最新工廠企業(yè)可行性研究報告(專業(yè)15篇)

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最新工廠企業(yè)可行性研究報告(專業(yè)15篇)
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工廠企業(yè)可行性研究報告篇一

xx市自然條件優(yōu)越,農產品資源豐富。xxxx年,水果種植面積達xx萬畝,總產量xx萬噸;蔬菜種植面積達xxx萬畝,總產量xxx萬噸;肉類總產量xx萬噸,水產品總產量x萬噸,肉豬、牛、羊、仔豬xxxx萬頭;其中xx縣農產品產量、種類占全市xx%以上,xx鎮(zhèn)及附近的xx、xx等鎮(zhèn)的農副產品生產更是占近郊農業(yè)的xx%以上,是xx市民的“米袋子”、“菜籃子”和“果盤子”,到xxxx年各項農副產品將會得到進一步發(fā)展。

綜上所述,xx交通條件便利,農業(yè)基礎雄厚,農副產品資源豐富,社會需求旺盛,xxx供銷社農貿批發(fā)市場工程項目完成后,市場將起到溝通內外,調節(jié)供給,促進了本地農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展,市場具有良好的`發(fā)展前景。

二、項目定位和功能。

(一)項目定位。

xxx供銷社農貿批發(fā)市場工程建成后,通過3—5年的培育,將市場建設成集農副產品批發(fā)、檢測、倉儲、物流配送的多功能、經營多品種的現(xiàn)代化區(qū)域性的農副產品批發(fā)市場,“新網工程”縣級示范點。

(二)項目功能。

1、帶動xx農業(yè)產業(yè)化經營。

發(fā)揮市場的核心作用,通過與xx農產品生產基地建立長期的產銷聯(lián)盟,走“市場+基地+農戶”和“市場+農民專業(yè)合作社+農戶”模式,實現(xiàn)大生產和大市場對接,推行大宗農副產品交易,帶動農業(yè)產業(yè)化經營。

2、培育一批思想素質高、業(yè)務技能強的專業(yè)化經紀人發(fā)揮批發(fā)市場的集聚效應和供銷社在農村的影響力,積極引導培育農村經紀人和種養(yǎng)大戶的成長,形成一批高素質的農村市場經濟能人和致富帶頭人,充分發(fā)揮其在農產品流通中的作用。

3、搭建農戶與市場對接的橋梁。

通過市場完善的信息網絡和物流配送,上連基地(農戶),下接銷地市場、縣市集貿市(包括街市、超市)和消費者,引導千家萬戶的農民對接千變萬化的市場,實現(xiàn)搭建農戶與市場對接。

4、形成農副產品質量安全的源頭治理機制。

把xxx供銷社農貿批發(fā)市場作為xx縣進入xx市場的第一道關卡,有效監(jiān)控進入市場的農副產品源頭。建立專門的農副產品質量檢驗室,對xxx供銷社農貿批發(fā)市場的農副產品進行抽檢。如發(fā)現(xiàn)產品安全問題,立即停售,并追查其來源,對該產品的經營者、交易機構、運銷者、生產者進行處理,情節(jié)嚴重的,予以取消交易資格乃至追究法律責任。

三、項目場址及建設條件。

根據(jù)《xx市商貿業(yè)發(fā)展規(guī)劃(—)》,中心批發(fā)市場選址為xx路周邊或xx路周邊。該項目地址xxx正好處在國道xxx旁邊,連接xx和xx高速,符合《xx市商貿業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20—20)》。市場是原xx供銷社市場,基礎好,位置佳,交通便利,通過土地租用出資的方式合作開發(fā),新建交易大棚及市場門面,改建部分房屋,即可交易。

四、市場經營管理機構。

(一)管理機構。

成立農產品批發(fā)市場公司,按股份制運作,股東會為公司的最高權利機構。股東會授權董事會全權負責公司的管理,公司業(yè)務接受xx供銷社指導。

(二)經營機構。

公司的日常經營和管理運作實行總經理領導下的經營班子負責制,根據(jù)管理和經營的需要,由各職能部門負責具體運作。經營管理和財務人員主要由xx供銷社組織。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇二

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、高端大米項目產品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。

1、投資者分成。

2、企業(yè)自銷。

3、國家部分收購。

4、經銷人代銷及代銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇三

xxxx有限公司(以下簡稱“xxxx”),擬與共同投資設立美國unitinc.公司(以下簡稱“公司”)。初步擬xxxx公司投資總金額為萬美元。

1、基本信息。

企業(yè)名稱:

注冊地址:

企業(yè)類型:inc.(有限公司)。

成立日期:

經營范圍:

本次股權投資項目的實施,契合了xxxx的發(fā)展戰(zhàn)略,將實現(xiàn)xxxx公司電子產品或其他產品產業(yè)鏈條的延伸和業(yè)務規(guī)模的擴張,完善全球產品開發(fā)、銷售渠道,同時大大提升了xxxx國際化管理和運營水平,提高xxxx企業(yè)在經濟全球化大環(huán)境下的核心競爭力。

本次投資雖然存在一定的境外資產安全性風險和跨境管理風險,但如xxxx公司能夠對相關風險進行全方面多角度的充分認識,同時采取積極措施和不同的應對方案,未雨綢繆,加以防范和控制,足以確保本項目的成功實施并取得預期的匯報。

