫工整;g)裝訂整理結實、美觀。

3.5.以電子方式存檔的文件,文件名必須含部門代碼、撰寫人名字、文件名、存檔人名字及入檔日期(如:張三于2011年1月1日,將市場部商務李四交管的2010年下半年下單統(tǒng)計表存檔,其存檔文件名應該為:sc李四2010年6-12月下單統(tǒng)計表張三20110101)。

3.6.公司的電子文檔一般情況下存在公司專用電腦的指定區(qū)域,但由于電子文檔的特殊性,在存檔時應該用移動硬盤或者光盤進行備份。 3.7.文件類以電子文檔形式存檔時,應盡量以pdf格式存放。

4.期限

4.1永久保存:公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;公司股東會、董事會形成的文件材料;公司章程、公司制度體系、內部發(fā)文;公司有效證照、證件、印章;公司獲得的榮譽資料;

四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度scjh-i-2011-02 4.2 10年保存:公司年度工作計劃及資金計劃;各項計劃、檢查、總結;

4.3 5年保存:公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、會議記錄、相關照片等;各種人事材料;工作人員因公外出參觀學習、考察和參加各種會議,收集獲得的文件材料;各種合同、契約、協(xié)議、招投標系列文件;電子文檔及聲像資料;

4.4 1年保存:結案后無長期保存必要者;4.5財務類檔案按照會計相關法律規(guī)定存檔。

5.歸檔

各部門檔案管理人員應本著認真、負責、保密的態(tài)度,認真整理、保存、管理公司各項檔案資料。

5.1行政部為涉及檔案管理的第一責任人,對確保檔案的完整性、及時移交和保密負責。技術部、銷售部、行政部、財務部及市場部,各自整理保管內部檔案,除財務部外,其他部門在每年1月1日和7月1日以前向行政部負責管理檔案的人員提交之前半年的檔案,由行政部統(tǒng)一備案管理,財政部的檔案由自己備案保管。

5.2公司檔案資料按部門分類,檔案管理制度由行政部制定。收集、整理、鑒定、統(tǒng)計、保管、編目、檢索、利用等管理工作由各部門指定檔案管理員負責。

5.3各部門檔案管理人員的職責:應及時將應歸檔文件進行整理、保存,保證資料不遺失、不泄密,及時按要求向行政部移交檔案。

5.4一項工作同時由幾個部門參與辦理時,由主辦部門負責收集形成的文件資料。 5.5各部門需歸檔的文件

5.1.1 a)行政部門

公司文件:公司章程、董事會及股東會紀錄、政府機關核準文件、不動產所有權及其他債權憑證、公司有效證照、證件、印章、公司發(fā)布的各類文件(電子文檔);

第4頁/共7頁四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度scjh-i-2011-02 b)人事類文件:員工勞動合同、保密協(xié)議、培養(yǎng)和服務協(xié)議書、員工入職表、員工離職表、員工轉正申請及考核評價表、員工入職體檢表、員工簡歷、員工身份證復印件、員工學歷證明復印件;

c)行政類文件:各種會議記錄及會議紀要(電子文檔)、以行政部門名義簽訂的合同、公司各類照片(電子文檔)、快遞單、社保相關的各類單據(jù)、公積金相關的各類單據(jù)、員工保險單。

5.1銷售部門

標書、下單統(tǒng)計表(電子文檔)、總代理合同、銷售合同、銷售清單(包括軟件成交記錄、品種、序列號等信息)(電子文檔)、貨物簽收單、發(fā)票簽收單

5.2財務部門

會計憑證、財務報表、匯帳憑證、會計報表、總分類賬、庫存商品明細賬、明細分類賬、審計報告、抵扣聯(lián)、已作廢的發(fā)票及紅字發(fā)票、發(fā)票存根聯(lián)、原始憑證、銀行存款余額調節(jié)表、入庫單、出庫單、請款單、員工銷售卡、員工銷售業(yè)務季度卡、貨物簽收單、訂貨單(電子文檔)、結算表(電子文檔)、用戶報表(電子文檔)、物料領用登記表、pkpm升級記錄表(電子文檔)、pkpm新購記錄表(電子文檔)、借鎖登記表(電子文檔)、pkpm用戶升級清單(電子文檔)、代理退鎖清單(電子文檔)

