2022年審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選

格式:DOC 上傳日期:2023-01-01 20:48:01
2022年審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容精選
時(shí)間:2023-01-01 20:48:01     小編:zdfb

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審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容篇一

2、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)控審計(jì),形成審計(jì)建議并跟蹤整改落實(shí);

3、審查公司政策、程序,識(shí)別其中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)行效率提供改善建議;

4、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案稽查;

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部反貪,行賄受賄、徇私舞弊等行為的稽查;對(duì)集團(tuán)所屬各部門(mén)負(fù)責(zé)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行期中和離任稽查;

6、及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告,在報(bào)告中作出合理分析并持續(xù)監(jiān)控后續(xù)改善行動(dòng);

7、負(fù)責(zé)公司員工的舉報(bào)、控告的調(diào)查核實(shí),并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù);

8、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部控制的培訓(xùn)與宣傳;

9、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容篇二

1、在集團(tuán)及上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法;

3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃;

4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時(shí)報(bào)告;

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定;

6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門(mén)的審計(jì)決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定;

7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)工作;

9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會(huì)等部門(mén)的協(xié)調(diào)工作;

11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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