從財務分析的角度來看,xxxx完成投資后,獲得公司80%的股權,而出現(xiàn)損失的可能性極低。公司為新設公司,經營正處于起步狀態(tài)。鑒于公司地處美國加利福尼亞州,該地區(qū)擁有政治、經濟、教育、科技等多方面得天獨厚的優(yōu)勢地位。因此此次投資項目將具有較好的投資回報。

一、項目背景。

xxxx公司在國內主要運營電子信息產品的開發(fā)及銷售產業(yè)。為了能夠更好的立足國內,面向全球;在經濟體系全球化的今天,xxxx通過投資設立美國公司,能夠利用其優(yōu)勢地位,進一步開拓國際市場。同時,xxxx公司能夠在提供電子產品銷售等服務的基礎上,拓寬產業(yè)鏈:提供除電子產品服務類以外的多種產品的中介、分銷等服務產業(yè)。

二、項目意義。

進行境外投資項目,如果能夠成功實施本次投資,xxxx公司能夠在2至3年,甚至更短的時間內,利用加州這一優(yōu)越的地理位置,實現(xiàn)對北美和南美全球最大銷售市場的覆蓋,同時獲得在全球范圍內運營一家較大規(guī)??鐕镜膶氋F經營,有利于實現(xiàn)國內國際兩個市場、中西兩種管理理念、內外兩種銷售模式雙向互動,從而進一步實現(xiàn)國內企業(yè)銷售模式、凈利潤水平、以及市值的大規(guī)模提升,并為最終成為位居國際前列的服務類企業(yè)打下良好的基礎。

總結為四點:(1)提升在國際市場的影響力;(2)形成在行業(yè)關鍵領域的核心競爭力;(3)拓寬xxxx公司其他產品的銷售渠道;(4)提升管理和運營水平,實現(xiàn)“走出去”并為成為國際一流企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

公司投資市場前景分析。

公司地處美國加州,該地區(qū)對投資而言具有政治、經濟、人文等多方現(xiàn)優(yōu)勢地位。尤其對于電子服務業(yè)來說,在全美100家發(fā)展最快的高科技公司中,有39家在加州,僅硅谷一地的高科技產品出口就占全美三分之一;美國將近一半的生物科技就業(yè)在加州,全美近30%的生物工程公司總部在加州,醫(yī)療器械和測量控制儀器的產量占全美的20%;加州的環(huán)保行業(yè)產值占全美市場的17%;在風險投資領域,加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技風險投資金額。2008年《財富》雜志公布的全美500強企業(yè)中,52家在加州,其中包括著名的高科技企業(yè)及網絡公司如:英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時,加州的中小企業(yè)十分活躍,90%以上的出口單位屬于中小型企業(yè)。這些大中小企業(yè)也成為xxxx在境外投資的重點合作對象。

另外,加州擁有多所世界知名大學,包括加利福尼亞大學、加州理工學院、斯坦福大學、舊金山大學等私立大學,都能夠為企業(yè)源源不斷輸送人才。

一、投資方案。

xxxx公司擬用自有資金萬美元(折合人民幣約萬元),對美國公司投資投資,投資完成后公司將占有公司80%的股份。

為有效控制交易風險,此次海外投資項目的結構設計考慮分步投資的方案。有利于掌握資本運作的主動權。未來xxxx公司也可以根據(jù)公司的實際經營業(yè)績和發(fā)展情況擇機分步投資剩余股份,或保持目前參股地位不變。

二、交易協(xié)議的主要內容。

投資協(xié)議主要包括股份投資條款和運營條款兩部分。

投資條款:約定xxxx以投資方式,獲得新設公司%的股權。運營條款:規(guī)定公司未來的董事結構。

投資條款如下:

運營條款如下:

三、投資互補性分析。

xxxx公司與公司具有較強的優(yōu)勢互補性,雙方在產品開發(fā)、生產供應、市場資源方面均可以優(yōu)勢互補,在采購成本、營銷成本、品牌效應和人力資源方面可以充分發(fā)揮協(xié)同、整合效應,形成xxxx在國際服務類行業(yè)的核心競爭力。

一、投資總額。

xxxx擬用自有資金萬美元(折合人民幣約555.56萬元)對美國公司投資。并獲得公司%的股份。

二、資金來源。

xxxx公司利用自有資金自籌本次投資所需要的資金。

三、投資計劃及期限。

xxxx公司與xxxx公司建立共管賬戶,自《合作協(xié)議書》簽訂之日起12個自然月內完成全部投入。

本項目實施過程中,可能會面臨來自各方面的風險,如經營風險、境外資產安全性風險和管理風險。xxxx公司對這些風險有著充分的人事,并積極采取措施甲乙防范和控制,確保實現(xiàn)項目的預期利潤。

一、經營風險及應對。

風險:本次投資項目可能存在因公司生產經營出現(xiàn)重大不利變化,而使公司投資存在損失的經營性風險。

應對:xxxx公司與xxxx公司共同投資設立公司,xxxx占有%的股份,并委派兩位中方人員參與企業(yè)管理。xxxx公司認為公司通過中方及外方的傾力管理和合作,能夠成為內控制度較為完善且運營規(guī)范的公司,有能力就其公司經營中所可能出現(xiàn)的重大不利變化(如有)做出充分的應對。

二、匯率波動風險及應對。

風險:xxxx公司進行投資后,公司將成為一家全球布局的公司,經營范圍涵蓋全世界多地區(qū),日常經營有可能采用外幣結算,存在匯率極具波動而使公司投資發(fā)生損失的風險。