5.3技術部門工程設計圖

5.4市場部

客戶資料(電子文檔)、滿意度調查表及結果、廠商活動簽到表、廠商活動申請資料(電子文檔)、廠商活動資料(電子文檔)、廠商活動總結資料(電子文檔)

6.借閱

6.1.各部門建立《檔案借閱復制登記簿》,主要內容:借閱單位或部門、借閱人、借閱理由、借閱起止時間、批準人、歸還時間、歸還時檢查情況、經手人。

第5頁/共7頁四川建華科技有限公司管理文件檔案管理制度scjh-i-2011-02 6.2.借閱檔案的單位、部門、人員要到各部門檔案管理人員處填寫借閱登記,由各部門經理簽字同意后,方可到檔案管理人員處辦理借閱。

6.3.借閱人必須愛護檔案,不得轉借、抽取、折卸、調換、污損、摘抄所借檔案,不得在文件上圈點、劃線和涂改,閱后及時歸還。

6.4.借閱檔案歸還時,檔案管理人員應認真檢查冊數(shù)、頁數(shù),是否有遺失損壞等情況,如有問題及時通知借閱人說明原因及補救并報主管高管及審批人員。

6.5.各部門如有撤銷、合并情況以及人事變動情況時,所有相關資料要做到移交清楚,保持資料的完整無缺。

6.6.人事檔案除總經理、副總經理、人事部負責人以外任何人不準借閱。

7.復印

7.1檔案原則不準復印,若各部門因工作需要可以制作復件。復制檔案的單位、部門、人員要到各部門檔案管理人員處填寫借閱登記,由各部門經理簽字同意后,方可到檔案管理人員處辦理復制。

7.2復件管理部門負責人及相關人員參照檔案管理辦法實施管理,并對復件的保密性負責。

8.銷毀

8.1檔案銷毀時,由保管人員提出并整理造表,報部門經理核準呈報總經理批準銷毀。 8.2檔案銷毀一般采用碎紙機,由各部門檔案管理人員和綜合管理部負責人同時執(zhí)行。

9.相關記錄

9.1 i-01-05 《公司檔案借閱登記表》 9.2 i-01-06 《公司檔案借閱申請表》 9.3 i-01-07 《公司檔案銷毀申請表》

行政審批制度報告篇三

一、目的

為規(guī)范公司各職能部門的檔案管理工作,確保檔案保管安全,發(fā)揮檔案價值,更好地為公司各項工作服務,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國檔案法》,結合公司實際情況,發(fā)布《公司檔案管理制度》(以下簡稱“本制度”)。

二、檔案的定義

(一)檔案指公司及下屬項目公司在成立、產權變動、工程建設、經營管理、社會活動中所形成的具有參考、保存價值的紙質文件、電子文件、光盤、照片、實物等各種載體的記錄。

(二)日常工作中形成的各類過程文件屬于資料,不屬于檔案范疇。

三、管理機構

公司綜合管理部統(tǒng)籌公司及下屬項目公司檔案管理工作,負責公司及下屬項目公司檔案工作的整體規(guī)劃、組織協(xié)調和指導幫扶;下設檔案室,負責保管公司及下屬項目公司重要檔案。

四、工作職責

公司綜合管理部設置檔案管理員,其工作職責為:

(一)制定和完善檔案管理制度。

(二)開展檔案管理培訓,指導和幫扶檔案管理工作。

(三)負責檔案的收集、整理、保管、利用,負責檔案室的日常管理。

(四)對所有保管的原始檔案必須建立完整的電子臺賬并定期備份(至少每兩月一次)。

五、檔案鑒定

檔案鑒定包括歸檔文件的鑒定、到期檔案的鑒定。

(一)歸檔文件的鑒定,包括歸檔范圍、密級、保管期限的鑒定。

1、歸檔范圍。檔案管理員統(tǒng)計、鑒定檔案產生情況,梳理歸檔范圍,報領導審批確定。

歸檔范圍載體包括但不限于:

(1)公司管理文件:如資質文件,包括企業(yè)注冊營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證等;公司、公司形成并下達的各類正式文件,包括決議、決定、條例、規(guī)章制度等法規(guī)性文件、會議紀要材料、重要記錄;公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料;國家、地方政府政策文件類。

(2)項目資料:如開發(fā)文件類(前期、配套文件);圖紙類;合同類(包括商品房合同);工程技術文件類;招標文件類;項目企劃、銷售資料類;前期市場調研、土地分析等資料類;竣工報建資料類。