應對:投資完成后,公司將初步具備全球運營格局。結算將至少涉及人民幣、美元等多種貨幣,對于外匯風險,我們應考慮的是集中各種的凈風險敞口而不是擔心單一貨幣的風險。多種貨幣籃子為有效化解中長期外匯風險創(chuàng)造了條件,而且現(xiàn)代金融體系已經有非常成熟的各種匯率工具和風險管理方案,xxxx公司可以選擇應對和規(guī)避。

三、跨境管理風險及應對。

風險:此次投資會大力促使xxxx由一家單一性的國內企業(yè)逐步走向國際化,對人力資源、財務管理等各個方面制度建設提出了個更高的要求,理論上確實存在因跨境管理能力不足而不能對海外資產及業(yè)務實施有效控制而造成公司損失的風險。

應對:xxxx公司可以根據(jù)不同階段的海外業(yè)務管控模式逐步展開業(yè)務整合,以確保投資和整合同步進行。xxxx公司將積極面對未來需求,強化人力資源配置,提升運營管理水平,做好跨境管理的各項準備工作。另一方面,美國本身的投資環(huán)境和公司監(jiān)管環(huán)境均比較理想,也較好降低了xxxx公司初次大規(guī)??缇彻芾淼碾y度。

公司為新設公司,正處于平穩(wěn)起步階段,公司股東資金雄厚,運營產品商場潛力大,公司未來出現(xiàn)巨額虧損或微利的可能性較小,此次投資將具有較好的投資回報。公司與xxxx公司現(xiàn)有的業(yè)務及產品產能匹配性良好,協(xié)同效應顯然,能幫助xxxx公司迅速打開國際化大門,提升品牌知名度和公司在資本試產的形象,最大化實現(xiàn)股東價值。

xxxx有限公司。

xx年xx月xx日。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇四

是我國全面建設小康社會的關鍵時期,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化深入發(fā)展,內需進一步擴大。交通、能源、保障性住房、城鎮(zhèn)基礎設施和新農村建設等重大工程繼續(xù)實施,為有色金屬工業(yè)發(fā)展帶來了更大市場空間。戰(zhàn)略性新興產業(yè)及國防科技工業(yè)的發(fā)展,需要有色金屬工業(yè)提供重要支撐,在高精尖產品發(fā)展方面需要重大突破。上下游產業(yè)相互融合、企業(yè)重組步伐加快,為有色金屬工業(yè)發(fā)展增添了新的活力。同時,隨著建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會戰(zhàn)略的推進,對節(jié)能減排、保護環(huán)境提出了新的、更高的目標和任務,能源、資源和生態(tài)環(huán)境的制約因素日趨強化,迫切要求有色金屬工業(yè)加快轉變發(fā)展方式,加速實現(xiàn)轉型升級。

未來,隨著基礎設施投資加快、國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能產品惠民工程的出臺落實,對有色金屬尤其是有色金屬精深加工產品的消費需求將進一步加大。根據(jù)《有色金屬工業(yè)規(guī)劃》,預計xx期間,有色金屬需求將保持一定的增長,但與相比,增速將明顯放緩,20xx年十種有色金屬的消費量預測如下:

項目總投資5億元,將主要完成收購標的企業(yè),幫助其復產及擴大設備規(guī)模等。收購完成后,將實現(xiàn)xxx公司多元化經營的戰(zhàn)略目標。

第一部分項目概況。

一、項目名稱。

二、項目承辦單位。

三、并購動因。

四、投資主體。

(一)投資方。

(二)被投資方。

五、并購計劃。

六、項目主要經濟技術指標。

第二部分項目背景和必要性與可行性分析。

一、項目背景。

二、投資的必要性與可行性分析。

第三部分投資方案。

一、預計投資總額。

二、并購定價原則。

三、并購方式。

四、其他有關約定及承諾。

五、資金來源。

六、并購流程。

第五部分目標公司的主要情況。

一、目標公司概況。

(一)企業(yè)基本情況。

(二)現(xiàn)有股權結構及股東情況。

(三)企業(yè)組織架構。

二、目標公司的經營及財務情況。

(一)生產能力及經營情況。

(二)主要客戶。

(三)主要財務情況。

第六部分并購后的經營發(fā)展規(guī)劃。

一、并購后的經營與管理。

二、未來發(fā)展規(guī)劃。

第七部分投資估算及資金籌措。

一、投資估算依據(jù)和說明。

二、資金使用計劃。

三、資金籌措方案。

第八部分財務評價。

一、基本財務數(shù)據(jù)假設。

二、銷售收入預測與成本費用估算。

三、盈利能力分析。

四、盈虧平衡分析。

五、財務評價結論。

第九部分項目并購影響效果分析。

第十部分項目風險分析及對策。

一、法律風險及對策。

二、信息風險及對策。

三、市場風險及對策。

四、管理風險及對策。

第十一部分結論。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇五

(一)項目名稱。

(二)項目的承辦單位。

(三)項目報告撰寫單位。

(四)項目主管部門。

(五)項目建設內容、規(guī)模、目標。

(六)項目建設地點。

二、立項研究結論。

(一)項目產品市場前景。

(二)項目原料供應問題。

(三)項目政策保障問題。

(四)項目資金保障問題。

(五)項目組織保障問題。

(六)項目技術保障問題。

(七)項目人力保障問題。

(八)項目風險控制問題。

(九)項目財務效益結論。

(十)項目社會效益結論。

三、主要技術經濟指標匯總。

表,使審批者對項目作全貌了解。

(一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

(二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。

(三)……。

(一)……。

(二)……。

(三)……。

(四)……。

(一)經濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術可行性。

(四)模式可行性。

(五)組織和人力資源可行性。

四、產品方案和建設規(guī)模。

五、產品銷售收入預測。

第四部分建設條件與廠址選擇。

一、資源和原材料。

二、建設地區(qū)的選擇。

三、廠址選擇。

第五部分工廠技術方案。

一、項目組成。

二、生產技術方案。

三、總平面布置和運輸。

四、土建工程。

五、其他工程。

第六部分環(huán)境保護與勞動安全。

一、建設地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀。

二、項目主要污染源和污染物。

三、項目擬采用的環(huán)境保護標準。

四、治理環(huán)境的方案。

五、環(huán)境監(jiān)測制度的建議。

六、環(huán)境保護投資估算。

七、環(huán)境影響評價結論。

八、勞動保護與安全衛(wèi)生。

第七部分企業(yè)組織和勞動定員。

一、企業(yè)組織。

二、勞動定員和人員培訓。

第八部分項目實施進度安排。

一、項目實施的各階段。

二、項目實施進度表。

三、項目實施費用。

第九部分項目財務測算。

一、項目總投資估算。

二、資金籌措。

三、投資使用計劃。

四、項目財務測算相關報表。

(注:財務測算參考《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》,依照如下步驟進行:。

1、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)的確定、估算與分析。

2、編制財務分析的輔助報表。

3、編制財務分析的基本報表估算所有的數(shù)據(jù)進行匯總并編制財務分析的基本報表。

4、計算財務分析的各項指標,并進行財務分析從項目角度提出項目可行與否的結論。)。

第十部分財務效益、經濟和社會效益評價。

一、生產成本和銷售收入估算。

二、財務評價。

三、國民經濟評價。

四、不確定性分析。

五、社會效益和社會影響分析。

一、結論與建議。

二、附件。

三、附圖。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇六

從數(shù)據(jù)來看,20xx年1~4月,我國的原油加工量為15868.3萬噸,同比增長3.2%;乙烯產量為529.8萬噸,同比增長3.0%;合成樹脂產量為1851.8萬噸,同比增長9.8%;合成纖維單體產量為736.8萬噸,同比增長1.4%;合成橡膠產量為132.1萬噸,同比增長7.4%。乙烯產量扭轉了負增長,但增速很低,三大合成也都低速增長。石化各主要子行業(yè)的盈利狀況基本呈現(xiàn)小幅反彈。其中,有機化學原料制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4322.18億元,同比增長15.2%,實現(xiàn)利潤總額111.00億元,同比增長2.3%;合成樹脂制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2427.01億元,同比增長13.5%,實現(xiàn)利潤總額80.31億元,同比增長11.9%;合成橡膠制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入388.33億元,同比增長24.9%,實現(xiàn)利潤總額21.70億元,同比增長17.2%;合成纖維單體(聚合)制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入946.06億元,同比下降4.4%,實現(xiàn)利潤總額-6.20億元。

從各主要子行業(yè)看,合成纖維單體(聚合)制造業(yè)由于受到棉花價格大幅下降等因素的影響,行業(yè)出現(xiàn)虧損。有機化學原料制造業(yè)和合成樹脂制造業(yè)兩個最大的子行業(yè)的盈利水平也反彈乏力,這在很大程度上反映出了經濟基本面偏冷。從20xx年的情況來看,雖然原油價格穩(wěn)定在100美元/桶(布倫特)上下,對于整個石化產業(yè)鏈還是比較有利的,但是,由于實體經濟的持續(xù)走弱而導致的需求端下降趨勢,將對整個行業(yè)形成沖擊。固定資產投資增速將會下降,裝臵開工率會下降,行業(yè)的經濟活度會下降,化工的下降周期將變得漫長且底部無法明確。

“入世”以來,我國化工產業(yè)發(fā)生了巨大變化,化學品市場在世界上的地位進一步得到提升,化學品產量持續(xù)增長,化學品進口的年均增長率近十年來一直居世界首位,我國化工園區(qū)的基地化、規(guī)?;诩铀?,外商外資全方位進入我國市場的步伐明顯加快,烯烴及其下游衍生物裝置正在向規(guī)?;l(fā)展,我國化工產業(yè)已經進入了一個全方位、多層次、寬領域的開放、競爭和發(fā)展的新階段。2005年我國取代德國,登上全球化工產業(yè)第三大國的位置。到20xx年。我國已經有十余種主要石油化工產品的產量居世界前列,其中化肥、合成氨、純堿、硫酸、染料、磷礦、磷肥、合成纖維、膠鞋等產量居第一位;農藥、燒堿、輪胎產量居設計界第三位;原油生產、合纖單體、合成膠、合成樹脂、合成纖維能力和產量、部分合成單體能力和產量都居世界前列。由于國內產能產量大幅提高,我國主要的石油石化產品的自給能力有了不同程度的提高。就總量而言,我國已成為世界上主要的精細化工產品生產國之一。根據(jù)中國化工報的統(tǒng)計數(shù)據(jù),20xx年我國規(guī)模以上企業(yè)農藥總產量達190.2萬噸,已居世界第一位。未來,我國將在農藥、涂料、染料、食品添加劑、膠黏劑、電子化學品及水處理劑7個領域重點開發(fā)新型高附加值產品,滿足各產業(yè)需要。