(3)聲像資料及實物檔案:如反映公司重要活動事件的剪報、聲像材料,有紀念意義的展覽照片、錄音、錄像等文件材料;公司的歷史沿革、大事跡、錦旗、證書、獎杯、獎狀、項目樓書。

2、密級鑒定。檔案密級由低到高劃分“普通”、“秘密”、“機密”三級,泄漏會使公司權利和利益遭受不同程度的損害,因此,歸檔時要根據(jù)文件內容與類型劃分密級等級,確保檔案安全。

普通是公司可對外發(fā)布的信息,如宣傳資料、榮譽證照、年度報告等。

秘密是公司一般的秘密,一旦泄密會使公司利益受到較大損害,如重要會議紀要、人事檔案、規(guī)章制度等。

機密是公司重要的秘密,泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害,如董事會決議、項目投資文件、公司規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料等。

(二)到期檔案的鑒定。公司及下屬項目公司對到期檔案進行鑒定,確定繼續(xù)保存或進行清理、銷毀。

文件保存期限除政府有關法令或公司其他規(guī)章特定者外,依下列規(guī)定辦理:

1、永久保存:

(1)公司章程;

(2)董事會及股東會紀錄;

(3)財務報表;

(4)政府機關核準文件;

(5)不動產所有權及其他債權憑證;

(6)工程設計圖;

(7)其他經核定須永久保存的文書。

2、十年保存:

(1)預算、決算書類;

(2)會計憑證;

(3)其他核定須保存十年的文書。

3、五年保存:

(1)期滿或解約之合約;

(2)其他核定須保存五年的文書。

4、一年保存:無長期保存必要的。

5、規(guī)章制度由公司及下屬項目公司綜合管理部永久保存,使用部門視其有效期予以保存。

6、公司及下屬項目公司綜合管理部每年年底應組織檔案管理員及相關專業(yè)人員對檔案資料進行整理。對超過保存期限的檔案,由檔案管理員填寫《檔案過期處理審批單》(詳見附件),報本部門及相關部門第一負責人審核、公司總經理/董事會批準。

7、決定銷毀的檔案資料,由檔案管理員負責填寫《檔案銷毀清冊》(詳見附件),銷毀檔案時至少有兩名監(jiān)銷人。監(jiān)銷人復核待銷毀檔案,銷毀完須在銷毀檔案目錄上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期并簽字確認。

8、檔案銷毀后,鑒定、銷毀過程中形成的《檔案銷毀清冊》及目錄應立卷歸檔、永久保存。

9、需繼續(xù)保存的過期檔案,應明確繼續(xù)保存的時間期限,并由檔案管理員在檔案卷內目錄、匯總表上注明。

六、檔案收集

(一)收集范圍。按照歸檔范圍進行收集。

(二)收集方式。公司及下屬項目公司均應指定專人負責整理本部門的文件資料,并定期向所在公司綜合管理部檔案管理員處提交文件資料。檔案移交人需填寫《檔案移交清單》(詳見附件),隨同已整理的檔案(含紙質檔、電子檔、實物)一并移交檔案室,檔案管理員接收檔案并簽字確認,《檔案移交清單》雙方各留一份。

(三)歸檔文件要求。

1、歸檔的文件為原件(無原件的歸檔需為具有憑證作用的復制件)。

2、非紙質文件配文字說明一并歸檔。

3、圖紙類歸檔前要驗證審批流程所需印章齊全才能歸檔。

4、檔案的制成材料利于長久保存。書寫材料:要使用耐久性強的碳素型黑色或藍色簽字筆、鋼筆,不得使用鉛筆、圓珠筆。

5、聲像檔案應使用數(shù)碼相機、攝相機等拍攝,要影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁等,不能使用手機拍攝。

(四)公司及下屬項目公司收集以下檔案后,須提交電子檔(含目錄)至檔案管理員處,以便備份存檔。

1、公司成立、注冊、變更文件。含公司成立的請示、批復、會議紀要、章程、股東會決議、董事會決議、工商證照及變更文件。

2、公司合并、收購文件。含請示、批復、會議紀要、備忘錄;股權轉讓、收購的協(xié)議、合同;工商證照及變更文件等。

3、與合作方的相關文件。

(1)合作意向書、框架協(xié)議、合作協(xié)議、合同、重要談判記錄等。

(2)融資擔保文件:融資公告、報表、擔保、抵押等相關文件,融資合同、協(xié)議等(如發(fā)債、貸款等)。

(3)盡職調查資料:①盡職調查報告;②業(yè)務約定書;③委托協(xié)議書;④盡職調查清單及問卷;⑤目標企業(yè)提供的有關書面資料(含工商、法務、財務、工程、市場、人力等文件)。