“十五”、“十一五”期間,我國石油和化工產業(yè)基地快速發(fā)展,除原有的化工基地將繼續(xù)改造和擴建外,在臨海、臨江或資源豐富地區(qū)建設的國家及化學工業(yè)園區(qū)都將進入快速發(fā)展階段,如:上?;瘜W工業(yè)區(qū)、南京等化工區(qū)、江蘇張家港揚子江國際化工園區(qū)等。現(xiàn)全國已有60多個建設或擬建的化工園區(qū),這些化工園區(qū)交通運輸便利、產品靠近市場、園區(qū)內原料和產品相互配套、勞動力便宜、公用工程設施完善等,給投資者創(chuàng)造了比較好的條件,美、日、德等外資公司大量進入這些園區(qū)。精細化工和專用化工產品將成為新的增長點,“綠色化工”也將是我國化工產業(yè)未來發(fā)張的必然趨勢。根據(jù)我國石油和化學工業(yè)協(xié)會預測,近年來我國石油和化工產業(yè)將以年均7%—10%的速度增長,將遠遠高于世界目前3%—4%的增長速度,我國石油產業(yè)的世界市場份額將逐年增大。

近年來,以歐美大石油石化公司為主,日、韓、中東等國家地區(qū)緊跟其后的外資企業(yè)加大了對我國市場的投入,規(guī)模日趨加大,業(yè)務領域日趨廣泛,產業(yè)鏈結構日趨完善,是我國石化產業(yè)市場化進程進一步加快,多元化競爭格局已經形成。目前外資已經形成了以油品營銷、石油化工、精細化工、專用化學品、功能化學品、合成材料加工、石油石化倉儲物流、高附加值終端產品為重點的投資發(fā)展產業(yè)集群,有些領域已在我國占有相當份額。石化領域目前已成為我國對外開放最高、外商最活躍、發(fā)展最快、投資項目最多、投資規(guī)模最大的領域。外商對我國石化產業(yè)的投資主要包括三類:以煉油和乙烯為龍頭的石油化工項目;聚丙烯酰胺、環(huán)氧樹脂等精細化工產品和專用化學品以及傳統(tǒng)的優(yōu)勢產品如輪胎、涂料、染料和農藥項目等。另外,日本、韓國、臺灣等周邊國家和地區(qū)也利用我國廣闊的消費市場和廉價勞動力,將部分產品轉移到我國生產。

隨著經濟的快速發(fā)展,我國對能源的需求也是飛速上漲。由于能源供應不足,高昂的油價迫使我國需要尋找替代能源。就石油化工行業(yè)而言,通常所說的替代能源主要是指燃料乙醇、生物柴油、甲醇、二甲醚等。而我國化工行業(yè)未來發(fā)展重點主要有六個方面。

一是重點發(fā)展農用化學品?;市袠I(yè)重點是提高國產化肥的競爭能力,保證其在國內市場的主導地位。其中氮肥要抓大、中型企業(yè)的節(jié)能、增產和提高產品質量的技術改造;磷復肥要大力增產,向規(guī)?;⒒鼗较虬l(fā)展;鉀肥是重點建設好青?;驶睾头e極利用國外資源,緩解中國鉀肥供應壓力。農藥工業(yè)重點是進行產品結構測整和企業(yè)組織結構調整,加快替代高毒有機磷的殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的發(fā)展,采取多種措施逐步使企業(yè)走向集約化經營。

二是搞好國民經濟重點產業(yè)的配套。重點發(fā)展有機硅、聚氨酯等化工新材料:子午線輪胎、汽車及機械用新型橡膠制品及為國防軍工配套的橡膠制品、建材用塑料制品和防水材料等;建筑、汽車、交通用新型高檔涂料、電子化公用無機化工材料等。

三是加快精細化工產品的發(fā)展,提高化工行業(yè)的精細化率。重點發(fā)展經表面處理的、高純、品行單一的、超細和納米級無機鹽產品;節(jié)能、環(huán)保型、耐久型既具有特殊功能的專用涂料;符合國際紡織品要求。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇七

1、項目名稱:

豆制食品生產企業(yè)。

2、企業(yè)暫定名稱:

xx市西郊豆制食品有限公司。

3、項目地址:

4、項目投資主體:

xx市西郊炒貨食品廠。

5、項目負責人:

xx。

6、項目總投資:

共200萬元。

7、投資者概況:

xx市西郊炒貨食品廠現(xiàn)有員工40余人,年產值500萬元以上,上繳稅利50多萬元。企業(yè)擁有一定數(shù)量的懂經營、善管理的營銷人員和技術人員,具有健全的管理體系和規(guī)章制度,每年進行新產品開發(fā),年年有進步,并在包裝上進行大膽改造設計,為提高臨安農特產品的知名度和促進農村經濟發(fā)展作出了一定的貢獻。廠長xx多年從事食品行業(yè)經營管理工作,重合同,守信用,具有較強的開拓進取精神和創(chuàng)新意識。

(一)豆制品的定義:

豆制食品又稱豆制品,是以大豆、小豆、綠豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料,經加工而成的食品。大多數(shù)豆制品是由大豆的豆?jié){凝固而成的豆腐及其再制品。

(二)豆制品的分類:

豆制食品主要分為兩大類,即發(fā)酵性豆制品和非發(fā)酵性豆制品。發(fā)酵性豆制品是以大豆為主要原料,經微生物發(fā)酵而成的豆制品。如腐乳、豆豉等。非發(fā)酵性豆制品是指以大豆或其它雜豆為原料制成的豆腐,或豆腐再經鹵制、炸鹵、熏制、干燥的豆制品,如豆腐、豆?jié){、豆腐絲、豆腐皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。非發(fā)酵豆制品主要品種有:

1、豆?jié){:將原料大豆經去雜、浸泡、磨漿、過濾除渣制成的漿狀液體。經高溫滅菌的豆?jié){稱為熟豆?jié){,不以加熱的豆?jié){稱為生豆?jié){。

2、豆腐:又稱大豆腐、水豆腐。是以大豆為原料經除雜、浸泡、磨漿、過濾、煮漿、點腦、蹲缸、加壓成型等工序,制成的厚度在3cm以上的各類豆腐。豆腐的含水量在80-90%,特點是持水性強,質地細嫩,有一定彈性和韌性,風味獨特。

(1)南豆腐:也叫嫩豆腐,指用石膏作凝固劑制成的豆腐。質地細嫩,有彈性,含水量大。

(2)北豆腐:也叫老豆腐,指用鹽鹵作凝固劑制成的豆腐。其特點是硬度、彈性、韌性較南豆腐強,含水量低于南豆腐,香味濃。

(3)內脂豆腐:屬嫩豆腐,以葡萄糖--內脂做為凝固劑制成的豆腐。市場上的盒裝、袋裝豆腐多為內脂豆腐。

3、腐竹豆?jié){煮沸后,在降溫過程中,從豆?jié){表面抵消起的一層薄膜,厚度在0.3mm以下。干燥后,有淺黃色光澤,形狀似竹,故名腐竹。若抵起的干燥后成片狀物,則叫豆腐皮、油皮。

4、豆腐干以中干或小干為原料,切成一定規(guī)格的方塊,再放入老湯或鹽水中煮熟、瀝干,制得的豆制品。如香干、白干。

(三)豆制品的營養(yǎng)豆制品的營養(yǎng)主要體現(xiàn)在其豐富蛋白質含量上。

豆制品所含人體必需氨基酸與動物蛋白相似,同樣也含有鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質,含有維生素bl、b2和纖維素。而豆制品中卻不含膽固醇,因此,肥胖、動脈硬化、高脂血癥、高血壓、冠心病等患者應提倡多吃豆類和豆制品。對健康群體而言,營養(yǎng)來源單一是不可取的,豆制品可以做為蛋白質的來源之一。豆制品是平衡膳食的重要組成部分。大到星級飯店,小到百姓人家,各種各樣的餐桌上總是能看到各類豆制品的存在,它是日常生活中人們最喜愛的食品之一。

(一)在我市境內開辦規(guī)?;?、標準化的豆制品生產企業(yè),是貫徹落實國家構建食品安全體系的迫切要求。

2008年,接連發(fā)生的惡性食品安全事故引發(fā)了人們對食品安全的深切關注和各級的高度重視,也促使政府重新審視這一關系國家公共安全的問題,加大了食品安全的整治力度。建立食品安全保障體系,規(guī)范食品生產企業(yè)生產經營過程,保障人民安全消費、放心消費,已成為當前的一項重要任務。在我市建立規(guī)?;?、標準化豆制品生產企業(yè)正是實現(xiàn)這一重要任務的具體措施之一。

(二)在我市境內開辦規(guī)模化、標準化的豆制品生產企業(yè),是填補我市標準豆制品生產企業(yè)空白的客觀要求。

近年來,我國豆制品新企業(yè)、新產品、新技術如雨后春筍層出不窮,產品質量穩(wěn)步提高,市場日益繁榮,并涌現(xiàn)出了一批知名豆制品企業(yè)。但是,就目前我市豆制品的生產企業(yè)而言,普遍存在散、小、亂的特點,生產條件千差萬別。大多數(shù)都是半夜凌晨生產加工,白天外出買賣的私人小作坊,還沒有一家象樣的有規(guī)模、上檔次的標準豆制品企業(yè),與其他地區(qū)存在相當大的差距。因此,開辦一家規(guī)?;?、標準化的豆制品生產企業(yè)能夠填補我市這一空白,縮小與先進地區(qū)的差距。

(三)在我市境內開辦規(guī)?;?、標準化的豆制品生產企業(yè),是解決我市個體作坊衛(wèi)生質量狀況差的現(xiàn)實要求。

目前,我市豆制品生產企業(yè)規(guī)模檔次較低,衛(wèi)生狀況較差,一方面這些手工作坊式的生產保證不了產品質量,另一方面生產加工過程中排放的污水、雜物等影響了環(huán)境衛(wèi)生,不僅不利于國家衛(wèi)生城市的`創(chuàng)建工作,更與我市建設生態(tài)城市的目標相抵觸。針對這些問題,除了消費者要有自我保護意識,國家有關部門加強監(jiān)管以外,更重要的是規(guī)范我市豆制品企業(yè)的生產和經營過程。因此,建立標準化的豆制品生產企業(yè)顯得尤為重要。

(一)設計能力該工程由制乳系統(tǒng)、豆奶生產線、盒裝內酯豆腐生產線三個部分所組成,為了考慮今后多方面擴大生產量,需要制乳系統(tǒng)設計能力擴大到每班3000公斤4000公斤生產加工量(按干大豆計)。豆奶生產線設計能力為每班2500030000袋,每袋為250克裝,約7500公斤豆奶。如需班產提高生產量,只需增加高壓泵和包裝機即可。盒裝內酯豆腐生產線設計能力每班900010000盒,每盒重量400克,約4000公斤。上述兩條生產線同時生產,每班耗用大豆約2000公斤左右。因此,制乳系統(tǒng)完全可以滿足班產需要,并留有足夠余量可同時加工其他產品。