(4)工程項目檔案。包括土地獲取、項目報建、勘查設計、招投標、工程管理、監(jiān)理、施工、竣工驗收、結算等各階段形成的檔案。

(5)公司及下屬項目公司所獲榮譽。

注:1。如公司及下屬項目公司發(fā)生撤銷、拆分、合并等情況導致檔案不能安全保管,須將上述檔案原件全部移交公司綜合管理部。

七、檔案管理

(一)檔案管理員接收檔案資料后,應按照項目分類進行保管,按檔案編號順序規(guī)則存放,做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學化,以利于檔案的保管和使用。

(二)檔案存檔分類主要以公司、項目、資料類型等建立檔案盒/檔案柜,在檔案盒/檔案柜上貼上資料明細表,且在檔案柜上標注公司/項目名稱和柜號,并在電腦上做好臺賬登記(表格/文檔),保證能從目錄匯總或電腦系統(tǒng)中以編號、關鍵詞、日期等方面檢索、查詢到所需文件。

(三)檔案管理員應至少每月一次對檔案保管狀況進行檢查,切實做好檔案“八防”(防高溫、防潮濕、防盜、防火、防霉菌、防光、防塵、防蟲)工作,確保檔案的完整和安全。如發(fā)現(xiàn)問題應及時報告部門領導,并采取補救措施,減少檔案的損失。

(四)檔案管理必須遵循保密制度,檔案室或檔案柜的鑰匙必須由專人保管,檔案室非檔案管理員不得入內,檔案室內禁止吸煙和大聲喧嘩。

八、檔案利用

(一)公司部門員工因工作需要,可以借閱與其工作有關的檔案資料。

(二)借閱檔案需填寫《檔案借閱審批單》、《重要物品外借審批表》,經部門負責人—綜合管理部—總經理/董事長審批后方可借閱。檔案借閱方式為:借出、復印、掃描、查詢。

填寫要求:

(1)《檔案借閱審批單》按照審批單上的要求填寫相關內容,申請部門填寫申請人所在的部門,文件標題或摘要填寫所要借閱/復印/拷貝電子檔的文件名稱,根據(jù)需要在“是否電子檔”或“是否復印”選擇是或否,用途填寫所要借閱/復印/拷貝電子檔的文件用于辦理的事項。

(2)《重要物品外借審批單》按照審批單上的要求填寫相關內容,申請部門填寫經辦人所在的部門,主送單位(或合作、上報單位等)填寫外借物品所辦理事項的主要單位,外借物品清單及借用時間填寫所外借的物品,借用時間必須填寫明確(如20__年x月__日__:__至20__年x月__日__:__),如不歸還必須注明不歸還原因及移交單位,涉及金額根據(jù)實際情況填寫,用途填寫所要外借文件用于辦理的事項。

(三)檔案管理員對檔案借閱進行登記,填寫《檔案借閱登記表》。借閱人對所借閱檔案必須妥善保管,不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等,更不能隨意亂放,以免遺失,否則追究借閱人的責任,構成犯罪的依法追究法律責任。

(三)檔案應按期歸還,歸還時檔案管理人員要對檔案進行清點和檢查,包括檔案的件數(shù)、頁數(shù),檔案原件完整,無損壞、無涂改等,并在《檔案借閱登記表》注明。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應及時報告部門領導。檔案到期仍需繼續(xù)使用的,借閱人需在到期前辦理續(xù)借手續(xù)。

(四)外單位借閱檔案,應持有單位介紹信,經檔案保管部門所在公司總經理審核批準后方可調閱。

(五)檔案在使用外借期間,檔案管理員必須保留一份復印件存檔,以便其他工作人員的查閱。

九、本制度自簽批之日起執(zhí)行。

行政審批制度報告篇四

1.0主要內容及適用范圍

規(guī)定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等管理內容??蛻魴n案管理執(zhí)行《客戶檔案管理制度》。

2.0檔案的管理機構

2.1文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。

2.2各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。

2.3檔案室主要職責:

2.3.1制定或參與制定檔案工作的規(guī)章制度;