(二)場址選擇該項目需廠房面積1500平方米,其中:

1、制乳系統(tǒng)100150平方米;

2、豆奶、豆腐配料間100平方米;

3、豆奶、豆腐輔料倉庫40平方米;

4、豆奶包裝車間100平方米;

5、豆腐包裝車間150平方米;

6、原材料倉庫80平方米;

7、冷藏庫120平方米;

8、百頁熟制品300平方米;

9、鍋爐房(約70平方米);

根據(jù)以上建設規(guī)模,考慮企業(yè)的生產加工特點,擬在臨安市上甘街道楊岱村征地建設,約需征用土地5畝。該區(qū)域處于城市南邊,與主城區(qū)錦城街道相鄰,交通便利,水、電、通訊設施完善,建成后,將為城區(qū)的農貿市場供應安全、放心的高品質豆制品。

根據(jù)國家《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定,在生產加工過程中,使用的原材料、原輔料需經過相關部門檢疫檢驗都符合標準。生產用水采用城市居民生活用的自來水,并已經化驗符合豆制品生產要求。廠房配有清潔、消毒設施,聘用員工符合健康標準。豆制品在冷藏、儲存、運輸過程中,嚴格按照有關規(guī)定操作,確保產品衛(wèi)生質量。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇八

企業(yè)融資計劃系指在企業(yè)向外融資時所必須具備的文件,其實是一份說服投資者的證明書。一份優(yōu)質的企業(yè)融資計劃可大大提高項目融資的可能性。

一份好的企業(yè)融資計劃的特點是:關注產品、敢于競爭、充分市場調研,有力資料說明、表明行動的方針、展示優(yōu)秀團隊、良好的財務預計等幾點。

中研普華編制的企業(yè)融資計劃,以符合中外投資商的思維與要求,根據(jù)企業(yè)提供的相關資料,協(xié)助企業(yè)進行市場調研和分析、商業(yè)模式設計、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務預測、融資方案設計,得到了歐美、亞洲等許多國家的投資公司、金融機構的推薦或認可。

我們編制的企業(yè)融資計劃,主要內容如下:

1、公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)。

2、主要管理者情況(姓名、性別、年齡、籍貫,學歷/學位、畢業(yè)院校,政治面目,行業(yè)從業(yè)年限,主要經歷和經營業(yè)績。)。

3、產品/服務描述(產品/服務介紹,產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,產品的競爭優(yōu)勢。)。

4、研究與開發(fā)(已有的技術成果及技術水平,研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況,已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。)。

5、行業(yè)及市場(行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預測。)。

6、營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)。

7、產品制造(生產方式,生產設備,質量保證,成本控制。)。

8、管理(機構設置,員工持股,勞動合同,知識產權管理,人事計劃。)。

9、融資說明(資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)。

10、財務預測(未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)。

11、風險控制(項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。)。

我們編制的企業(yè)融資計劃,涵蓋農業(yè)、畜牧、水產、林業(yè)、能源、冶金、汽車、機械、化工、電子、物流、房地產、建材、旅游、娛樂、酒店、餐飲、學校、醫(yī)院、醫(yī)藥、食品、飲料、輕工、網絡、軟件等各行業(yè)領域。

中研普華具有:一流專家、豐富經驗、上千個可查詢案例、國際規(guī)范、質量超值、價格合理。可最大限度提升您的項目/公司價值。我們策劃制作的企業(yè)融資計劃在投資商與金融機構的慎審下,確保您的項目計劃處于同行領先水平,是您成功融資立項的先決要素。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇九

(二)房屋建設項目建設地自然情況。

(三)房屋建設項目建設地資源情況。

(四)房屋建設項目建設地經濟情況。

(五)房屋建設項目建設地人口情況。

二、房屋建設項目土建總規(guī)。

(一)項目廠址及廠房建設。

1.廠址。

2.廠房建設內容。

3.廠房建設造價。

(二)土建規(guī)劃總平面布置圖。

(三)場內外運輸。

1.場外運輸量及運輸方式。

2.場內運輸量及運輸方式。

3.場內運輸設施及設備。

(四)項目土建及配套工程。

1.項目占地。

2.項目土建及配套工程內容。

(五)項目土建及配套工程造價。

(六)項目其他輔助工程。

1.供水工程。

2.供電工程。

3.供暖工程。

4.通信工程。

5.其他。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇十

在可行性研究報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、高端大米項目組織。

(一)組織形式。

(二)工作制度。

二、高端大米項目勞動定員和人員培訓。

(一)勞動定員。

(二)年總工資和職工年平均工資估算。

(三)人員培訓及費用估算。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇十一

總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件,參照下列內容編寫。

1.1項目背景。

1.1.1項目名稱。

企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。

1.1.2項目承辦單位。

承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。

1.1.3項目主管部門。

注明項目所屬的主管部門?;蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。

1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。

1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。

如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等,分別說明。

1.1.6研究工作依據(jù)。

在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:

(1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。

(2)可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。

(3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。

(4)根據(jù)項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。

1.1.7研究工作概況。

(1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位,該項目是否符合國家的產業(yè)政策、技術政策、生產力布局要求;項目擬建的理由與重要性。