2.3.2對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監(jiān)督;

2.3.3做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作;

2.3.4做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;

2.3.5提高檔案管理的水平和技術,逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、科學化。

3.0檔案的種類

3.1法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需企業(yè)執(zhí)行的,或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。

3.2企業(yè)的重大決議。包括由企業(yè)股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。

3.3計劃性文件。包括企業(yè)總體計劃或規(guī)劃、開發(fā)計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。

3.4總結性文件。包括企業(yè)年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。

3.5批示性文件。包括企業(yè)各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業(yè)各類命令、工作指示等。

3.6憑證性文書材料。包括企業(yè)各部門上報的、在日?;顒又行纬傻脑加涗浐蛻{證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協(xié)議書等的原始記錄和文本。

3.7證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質證、施工許可證、規(guī)劃許可證、預售許可證、企業(yè)和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。

3.8匯報性文書資料。包括企業(yè)上報各級主管部門的文件資料和相關統(tǒng)計表,以及公司領導在外部公共場合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。

3.9勞資人力資源資料。包括企業(yè)下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。

3.10聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。

3.11題贈性資料。包括上級領導和外協(xié)友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。

3.12技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。

4.0檔案管理的基本程序

包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統(tǒng)計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。

5.0檔案的收集。

就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規(guī)定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的`各種材料,由辦公室及企業(yè)下屬部門和個人定期協(xié)同檔案室進行整理、立卷、歸檔。

5.1立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。

5.2立卷歸檔的時間

5.2.1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。

5.2.2對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業(yè)務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據(jù)實際情況適當延長。

5.3立卷歸檔的要求

5.3.1各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。

5.3.2移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執(zhí)一份。

5.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起

5.3.4立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。

5.3.5填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。

5.3.6立卷應以本部門形成的文件為主,根據(jù)文件形成的特點,保持文件間的歷史聯(lián)系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業(yè)生產活動狀況和面貌。

5.3.7立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。

5.3.8立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。

5.3.9立卷歸檔后,發(fā)現(xiàn)需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。

5.3.10文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規(guī)律進行排列,系統(tǒng)地反映問題,做到查找方便。

5.3.11各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。

5.3.12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

6.0檔案的借閱

6.1檔案主要供本企業(yè)利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。

6.2各部門工作人員可直接查閱屬本部門業(yè)務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。

6.3檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。

6.4對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。

6.5必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。

6.6檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續(xù)。如延長借閱時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。

6.7借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。

7.0檔案保密要求

7.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密管理

7.2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。

7.3有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。

7.4有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。

7.5對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

7.6外來參觀人員,統(tǒng)一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。

7.7檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據(jù)情節(jié)輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。

7.8企業(yè)在職工作人員調離本企業(yè)時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監(jiān)督辦理,檔案交接之后,方能調離。

8.0超期檔案的銷毀

8.1對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規(guī)定銷毀。

8.2經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。

8.3銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監(jiān)銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。

9.0檔案的保管

檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。

行政審批制度報告篇五

職責部門

1、院辦(人事行政部)負責院級文件檔案的管理工作。

2、部門(科室)指派專人兼任檔案管理員,負責部門(科室)檔案的日常管理工作。檔案管理人員變動須及時辦理交接并通知院辦(人事行政部)負責人。

3、院辦(人事行政部)負責指導與監(jiān)督各部門檔案管理的實施情況。

4、部門(科室)負責人負責審批本部門(科室)普通文檔的借閱申請,其它文檔的借閱申請由總經理(院長)或指定負責人審批。

5、機密文件借閱、所有文件的復制及銷毀申請由總經理(院長)或指定負責人審批。

檔案收集、歸檔

1、凡醫(yī)院繕印發(fā)出的公文(含定稿和打印的原件與附件、批復請示、轉發(fā)文件等),原件一律由院辦(人事行政部)統(tǒng)一歸檔管理,發(fā)文復印件按規(guī)定由收文部門各自歸檔。

2、各部門處理完畢或批存的文件材料,由部門文秘集中統(tǒng)一整理、歸檔。

3、一項工作分別由幾個部門(科室)參與辦理形成的文件、決議,由主辦部門(科室)負責收集整理,交院辦(人事行政部)歸檔。

4、部門(科室)組織召開的工作會議紀要與有關材料由本部門(科室)收集、歸檔。

5、醫(yī)院召開的工作會議文件由院辦(人事行政部)收集、歸檔,并由會議組織部門(科室)指定專人將會議材料、聲像檔案等向院辦(人事行政部)辦理歸檔手續(xù)。