(2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。

在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。

1.2.1市場預測和項目規(guī)模。

(1)市場需求量簡要分析。

(2)計劃銷售量、銷售方向。

(3)產品定價及銷售收入預測。

(4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設規(guī)模)。

(5)主要產品及副產品品種和產量。

1.2.2原材料、燃料和動力供應。

(1)項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質量和來源。

(2)需用的主要工業(yè)產品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。

(3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。

1.2.3廠址。

地理位置、占地面積及必要性。

水源及取水條件。

廢水、廢渣排放堆置條件。

1.2.4項目工程技術方案。

(1)項目范圍,即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。

(2)采用的生產方法、工藝技術。

(3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。

1.2.5環(huán)境保護。

排放污染物的種類、數(shù)量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。

主要治理設施及投資。

1.2.6工廠組織及勞動定員。

工廠組織形式和勞動制度。

全廠總定員及各類人員需要量。

勞動力來源。

1.2.7項目建設進度。

1.2.8投資估算和資金籌措。

(1)項目所需總投資額。分別說明項目所需固定資產投資總額(包括投資方向調節(jié)稅、建設期利息)、流動資金總額,并按人民幣、外幣分別列出。

(2)資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。

1.2.9項目財務和經濟評論。

(1)項目總成本、單位成本。

(2)項目總收入,包括銷售收入和其它收入。

(3)財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標計算結果。

(4)經濟內部收益率,經濟凈現(xiàn)值、經濟換匯(節(jié)匯)成本等指標計算結果。

1.2.10項目綜合評價結論。

1.3主要技術經濟指標表。

在總論章中,可將研究報告各章節(jié)中的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。

主要技術指標表根據(jù)項目有所不同,一般包括:生產規(guī)模、全年生產數(shù)、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產率,年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經濟內部收益率,投資回收期等。

1.4存在問題及建議。

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二章項目背景和發(fā)展概況。

這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時,應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。

2.1項目提出的背景。

2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

說明國家有關的產業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經濟要求。

2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。

(1)寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目,則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。

(2)提出項目的理由及投資意向,如資源豐富、產品市場前景好、出口換匯、該類產品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎設施等。

2.2項目發(fā)展概況。

項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如:調查研究、試制試驗、項目建議書(初步可行性研究)的撰寫與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。

2.2.1已進行的調查研究項目及其成果。

1、資源調查,包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。

2、市場調查,包括全國性和地區(qū)性市場情況調查;出口產品國際市場供需趨勢調查。

3、社會公用設施調查,包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。

4、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調查,包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況,大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求,取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。

2.2.2試驗試制工作(項目)情況。

已完成及正在進行的試驗試制工作(項目)的名稱、內容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。

2.2.3廠址初勘和初步測量工作情況。

(1)各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。

(2)初步選擇意見和資料。

(3)遺留問題。

(2)項目建議書所附資料名稱。

(3)審批文件文號及其要點。

2.3投資的必要性。

一般從企業(yè)本身所獲得的經濟效益及項目對宏觀經濟、對社會發(fā)展所產生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。

(1)企業(yè)獲得的利潤情況。

(2)企業(yè)可以提高產品質量,加強市場競爭力。

(3)擴大生產能力,改變產品結構。

(4)采用新工藝,節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,提高勞動生產率。

(5)產品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。

(6)對當?shù)亟洕?、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇十二

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、房屋建設項目建設背景。

(一)國家產業(yè)政策鼓勵房屋建設行業(yè)發(fā)展。

(二)房屋建設市場前景廣闊。

二、房屋建設項目建設必要性。

(一)進一步推進我國房屋建設行業(yè)發(fā)展。

(二)進一步提升我國房屋建設工業(yè)技術水平。

(三)……。

(一)經濟可行性。

(二)政策可行性。

(三)技術可行性。

(四)模式可行性。

(五)組織和人力資源可行性。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇十三

在可行性研究報告中,根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、房屋建設項目組織計劃。

(一)組織形式。

(二)工作制度。

二、房屋建設項目勞動定員和人員培訓。

(一)勞動定員。

(二)年總工資和職工年平均工資估算。

(三)人員培訓及費用估算。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇十四

在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律,對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的.因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

一、高端大米項目環(huán)境保護。

(一)項目環(huán)境保護設計依據(jù)。

(二)項目環(huán)境保護措施。

(三)項目環(huán)境保護評價。

二、高端大米項目資源利用及能耗分析。

(一)項目資源利用及能耗標準。

(二)項目資源利用及能耗分析。

三、高端大米項目節(jié)能方案。

(一)項目節(jié)能設計依據(jù)。

(二)項目節(jié)能分析。

四、高端大米項目消防方案。

(一)項目消防設計依據(jù)。

(二)項目消防措施。

(三)火災報警系統(tǒng)。

(四)滅火系統(tǒng)。

(五)消防知識教育。

五、高端大米項目勞動安全衛(wèi)生方案。

(一)項目勞動安全設計依據(jù)。

(二)項目勞動安全保護措施。

工廠企業(yè)可行性研究報告篇十五

(一)工藝設備選型。

(二)工藝說明。

(三)工藝流程。

三、房屋建設項目產品營銷規(guī)劃方案。

(一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。

(二)營銷模式。

在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。

1.投資者分成。

2.企業(yè)自銷。

3.國家部分收購。

4.經銷人代銷及代銷人情況分析。

(三)促銷策略。

……。

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