6、醫(yī)院員工外出學習、考察、調研、參加上級單位召開的會議等公務活動需將文件歸檔的,應及時交院辦(人事行政部)歸檔。

檔案立卷

1、檔案管理員應使用檔案盒(或文件夾)根據(jù)文件類型將檔案分別立卷,統(tǒng)一存放至檔案柜中。

2、檔案立卷應使用歸卷用的“案卷類目”,“案卷類目”條文必須簡明確切。

3、案卷類目編制原則:含醫(yī)院全稱和經辦部門全稱,按上(醫(yī)院全稱)、下(經辦部門全稱)排版;根據(jù)文字量,也可以按左(醫(yī)院全稱)、右(經辦部門全稱)排版。

4、案卷類目名稱需根據(jù)5.3款標準,采用標黑一號字體打印,粘貼于檔案盒(或文件夾)左側距頂部3厘米處。

5、歸檔的文件資料須按年度分別立卷,立卷必須核對歸檔文件的完整性、準確度,對存在缺陷的文件資料要責成有關人員收集齊全后再行立卷歸檔。

6、歸檔文件應符合國家有關檔案管理的要求,目錄清楚、字跡工整、圖樣清晰,不得使用鉛筆、圓珠筆、純藍墨水筆和復寫紙復寫。

7、部門(科室)經辦的文件原則上應于收、發(fā)文后一個月內完成歸檔;醫(yī)院每年6月份以前必須完成上年度全部文件資料的立卷歸檔工作。

檔案目錄編制

1、檔案文件編號原則:a1a2a3a4—b1b2c1c2—d1d2,其中a1a2為醫(yī)院代字(遵照《行文管理制度》附件《醫(yī)院簡稱對照表》),a3a4為兩位數(shù)年份號,b1b2為部門(科室)代字(大類)號,c1c2為文件類型(小類)號,d1d2為兩位數(shù)檔案序號。以上代字為漢字的,均用其拼音的首字母表示。例如:山西現(xiàn)代女子醫(yī)院的行政部為經辦部門,歸檔文件類型為2006年的通知,是此卷中的第7份文件,則檔號為:jx06—xztz—07。

2、檔案管理員應在檔案盒(或文件夾)首頁位置設立《檔案目錄》(附件10.1)。

3、所有歸檔文件必須在首頁面右側用口取紙標記文件編號,并按順序將檔案信息登記在《檔案目錄》中,以便查閱。

4、《檔案目錄》內容應包括目錄序號、文件編號、文件標題、頁數(shù)、發(fā)文單位、發(fā)文日期、經辦人、歸檔編號、備注等項目。

檔案保管權限、期限與類型

1檔案保管權限

1.1財務部檔案由財務部保存;

1.2人事部檔案由人事部保存;

1.3醫(yī)院證、章、信由總經理(院長)指定負責人保存;

1.4其它各類檔案由院辦(人事行政部)保存。

2檔案保管期限

2.1財務檔案應嚴格遵照國家有關規(guī)定的保管期限執(zhí)行。

2.2醫(yī)院證、章、信及相關文件資料屬永久保存檔案。

2.3政府職能部門授予、發(fā)放的各種許可證書、等級證書、資格證書、獎狀、獎章、獎杯、錦旗等原件屬永久保存檔案。

2.4本醫(yī)院的歷史沿革、重要事項記載及反映本醫(yī)院重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等屬永久保存檔案。

2.5普通文檔保管期限為3年至5年。2.6保密文檔須于失效當日即刻銷毀。3文檔的保存形式:

3.1文字性普通文檔分為文字與電子兩種方式保存。

3.2計算機存儲的涉密文件應采取加密保護措施,文件密碼由指定的文件保管人設定,并須將該文件路徑及密碼報院辦(人事行政部)備存,并保證其真實性。3.3機密文檔以書面或實物形式保存。4檔案類型

4.1行政檔案,包括:營業(yè)執(zhí)照正、副本,復印件;法定代表人身份證(護照)(復印件);對內、對外收、發(fā)的《通知》、《決定》、《函》、《總結》、《報告》等各類正式公文;各項重要活動的組織流程、領導講話稿、聲像圖片等相關資料;各部門(含財務、醫(yī)務科室)現(xiàn)行的各項規(guī)章制度、規(guī)定、流程等;院級會議的會議紀要、決議;醫(yī)院年度(季、月、周)工作計劃匯總表;《辦公房屋租賃合同》、或自置房屋產權證等固定資產檔案;購置車輛所有權證、購置稅證、保險、行駛證(復印件)等車輛管理檔案;對外簽訂的各類購買(租賃、服務)性質的合同文件;其它應歸檔保管的文件、資料。

4.2人事檔案,包括:全院員工個人信息資料(花名冊);勞動合同及保密協(xié)議;勤打卡數(shù)據(jù);工資、社保等薪酬相關資料;招聘表格、人才庫等相關資料;員工績效考核相關資料;其它應歸檔保管的文件、資料。

4.3財務會計檔案,包括:各類審計帳冊及報表;各類會計帳冊及報表;固定資產資料;其它須保存文檔。

4.4藥械設備檔案,包括:設備臺帳;設備出廠合格證、使用說明書;設備安裝、調試、驗收報告;設備保修卡、保修協(xié)議及維修聯(lián)系方式;設備運行維修、保養(yǎng)記錄;設備更新改造記錄;設備管理制度;其它應保存的設備資料。

4.5醫(yī)療檔案,包括:檔案內容由醫(yī)療管理部門提供。

檔案查閱與復制

1總經理有權查閱醫(yī)院所有檔案。

2部門(科室)負責人有權查閱本部門(科室)所有檔案。3其他員工因工作需要應經過審批方可借閱有關檔案。

4文檔查(借)閱應在檔案保管部門(科室)進行登記,機密文檔及權限外查借(閱)須辦理審批手續(xù)。

5查(借)閱或復制除財務類、人事類以外的檔案須由院辦(人事行政部)負責人審批,并進行相關登記。

6查(借)閱或復制財務檔案、人事檔案須由總經理審批。

檔案的銷毀

1超過保管期限的檔案,由檔案管理員依據(jù)檔案保管期限每年3月前編制銷毀計劃及清單,由院辦(人事行政部)負責人審核無誤后報總經理審批。

2總經理審批同意銷毀計劃后,必須指派兩名(含)以上監(jiān)銷人員監(jiān)督檔案銷毀過程,并進行簽字確認。

3銷毀檔案清冊要妥善保管,并將所銷毀檔案在有關目錄中注銷。

行政審批制度報告篇六

為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,維護文件檔案的完整和安全,特制定本制度。

一、公司設立文件檔案管理專員,切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的齊全完整,提高案卷質量,使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化的要求,并逐步實現(xiàn)電子信息化管理。

二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

四、檔案管理員要對公司安全生產相關文件資料專門建檔。進行管理。

五、立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

六、文件資料檔案的保管、查閱。

1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

2、文件柜、檔案室要保持整潔衛(wèi)生,認真做好文件檔案“八防”工作,特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈,要定期檢查、經常核對文件檔案資料,發(fā)現(xiàn)問題及時處理、報告并做好相關記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料,須報請公司分管領導批準,外單位人員要查閱、復印公司檔案,必須持單位介紹信并經本公司分管領導批準后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案,公司檔案管理員都必須如實進行登記,注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批準領導、是否復印等相關內容。

八、對于公司機密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨設鎖,無關人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。

行政審批制度報告篇七

1. 養(yǎng)殖場應當依法向縣畜牧獸醫(yī)局備案,取得畜禽養(yǎng)殖代碼,作為養(yǎng)殖檔案編號。

2. 養(yǎng)殖場養(yǎng)殖免疫檔案,需完善以下內容:免疫記錄、診療記錄、生產流水日報表、病死畜禽無害化處理表、飼料添加劑使用記錄、獸藥使用記錄、獸藥疫苗采購記錄、藥物添加劑及限用添加劑使用記錄、生產銷售記錄、飼料采購記錄、標識使用記錄等。

3. 養(yǎng)殖場需妥善保管養(yǎng)殖免疫檔案,每年一月底前將上年度動物防疫條件情況和防疫制度執(zhí)行情況向發(fā)證機關報告,養(yǎng)殖檔案保存時間不得低于2年。

4. 養(yǎng)殖場所停業(yè)后,于停業(yè)后30日內將《動物防疫條件》交回發(fā)證機關注銷。

5. 《動物防疫條件合格證》丟失的,于15日內向發(fā)證機關申請補發(fā)。

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